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收到发票时现金支付的会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 恒美多多 发表的提问:
收到客户乔群支票一张转给了私人李小聪,怎么做会计分录
借其他应收款――李小聪 贷应收账款
136楼
2023-01-08 08:33:27
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恒美多多:回复徐阿富老师 这个钱是我们欠他款,对方也不会开票,对于这种支票,我是有操作空间,可以冲那种有开票给我的供应商吗?
2023-01-08 09:00:20
徐阿富老师:回复恒美多多你好,可以作为还款的啊
2023-01-08 09:17:13
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
工程机械设备融资租赁收到对方开出的总金额发票和我们支付本金及利息的时候如何做会计分录呢
你好 1、租赁开始日的会计处理, 借:固定资产—融资租入固定资产(租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低), 未确认融资费用, 贷:长期应付款—应付融资租赁款(最低租赁付款额)。 2、初始直接费用的会计处理, 借:固定资产—融资租入固定资产(初始直接费用), 贷:银行存款等。 3、未确认融资费用的分摊, 借:长期应付款—应付融资租赁款, 贷:银行存款。 借:财务费用, 贷:未确认融资费用。
137楼
2023-01-08 08:54:13
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咩咩:回复王超老师 谢谢老师仔细的回答。
2023-01-08 09:15:48
王超老师:回复咩咩不客气 亲,满意请丢金币和五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d
2023-01-08 09:33:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
工程机械设备融资租赁收到对方开出的总金额发票和我们支付本金及利息的时候如何做会计分录呢
你好,同学。 借,使用权资产 未确认融资费用 应交税费 贷,租赁负债 借,财务费用 贷,未确认融资费用
138楼
2023-01-08 09:02:20
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咩咩:回复陈诗晗老师 这个是按照最新的会计准则吗?有没有按照之前的准则的处理方式。
2023-01-08 09:23:06
陈诗晗老师:回复咩咩对 之前的 借,固定资产 未确认融资费用 应交税费,进项 贷,长期应付款
2023-01-08 09:45:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问:
老师在吗?现在新会计准则是不能用预提费用吗?因为付款/收到发票及认证/计提这三个是有时间差的,谢谢那计提电费怎么做叱?计提的时候分录是?收到发票的时候分录是?付款的时候的分录?
1,是的 你好,一般不计提,根据电费发票 借;制造费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款
139楼
2023-01-08 09:17:59
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秋的华丽:回复邹老师 老师,你好!因为我们电费发票没办法当月开出来。比如5月产生电费,要6月才能开票。所以需要做一个计提,不然这个成本就没办法按权责发生制做到相实际发生月份。这样怎么做呢?谢谢!
2023-01-08 09:45:18
邹老师:回复秋的华丽如果一直存在一个月的时间差,其实对整个的影响也是不大的 如果你需要计提,只能是根据月末电表度数减去月初的度数,从而确定本月用电度数,金额
2023-01-08 10:03:51
秋的华丽:回复邹老师 老师好!数据其实是有的,而且是准确的,只是发票推迟开。这个凭证怎么分录来过度?。。。谢谢!
2023-01-08 10:33:25
邹老师:回复秋的华丽借;制造费用 贷;预提费用
2023-01-08 10:54:09
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计小白白94 发表的提问:
融资租赁固定资产。若发票没收到,付咨询费时怎么做会计分录?付租金时又怎么做分录呢
借:预付账款贷:银行存款;都可以用这个分录的了
140楼
2023-01-09 06:07:49
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会计小白白94:回复袁老师 那等发票到了是预付账款转长期应付款,预付账款转未确认融资费用吗
2023-01-09 06:34:23
袁老师:回复会计小白白94是的 ,你的理解正确的了
2023-01-09 06:57:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 尼莫 发表的提问:
老师,我们是科技型企业,现支付房租10万元,但之后政府会发放租房补贴,则会计分录该怎么做?支付时,收到补贴时........
支付时 借: 待摊费用、管理费用-租赁费 贷:银行存款 收到补贴时 借:银行存款 贷:营业外收入、递延收益
141楼
2023-01-09 06:22:28
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 友菲 发表的提问:
支付的房租费用跨月才收到发票,怎么记会计分录呢?
借:以前年度损益调整贷:预付账款
142楼
2023-01-09 06:45:15
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友菲:回复袁老师 为什么是以前年度损益调整呢 比如我一月份付的款 二月份才收到发票 那我付款时怎么记录 收到发票时又怎么记录呢
2023-01-09 07:11:20
袁老师:回复友菲不跨年不用,跨年了用以前年度损益调整
2023-01-09 07:22:11
友菲:回复袁老师 那我是不是可以理解为您根本没有回答我的问题 我问的时付款时怎么记账 收到发票时又怎么记账 答案呢???
2023-01-09 07:46:57
袁老师:回复友菲借:预付账款贷:银行存款;借:原材料贷:预付账款
2023-01-09 08:16:35
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 爱撒娇的皮带 发表的提问:
2019.11借股东款支付房租及押金,年底未收到发票,2020.1月可以收到,这样的会计分录怎么做?
你好,借款时,借:银行存款 贷:其他应付款 支付房租及押金时,借:预付账款(房租)其他应收款 (押金)贷:银行存款 取得发票时,借:管理费用等 贷:预付账款
143楼
2023-01-09 07:00:00
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爱撒娇的皮带:回复立红老师 这样写对不? 借款时,借:现金 贷:其他应付款-股东 支付房租,借:预付账款-房租 其他应收款-押金 贷:现金 11月12月每月摊销房租:借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 最后取得发票的那个月:借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 (抵扣其他已经计入管理费用后剩下的房租)
2023-01-09 07:21:39
立红老师:回复爱撒娇的皮带你好,对的,您的分录是对的。
2023-01-09 07:45:09
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
签订合同后需付模具款订金,月头预付订金4500元,月中收到模具车间用,剩下的余款分期归还,现金支付,没有发票的,会计分录怎么做
您好,预付时,借;预付账款,4500,贷;现金或者银行存款,4500,收到模具时,分录,借;固定资产-模具,贷;现金或者银行存款,预收账款,4500元,应付账款。
144楼
2023-01-10 05:58:06
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舒服的煎饼:回复王雁鸣老师 请问模具总额是9000的,分录预付时,借;预付账款,4500,贷;现金或者银行存款,4500;收到模具昧付款时,分录,借;固定资产-模具9000,贷怎么做呢,还有分期归还的时候分录又怎么做
2023-01-10 06:37:41
王雁鸣老师:回复舒服的煎饼您好,收到模具未付款时,分录,借;固定资产-模具9000,贷,预付账款,4500,应付账款,4500。付款时,借;应付账款,贷;现金或者银行存款。
2023-01-10 06:50:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘西金 发表的提问:
公司年会餐费,定金公司账户打款,尾款现金支付;收到发票后, 定金,尾款分录怎么做
借预付账款 , 贷银行,收到发票做借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬 福利费 贷预付账款,支付尾款做借预付账款贷库存现金
145楼
2023-01-10 06:15:11
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 低调 发表的提问:
药店购药预付款1000元,药品未到货,现金支付的会计分录
您好,分录,借;预付账款-XXX,1000元,贷;现金,1000元。
146楼
2023-01-10 06:25:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开出现金支票 提取现金2320元支付独生子女费 会计分录
借:库存现金 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-其他福利 贷:库存现金
147楼
2023-01-10 06:41:10
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 大力的睫毛 发表的提问:
收到定金时,做会计分录是:借:银行存款,贷:预收帐款。收到订金时,借:银存,贷:应付。收到押金的会计分录:借:银存,贷:预收吗?
您好 收到押金的会计分录 借:银行存款 贷:其他应付款
148楼
2023-01-10 06:59:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 熙澄贝贝儿 发表的提问:
支付电话费未收到发票的会计分录该怎么做呢老师,
你好 借管理费用,贷银行   收到发票冲这个分录 再做这个分录 
149楼
2023-01-11 06:28:34
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熙澄贝贝儿:回复玲老师 没收到发票的时候借管理费用贷银行存款 收到发票该怎么冲
2023-01-11 06:48:48
玲老师:回复熙澄贝贝儿这个相反的分录就行了。
2023-01-11 07:07:12
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
请问,公司开现金支票给员工慰问金,员工拿支票去银行取,会计分录怎么做?
您好,可以贷方直接做银行存款
150楼
2023-01-11 06:44:16
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文老师:回复海之蓝或者您通过现金过渡一下
2023-01-11 06:55:40
海之蓝:回复文老师 出纳没有通过现金,是要跟出纳保持一致,分录怎么做?
2023-01-11 07:16:13
文老师:回复海之蓝那就是直接贷银行存款
2023-01-11 07:41:45

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