咨询
收到发票时现金支付的会计分录
分享
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ honey 发表的提问:
收到之前预付房租的发票怎么记会计分录?预付时记录 借:预付账款--房租 贷:银行存款 现在收到发票了怎么冲回?
借:管理费用 贷:预付账款
121楼
2023-01-03 07:11:59
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 痴情的钻石 发表的提问:
支付热能费,当日开出支票一张,收到发票一张会计分录
你好 借 管理费用 贷 银行存款
122楼
2023-01-04 05:47:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小草 发表的提问:
到银行购买现金支票、转账支票而扣除费用怎么写会计分录,另外电汇收取的费用怎么写会计分录
购买支票的费用 借;管理费用——支票工本费 贷;库存现金等科目 电汇收费 借;财务费用——手续费 贷;银行才能看等科目
123楼
2023-01-04 06:12:43
全部回复
溜溜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ 夏天 发表的提问:
我上个月收到材料,支付了材料款,现在一直收不到发票,正确会计分录怎么写?
学员你好,收到材料没有收到发票应该暂估入库。借:原材料 贷:应付账款—暂估应付款 支付材料款时:借:应付账款 (对方单位名称) 贷:银行存款 应当尽早找对方催收回发票,收回发票应将暂估入库反向冲回。
124楼
2023-01-04 06:40:14
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阿朱 发表的提问:
有笔钱已经支付了,但收到的发票弄丢了,应该怎么做这个分录啊
您好!你应该先向税局报告,然后登报声明,然后税局罚款,然后用复印件做
125楼
2023-01-04 06:58:11
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
当月收到发票,付款时怎么做会计分录
如果是购入货物的借款商品进项贷银行存款。
126楼
2023-01-04 07:09:00
全部回复
曉傅:回复郭老师 是购入,可以借应付账款?
2023-01-04 07:33:45
郭老师:回复曉傅你好,可以的,
2023-01-04 07:54:22
曉傅:回复郭老师 那应付账款就成负数了,怎么调正呢
2023-01-04 08:10:59
郭老师:回复曉傅借应付帐款贷银存
2023-01-04 08:35:55
曉傅:回复郭老师 是这样呀
2023-01-04 08:59:15
曉傅:回复郭老师 应付账款期末不是应该无余额?
2023-01-04 09:19:03
郭老师:回复曉傅可以有余额的 贷方表示应该支付没有支付的借方表示提前支付的。
2023-01-04 09:31:43
曉傅:回复郭老师 是否可以直接计入工程物资呢
2023-01-04 09:57:30
郭老师:回复曉傅你好,你们自建房屋的吗?是的话可以啊。
2023-01-04 10:17:48
曉傅:回复郭老师 购置零配件安装设备
2023-01-04 10:43:53
郭老师:回复曉傅你好,可以做工程物资。
2023-01-04 11:11:39
徐老师
职称:助理会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 正直的水壶 发表的提问:
支付会议费,发票未收到,做什么分录?
借:预付账款 贷:银行或现金
127楼
2023-01-05 06:15:21
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 在路上 发表的提问:
购买金税卡收到专票,共计支付现金790元,问怎么做分录。

您好!企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

128楼
2023-01-05 06:25:40
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 钱生生 发表的提问:
支付货款,发票也已经收到,怎么做会计分录啊
您好 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
129楼
2023-01-05 06:34:11
全部回复
钱生生:回复bamboo老师 我们直接销售了,是不是借:库存商品了?
2023-01-05 06:53:41
bamboo老师:回复钱生生直接销售购入的 那计入库存商品科目
2023-01-05 07:14:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 鳗鱼路灯 发表的提问:
请问企业计提租金、付租金和收到租金发票的会计分录?
按月做租金,借管理费用贷其他应付款支付的时候,借其他应付款贷银行存款收到租金的发票,如果是在当年你可以红冲之前管理费用,然后做发票的。
130楼
2023-01-05 06:43:48
全部回复
鳗鱼路灯:回复郭老师 收到发票一定得红冲之前的吗?
2023-01-05 06:57:03
郭老师:回复鳗鱼路灯你好 建议红冲之前的。
2023-01-05 07:07:53
鳗鱼路灯:回复郭老师 那如果是次年才收到发票呢?
2023-01-05 07:33:08
郭老师:回复鳗鱼路灯次年如果汇算清缴值钱的,不需要调整的,可以把发票放到去年的凭证里面。
2023-01-05 07:44:39
鳗鱼路灯:回复郭老师 那如果是汇算清缴之后的呢?
2023-01-05 08:01:08
郭老师:回复鳗鱼路灯这种基本不能吧 你汇算清缴没有发票得调增吧 如果有差异的, 调整差额 发票放到当年
2023-01-05 08:15:21
鳗鱼路灯:回复郭老师 如果是次月付款和收到发票的,可以不做红冲分录,把发票附在付款凭证后可以吗?
2023-01-05 08:37:58
郭老师:回复鳗鱼路灯你好 是的,可以这么做的。
2023-01-05 08:48:13
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 柔柔 发表的提问:
2017.9.26银行支付某某单位工程款56000元,工程单位承担运费500元现金支付无发票;9月30日收到工程单位发票56000。会计分录
借:预付账款56000贷:银行56000 贷:在建工程56000贷:预付账款56000
131楼
2023-01-05 07:08:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从同城票据交换中心收到提入支票一张的会计分录
借;银行存款 贷;应收票据
132楼
2023-01-06 06:23:47
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 于孟琦 发表的提问:
收到延期支票怎么做会计分录
你好,收到支票时不做账,等进账时再做。
133楼
2023-01-06 06:37:23
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
公司支付的租金,提前搬出租的房子,退回来的租金怎么做会计分录?次月收到红冲发票和从新开的房租发票怎么做会计分录?
退回租金做交时相反的分录 , 次月收到红冲发票 按原分录 不变,金额负数 从新开的房租发票怎么做会计分录借管理费用等贷银行存款等
134楼
2023-01-06 06:47:48
全部回复
不忘初心:回复玲老师 老师发一下详细的分录
2023-01-06 07:03:41
不忘初心:回复玲老师 老师帮我看一下对不对第一张图是退回租金,第二张是收到红冲发票的分录
2023-01-06 07:24:02
玲老师:回复不忘初心就看到一张图 再有我不清楚你原来分录是咋写的 也不好确认你这个分录对不对
2023-01-06 07:47:36
不忘初心:回复玲老师 图片发不过去
2023-01-06 07:57:52
玲老师:回复不忘初心那就打字说也可以的
2023-01-06 08:25:08
不忘初心:回复玲老师 七月份是支付房租费15000元收到房租发票,借管理费用贷银行存款
2023-01-06 08:51:02
不忘初心:回复玲老师 十一月收到退回的房租,借管理费用负3752.3元,贷银行存款负的37523.3
2023-01-06 09:17:58
不忘初心:回复玲老师 12月收到15000元的负数房租发票和11247.7元的房租发票
2023-01-06 09:45:52
不忘初心:回复玲老师 红冲管借理费用负的15000元,贷银行存款负的15000元 在记一笔借管理费用11247.1 贷银行存款11247.7
2023-01-06 10:07:15
不忘初心:回复玲老师 是这样对吗?
2023-01-06 10:23:00
玲老师:回复不忘初心对的 你的分录 是正确的。
2023-01-06 10:45:46
不忘初心:回复玲老师 谢谢老师
2023-01-06 10:59:32
玲老师:回复不忘初心不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-06 11:17:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 惠仪 发表的提问:
收到客户的支票,还没到期应该怎么入会计分录呢
您好 请问是转账支票还没有进账么
135楼
2023-01-06 07:05:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×