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缴纳医疗保险会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 怕孤独的猎豹 发表的提问:
7184医院缴纳医疗责任保险时的会计分录
你好,医院缴纳医疗责任保险时 借:管理费用,贷:银行存款 
1楼
2023-01-29 13:13:45
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
缴纳大额医疗保险怎么做会计分录啊
缴纳医疗保险中缴纳的大额保险: 借:管理费用-医疗保险费 贷:应付职工薪酬-医疗保险费
2楼
2023-01-29 14:40:26
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萌哒哒的小萝卜:回复张艳老师 那每月企业扣缴各类保险的包括个人的和单位的,怎么做
2023-01-29 15:09:24
张艳老师:回复萌哒哒的小萝卜单位部分: 借:管理费用--社保等 贷:应付职工薪酬--社保等 个人部分: 在发放工资时做 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保等 应交税费--应交个人所得税 银行存款
2023-01-29 15:25:03
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.79w
引用 @ 外向的大炮 发表的提问:
养老保险和医疗保险计提和缴纳的会计分录如何写
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
3楼
2023-01-29 15:37:39
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外向的大炮:回复朴老师 麻烦再问老师,旅游公司的成本如何界定,零散的游客的餐费可以做为成本吗?
2023-01-29 15:56:38
朴老师:回复外向的大炮同学你好 这个就是与收入有关的支出
2023-01-29 16:24:45
外向的大炮:回复朴老师 收入有关的支出是不是都可以作为成本老师
2023-01-29 16:43:48
朴老师:回复外向的大炮对的 与收入有关的都可以
2023-01-29 17:09:35
外向的大炮:回复朴老师 谢谢老师
2023-01-29 17:35:12
朴老师:回复外向的大炮满意请给五星好评,谢谢
2023-01-29 17:46:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 自在春秋 发表的提问:
建安企业缴纳工伤保险,养老保险和医疗保险的会计分录
借;应付职工薪酬 ——养老,医疗 贷;银行存款
4楼
2023-01-29 17:01:36
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 轻装生活 发表的提问:
求养老保险,失业保险,工商保险,生育保险,医疗保险计提分录?缴纳分录?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
5楼
2023-01-29 18:21:36
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轻装生活:回复易 老师 老师用数字,给举个例子吧。员工开3000元工资,养老保险单位500,个人200,失业保险单位20,个人20,工伤保险30,医疗保险单位300,个人100,生育保险40。以上数字不用看比例。
2023-01-29 18:50:08
易 老师:回复轻装生活计提借管理费用-工资3000 贷应付职工薪酬-工资3000) 发工资 借应付职工薪酬-工资3000 贷其他应付款/其他应收款320 银行存款2680 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金890 其他应收款/其他应付款320 贷银行存款1210
2023-01-29 19:16:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
政府会计中,缴纳职工大额医疗保险(个人缴纳),会计分录怎么写,需要记预算会计分录吗?
借,其他应收款 贷,银行存款 借,行政支出 贷,资金结存
6楼
2023-01-29 19:49:21
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海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
政府会计中,缴纳职工大额医疗保险(个人缴纳),会计分录怎么写,需要记预算会计分录吗?
用其他应收款-职工大额医疗保险-个人
7楼
2023-01-29 21:11:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 最初 发表的提问:
请教一下 计提缴纳医疗生育工伤保险的会计分录怎么做?
你好!缴纳社保费的会计分录的做法: 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
8楼
2023-01-29 22:10:10
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 死磕CPA 发表的提问:
医疗保险补缴时的会计分录看什么课程
没有专讲这个的课程/
9楼
2023-01-29 23:35:17
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ cfh 发表的提问:
七月份一次性缴纳了下半年的医疗保险,如何做会计分录
借:管理费用-社保费贷:银行存款,没有跨年,一次性计入费用 吧
10楼
2023-01-30 00:49:45
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计人 发表的提问:
补充医疗保险的会计分录?
你好,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
11楼
2023-01-30 02:11:17
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会计人:回复紫藤老师 为了补充医疗保险 发生的服务费 科可以抵扣吗
2023-01-30 02:36:39
紫藤老师:回复会计人你好,一般纳税人取得专票可以抵扣进项
2023-01-30 03:04:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @  =☞堂雅 发表的提问:
缴纳的职工医疗保险怎么做分录
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
12楼
2023-01-30 03:19:35
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
关于社会养老保险和医疗保险的会计分录
你好,计提时,借管理费用-社保、医保、工商等 贷应付职工薪酬-社保 缴纳时 借:应付职工薪酬-社保 贷银行存款
13楼
2023-01-30 04:25:17
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 大胆的大神 发表的提问:
本单位住房公积金,社会保险,医疗保险及人员工资都是按月足额缴纳。住房公积金,社会保险,医疗保险,人员工资当月计提当月发放的会计分录分别是什么?
计提 借管理费用-社保,医保,公积金等 贷应付职工薪酬薪酬-单位承担部分 借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 缴纳 借:应付职工薪酬-单位承担部分 其他应付款-个人承担的医保社保公积金 贷:银行存款 工资发放 借应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人承担的医保社保公积金 应交税费-个税 银行存款
14楼
2023-01-30 05:37:57
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大胆的大神:回复宇飞老师 计提工资是计提应发还是实发的
2023-01-30 06:13:01
宇飞老师:回复大胆的大神计提应发的,不是实发。
2023-01-30 06:33:56
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,财务报表中应交税费期末数有正数金额可以吗?说明什么?
2023-01-30 06:46:00
宇飞老师:回复大胆的大神很正常呀,表示后期需要缴纳的税额
2023-01-30 07:02:41
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,科目余额表中应交增值税科目期末余额借方为正数金额,是不是代表进项税额大于销项税额的部分,也就是留抵金额呢?
2023-01-30 07:19:15
宇飞老师:回复大胆的大神嗯,对的,借方余额就是进项大,后期可以留抵。
2023-01-30 07:34:43
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,当月收到进项税专用发票,但是当月没有抵扣,下月抵扣进项,当月如何编制分录,下月抵扣的时候如何编制分录
2023-01-30 07:53:28
宇飞老师:回复大胆的大神当月如果又进项,表示多交,那么就借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税);下个月抵扣可以 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷应交税费-应交增值税(未交增值税)
2023-01-30 08:22:16
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,去年12月收到一张进项税发票,但是,忘记抵扣,12月份那张发票要如何进行账务处理,今年年初认证通过了又要如何进行账务处理呢?
2023-01-30 08:37:41
宇飞老师:回复大胆的大神12月正常入账啊,但是借方要先做待认证进项,今年认证了再把待认证进项转入应交税费-增值税进项税额。成本也是去年12月入
2023-01-30 08:59:18
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,这个月收到上个月税局退还的增值税额如何做账(现为一般纳税人,以前我小规模纳税人,现开具小规模的负数发票造成的销项税)
2023-01-30 09:11:27
宇飞老师:回复大胆的大神借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-01-30 09:21:39
大胆的大神:回复宇飞老师 这样的话销项税额又增加了吗?
2023-01-30 09:40:12
宇飞老师:回复大胆的大神你前面多交的销项税在借方,这边是冲掉。
2023-01-30 09:58:26
大胆的大神:回复宇飞老师 借:银行存款,贷:销项税额借方负数嘛?
2023-01-30 10:18:59
宇飞老师:回复大胆的大神不是啊,你前面不是多交了销项税 交的时候是 借应交税费-增值税销项 贷银行存款 现在退回来就是倒过来下就好了呀 借银行存款 贷应交税费-增值税销项
2023-01-30 10:45:36
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,假如这个月销项税有80,进项税有120,进行税额转出额有20,留抵增值税有20。增值税结转分录怎么做
2023-01-30 10:57:49
宇飞老师:回复大胆的大神就是直接 借应交税费-未交增值税 20 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)20
2023-01-30 11:15:12
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.39w
引用 @ 学堂用户up6gz7 发表的提问:
工资汇总表里的会计分录中计提工资包括单位缴纳医疗保险吗?
您好,这个是包含的,包括的
15楼
2023-01-30 07:02:15
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