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会计电算化应收应付借贷方向
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 大气的宝贝 发表的提问:
请问政府预算会计收入支出结余类的借贷方向是什么
政府预算会计收入结余贷方增加,借方减少 支出类贷方减少,借方增加
271楼
2023-03-01 06:02:30
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大气的宝贝:回复紫藤老师
2023-03-01 06:14:18
大气的宝贝:回复紫藤老师 为什么题目中他支出了水电费
2023-03-01 06:33:55
紫藤老师:回复大气的宝贝行政支出增加在借方,资金结存减少在贷方
2023-03-01 06:55:41
大气的宝贝:回复紫藤老师 他的钱不是应该减少吗 减少资金结存应该在借方呀
2023-03-01 07:09:54
紫藤老师:回复大气的宝贝资金结存相当于银行存款 ,减少在贷方
2023-03-01 07:25:03
大气的宝贝:回复紫藤老师 那么请问财政预算收入的借贷方向是什么呀
2023-03-01 07:35:39
紫藤老师:回复大气的宝贝财政预算收入贷方增加,借方减少
2023-03-01 07:49:34
大气的宝贝:回复紫藤老师 就好比这个题 他收到钱为什么还要有个行政支出呢
2023-03-01 08:06:03
紫藤老师:回复大气的宝贝支付设备款,就是支出的
2023-03-01 08:32:09
大气的宝贝:回复紫藤老师 那这个题目是站在行政单位的角度来做的会计分录吗
2023-03-01 08:50:09
大气的宝贝:回复紫藤老师 以后我有会计题目的问题都可以找您吗老师
2023-03-01 09:10:35
紫藤老师:回复大气的宝贝题目说明了,是行政单位的
2023-03-01 09:24:08
大气的宝贝:回复紫藤老师 预算会计里的预算结余类除开资金结存是借增贷减其他的都是借减贷增吗
2023-03-01 09:46:56
紫藤老师:回复大气的宝贝政府预算会计收入结余贷方增加,借方减少
2023-03-01 10:07:57
紫藤老师:回复大气的宝贝你好,和企业的类似的
2023-03-01 10:35:01
大气的宝贝:回复紫藤老师 可是资金结存属于预算会计的预算结余类 你说资金结存相当于银行存款那银行存款是借增贷减啊
2023-03-01 10:58:10
紫藤老师:回复大气的宝贝银行存款是借增贷减。资金结存一样借增贷减
2023-03-01 11:17:23
紫藤老师:回复大气的宝贝借业务活动费 贷银行存款 借行政支出 贷资金结存 你观察这个分录
2023-03-01 11:30:19
大气的宝贝:回复紫藤老师 这个我没问题了我想表达的就是你说的预算会计预算结余类是借减贷增 我有点懵因为资金结存也属于预算会计预算结余类可资金结存是借增贷减呐 你这样说我有点蛮矛盾
2023-03-01 11:54:22
紫藤老师:回复大气的宝贝由于新制度将库存现金、银行存款、其他货币资金、零余额账户用款额度和财政应返还额度纳入了财务会计科目,按照平行记账方式和复式记账借贷原理,在预算会计核算相关预算收入和预算支出时,应以相应的货币资金类科目予以对应。http://www.360doc.com/content/19/0130/17/22573478_812190976.shtml
2023-03-01 12:22:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 知性的季节 发表的提问:
之前我有一笔款未支付挂借管理费用-服务费,借应交税费-进项税额,贷应付账款 现在现金支付了,借贷方向应如何?
你好,未支付的分录是正确的,现在支付了分录是 借;应付账款,贷;库存现金
272楼
2023-03-01 06:10:44
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知性的季节:回复邹老师 是借应付账款,借进项税额,贷应付账款吗
2023-03-01 06:33:15
知性的季节:回复邹老师 还是就只是借应付账款,贷库存现金
2023-03-01 06:58:57
邹老师:回复知性的季节你好,现在支付了分录是 借;应付账款,贷;库存现金
2023-03-01 07:26:25
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 红红 发表的提问:
预付账款借方余额,其他应收款借方余额,应付账款贷方余额,预收账款贷方余额,其他应付款贷方余额,分别表示什么?
你好同学,这个涉及到重分类了。 其他应收款的借方余额,应付账款贷方余额,预付账款借方余额,预收账款贷方余额他们分别是真实的其他应收款,应付账款和预付账款,预收账款 但是应付账款贷方余额是预付账款,这个是重分类的
273楼
2023-03-01 06:24:00
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红红:回复王超老师 我不明白什么意思,哪个是我该收回的款项?
2023-03-01 06:45:31
王超老师:回复红红应收账款的借方,预收账款的贷方,这两个是要收回的购销款 其他应收款的借方,其他应付款的贷方,是要收回来的往来款
2023-03-01 07:10:03
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 拼搏的蜜粉 发表的提问:
同一单位的应收和预付款如何冲平 会计分录是什么 应收借方有余额,预收贷方有余额
你好 借预收 贷应收 金额是哪个科目的余额小就按哪个金额
274楼
2023-03-02 05:32:52
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户dhrg2w 发表的提问:
借方应收账款,贷方其他应收款的会计分录是什么意思?
你好,借方应收账款就是没有收到回款 贷方其他应收款就是收到往来款了
275楼
2023-03-02 05:56:28
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 陈工 发表的提问:
员工报销为公司垫付的水电费,会计分录这样做吗? 计提水电费:借:管理费用/水电费 贷:其他应付款/职工** 报销垫付水电费:借:其他应付款/职工** 贷:银行存款
是的,是这样账务处理的
276楼
2023-03-02 06:06:15
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师,您好!请问哪些属于借方?哪些属于贷方?我刚上完会计基础第二章,对于借贷方很迷糊。
你好!要看科目性质来定,六大要素你记清了吗?
277楼
2023-03-02 06:23:59
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蔷薇:回复晓海老师 老师,已经记清楚了。那借方和贷方以后还会具体说,是吗?
2023-03-02 06:45:32
蔷薇:回复晓海老师 我想问老师,会计基础和财经法规与会计职业道德同时学?还是先学完会计基础,再学财经法规与会计职业道德?哪个效果更好?
2023-03-02 07:15:15
晓海老师:回复蔷薇你好!资产,费用成本借方增加,贷方减少,负债收入权益贷方增加借方减少。基础会计和法规一起学就可以互不影响,
2023-03-02 07:26:34
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 初心易得 始终难守 发表的提问:
老师,我那个会计凭证登账失败,提示借贷不平衡,贷方比借方多25000,怎么来找是哪个有问题
这个是需要一张一张凭证查询的,正常是不会出现这样的情况的。肯定是电脑断电或死机才会出现这样的情况
278楼
2023-03-05 07:47:10
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初心易得 始终难守:回复江老师 有什么办法可以推导吗?不是有什么除2,除九?
2023-03-05 08:01:03
江老师:回复初心易得 始终难守这个无法除以及9,你直接查具体的凭证。因为除以9无法除尽。
2023-03-05 08:22:44
初心易得 始终难守:回复江老师 除以2可以除完,会是那个金额吗
2023-03-05 08:44:09
江老师:回复初心易得 始终难守那你除以2试试,看能不能找到对应的金额。
2023-03-05 08:58:21
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 木阳 发表的提问:
老师您好,我对往来比较懵,请老师指导下,辛苦啦 。A公司往来只用一个科目应付账款核算,收到B公司的电子承兑又付出去,以前会计这样做的: 收到电子承兑时: 借:应收票据-B公司 20万 贷:应付账款-B公司 20万 付出去的对方也是只用一个科目核算 借:应收账款-C公司20万 贷:应收票据-B公司20万
你好,B 和 C公司是供应商还是客户?
279楼
2023-03-05 08:04:13
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木阳:回复路老师 供应商和客户怎么划分的啊?
2023-03-05 08:21:46
木阳:回复路老师 B公司是供应商,C公司是客户
2023-03-05 08:39:14
路老师:回复木阳那账务处理没问题,供应商是进入应付账款核算,客户是用应收账款核算,只不过为什么供应商应该收钱的,反而给你们钱,客户应该付款给你们,为什么反而收钱,你可能要再看下。
2023-03-05 08:54:01
木阳:回复路老师 老师,应收票据应该冲销应收账款的吧? B、C两个公司也有应付和应收往来业务,只不过都只用一个科目核算的,我想着事收到应收票据时,应付账款应该是借方负数吧?
2023-03-05 09:04:36
路老师:回复木阳正常业务,一般是应收票据应该冲销应收账款(应收客户的款,客户来票据付款) 你想的对,这样应付账款贷方就单纯的是公司实际应付给B公司的款,如果来了票据也进入应付贷方,那就有点混乱,不过及时清理或者做好台账也是没问题。
2023-03-05 09:28:06
木阳:回复路老师 老师的意思是供应商来票据时可以放在贷方,那往来对账时,是不是会错啊?
2023-03-05 09:38:26
路老师:回复木阳你好,及时对账是不会错的。
2023-03-05 10:06:38
木阳:回复路老师 我们现在对一年前和两年前的账,看着很乱,有几十万不知道哪去了
2023-03-05 10:22:31
路老师:回复木阳嗯,那只能一笔笔对了,两年太长了。
2023-03-05 10:33:25
木阳:回复路老师 谢谢老师
2023-03-05 10:52:48
路老师:回复木阳不用客气,方便的话请及时给五星好评,谢谢支持。
2023-03-05 11:16:09
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 伶俐的大侠 发表的提问:
老师,收到电子承兑汇票,是借应收票据,贷应收帐款,背书,用于付材料费,借应付帐款,贷应收票据吗?
同学你好 对的 是这样做
280楼
2023-03-05 08:15:00
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伶俐的大侠:回复朴老师 那如果收到工程款的承兑发票30万,然后背书给材料商30万,之后由于这张较多,材料商又背书一张10万的承兑汇票,那我是不是可以借应收票据,贷应付帐账款,反过来做?
2023-03-05 08:39:10
朴老师:回复伶俐的大侠同学你好 对的 这个可以的
2023-03-05 08:56:32
伶俐的大侠:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 09:15:24
朴老师:回复伶俐的大侠满意请给五星好评,谢谢
2023-03-05 09:43:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 发表的提问:
年末其他应付款-工会经费有余额吗?正常计提是借管理费用,贷应付职工薪酬。同时,借应付职工薪酬,贷其他应付款-工会经费。另外员工交的会费也计入其他应付款-工会经费贷方。
您好 年末 计提的工会经费没有使用完的应该冲回
281楼
2023-03-06 05:15:13
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思:回复bamboo老师 是其他应付款借方有余额
2023-03-06 05:41:41
bamboo老师:回复那应该补计提工会经费
2023-03-06 05:55:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陪你走世界 发表的提问:
请问老师,我的这张凭证,预算会计借贷方数字应该填多少啊?谢谢
你这图片看不清,你的经济业务是什么
282楼
2023-03-06 05:31:55
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陪你走世界:回复陈诗晗老师
2023-03-06 06:19:45
陈诗晗老师:回复陪你走世界你这里处理是对的,预算会计是收付实现制,金额就是你实际支付的金额。
2023-03-06 06:42:53
陪你走世界:回复陈诗晗老师 我实际支付的金额是7万多啊,还有1万多未付留做质保金的,挂在其他应付款里啊
2023-03-06 07:12:18
陈诗晗老师:回复陪你走世界预算会计是收付实现制,按实际支付金额处理。 你到时候退回时,预算会计是收入或减少支出处理。
2023-03-06 07:25:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 秦妤 发表的提问:
其他应收款余额在贷方反映的是其他应付款,那其他应付款的余额在借方反映是其他应收款,两者的会计分录是借其他应收款,贷其他应付款对吗,那么摘要要填写什么合适
你好,是的 只要可以把其他应收款调整为其他应付款 或其他应付款调整为其他应收款
283楼
2023-03-06 05:47:12
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秦妤:回复邹老师 老师用的科目是一样的对吗那摘要要写什么合适,科目调整吗?
2023-03-06 06:15:22
邹老师:回复秦妤你好,凭证是一样的 摘要可以是科目调整 也可以是 把其他应收款调整为其他应付款 或其他应付款调整为其他应收款
2023-03-06 06:29:26
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 雪晴 发表的提问:
建筑行业,会计只让我作应收应付收入成本,业务内容:甲方拔工程时,我拿供应商的票结帐,甲方付供应商。分录:借:应收账款——甲方单位 贷:主营业务收入——工程名称 应交税金——增值税、销项税 借:应付帐款——某单位 贷:应收帐款——甲方单位 借:工程施工—— 税金——进项 贷:应付账款——某单位 可以这样做吗?
你好,分录可以这样做
284楼
2023-03-06 06:14:59
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建筑L老师
职称:中级会计师
4.88
解题: 0w
引用 @ 小白 发表的提问:
方法一:计提工资 借:管理费用-工资-广告 贷: 其他应收款-职工社会保险 其他应收款-住房公积金 应交税费-个人所得税 应付职工薪酬 支付的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 方法二:计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 支付的时候 借:应付职工薪酬 贷: 其他应收款-职工社会保险 其他应收款-住房公积金 应交税费-个人所得税 银行存款 这两种方法哪个是对的?
您好,方法二 在发放工资的时候,做代扣社保及个税 更合理。
285楼
2023-03-07 05:25:31
全部回复
小白:回复建筑L老师 那发放年终奖金或者十三薪可要走应付职工薪酬过渡呢?
2023-03-07 05:53:22
建筑L老师:回复小白是的,发放年终奖金或者十三薪都需要通过应付职工薪酬科目
2023-03-07 06:17:20

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