咨询
公司间现金回扣会计怎么处理
分享
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 烟花雨 发表的提问:
老师我们公司不经营了,还会有回款,回的款法人取现了,到后期库存现金账上会有70万余额,这个怎么处理?
同学你好 账上有利润吗
46楼
2022-12-06 08:30:52
全部回复
烟花雨:回复朴老师 有利润的
2022-12-06 09:01:54
朴老师:回复烟花雨那就要做分红的哦
2022-12-06 09:25:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 缓慢的楼房 发表的提问:
去年公司购入一台小汽车,进项税已抵扣,现在要处理这台小汽车,会计上怎么处理?
您好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 请问是出售么
47楼
2022-12-06 08:53:38
全部回复
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
私募民间投资公司的账务处理,会计分录怎么做?
收取的担保收入 借:银行存款等 贷:担保费收入
48楼
2022-12-06 08:59:59
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 夏天 发表的提问:
老师向子公司注资怎么进行会计处理
投资子公司吧,借:长期股权投资 贷:银行存款
49楼
2022-12-07 07:49:08
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 夏爽 发表的提问:
公司执行加计抵扣政策。会计分录怎么处理
借,应交税费~未交增值税,贷,其他收益
50楼
2022-12-07 08:04:28
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
老师,办理会员的优惠折扣怎么做账,前公司办理了会员卡,确在后公司来消费这个会员卡,按理说这个应由前公司支付给新公司办理会员卡的金额,但中间存在着办理会员卡赠送这部分金额,这怎么处理?
你好,前公司赠送的这个你只能做为营业外支出或销售费用了
51楼
2022-12-07 08:13:26
全部回复
樱花雨:回复吴月柳 是这样的,我讲详细一点,就是按理说前公司办的会员卡,但是在新公司消费的,但前公司如果支付给新公司的话应该只支付给新公司办会员卡的实际金额,不含赠送的金额,但如果新公司做成营业外支出会不会也不合理呀
2022-12-07 08:54:13
吴月柳:回复樱花雨如果前公司把这个款支付给新公司的话就不能做营业外支出,赠送的这部分就做销售费用,也就是相当于客户在你们这里充值赠送一样。
2022-12-07 09:19:56
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 潘琦玉 发表的提问:
筹建期间押金收不回来怎么处理
您好,收不回的原因是?
52楼
2022-12-07 08:34:03
全部回复
潘琦玉:回复微微老师 签好的协议,超期了押金就不退了
2022-12-07 09:00:56
微微老师:回复潘琦玉你好,那就入营业外支出就好
2022-12-07 09:22:40
潘琦玉:回复微微老师 好的 谢谢
2022-12-07 09:48:35
微微老师:回复潘琦玉不客气,祝您工作顺利,身体健康
2022-12-07 10:03:52
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 22年注会协议班 朱陈诚 发表的提问:
公司员工产假期间工资怎么发,生育津贴怎么处理,账务处理是怎样的。产假期间给公司处理工作,公司给的奖金怎样发放,账务怎么处理
每月计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收到生育津贴: 借:银行存款 贷:其他应付款--XX员工 付员工津贴: 借:其他应付款--XX员工 管理费用-工资   贷:现金       奖金的话计入应付职工薪酬就可以了 借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
53楼
2022-12-07 08:59:59
全部回复
赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
你好,老师,请问我司找代理公司出口,他们会把发票上价税合计金额 转回我司,又会转回退税款到我公帐,这帐务怎么处理呢?
价税合计就是你们的收入,退税款可以做其他收益
54楼
2022-12-08 12:37:44
全部回复
燕:回复赵俊鸽老师 做其他收益不是要交所得
2022-12-08 13:16:34
赵俊鸽老师:回复是的。这个没有办法的
2022-12-08 13:44:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 秀丽的指甲油 发表的提问:
请问老师 要给客户2万现金回扣,要从公账钱出,怎么做
你好 是涉及销售的话 你做借销售费用 贷库存现金 要对方开票给你
55楼
2022-12-08 12:58:27
全部回复
秀丽的指甲油:回复meizi老师 没有票,
2022-12-08 13:16:20
meizi老师:回复秀丽的指甲油你好 没发票汇算你需要调整处理的
2022-12-08 13:29:51
秀丽的指甲油:回复meizi老师 只是调整?钱是老板从银行公账取的,不会涉嫌个人所得税?
2022-12-08 13:55:34
meizi老师:回复秀丽的指甲油你好 那你需要先挂其他应收款 。然后在支付给客户后冲其他应收款 让客户写收据等
2022-12-08 14:22:58
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 枯叶蝶 发表的提问:
你好,总公司要收回分公司,怎么处理2个公司之间的账务
你好,同学。 收回分公司,分公司注销吗
56楼
2022-12-08 13:13:19
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 22年中级取证12班孙迪迪 发表的提问:
现我们公司购入一台机器,安放在A 车间,A 车间替换下来的机器安放在B 车间,会计分录怎么处理
那就是借固定资产贷银行   A车间的放在B车间不用做
57楼
2022-12-08 13:19:59
全部回复
22年中级取证12班孙迪迪:回复朴老师 折旧计提分车间计提的
2022-12-08 13:45:41
朴老师:回复22年中级取证12班孙迪迪那你就转一下把这个从A转到B
2022-12-08 14:09:57
22年中级取证12班孙迪迪:回复朴老师 怎么转
2022-12-08 14:34:57
22年中级取证12班孙迪迪:回复朴老师 会计分录怎么做,是A车间先做资产减少,B车间做资产增加?
2022-12-08 14:57:30
朴老师:回复22年中级取证12班孙迪迪直接就是B资产增加A资产减少
2022-12-08 15:17:53
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Echo.T 发表的提问:
公司租金之前以为收普票,现在收到了专票可抵扣了,去年9-12月按的是按照不能抵扣摊销的(此发票期间为16年9月-17年9月),现在怎么处理呢?可以直接做一个相反的会计分录把之前多摊销的租金冲回吗?
可以
58楼
2022-12-09 09:15:39
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 糖不甩 发表的提问:
公司的注册资金,请垫资公司垫资的,验资后资金就转回垫资公司了,资金金额比较大,会计上怎么处理?
一般挂其他应收款
59楼
2022-12-09 09:29:58
全部回复
糖不甩:回复袁老师 金额很大,几千万也挂其他应收款?
2022-12-09 09:55:30
袁老师:回复糖不甩那你是转给公司了嘛
2022-12-09 10:16:43
糖不甩:回复袁老师 不好意思老师,没有操作过,属于小白。那一直挂在其他应收,要注意些什么事项?
2022-12-09 10:36:26
袁老师:回复糖不甩挂那里吧,想办法找发票冲账吧
2022-12-09 10:57:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 莲籽 发表的提问:
退回账户管理费以及手续费,但是先扣除隔月再退回来 会计处理怎么处理合适呢
没有开发票记其他应收款
60楼
2022-12-09 09:54:06
全部回复
莲籽:回复郭老师 是上一年度的扣除费用,1月返还。以前当财务费用出的。
2022-12-09 10:12:06
郭老师:回复莲籽可以记营业外收入,红冲费用的用以前年度损益调整科目做
2022-12-09 10:26:27

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×