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商品期货业务会计处理暂行规定
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ FengQian 发表的提问:
会司执行小企业会计准则,在上一年度领用存货时计入管理费用,实际应计入固定资产科目,请问现在进行账务处理的会计分录?
1、如果金额比较大的情况下: a、借:固定资产 贷:以前年度损益调整 b、借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 2、如果金额比较小的情况下: 借:固定资产 贷:管理费用
121楼
2023-01-06 06:33:36
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FengQian:回复方亮老师 但是执行小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目呀
2023-01-06 06:56:50
方亮老师:回复FengQian可以增设此科目。
2023-01-06 07:17:03
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 学堂用户_ph561764 发表的提问:
老师,我们公司是以服务费作为主要收入,设备从总部买来,再以原价卖给代理商。会计处理是买的时候借:库存商品 贷:银行存款 然后售出的时候做向相反分录吗?不涉税,设备不赚钱,公司很小,目前很多东西也不规范。
您好同学 这个可以的同学但是不涉税是不对的,销售时贷方有税
122楼
2023-01-06 06:51:00
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学堂用户_ph561764:回复何江何老师 谢谢老师!但是在售出时没有记主营业务收入,期末结转却要结转成本。这不就没增加收入,只增加了成本吗?
2023-01-06 07:22:47
何江何老师:回复学堂用户_ph561764您好同学你们现在做一个收入,再做一个成本结转就好了
2023-01-06 07:47:41
学堂用户_ph561764:回复何江何老师 好的,谢谢老师!
2023-01-06 08:01:02
何江何老师:回复学堂用户_ph561764不客气懂了记得五星好评
2023-01-06 08:19:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 魏梦娜 发表的提问:
采购时:借 库存商品 应交进项 贷应付 销售时:借 主营业务收入 贷 应收 应交销项 结转成本时:借 主营业务成本 贷 库存商品此时财务报表上的存货就成负数了!然后公司一直暂估商品几个月了,这样也不是办法啊!怎么处理 暂估时分录 借 库存商品 贷 应付—暂估入库
您好!除非有收到货,不然还是要交税。
123楼
2023-01-08 08:00:50
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魏梦娜:回复宋生老师 有货收到 我就是想说为什么存货为负数 怎么才能恢复正常
2023-01-08 08:23:59
宋生老师:回复魏梦娜你好!那是因为你多结转了 没有那么多金额的货你结转多了
2023-01-08 08:49:41
魏梦娜:回复宋生老师 我检查了,没有多结转
2023-01-08 09:11:40
宋生老师:回复魏梦娜您好!那你截个图来。就是存货的明细账。
2023-01-08 09:31:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ ???? marilyn ???? 发表的提问:
公司属于服装商贸企业,对于原来购进货品进行返厂怎么做账务处理
退货的是吗 发票开了负数吗
124楼
2023-01-08 08:08:45
全部回复
???? marilyn ????:回复郭老师 没开票,原来打款的发票还没开,一直在预付上面挂着呢
2023-01-08 08:54:18
郭老师:回复???? marilyn ????不做账 你本来就没有做入库
2023-01-08 09:08:25
???? marilyn ????:回复郭老师 如果对方把这笔钱打到账户上面,我需要做什么处理
2023-01-08 09:22:40
郭老师:回复???? marilyn ????借银存贷预付账款,
2023-01-08 09:46:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 拉长的奇异果 发表的提问:
食品类的有过期的商品怎么作账务处理
您好!借营业外支出 贷库存商品等
125楼
2023-01-08 08:28:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 香蕉毛豆 发表的提问:
我想咨询一下,预付款给供货商打过去了。在银行里取得的利息收入。供供商也当成货款给商品怎么写会计分录?或如何做账务处理。
借预付账款贷银行存款 借预付账款贷其他业务收入,应交税费 借库存商品贷预付账款
126楼
2023-01-08 08:55:54
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.37w
引用 @ sandy 发表的提问:
暂估入库账务处理 暂估技术服务费可以吗 还是只有库存商品 材料才可以暂估呢?
可以暂估技术服务费,根据你们的合同约定的期限,每月计提
127楼
2023-01-08 09:02:59
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sandy:回复家权老师 2021年底了 发票未到 暂估技术服务费比如不含税10万,在2022年收到发票不含税8万,比暂估少了,收到分录怎么做呢。当时暂估技术服务费 两个问题第一暂付是 分录借:主营业务成本10 贷:应付账款-暂估应付款10对吗?如果不对如何做? 第二 2022年收到发票是8万,分录怎么做?
2023-01-08 09:26:43
家权老师:回复sandy借:以前年度损益调整 -2 贷:应付账款-暂估应付款 -2 借:利润分配-未分配利润 -2 贷:以前年度损益调整 -2
2023-01-08 09:38:46
sandy:回复家权老师 小会计准则也是要用以前年度损益调整科目吗 如果不用那用什么科目来做
2023-01-08 10:00:37
家权老师:回复sandy借:利润分配-未分配利润 -2 贷:应付账款-暂估应付款 -2 可以直接这么做的哈
2023-01-08 10:11:19
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 背后的金针菇 发表的提问:
(二):菜企业为地位积一般的税人,20xX 年5月1日销售产品一批。增值税专用发票 上注明的售价为 50000/元,地值税税额 6500 元,企业为了早日收回货款而在合同中规 定现金折扣的条件为 2/10,1/20,口/30(规定计算折扣时不考忠增值税),商品的生产成 本为 34000。 (1)假设购买方5月9日付清货款,做相应会计处理 (2)假设购买方5月18日付清货歡, 做相应会计处理。 (3)假设购买方 5月底才付清货敖 做相应会计处理。 (本西购入的会计处理 10 分,不同时间付款的会计处理每题5分,共计 25分。
同学你好 借,应收账款56500 贷,主营业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项6500 借,主营业务成本34000 贷,库存商品34000 (1)假设购买方5月9日付清货款,做相应会计处理 借,银行存款50000-50000*2% 借,财务费用50000*2% 贷,应收账款56500 (2)假设购买方5月18日付清货歡, 做相应会计处理。 借,银行存款50000-50000*1% 借,财务费用50000*1% 贷,应收账款56500 (3)假设购买方 5月底才付清货敖 做相应会计处理。 借,银行存款56500 贷,应收账款56500
128楼
2023-01-09 05:07:42
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
22. 下列业务中体现实质重于形式原则的是( )。 A.分期收款销售商品的会计处理 B.把企业集团作为会计主体编制合并报表  C.甲公司2014年4月1日以100万元的售价销售商品给乙公司,同时约定于6个月后以市场价格回购,甲公司认定为售后回购行为,并进行了会计处理 D.固定资产计提折旧 请老师解析下ABCD期中AB选项为什么是实质重于形式呢?对于C项怎么理解?
A是因为分期付款形式上是普通收款销售商品,实质上具有融资性质,分期收款相当于让客户延期还款。 B是因为形式上几个公司独立经营,而实质上几家公司归属于同一母公司,所以应该编制集团合并报表。 C表面上为售后回购,实际上到期为市场价回购,回购价不确定,不属于售后回购。
129楼
2023-01-09 05:32:12
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韦园园:回复糖果老师 那固定资产折旧是属于谨慎性吗
2023-01-09 06:19:12
糖果老师:回复韦园园您好,一般表述是固定资产加速折旧体现谨慎性。
2023-01-09 06:38:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 瓶子 发表的提问:
请问,期末购入商品发票还没收到,但是货款已付,这类业务需要暂估入库吗?
你好,货物有达到公司吗? 如果到了,就需要做暂估入库 如果没有,就做预付账款处理
130楼
2023-01-09 05:56:58
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瓶子:回复邹老师 老师,货物已到,并入库。老师,已经付款,是不是等于货物价值已经确定,还需要暂估吗?
2023-01-09 06:22:26
邹老师:回复瓶子你好,货物已到,并入库,但是没有取得发票,这样是无法确定货物最终价款是多少,所以是需要暂估入库的
2023-01-09 06:50:30
瓶子:回复邹老师 老师,借库存商品,贷应付账款—暂估应付款,对吗?老师,暂估入库的,月末结转成本,怎么结转?
2023-01-09 07:13:41
邹老师:回复瓶子你好,暂估入库是这样做分录 借;库存商品,贷;应付账款—暂估 根据销售货物情况结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品
2023-01-09 07:43:04
瓶子:回复邹老师 老师,结转成本按暂估金额入账,对吗?
2023-01-09 08:07:34
邹老师:回复瓶子你好,结转成本=销售数量*单位购进成本
2023-01-09 08:28:29
瓶子:回复邹老师 老师,你写的这个我知道,但是,按暂估入库,结转成本时候,是不是也是暂估金额?
2023-01-09 08:49:02
邹老师:回复瓶子你好,结转成本=销售数量*单位购进成本 不一定是暂估入库的金额,因为你可能购进的有部分没有对外销售的
2023-01-09 09:03:33
瓶子:回复邹老师 老师,如果我已经销售了暂估这部分的,怎么办?
2023-01-09 09:23:46
邹老师:回复瓶子你好,是暂估入库的全部对外销售了吗?
2023-01-09 09:41:19
瓶子:回复邹老师 有部分对外销售了
2023-01-09 10:10:40
瓶子:回复邹老师 如果不暂估入库,库存不够了
2023-01-09 10:20:49
邹老师:回复瓶子你好,有部分对外销售了 那就只能结转销售部分,没有销售部分是不能结转成本的
2023-01-09 10:35:19
瓶子:回复邹老师 老师,暂估的有一部分出库了,怎么结转成本?
2023-01-09 10:53:05
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 熊熊百事可乐 发表的提问:
2. [单选题] 销售商品一批,一部分货款收回存入银行,一部分货款暂欠,这个会计分录是这样写吗?: 借:银行存款 应付账款 贷:库存商品
不是,借银行存款应收账款贷主营业务收入
131楼
2023-01-09 06:15:08
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 明亮的戒指 发表的提问:
进口货物发生退回,应如何处理?1、会计处理2、税务处理 3、海关处理 谢谢
1.直接红冲了就行了 2.也是红冲的 该批货物是在办结海关放行前需要直接退运的,还需要提供双方协议的退运协议或商检出具的相关证明文件。 企业在收到国外退赔款后,持涉外收入申报单、海关签发的相应进口货物退运的出口报关单、银行收帐通知或结汇水单、外汇局签发的“进口退运付汇核销备案登记表”、货物进口合同、运输单据等向银行办理进口货物退货退汇处理,不需要核销了;
132楼
2023-01-09 06:45:00
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
企业销售代销商的产品发货的财务处理?180天后未收到款的财务处理?
你好 你们是哪方?是你们发给代销商吗?
133楼
2023-01-10 05:56:02
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陪我看日落. 发表的提问:
[例3]华明公司向客户销售一-批商品,增值税专用发票注明的价款为800000元,增值税税额为104000元,其付款条件为“2/10, 1/20, n/30 (1)若购货方在10日内支付货款,作出该业务的会计处理; (2)若购货方在20日内支付货款,作出该业务的会计处理; (3)若购货方在30日内支付货款,作出该业务的会计处理。
你好 (1)若购货方在10日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款888000 借,财务费用1600 贷,应收账款904000 (2)若购货方在20日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款896000 借,财务费用8000 贷,银行存款904000 (3)若购货方在30日内支付货款,作出该业务的会计处理。 借,银行存款904000 贷,应收账款904000
134楼
2023-01-10 06:05:14
全部回复
陪我看日落.:回复立红老师 第二问贷也是银行存款?
2023-01-10 06:29:21
陪我看日落.:回复立红老师 30日后没什么没有财务费用了?
2023-01-10 06:39:32
陪我看日落.:回复立红老师 税费为什么不写成应收税费
2023-01-10 07:09:17
陪我看日落.:回复立红老师 老师在吗?
2023-01-10 07:20:56
立红老师:回复陪我看日落.你好, (1)若购货方在10日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款888000 借,财务费用1600 贷,应收账款904000 (2)若购货方在20日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款896000 借,财务费用8000 贷,应收账款904000 (3)若购货方在30日内支付货款,作出该业务的会计处理。 借,银行存款904000 贷,应收账款904000 税费在之前确认收入时已经计入应交税费一应交销项了;
2023-01-10 07:39:30
陪我看日落.:回复立红老师 好的谢谢老师
2023-01-10 07:59:28
立红老师:回复陪我看日落.不客气的,祝您学习愉快
2023-01-10 08:26:11
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 发表的提问:
小规模,已付货款,未收到发票,也未收到商品,怎么做账务处理
借其他应收款 贷银行存款
135楼
2023-01-10 06:16:50
全部回复
董:回复朴老师 或者是 借 预付账款,贷银行存款?收到发票和商品后是做:借库存商品,贷预付账款 ?
2023-01-10 06:40:40
朴老师:回复对的 这样做就可以的
2023-01-10 07:04:54

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