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计提管理费用会计分录
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 虚心的红牛 发表的提问:
计提管理费用的会计分录
借:管理费用 贷:应付职工薪酬等
1楼
2023-03-07 19:42:04
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虚心的红牛:回复宇飞老师 为什么不是应付账款或其他应付账款呢
2023-03-07 20:12:12
虚心的红牛:回复宇飞老师 请问老师在吗?
2023-03-07 20:31:58
宇飞老师:回复虚心的红牛也可以啊,看你是什么业务呀
2023-03-07 20:44:52
宇飞老师:回复虚心的红牛所以我写的是应付职工薪酬等,这个是计提工资,如果是其他可能就是其他应付了
2023-03-07 20:54:57
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.74w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
计提管理费用工姿会计分录?
你是说计提工资的分录是吗?借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行
2楼
2023-03-07 20:57:32
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海之蓝:回复朴老师 代扣代缴的是否要去掉,借,管理费用\工资5000元,贷应付职工薪酬4000元,贷,其他应付款\社保费及公积金1000元,用哪种好?
2023-03-07 21:12:02
朴老师:回复海之蓝代扣代缴的社保在工资里包含了,单位承担的部分单位单独计提的
2023-03-07 21:22:20
海之蓝:回复朴老师 这一点我知道,我的意思讲,代扣代缴社保费(个人部分),借,管理费用\工资5000元,贷,应付职工薪酬\工资4000元,贷其他应付款\社保费及公积金(个人部分),1000元,到底用哪个?
2023-03-07 21:47:44
朴老师:回复海之蓝不对,计提工资的时候个人部分的社保金额不体现的,
2023-03-07 22:14:12
朴老师:回复海之蓝1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-03-07 22:27:39
朴老师:回复海之蓝你看我写的这个分录
2023-03-07 22:40:32
海之蓝:回复朴老师 老师如果先交社保费个人部分呢,借其他应付款\代缴社保费及公积金,然后在发工资时冲贷其他应付款\代缴社保费及公积金?
2023-03-07 23:07:31
朴老师:回复海之蓝如果先交了社保发工资就是用其他应收款的,先发了工资后交社保用其他应付
2023-03-07 23:24:35
海之蓝:回复朴老师 先代交个人社保费,不能挂其他应付款借方吗?
2023-03-07 23:49:05
朴老师:回复海之蓝也可以的,这样也可以
2023-03-08 00:08:04
海之蓝:回复朴老师 以前会计1先交社保,借,应付职工薪酬\社保费,借,其他应付款\代扣个人社保费,贷银行存款,2,计提工资时,他做,借管理费用\工资,贷,应付职工薪酬\工资,(扣社保费)贷,其他应付款\社保费,这样行吗?
2023-03-08 00:29:29
朴老师:回复海之蓝可以,这样也可以的
2023-03-08 00:40:54
海之蓝:回复朴老师 都可以到底哪种好?
2023-03-08 01:10:03
朴老师:回复海之蓝我说的那个最清晰直观
2023-03-08 01:29:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 澜子 发表的提问:
计提个税时会计分录该怎么写?是借:管理费用 贷:应付职工工资 还是借:管理费用 贷:应付职工工资 贷:应交个税
你好,是 贷:应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税
3楼
2023-03-07 22:13:41
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澜子:回复邹老师 计提工资 借:管理费用-工资 (包含个人应扣社保与个税及水电费) 销售费用-工资 生产成本-基本生产成本-直接人工 制造费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款/现金 (实际发放给员工的工资) 应交税费-应交个人所得税 可以这样的吗
2023-03-07 22:32:19
邹老师:回复澜子你好,可以这样处理的
2023-03-07 22:46:39
澜子:回复邹老师 这样的话,应付职工薪酬不就包含个税了吗
2023-03-07 23:06:03
邹老师:回复澜子你好,本来计提的时候就会包括个人所得税的
2023-03-07 23:34:14
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 皆如愿 发表的提问:
公司一直没有发过工资 只是每月帮交社保 我之前只做计提工资 社保只在管理费用里做社保支出 现在要怎么调整过来?会计分录怎么做?谢谢!
您好,如果没有发工资,只是做计提工资,只是交社保,社保在管理费用里做支出,您要调整的是什么呢?计提工资怎么做的分录啊?
4楼
2023-03-07 23:31:55
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皆如愿:回复王雁鸣老师 计提工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-应付工资 老师 我是做错了吗?要怎么做回正常的缴纳社保 无工资发放的呢?仔细些好吗 谢谢
2023-03-08 00:15:33
王雁鸣老师:回复皆如愿您好,这样做是对的,冲回时,借:管理费用-职工薪酬,负数 ,贷:应付职工薪酬-应付工资,负数。如果按正常的缴纳社保的,参考以下分录: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 无工资发放的,直接做,借;管理费用-社保,贷:现金或者银行存款。
2023-03-08 00:36:31
皆如愿:回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:谢谢谢谢老师的认真答复!这边再请问下那负数是用红字表示的吗?用的是用友软件
2023-03-08 01:01:03
王雁鸣老师:回复皆如愿您好,不客气,负数是用红字表示的。
2023-03-08 01:13:04
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 大方的航空 发表的提问:
计提工程管理费用,会计分录怎么入账?
可以计入“其他应付款”进行核算: 借:管理费用等 贷:其他应付款-计提
5楼
2023-03-08 00:31:15
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ lemontea 发表的提问:
请问计提江海堤防工程维护管理费会计分录怎么做呀
计提时: 借:管理费用 贷:其他应付款-应交江海堤防费 交纳时: 借:其他应付款-应交江海堤防费 贷:银行存款
6楼
2023-03-08 01:33:34
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 顺利的万宝路 发表的提问:
计提工资,社保公积金的会计分录 例如管理费用应付工资600社保60公积金45(企业负担)个税12实发500怎么做分录
计提借:管理费用(公司部分) 贷:应付职工薪酬 交社保借:应付职工薪酬(公司)其他应收款(个人) 贷:银行存款 发工资借:应付职工薪酬(应发) 贷:其他应收款(个人社保) 银行存款(实发) 应交税费(个税)
7楼
2023-03-08 02:28:47
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顺利的万宝路:回复小云老师 计提工资和社保公积金是不是借管理费用贷:应付职工薪酬应付金额 计提社保和公积金是不是借:管理费用贷应付职工薪酬社保公积
2023-03-08 02:53:29
顺利的万宝路:回复小云老师 计提的公积金和社保是公司部分吗
2023-03-08 03:06:58
顺利的万宝路:回复小云老师 那个人的怎么做
2023-03-08 03:35:19
顺利的万宝路:回复小云老师 发放工资是借:应付职工薪酬实发工资贷应付职工薪酬社保(个人部分) 应交税费-个税银行存款
2023-03-08 03:53:02
顺利的万宝路:回复小云老师 以银行存款支付个税是不是借:应交税费个税应付职工薪酬社保公积金贷银行存款吗
2023-03-08 04:03:21
顺利的万宝路:回复小云老师 麻烦老师讲解讲解
2023-03-08 04:18:29
顺利的万宝路:回复小云老师 谢谢老师
2023-03-08 04:47:10
小云老师:回复顺利的万宝路同学,分录我前面有写给你的,括号里金额也做了说明,你下面写的有改动,不需要改,按那个做就行了
2023-03-08 05:12:02
顺利的万宝路:回复小云老师
2023-03-08 05:29:11
顺利的万宝路:回复小云老师 谢谢老师
2023-03-08 05:43:16
小云老师:回复顺利的万宝路缴纳个税是借应交税费 贷银行存款
2023-03-08 06:04:34
小云老师:回复顺利的万宝路不客气,祝你工作顺利
2023-03-08 06:24:42
顺利的万宝路:回复小云老师 谢谢老师,也祝你工作顺利,祝我学业顺利刚开始学不太懂
2023-03-08 06:51:51
小云老师:回复顺利的万宝路会计就是熟能生巧的,你没问题的
2023-03-08 07:07:38
小云老师:回复顺利的万宝路满意请五星好评,谢谢
2023-03-08 07:36:55
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
计提管理费的会计分录 和冲回的分录
借管理费用贷其他应付款 冲回时借管理费用负数 贷其他应付款负数
8楼
2023-03-08 03:55:25
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.65w
引用 @ 贪玩的小白菜 发表的提问:
你好我问一下,现在冲减上一年管理费用会计分录怎么做
你好,你还要用哪一个科目冲减呢
9楼
2023-03-08 05:11:32
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贪玩的小白菜:回复暖暖老师 是用以前年度损益调整吗然后转利润分配
2023-03-08 05:52:16
暖暖老师:回复贪玩的小白菜是的,管理费用用以前年度损益调整的
2023-03-08 06:11:24
贪玩的小白菜:回复暖暖老师 我们用的是金蝶,软件里也没有以前年度损益调整科目啊,那能不能直接进利润分配里呢
2023-03-08 06:24:02
暖暖老师:回复贪玩的小白菜先进 本年利润再近利润分配
2023-03-08 06:38:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 微笑 发表的提问:
计提工资是管理费用的管理人员薪酬?计提和实发工资会计分录如何做?
您好!1.分配工资   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:XX费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款 4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
10楼
2023-03-08 06:30:44
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 树林学会计 发表的提问:
计提会议费怎么做分录?借管理费用 贷啥?
费用没有计提按你们实际发生做借管理费用就可以,没付款就做其他应付款就可以。
11楼
2023-03-08 07:22:25
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 纸飞鱼 发表的提问:
增值税定税的会计分录,计提时,借管理费用吗
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
12楼
2023-03-08 08:48:23
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纸飞鱼:回复袁老师 没有收入,未发生销售业务,借谁的应收账款呢,不明白
2023-03-08 09:04:42
袁老师:回复纸飞鱼如果没有收入,不用交税的了
2023-03-08 09:31:09
纸飞鱼:回复袁老师 这是税务局核定征收2790元增值税,按93000元收入定的,超过93000元收入就要据实申报,没有超过就交2790元增值税
2023-03-08 09:44:08
袁老师:回复纸飞鱼如果这样,你计入管理费用吧
2023-03-08 10:07:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
上年计提福利费,计入管理费用,冲红的会计分录怎么做
你好,借;银行存款,贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整
13楼
2023-03-08 09:56:58
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 14.97w
引用 @ 负责的大树 发表的提问:
预提管理费用:会计分录借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这样写分录对吗?麻烦老师指教!
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
14楼
2023-03-08 10:50:14
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羊老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 神勇的高山 发表的提问:
计提职工福利费时会计分录是要把福利费分别计提还是可以用管理费用科目
同学你好 用管理费用—福利费这个科目
15楼
2023-03-08 12:15:25
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