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员工发工资的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 如意的硬币 发表的提问:
某公司管理人员工资2000元,销售人员工资3000元, 车间管理人员工资4000元,车间工人工资6000元,请 写出“薪资系统”中计提工资的会计分录。
同学你好 借管理费用 借销售费用 借生产成本 贷应付职工薪酬
1楼
2023-01-11 10:47:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问:
发员工工资的会计分录怎么写
借;应付职工薪酬 贷;库存现金等科目
2楼
2023-01-11 11:56:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
那个工会会员费,我们是在发工资时直接从工人的工资里扣了,那发放工资的会计分录这样做是没错的吧?
您好 请问您发放工资的会计分录在哪里
3楼
2023-01-11 12:58:59
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以梦为马:回复bamboo老师 这个
2023-01-11 13:16:07
bamboo老师:回复以梦为马这样写分录正确的
2023-01-11 13:36:15
以梦为马:回复bamboo老师 那请问老师,我们的工资是银行代发的,直接扣起的那部份会员费,应该用什么方式返回工会账户比较合适
2023-01-11 13:49:28
bamboo老师:回复以梦为马可以用银行存款转到工会账户
2023-01-11 14:16:58
以梦为马:回复bamboo老师 如果用现金的话是不是,不太合理呢?
2023-01-11 14:42:33
bamboo老师:回复以梦为马正常的话 对公转入就好了 不用现金缴存
2023-01-11 14:59:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Miner 发表的提问:
企业计提员工工资及社保时的会计分录?企业发放员工工资及社保时的会计分录?以及员工个人承担的社保等的处理?
你好 计提工资和社保时,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 当月缴纳当月社保时,借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 工资发放时,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保 应交税费-个人所得税 银行存款
4楼
2023-01-11 14:23:01
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Miner:回复meizi老师 缴纳社保为什么 借管理费用—社保? 那个应付职工薪酬—社保 这笔分录不是没有怎平掉?
2023-01-11 14:52:34
meizi老师:回复Miner你好单位部分的社保是需要计提到成本费用的。 你缴纳社保的时候不是要做一笔缴纳分录 就平了
2023-01-11 15:14:57
Miner:回复meizi老师 计提的时候不是已经借:管理费用—社保了? 发放怎么又借:管理费用—社保?
2023-01-11 15:25:13
meizi老师:回复Miner你好你要计提到成本费用 缴纳社保的时候 你不是做了一笔借管理费用-单位社保贷应付职工薪酬-单位社保 借:管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 你不要和你发放工资的分录混了
2023-01-11 15:52:43
Miner:回复meizi老师 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 4 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2023-01-11 16:04:34
Miner:回复meizi老师 感觉这样才符合逻辑吧?
2023-01-11 16:33:50
meizi老师:回复Miner分录是和我上面写的是一样的 你可以好好看看我上面写的分录
2023-01-11 16:51:33
Miner:回复meizi老师 还是不太懂发放时为何如此处理?能否再说清楚一点或带个具体数字进去?
2023-01-11 17:17:08
meizi老师:回复Miner你好 比如说工资100 个税10 个人社保10 单位社保20 那么实际发放工资80 做分录: 计提工资和社保时,借:管理费用-工资100 贷:应付职工薪酬-工资100 借管理费用-社保20贷应付职工薪酬-社保20 当月缴纳当月社保时,借:管理费用-社保20 其他应收款-个人社保 10贷:银行存款30 工资发放时,借:应付职工薪酬-工资100 贷:其他应收款-个人社保10 应交税费-个人所得税10 银行存款80
2023-01-11 17:31:04
Miner:回复meizi老师 你这样计提社保时管理费用20,发放时用管理费用20?损益不是多了20?
2023-01-11 17:58:59
meizi老师:回复Miner计提是单位部分20,发放是20,本来单位承担的部分就是要计提到成本费用的!会影响损益的
2023-01-11 18:24:16
Miner:回复meizi老师 我知道啊,可是已经计提了单位的20,已经影响成本费用20了啊,再发放时又借记管理费用20?不是影响两次损益啊?
2023-01-11 18:54:03
meizi老师:回复Miner不好意思,我想着写应付职工薪酬!写成管理费用去了!你就把后面的管理费用写成应付职工薪酬
2023-01-11 19:20:38
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
发放劳务派遣员工工资的会计分录?
1、派遣人员计提工资、保险时, 借:主营业务成本, 贷:应付职工薪, 2、派遣人员发工资时, 借:应付职业新 贷;应交税费个人所得税, 贷:其他应收款个人社保费, 贷:银行存款, 当然,如果涉及到了发票,可以在派遣人员计提工资 保险时之前,做: 借:应收账款(或银行存款), 贷:主营业务收入。
5楼
2023-01-11 15:14:54
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寂寞的小白菜:回复家权老师 企业将劳务派遣员工工资转给劳务派遣公司代发呢?
2023-01-11 15:29:07
寂寞的小白菜:回复家权老师 老师,如果是用人单位的账务处理应该怎么处理?
2023-01-11 15:45:38
家权老师:回复寂寞的小白菜一样的处理方式哈,说白了,都是你们支付的工资,只是由别人代发
2023-01-11 15:56:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ yangxing~ 发表的提问:
公司计提员工工资、社保、公积金的会计分录和发放员工工资时的分录 还有,一般是什么时候计提员工工资、社保和公积金?
您好 借:管理费用——工资 管理费用——单位保险费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位保险费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人保险费 其他应收款——个人公积金 银行存款 上交社保个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保 贷:银行存款 一般当月月末计提
6楼
2023-01-11 16:12:46
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 悲凉的野狼 发表的提问:
做外账时,计提和发放员工工资的会计分录
提前计提工资是相对发放工资来讲的,不是绝对的提前计提,因为会计一般是按照权责发生制原则,哪个月的工资应该计到哪个月的费用中去,然而实际工作中,工资发放是必须等到该月过完 了才能计算出每个员工工资,才能发放的。这样,就造成工资计算和发放的滞后性。所以,在该月月末(与其他计提、结转分录一起,一般是当月最后一天),需要根据历史情况或者用别的手段暂估该月发生的工资费用,做计提分录入账。 那么计提工资时的会计分录怎么做呢? 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 注意事项: 社会保险没办理之前不能计提,“五险一金”计提比例各地不一样。企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入“管理费用”。
7楼
2023-01-11 17:37:40
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QQ老师:回复悲凉的野狼提前计提工资是相对发放工资来讲的,不是绝对的提前计提,因为会计一般是按照权责发生制原则,哪个月的工资应该计到哪个月的费用中去,然而实际工作中,工资发放是必须等到该月过完 了才能计算出每个员工工资,才能发放的。这样,就造成工资计算和发放的滞后性。所以,在该月月末(与其他计提、结转分录一起,一般是当月最后一天),需要根据历史情况或者用别的手段暂估该月发生的工资费用,做计提分录入账。 那么计提工资时的会计分录怎么做呢? 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 注意事项: 社会保险没办理之前不能计提,“五险一金”计提比例各地不一样。企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入“管理费用”。
2023-01-11 18:03:39
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 李启敏 发表的提问:
11月份没有计提工资,这个月发工资时,会计分录应该怎么录入! 生产车间工资,管理人员工资,销售人员工资, 应该怎样录入会计分录
你好,这个补提入账
8楼
2023-01-11 19:00:33
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庄老师:回复李启敏11月份工资,借生产成本,管理费用,销售费用一工资,贷应付职工薪酬一工资
2023-01-11 19:17:29
庄老师:回复李启敏发放,借应付职工薪酬一工资,贷银行存款,其他应付款一个人社保费,
2023-01-11 19:30:48
李启敏:回复庄老师 老师12月发11月工资的时,又怎么录入会计分录
2023-01-11 19:45:45
庄老师:回复李启敏你好上面就是12月份发11月份工资
2023-01-11 20:13:46
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
计提管理人员的工资和发放管理人员工资,会计分录是怎样的?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 安全联盟认证 行业示范证书
9楼
2023-01-11 20:26:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 发表的提问:
给员工多发工资,发工资时计提了,又退回来的怎么做会计分录
你好,退回工资,借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬
10楼
2023-01-11 21:41:24
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霞:回复邹老师 跟计提的没关系是吧?
2023-01-11 22:08:32
邹老师:回复你好,你计提的数据有错误吗?
2023-01-11 22:20:08
霞:回复邹老师 有啊,发多的工资金额也在计提的里面
2023-01-11 22:31:52
邹老师:回复你好,那需要把多计提的冲销 借;应付职工薪酬 ,贷;管理费用等科目
2023-01-11 22:53:30
霞:回复邹老师 好的谢谢
2023-01-11 23:20:43
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-11 23:33:13
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 小涛 发表的提问:
计提员工工资及社保费公积金个税等的会计分录和发放时的会计分录
您好: 可以参考这个 支付社保 借:其他应付款-社保 贷:银行存款 支付公积金 借:其他应付款-公积金 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保: 借:管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 贷:其他应付款-社保 计提公积金: 借:管理费用-公积金 应付职工薪酬-公积金 贷:其他应付款-社保 计提个税: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 发放工资 借:应交职工薪酬 贷:银行存款
11楼
2023-01-11 22:45:52
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
老师公司计提人员工资,和发放工资的会计分录是?
你好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
12楼
2023-01-12 00:08:31
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暖暖:回复紫藤老师 老师公司是做工程的基本发票开的都是工程服务费,他的销售收入分录就是借,应收账款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额
2023-01-12 00:21:24
紫藤老师:回复暖暖借,应收账款,贷 工程结算,应交增值税销项税额
2023-01-12 00:45:00
暖暖:回复紫藤老师 那他对应的成本我应该怎么做分录?有的是工程服务,有的是机械租赁费
2023-01-12 00:55:53
紫藤老师:回复暖暖借工程施工 贷银行存款
2023-01-12 01:09:56
暖暖:回复紫藤老师 最后收入和成本月底在结转?
2023-01-12 01:35:17
紫藤老师:回复暖暖你的,对的,你的理解是对的  
2023-01-12 01:57:48
暖暖:回复紫藤老师 工程结算没有这个科目,我要添加在哪个科目的下面?
2023-01-12 02:09:03
紫藤老师:回复暖暖你好,属于成本类的一级科目的
2023-01-12 02:36:54
暖暖:回复紫藤老师 包括工程施工这个科目同问
2023-01-12 02:52:35
紫藤老师:回复暖暖属于成本类的一级科目的
2023-01-12 03:10:24
暖暖:回复紫藤老师 最后收入结转的分录和成本结转分录是?
2023-01-12 03:37:07
紫藤老师:回复暖暖(1)每月根据确认的产值确认收入,结转成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。 (2)年末根据工程部核实的项目进行收入和成本的调整(调减用负数),开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。 (3)工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税——销项。
2023-01-12 04:04:03
暖暖:回复紫藤老师 老师我们的这土方工程,都是当月结算次月付款上下游都是这样的,他的分录没有这么复杂吧?
2023-01-12 04:31:32
紫藤老师:回复暖暖也是按照建筑行业的去做的
2023-01-12 04:50:37
暖暖:回复紫藤老师 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷应付账款。
2023-01-12 05:17:50
紫藤老师:回复暖暖工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入    借:主营业务成本 工程施工——合同毛利
2023-01-12 05:42:49
暖暖:回复紫藤老师 这样可以吗?
2023-01-12 06:03:45
紫藤老师:回复暖暖就是这样 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入    借:主营业务成本 工程施工——合同毛利
2023-01-12 06:30:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 久久 发表的提问:
公司从员工工资扣的工会会员会费怎么做会计分录
借应付职工薪酬、工资贷、其他应付款、个人负担的工会经费缴纳,借其他应付款贷银行存款。
13楼
2023-01-12 01:09:07
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
发放上月员工工资,共计50000元.会计分录
借应付职工薪酬 50000 贷银行存款50000
14楼
2023-01-12 02:31:11
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 任性的发带 发表的提问:
请问计提员工工资的会计分录是什么,还有实际发放工资的会计分录为什么没有体现出个税
您好 借:管理费用——工资 销售费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——个人所得税 贷:银行存款
15楼
2023-01-12 03:52:08
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任性的发带:回复bamboo老师 如果有社保养老金这些呢,怎么些分录,分别是计提和发放的分录
2023-01-12 04:16:06
bamboo老师:回复任性的发带计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 缴纳社保 公积金 个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
2023-01-12 04:32:39
任性的发带:回复bamboo老师 发放工资那块,为什么贷方其他应收款,之前有出现在借方吗
2023-01-12 05:01:31
bamboo老师:回复任性的发带您看最后一笔分录
2023-01-12 05:22:45

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