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收到发票时现金支付的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ cindy 发表的提问:
8月份现金支付运输费2000元,9月份收到发票,支付费用时和收到发票的会计分录各怎么做
你好 8月份 借;预付账款 贷;库存现金 2000 9月份 借;销售费用 贷预付账款
1楼
2022-11-26 09:52:26
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ cindy 发表的提问:
8月份现金支付运输费2000元,9月份收到发票,支付费用时和收到发票的会计分录各怎么做
借:销售费用、原材料或者库存商品等 贷:银行存款 发票收到附上,不再另做分录。另外,发票当时即应取得。
2楼
2022-11-26 11:06:05
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 紫苏 发表的提问:
老师,收到金税盘280发票时,并且支付款的会计分录
你好 借 管理费用 280 贷 银行存款 280
3楼
2022-11-26 12:30:25
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紫苏:回复答疑苏老师 那,借:应交税费~应交增值税减免税 贷管理费用。这笔是什么时候做的呢?
2022-11-26 12:53:00
答疑苏老师:回复紫苏你好,这个是抵减税款的时候做的。
2022-11-26 13:18:32
紫苏:回复答疑苏老师 也就是在增值税纳税申报表里,操作后,写这个分录是吗?
2022-11-26 13:42:42
答疑苏老师:回复紫苏你好,是的,是这样的。
2022-11-26 13:58:39
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 瘦瘦的乌龟 发表的提问:
请问,支付去年欠款租金,并且同时又收到了租金发票怎么录会计分录,之后又提前多付了两个月租金,发票也都一起收到怎么录会计分录
借应付账款【欠】管理费用【本年]预付账款【预付]贷:银行存款
4楼
2022-11-26 13:43:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菜家壕 发表的提问:
在银行支付货款与收到发票金额不一致,因有一部分是现金支付给员工的。所以会计分录是如何呢?收到发票一笔支付一笔吗?
您好!是的。每一笔对应的是什么就做什么。不用扯在一起
5楼
2022-11-26 14:53:18
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菜家壕:回复宋生老师 是收到发票的先做吗,第二笔再借应付账款贷银行存款?
2022-11-26 15:18:13
宋生老师:回复菜家壕你好!是的。先做收到发票。
2022-11-26 15:37:28
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 着急的万宝路 发表的提问:
用专款购买电脑一台,收到货物,对方开具收据,并支付现金。 收到对方发票时,会计分录咋做?
付款时 借预付账款 贷银行存款 收到发票是 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷预付账款
6楼
2022-11-26 16:06:43
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.37w
引用 @ 悦耳的高山 发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
7楼
2022-11-26 16:59:29
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
收到吊装费发票一张,公司用现金支付的吊装费,怎么做会计分录
您好!她们给你吊装了什么?
8楼
2022-11-26 17:58:16
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水杯子:回复宋生老师 不太清楚老师
2022-11-26 18:19:14
宋生老师:回复水杯子你好!要确认这个才能确定分录。就像餐费,有可能是计入交际费,福利费等不同的科目
2022-11-26 18:41:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 蜜汁炖鱿鱼 发表的提问:
8月份的时候用现金支付8/9/10三个月的房租,尚未收到发票,这笔会计分录要怎么做,
借;预付账款 贷;库存现金
9楼
2022-11-26 19:08:18
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蜜汁炖鱿鱼:回复邹老师 需要每月计提吗,还是收到发票的时候可以直接计入管理费用
2022-11-26 19:36:05
邹老师:回复蜜汁炖鱿鱼你好,不需要计提,取得发票计入待摊费用,然后按月摊销
2022-11-26 19:48:21
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 自由的铃铛 发表的提问:
老师,您好!房租金额较大,且又是跨年的,支付和收到发票时间间隔较久。问:计提,支付,收到发票,需要做三步的会计分录吗?
你好,需要的哦,房租可以不计提的
10楼
2022-11-26 20:38:07
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
收到的发票金额比支付金额少10元,怎么写会计分录
你好,这个10元将来我们还收回么?
11楼
2022-11-26 21:46:20
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科:回复立红老师 不收回了
2022-11-26 22:04:23
立红老师:回复你好,如果不收回了,计入营业外支出就可以的,相当于捐赠给对方。
2022-11-26 22:23:02
科:回复立红老师 所得税汇算清缴时是需要调增的吗
2022-11-26 22:40:55
立红老师:回复你好,不需要调增的。
2022-11-26 23:02:02
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 热情的铃铛 发表的提问:
预借临时用款,开出现金支票支付会计分录
借其他应收款款贷银行存款
12楼
2022-11-26 23:12:41
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 若~~诺 发表的提问:
公司是分支机构,财务独立核算,要向总公司支付上级管理费,金额比较大,总公司会开票,今年1月份支付了2019年度的管理费,发票还没到,支付时和发票收到时,怎样做会计分录?每月分摊管理费时怎样做会计分录?
支付 借预付 贷 银行 贷:待摊 /其他应付 贷 预付 分摊借管理费 贷 待摊 / 其他应付
13楼
2022-11-27 00:11:47
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若~~诺:回复季老师 不是很明白,支付时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票时,借:待摊费用—其他应付款,每月分摊时:借:管理费用,贷待摊费用—其他应付款。这样吗?那现在发票没有收到,就可以直接分摊吗?
2022-11-27 00:43:41
若~~诺:回复季老师 一月份支付的,现在已经要分摊三个月了吧
2022-11-27 01:13:29
季老师:回复若~~诺待摊费用、其他应付款,两个科目都可以用。待摊已经取消了但也不是绝对不能用。应在取得发票后摊销。
2022-11-27 01:41:44
若~~诺:回复季老师 那现在前三个月的摊销就不要做了么?收到发票后,直接分9个月摊销?
2022-11-27 02:04:58
季老师:回复若~~诺一年以内的可以不摊销,直接计入费用。当然你也可以按月摊销。如果4月份收到发票,当期一并摊销4个月,以后按月摊销。
2022-11-27 02:25:55
若~~诺:回复季老师 好的,那一并摊销4个月的分录怎么做?
2022-11-27 02:39:18
季老师:回复若~~诺借费用 4个月 贷 其他应付款 或者贷待摊费用
2022-11-27 03:07:16
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购货车,支票付款,同时以现金支付保险费,会计分录
借固定资产 管理费用 贷银行存款 库存现金
14楼
2022-11-27 01:14:22
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 海贝 发表的提问:
老师,我们公司收到对方公司支付的现金支票,该如何做会计分录?
你好同学一般是直接存入银行就好了 借:银行存款 贷:应收账款 这样处理
15楼
2022-11-27 02:18:26
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海贝:回复何江何老师 老师,如果老板直接提取现金,是不是就做库存现金,应收账款?
2022-11-27 02:44:10
何江何老师:回复海贝你好同学 是的同学就是这样就好了
2022-11-27 03:03:22
海贝:回复何江何老师 好的,我明白了,谢谢老师!
2022-11-27 03:17:39
何江何老师:回复海贝不客气懂了记得五星好评
2022-11-27 03:30:25

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