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进项税额转出的会计分录怎么做
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ╭╮黑宝° 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计分录?
您转出的进项税额对应的是材料还是费用?
16楼
2022-11-28 04:46:38
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╭╮黑宝°:回复张艳老师 前期认证的进项发票。商贸公司,库存商品。
2022-11-28 05:16:27
张艳老师:回复╭╮黑宝°借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2022-11-28 05:33:41
╭╮黑宝°:回复张艳老师 对方开出了个销项负数发票给我们,金额-20341.88 税额-3458.12 价税合计-23800 ,您这个会计分录我不能理解。
2022-11-28 05:57:16
张艳老师:回复╭╮黑宝°红字发票信息表是您公司申请开具的,还是对方?
2022-11-28 06:09:25
╭╮黑宝°:回复张艳老师 对方。
2022-11-28 06:31:53
╭╮黑宝°:回复张艳老师 我是接的之前会计的帐,他帐没做,2017-8月份申报表有个进项税额转出,税额为3458.12元,但我在11月份发现一张销项负数发票,金额-20341.88 税额-3458.12 价税合计-23800 。我不晓得8月份和11月份怎么做账了。
2022-11-28 07:01:28
张艳老师:回复╭╮黑宝°如果要是您公司申请开具的红字发票信息表,就需要做进项税额转出。如果是收到的销项负数发票,就需要做进项税额的负数。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2022-11-28 07:13:00
╭╮黑宝°:回复张艳老师 借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)这个分录我感觉有点问题,价税合计23800,税款才转出3458.12元。
2022-11-28 07:33:54
╭╮黑宝°:回复张艳老师 应该是我方在认证以后8月份申请进项税额转出,对方收到我们的申请表后于11月份开了张销项负数发票给我们。老师,您给给个具体的分录吗?
2022-11-28 08:02:39
张艳老师:回复╭╮黑宝°根据您的描述,是您公司申报的红字发票信息表,您公司需要做进项转出的。 借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 等收到销项负数发票后,和红字发票信息表一起附在这个转出的凭证后面。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2022-11-28 08:19:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
您好 请问您收到发票的时候分录怎么写的
17楼
2022-11-28 05:47:12
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大丫:回复bamboo老师 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2022-11-28 05:59:05
bamboo老师:回复大丫那现在 借:库存商品 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2022-11-28 06:20:43
大丫:回复bamboo老师 补交税款时,怎么做
2022-11-28 06:48:46
bamboo老师:回复大丫借:应交增值税——未交增值税 贷:银行存款
2022-11-28 07:01:56
大丫:回复bamboo老师 进项税额转出金额是不是未交增值税金额是一个数
2022-11-28 07:14:28
bamboo老师:回复大丫您是大厅补缴还是跟平时按期申报一起填写
2022-11-28 07:41:16
大丫:回复bamboo老师 大厅补缴的
2022-11-28 08:01:24
bamboo老师:回复大丫大厅补缴的话 那您可以直接做一笔 这样简单省事 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:银行存款
2022-11-28 08:27:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 叶子 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做?
你好!这个要看是因为什么原因转出
18楼
2022-11-28 06:55:50
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叶子:回复宋生老师 是业务招待费的住宿费进项税额,去年被我抵扣了,今年再做一个进项税额转出
2022-11-28 07:08:07
宋生老师:回复叶子你好!你借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2022-11-28 07:30:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-进项税额
19楼
2022-11-28 07:59:47
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大丫:回复暖暖老师 上交时怎么做
2022-11-28 08:15:31
暖暖老师:回复大丫在表2第2大行列转出就可以
2022-11-28 08:44:59
大丫:回复暖暖老师 不做会计分录吗
2022-11-28 09:14:10
暖暖老师:回复大丫会计分录上边做了
2022-11-28 09:42:38
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
进项税额转出 会计分录怎么做
你好 借 原材料/*费用/营业外支出 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
20楼
2022-11-28 09:27:58
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闫倩老师:回复老江老师 月底了 要不要进行账务处理啊
2022-11-28 09:52:10
老江老师:回复闫倩老师对于这对分录,月末不要进行别的处理!
2022-11-28 10:03:23
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做呢?
学员你好, 发现盘亏时就需要做进项税额转出。 借:待处理财产损益_待处理流动资产损益 贷:原材料 应交税金―应缴增值税(进项税额转出) 注意的时:只有由于管理不善等原因造成的毁损,才应当将相应的进项税额转出。 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损益
21楼
2022-11-28 12:39:20
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Pig angel:回复阿水老师 比如说像我们之前购买的茶叶用于集体福利,当时做的会计分录是借:管理费用福利费,应交税费进项税额贷库存现金。 现在进项税额转出怎么做分录呢?
2022-11-28 13:07:04
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 这种情况的话,把进项税转出即可。 借,管理费用-福利费 贷,应交税费-应交增值税(进项税额转出) 把当时的进项税金额转出即可。
2022-11-28 13:19:48
Pig angel:回复阿水老师 是不是进项税额转出都在贷方呢?
2022-11-28 13:32:24
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 是这样的。
2022-11-28 13:45:42
Pig angel:回复阿水老师 好的,谢谢
2022-11-28 14:03:53
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评哦!
2022-11-28 14:20:31
Pig angel:回复阿水老师 老师,还有个问题问下你,之前不动产分两期抵扣的,借:在建工程,应交税费进项税额 应交税费带抵扣 贷:银存。 之后税务说不能抵扣:做的分录是借:应交税费转出进项税额,贷进项税额!到7月份的时候根据政策又可以抵扣,然后又做了进项税额转入,借:应交税费进项 贷:应交税费转出 根据你刚才的解说我的那两个分录做错了,正确的应该怎么做那两笔分录呢?
2022-11-28 14:42:07
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 你这两笔分录,不应该用“进项税额转出” 应该用“待抵扣进项税额”科目, 建议你学习一下财税【2016】22号文,你就能理解了。 新问题建议重新提问,可以更快获得解答哦,我有时候不在线。
2022-11-28 15:01:06
Pig angel:回复阿水老师 嗯嗯,好的,非常感谢
2022-11-28 15:26:25
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评喔!
2022-11-28 15:43:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做呢
。借成本费用类科目,贷进项税额转出。 借方科目就是原来的借方科目。
22楼
2022-11-28 12:51:24
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
请问进项税额转出的会计分录怎么做
进项税转出,指的是不能进行抵扣,而转出的吧? 这样的话 借:管理费用、库存商品等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 不能抵扣,就并入成本的
23楼
2022-11-28 13:04:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 钱多多 发表的提问:
进项税额转出的会计分录应该怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
24楼
2022-11-29 12:05:53
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钱多多:回复邹老师 老师是员工福利费是不是这样,借管理费用-员工福利费,贷进项税额转出,借进项税额转出,贷应交税费-未交增值税
2022-11-29 12:32:01
邹老师:回复钱多多你好,是的 借:管理费用-员工福利费 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-11-29 12:55:18
钱多多:回复邹老师 谢谢老师
2022-11-29 13:24:28
邹老师:回复钱多多不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-29 13:47:15
钱多多:回复邹老师 老师结转的时候能借:应交税费-应交增值税-销项税,应交税费-应交增值税(进项税额转出),贷应交税费-应交增值税-进项,应交税费-未交增值税,这样可以么?然后就是这个进项税额转出是不是可以理解成当时进项抵的费用,转出的时候就补计提当时的费用
2022-11-29 14:02:14
邹老师:回复钱多多你好,结转,缴纳是这样做分录的 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-11-29 14:16:29
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 含糊的黄蜂 发表的提问:
老师,进项税额转出的会计分录怎么做
借 成本或费用科目 贷 应交税费-应交增值税(进项税转出)
25楼
2022-11-29 12:11:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 徐徐 发表的提问:
老师,进项税额转出的会计分录怎么做?
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
26楼
2022-11-29 12:33:41
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph689798 发表的提问:
老师,进项税额转出的会计分录怎么做?
借xx 贷进项税额转出,主要是看你这个是啥情况,
27楼
2022-11-29 12:59:59
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学堂用户_ph689798:回复maize老师 职工福利进项税额转出,补交增值税。
2022-11-29 13:28:17
maize老师:回复学堂用户_ph689798借应付职工薪酬福利费 贷进项税额转出
2022-11-29 13:43:15
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
红字进项发票,做进项税额转出,怎么做会计分录
借成本费用 贷进项税额转出
28楼
2022-11-30 06:58:37
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 笑点低的荷花 发表的提问:
进项税额转出预算会计分录怎么做
您好,这不需要做预算会计处理的
29楼
2022-11-30 07:15:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 周露露 发表的提问:
进项税额转出会计分录应该怎么做。
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
30楼
2022-11-30 07:45:25
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