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结算职工工资会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
当期员工离职结算工资会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资
1楼
2023-01-28 11:21:56
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篼篼潴:回复辜老师 11月份工资也是这么做会计分录的对吧
2023-01-28 11:47:35
辜老师:回复篼篼潴是的,也是这样账务处理的
2023-01-28 12:00:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 聪明的小兔子 发表的提问:
结算职工工资和职工福利,社会保险金,工会经费按比例计提 需要写两个会计分录吗
对的,是的,必须通过应付职工薪酬。
2楼
2023-01-28 12:21:31
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.7w
引用 @ 热情的白云 发表的提问:
结转分配职工工资和职工福利的会计分录怎么做?
那么计提工资时的会计分录怎么做呢?   1.计提工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢?   1.发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款
3楼
2023-01-28 13:50:08
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结算和计提应付职工工资的会计分录一样吗?这两者都是与发放职工工资不相同的吗?
分录一样的 借xx费用 贷应付职工薪酬
4楼
2023-01-28 14:51:30
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沐沐云曦
职称:CMA,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 温柔的棒棒糖 发表的提问:
结转本月应付职工工资的会计分录
你好!你的意思是发放工资还是计提工资?
5楼
2023-01-28 16:09:30
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沐沐云曦:回复温柔的棒棒糖发放工资,借:应付职工薪酬,贷:银行存款 计提工资,借:管理费用/生产成本/销售费用等,贷:应付职工薪酬
2023-01-28 16:35:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ╰+换悸メo 发表的提问:
员工离职,工资全部结清的会计分录
您好!这个没有特别的分录。按平时支付工资的分录就可以了。 借:应付职工薪酬 贷:现金等。
6楼
2023-01-28 17:15:53
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╰+换悸メo:回复宋生老师 那他离职是结清了两个月得工资,差不多8000元,那还要不要扣个人所得税,怎么扣?还有如果用应付职工薪酬科目那是不是要做到工资表里呢?
2023-01-28 17:41:04
宋生老师:回复╰+换悸メo您好!他既然是2个月的工资,你就要分2个月给他申报。按平时怎么申报的就怎么报就可以了。没有什么特殊。是需要做到工资表里面。
2023-01-28 17:59:30
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
辞职员工结算工资怎么做会计分录?5月实发工资4000元,6月实发工资2000
您好 跟平时一样的做计提跟发放就好了
7楼
2023-01-28 18:32:17
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篼篼潴:回复bamboo老师 6月工资也要先做计提工资再做发放工资?
2023-01-28 19:02:25
bamboo老师:回复篼篼潴6月工资也要先做计提工资再做发放工资 是的
2023-01-28 19:18:09
篼篼潴:回复bamboo老师 要不要分开区分做?还是做6000?
2023-01-28 19:40:00
bamboo老师:回复篼篼潴分两笔分录写比较清晰
2023-01-28 20:06:20
篼篼潴:回复bamboo老师 但是5月月末计提应付工资我做多了2000了会计分录怎么写呢
2023-01-28 20:19:51
bamboo老师:回复篼篼潴计提应付工资多了2000 那本月可以少计提2000啊
2023-01-28 20:44:00
篼篼潴:回复bamboo老师 分录是什么呢
2023-01-28 20:57:54
bamboo老师:回复篼篼潴借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 跟平时一样计提写分录就好了
2023-01-28 21:22:43
篼篼潴:回复bamboo老师 不是要红冲么
2023-01-28 21:48:05
bamboo老师:回复篼篼潴您下个月少计提2000的金额就好了 不需要冲回了
2023-01-28 22:03:27
篼篼潴:回复bamboo老师 就是说6月月末计提工资时候少计提2000元对么
2023-01-28 22:31:03
bamboo老师:回复篼篼潴 6月月末计提工资时候少计提2000元 是的
2023-01-28 22:50:51
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 勤奋的日记本 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
你好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
8楼
2023-01-28 19:49:48
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的万宝路 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
您好,您是在做题吗?您这笔业务说的不完整
9楼
2023-01-28 20:46:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Αγ 发表的提问:
支付雇员薪金的会计分录 结转9月应付职工工资费用的会计分录
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
10楼
2023-01-28 21:40:26
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师 请教一下,公司200人,50人发饭卡,其余打工资卡。每人每月300元,饭卡先虚拟打卡300元,刷掉的钱才和外包公司结算,没刷掉的继续放卡里。每张饭卡假设都只用掉150元。如何做会计分录及处理虚拟饭卡中的金额?
也就是说每个人每月充值300元是吗?从工资里扣的?
11楼
2023-01-28 22:34:02
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学徒:回复朴老师 是算工资里
2023-01-28 22:59:15
朴老师:回复学徒那就发工资的时候从其他应收款里扣,直接冲销其他应收款
2023-01-28 23:12:39
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Optimistic. 发表的提问:
老师你好,公司有一项板块项目,他们的人员工资由我们公司先代发,到时候结算的时候在扣回来,会计分录要如何处理?
你好同学 借:银行存款 贷:其它应收款(应收账款)——**公司这样处理就好了, 同学。
12楼
2023-01-28 23:35:57
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Optimistic.:回复何江何老师 我们公司先支付代发,为什么银行存款在借方?
2023-01-28 23:52:34
Optimistic.:回复何江何老师 搞错了吧
2023-01-29 00:12:01
何江何老师:回复Optimistic.我以为你是方的单位,对不起了 借;其它应收款 贷:银行存款 这样去做的同学
2023-01-29 00:36:19
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结算本月专社销售人员工资7500元,会计分录
借销售费用7500 贷应付职工薪酬7500
13楼
2023-01-29 00:53:55
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 发表的提问:
想知道工资的结算的全部会计分录
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
14楼
2023-01-29 02:12:23
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洛洛老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 沉默的羽毛 发表的提问:
您好老师,问一下,公司是和学校 合作的那一种,每一年都会安排大学生来实习,工资1000-3000不等,那这个工资会计分录是怎么做,跟平常员工的一样结算嘛?
同学,跟平常计提工资一样就可以
15楼
2023-01-29 03:06:17
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