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财务费用期末结转的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ JOJOZM 发表的提问:
做账使用的金蝶财务系统,在期末结账时系统会自动生成本期结转损益的最后一个凭证,现在涉及到年底结账,分录 借:本年利润 贷:利润分配---未分配利润,借方的金额是12月份结转出来的还是当年所有月份结转出来的总额合计数呢
你好,你之前月份的本年 利润有结转到利润分配——未分配利润吗
271楼
2023-03-01 06:29:59
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JOJOZM:回复邹老师 没有的,现在是年结才这样做的,之前都是月末了系统自动结转的各类损益
2023-03-01 06:47:38
邹老师:回复JOJOZM你好,那就是1-12月份本年利润的合计结转到利润分配——未分配利润
2023-03-01 07:16:30
JOJOZM:回复邹老师 好的,知道了,谢谢老师。
2023-03-01 07:30:31
邹老师:回复JOJOZM不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-01 07:41:57
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 冬瓜 发表的提问:
管理费用,财务费用,主营业务成本月末都要结转?
你好,应该是都要结转的。
272楼
2023-03-02 05:19:08
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冬瓜:回复月月老师 税金及附加也要1结转
2023-03-02 05:47:47
月月老师:回复冬瓜你好,营业税金及附加也要结转的。如果我的回答解决了你的问题,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-03-02 06:12:21
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ???? 发表的提问:
新政府会计制度下,每月发生的财政补助收入和财政补助支出,可以每月月末结转至本期盈余吗?分录要怎么做?
你好,分录是 借 本期盈余 贷 财政补助支出 借 财政补助收入贷 本期盈余
273楼
2023-03-02 05:47:01
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 张英 发表的提问:
财务费用月末不是结转到了损益科目了怎么会有余额呀
你好,你把财务费用的利息收入做凭证时记入贷方去了,要做在借方红字才能结转
274楼
2023-03-02 06:08:21
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张英:回复徐阿富老师
2023-03-02 06:38:26
张英:回复徐阿富老师 这样做对吗
2023-03-02 06:52:21
徐阿富老师:回复张英你好·,对的,一般是先借银行存款 借财务费用(红字)
2023-03-02 07:15:44
张英:回复徐阿富老师
2023-03-02 07:27:10
张英:回复徐阿富老师 为什么余额表中的财务费用贷方有余额呀
2023-03-02 07:37:56
张英:回复徐阿富老师
2023-03-02 08:06:25
徐阿富老师:回复张英你好,你·这个月在开始就有,不是这个凭证问题
2023-03-02 08:23:44
张英:回复徐阿富老师 开始没有余额的,这个是19年的1月份的,年初没有余额
2023-03-02 08:51:33
张英:回复徐阿富老师
2023-03-02 09:08:25
徐阿富老师:回复张英你好,那就是最后的这个凭证,利息收入没有做对,然后你刚才的凭证过账了吗?
2023-03-02 09:18:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 1 发表的提问:
期间费用结转的分录。。。。
你好,借;本年利润,贷;管理费用,销售费用,财务费用
275楼
2023-03-02 06:27:00
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1:回复邹老师 计提管理人员工资
2023-03-02 06:46:11
1:回复邹老师 计提管理人员工资分录
2023-03-02 07:00:38
邹老师:回复1你好,借;管理费用,贷 ;应付职工薪酬——工资
2023-03-02 07:15:22
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 老实的含羞草 发表的提问:
从上年结转财政预算内资金中,拨付给下属单位的资金。财务会计和预算会计应该如何会计处理?具体分录是?
你好,我们平时拨给下属单位的经费分录是 借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
276楼
2023-03-05 07:40:35
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 虚心的毛巾 发表的提问:
财务费用-利息收入,在期末结转损益通过财务费用结转本年利润,t型账上借贷方借方红字0.09.贷方0.09这样的他的发生额是0.还是0.18
发生额,就是0.09。发声额0.09。
277楼
2023-03-05 08:04:37
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虚心的毛巾:回复玲老师 可是借方0.09红字,贷方0.09黑字,他发生额怎么得到0.09呢,我不明白
2023-03-05 08:24:22
玲老师:回复虚心的毛巾借方金额就属于借方发生额。贷方金额就属于贷方发生额。
2023-03-05 08:52:43
虚心的毛巾:回复玲老师 就是这样子的t型账
2023-03-05 09:17:26
玲老师:回复虚心的毛巾这样的实际就是借方发生额是 -0.09 贷方发生额是  0.09
2023-03-05 09:41:14
虚心的毛巾:回复玲老师 期末余额在借方还是贷方呢,应该是0吗
2023-03-05 10:08:26
玲老师:回复虚心的毛巾应该是贷方余额0.18。借方负数就是贷方的意思
2023-03-05 10:37:10
虚心的毛巾:回复玲老师 哦,我在明细账上的余额就是借方,第一笔是红字0.09.方向在借方,第二笔结转损益时候财务费用0.09在贷方,但是他的期末余额方向还是得在借方的吗
2023-03-05 11:02:25
玲老师:回复虚心的毛巾你好,你好,结转完损益后,财务费用没有余额。
2023-03-05 11:27:33
虚心的毛巾:回复玲老师 刚才的t型账贷方余额0.18他也不平的啊,我就是不明白这一点
2023-03-05 11:50:50
玲老师:回复虚心的毛巾是按照。财务费用这个余额。结转到本年利润,然后期末没有余额。
2023-03-05 12:11:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 啦啦啦123478 发表的提问:
老师,财务软件中的结转损益,那我月末结转增值税的分录、本年利润的分录还要自己写吗
你好,结转损益系统自动生成 结转增值税,本年利润的需要自己录入
278楼
2023-03-05 08:14:55
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啦啦啦123478:回复邹老师 结转损益是指把损益类科目汇总吗
2023-03-05 08:30:37
邹老师:回复啦啦啦123478你好,不是的,就是把损益科目结转到本年利润
2023-03-05 08:46:01
啦啦啦123478:回复邹老师 老师,那使用财务软件的话,自己月末要写哪些结转分录啊
2023-03-05 09:00:14
邹老师:回复啦啦啦123478就是需要写结转本年利润的
2023-03-05 09:26:47
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 果果酱 发表的提问:
请教!财政直接支付的怎么做分录?以往的的是借:非财政补助结转—专款支出-xx 贷:非财政补助结转-拨入专款-xx(财政直接支付),现在新政府会计制度下财务会计分录怎么做?预算会计分录怎么做?
借:业务活动费用等 贷:财政拨款收入 预算会计借:事业支出或行政支出 贷:财政拨款预算收入
279楼
2023-03-05 08:21:00
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果果酱:回复小云老师 业务活动费下设什么二级科目来核算好一点?
2023-03-05 08:56:01
小云老师:回复果果酱是什么事情就设什么,二级科目没有强制规定的
2023-03-05 09:13:53
果果酱:回复小云老师 那如果收到财政批下来的资金文时就记收入的话,财务凭证、预算凭证要怎么做分录?(到时有对应的项目再打报告向财政申请资金,财政直接支付的,钱不过我们的账户的)
2023-03-05 09:39:30
小云老师:回复果果酱直接支付申请资金不用做,实际买了东西财政付了钱才做的
2023-03-05 09:56:49
果果酱:回复小云老师 说错了,上面您说的分录是取得财政拨款收入(直接支付)的分录,那实际支付的时候,借 财政拨款收入  贷方是什么呢
2023-03-05 10:22:25
小云老师:回复果果酱上面说的就是实际支付的时候呀,你申请是不用做的,财政直接支付出去了才做
2023-03-05 10:34:22
果果酱:回复小云老师 那这样不是账上都看不到财政批来的资金有多少?就是账上只反映一进一出,看不到结余?
2023-03-05 10:56:41
小云老师:回复果果酱直接支付就是这样的呀,你出了多少有单据的,你有多少指标自己知道,年底一减剩下的就做到财政应返还就行了
2023-03-05 11:07:41
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ T ° original beauty 发表的提问:
老师,现在使用财务软件年末除了结转本年利润,还需要做分录结转收入和成本吗?
您好,同学,不用再结转收入和成本了。
280楼
2023-03-06 05:10:07
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 刘科英 发表的提问:
开业之前为了请客户办会员卡时用的玻璃杯赠品,会计分录怎么做,二级明细是什么?还有财务费用(手续费、短信费、帐户年费等银行收取的)也作借:管理费用--开办费,经营期再结转至借:财务费用的吗?
也就是说损益类直接先归集到借:管理费用--开办费,经营期再确认为具体费用(销、管、财)作企业亏损。
281楼
2023-03-06 05:33:33
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QQ老师:回复刘科英你好!财务费用直接进财务费用就可以不用通过开办费,赠品计入开办费的广宣费就可以
2023-03-06 05:49:04
刘科英:回复QQ老师 办会员卡用的赠品玻璃杯子,不作库存商品吗?购入,借:库存商品--玻璃杯--赠品,贷:现金等,再:借:管理费用--开办费,贷:库存商品--玻璃杯--赠品发出
2023-03-06 06:17:37
刘科英:回复QQ老师 赠品直接借:管理费用--开办费,贷:现金等,经营期结转开办费:借:销售费用--广宣费,贷:管理费用--开办费
2023-03-06 06:45:30
刘科英:回复QQ老师 开办费的广宣费,指什么,开办费下面的第三级明细,广宣费吗?
2023-03-06 07:09:23
QQ老师:回复刘科英你好!是的 三级科目核算
2023-03-06 07:29:21
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 忠悆妳℡ 发表的提问:
上月交了两年的技术维护费,月末结转吗?明年的也结转吗?会计分录怎么做?
您好!你可以借预付账款 管理费用 贷现金等。
282楼
2023-03-06 05:55:33
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
你好,老师,20年的账已结账,事业单位预算会计部门经济科目劳务费做成了接待费,22年有必要更正吗?,要更正分录是借,财政拨款结转—累计结转(劳务费)1000,借财政拨款结转—累计结转(接待费)1000吗
同学这个明细下面的不需要更改了
283楼
2023-03-06 06:15:26
全部回复
没有如果:回复venus老师 做错了难道就这样不改吗?
2023-03-06 06:55:29
venus老师:回复没有如果同学这个是二级明细的分类,如果调整就是两个明细借贷调整
2023-03-06 07:12:09
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 书画怡情 发表的提问:
 会计学堂零基础学会计,会计分录税费,练习9月末结转增值税,怎么写分录怎么算?
“应交增值税”科目,每月的明细科目借贷方余额可不结平,但在年底必须要结平各明细科目。   结转进项税额:   借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税     贷:应交税费——应交增值税(进项)   结转销项税额:   借:应交税费——应交增值税(销项)     贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税   根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:   借:应交税费——未交增值税     贷:银行存款
284楼
2023-03-06 06:20:59
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 爱丽泡泡儿 发表的提问:
年末结转增值税的会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
285楼
2023-03-07 05:30:03
全部回复

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