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十三五规划对于会计转型的要求
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
规划局对房地产的罚款,应计入营业外支出科目,那最后要往哪里转呢
规划局对房地产的罚款,应计入营业外支出科目转本年利润
226楼
2023-02-16 06:01:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
注册资本是一百万,收到的是三百五十万,要做资本公积吗?
你好,做资本公积,或者是做其他应付款。
227楼
2023-02-16 06:27:13
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大卫
职称:,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ dan 发表的提问:
职业规划是汽车制造业的会计需要具备什么样的技能呢?会计实操关于工业会计全盘账的处理也自己会做
你好,工业会计的全盘账都会做了就可以了的。
228楼
2023-02-16 06:33:00
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 聪慧的小蘑菇 发表的提问:
为什么会计科目属于会计对象的第三层分类
你好同学,第一层是企业 的业务活动,第二层是六要要素,第三层是会计科目
229楼
2023-02-19 07:45:41
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 薇薇 发表的提问:
支付劳务费 12月2日,支付审计工作十三五规划项目课题组专家劳务费,10人,每人800.00元,共计8,000.00元,由财政授权支付。 摘要:支付劳务费 财务会计: 借:业务活动费用-商品和服务费用-劳务费 8000 贷:零余额账户用款额度 8000 预算会计 借:行政支出-财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-项目支出-一般行政管理事务-商品和服务支出-劳务费-审计工作十三五规划项目 8000 贷:资金结存-零余额账户用款额度 8000 这个是行政单位的会计学堂的业务7,为什么这个劳务费要放在项目支出里面呢,请问行政单位的账,什么时候放在基本支出,什么时候放在项目支出
你好! 与具体项目有关的,记入项目支出了 其他记入基本支出
230楼
2023-02-19 08:05:07
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薇薇:回复蒋飞老师 老师,我们单位每个月都有六乱整治经费跟拆违的工作经费,我们单位的主要业务就是整治六乱的,这个是我们的日常业务,这个我觉得应该不是专项吧>可是财政拨付我们的钱的时候,财政拨款收入后面有一个项目支出的明细科目,你觉得这个拆违的和整治六乱的钱是专项的经费吗
2023-02-19 08:46:07
蒋飞老师:回复薇薇最好按财政拨款收入思路核算就可以了
2023-02-19 09:11:37
薇薇:回复蒋飞老师 老师,那么财政拨来的时候是项目支出就做项目支出是吗
2023-02-19 09:24:52
蒋飞老师:回复薇薇你好! 是的。
2023-02-19 09:50:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 漂亮的冰淇淋 发表的提问:
自有房屋装修,房屋是俺五十年摊的,装修也按五十年摊吗?没花多少钱,我按三年摊可以吗?汇算清缴还需要调整吗?
你好,装修的具体支出是多少呢 ? 
231楼
2023-02-19 08:24:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ????娜 发表的提问:
老师,问一下,公户现在转账有什么要求?不能对私户转账?比如我雇佣车队给我拉货,散的车队,没有公司户头,我需要支付十五万运费,不能给私户,我怎么给转钱?
您好,他给您提供发票,你们有实际的业务往来可以的
232楼
2023-02-20 05:44:38
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????娜:回复文老师 没有发票,个人的车队,怎么处理 老师
2023-02-20 06:09:31
文老师:回复????娜那您让他到税务局给您代开发票,要不然您这不能所得税税前扣除的
2023-02-20 06:30:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 蓝丝绒 发表的提问:
申报的基金工会经费月小于十万季小于三十万的可以享受减免政策,这个政策是适用一般纳税人还是小规模?还是两种人都适用?
你好,你们当地有这个政策的吗 这个是地方政策不是全国的,应还是小规模的
233楼
2023-02-20 06:12:06
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蓝丝绒:回复郭老师 我们这江苏的 哪种人适用呢还是都适用?
2023-02-20 06:38:54
郭老师:回复蓝丝绒小规模的 上面写了小微的吧
2023-02-20 07:05:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 碧蓝的背包 发表的提问:
你好,请问下要求材料三个点的税金,比于一万元是三百元对吗?
你好,是的,是这样的 
234楼
2023-02-20 06:17:09
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 乖小洁 发表的提问:
老师你好我们是小规模纳税人,由于不确定收入是否会超过三十万,所以每月都根据增值税计提了附加,那到时季度没有超过三十万,增值税免征了,每月计提的附加我也可以一并做免征转入营业外收入,这样可以吗
您好,建议平时不要计提附加,如果季末确实需要交增值税和附加,在季末统一计提,如果平时提了附加但是没交,在季末冲减税金及附加科目就好。
235楼
2023-02-20 06:26:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 优美的豆芽 发表的提问:
您好,我公司的每月增值税发票只有五份,额度五十万,现在需要开出七百三十万的发票,税务不给办理增票怎么办!
你好! 发票开完后,拿着合同到税务局找税务专管员办临时发票增量,就可以了。
236楼
2023-02-21 05:40:16
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王侨
职称:注册会计师、金牌讲师
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 982708613 发表的提问:
会计基础第五章第三节练习题,不明白为什么不对?
同学你好,企业购入不需要安装的固定资产,按应计入固定资产成本的金额,借记“固定资产”“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目,贷记“银行存款”等科目
237楼
2023-02-21 06:08:59
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982708613:回复王侨 题目上没提到增值税啊?
2023-02-21 06:27:14
王侨:回复982708613就是因为没提到增值税,所以这题选错误
2023-02-21 06:54:53
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 范范  发表的提问:
老师,我们是小规模企业,员工从三月份开始到五月份,工资一直没发,五月份才一起把员工三个月的工资一起发掉,这样的情况会计分录怎么做?每个月还需要计提吗?还是全部做到五月份,会计分录怎么写?社保也是三个月一起交
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
238楼
2023-02-21 06:24:00
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小黎老师:回复范范 您好,正常发生的费用成本,每个月正常计提
2023-02-21 06:37:32
范范 :回复小黎老师 每个月正常计提,那五月份一起发,费用全部做在这个月是吧
2023-02-21 07:02:15
小黎老师:回复范范 你好,费用做到每个月啊,每个月计提的时候费用都入到当月了,是这个月一次性发放
2023-02-21 07:25:46
范范 :回复小黎老师 社保也是每个月先按时计提是吧?这个月一起交三个月的,缴纳全部做到这个月?
2023-02-21 07:43:56
小黎老师:回复范范 您好,是的,缴纳全部做到这个月
2023-02-21 07:59:29
范范 :回复小黎老师 那做工资表的时候,要不要每个月把社保应扣的部分体现出来,还是说全部在五月份的工资表上一次性全部扣除?
2023-02-21 08:16:00
小黎老师:回复范范 您好,如果社保已经买了,或者肯定会买,可以先在工资里面扣除社保的部分
2023-02-21 08:30:38
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
麻烦问一下大家,我们公司采购 商品有规格和型号,对方给我们开的票上是写的型号, 我们卖出去 买方又要求开规格 这种情况我怎么结转库存呢?
你好!如果是专票必须是一样的‘普票问题不大
239楼
2023-02-22 05:45:02
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 快乐的白猫 发表的提问:
现金46元,微信担保二百五十四,又交一百微信,消费了三百四十五怎么结帐呀
你好 借:库存商品等 这里是差额 其他应收款---押金 254 贷:现金 46 其他货币资金 254%2B100
240楼
2023-02-22 05:59:51
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