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财务费用期末结转的会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
财务费用在借方管理费用在贷方期末结转怎么转
1、借:本年利润 贷:财务费用 2、借:管理费用 贷:本年利润
46楼
2022-12-08 13:24:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 纯真的钢笔 发表的提问:
工业会计,期末原材料的结转顺序是?会计分录是?
您好 。实际有生产领用吗? 如果没有,不用结转。
47楼
2022-12-09 09:42:15
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纯真的钢笔:回复玲老师 如果领用的话?怎么做?
2022-12-09 10:09:59
玲老师:回复纯真的钢笔借生产成本贷原材料。完工入库,借库存商品贷生产成本。
2022-12-09 10:35:32
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Barbarossa 发表的提问:
您好,请问平行记账中预算会计每月月末有哪些科目需要结转?比如财政拨款结转,财政拨款结余,经营结余等需要每个月结转吗,还是只有年终结转?财务会计月末要把收入和费用结转到本期盈余,预算会计需要吗
行政事业单位不用每个月做结转,年末结转一次就可以。本期盈余也是年末结转。预算会计也是年末结转。
48楼
2022-12-09 10:07:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Q^_^Z^_^H 发表的提问:
期末哪些费用要结转,如何结转,分录怎么写
你好,损益类的都需要结转 借;本年利润 贷;销售费用,管理费用,财务费用
49楼
2022-12-09 10:26:59
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Q^_^Z^_^H:回复邹老师 还有其他分录嘛
2022-12-09 10:57:02
邹老师:回复Q^_^Z^_^H你好,费用结转就是这样的分录
2022-12-09 11:10:32
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
管理费用23861.88财务费用1659.28营业外收入3400分录该怎么做?未分配利润18802.6,月末结转分录该怎么做?财务费用是入息
你好!借:本年利润 贷:管理费用 23861.88 财务费用 1659.28 分录2:借:营业外收入 贷:本年利润 未分配利润就不能结转了,除非这个数是本年利润。
50楼
2022-12-11 10:19:31
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 阳光 发表的提问:
期末结帐计提折旧的分录?待摊费用的分录?无形资产摊销的分录?结转销售成本的分录?
借管理费用 制造费用 生产成本 贷累计折旧
51楼
2022-12-11 10:29:54
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暖暖老师:回复阳光借管理费用 贷长期待摊费用
2022-12-11 11:13:59
暖暖老师:回复阳光借:管理费用或者制造费用 贷累计摊销
2022-12-11 11:33:23
暖暖老师:回复阳光借:主营业务成本 贷库存商品
2022-12-11 11:57:20
阳光:回复暖暖老师 还有呢?
2022-12-11 12:23:56
阳光:回复暖暖老师 销售成本一般包括哪些?
2022-12-11 12:43:11
暖暖老师:回复阳光就是这四个,哪里还有?
2022-12-11 13:11:05
阳光:回复暖暖老师 长期待摊费用和待摊费用有何区別?现在有用待摊费用这个科目吗?
2022-12-11 13:28:21
暖暖老师:回复阳光长期待摊费用取消了,一般用预付账款
2022-12-11 13:44:50
阳光:回复暖暖老师 那你上面给我的_……借管理费用 贷长期待摊费,是错的吧?
2022-12-11 14:14:44
暖暖老师:回复阳光你说了摊销费用,我就按这个写的
2022-12-11 14:33:09
阳光:回复暖暖老师 像长期借款计提利息的分录怎么写呢?
2022-12-11 14:43:32
暖暖老师:回复阳光借财务费用~利息支出 贷应付利息
2022-12-11 15:08:46
阳光:回复暖暖老师 那是写:借管理费用 贷预付账款吗?
2022-12-11 15:29:48
暖暖老师:回复阳光付款时这样写还是啥时?
2022-12-11 15:50:39
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
期末增值税结转会计分录怎么做
月份终了: 1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。
52楼
2022-12-11 10:43:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 现代的老师 发表的提问:
小企业一般纳税人,请问以下会计分录做法是否正确?,谢谢 1)银行利息收入200元时会计分录: 借:银行存款 200 贷:财务费用 200 2)支付银行手续费时分录: 借:财务费用 100 贷:银行存款 100 3)月末结转分录: 借:本年利润 -100 贷:财务费用 -100
你好,前面两笔分录是正确的 第三笔需要把财务费用——利息收入,财务费用——手续费分别 结转才是的 借;财务费用——利息收入200,贷;本年利润 200 借;本年利润100,贷;财务费用——手续费100
53楼
2022-12-11 11:02:59
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现代的老师:回复邹老师 费用类结转不是一般都在贷方吗
2022-12-11 11:23:43
邹老师:回复现代的老师你好,不一定都是在贷方,比如财务费用——利息收入就特殊的计入借方了
2022-12-11 11:33:45
现代的老师:回复邹老师 好的,谢谢!还有个问题,就是现在国家对税务有免征优惠政策,收到本年度文建费退税时,会计分录是否是记入营业外收入呢?
2022-12-11 11:55:31
邹老师:回复现代的老师你好,收到本年度文建费退税时,做之前缴纳相反分录就是了
2022-12-11 12:05:59
现代的老师:回复邹老师 之前计提时: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金 支付税款时: 借:应交税金 贷:银行存款 请问现在收到退税时,是不是只要做这笔分录就可以了? 借:银行存款 贷:应交税金 请问是
2022-12-11 12:24:43
邹老师:回复现代的老师你好,收到退回还需要在你提供分录的基础上做一笔这个分录 借;应交税金,贷;主营业务税金及附加
2022-12-11 12:53:41
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ ???? 柠檬会计???? 发表的提问:
老师好!请问银行存款收到一笔利息,分录是借银行存款,贷财务费用吗?那期末结转怎么做呢财务费用在贷方
收到银行存款利息借:银行 借:财务费用(负数) 结转借:本年利润 贷:财务费用(负数)
54楼
2022-12-12 08:47:16
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???? 柠檬会计????:回复姜老师 两个借方啊?不是有借必有贷吗
2022-12-12 09:16:50
姜老师:回复???? 柠檬会计????但是财务费用是费用类科目,平时发生额在借方,不能在贷方,只有在结转时才在贷方。
2022-12-12 09:46:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阳光 发表的提问:
写出月末结转制造费用不含金额的会计分录
你好!借生产成本 贷制造费用。
55楼
2022-12-12 09:15:43
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ DORIS 发表的提问:
研发支出的会计分录和期末结转时的分录是怎样的?
研发支出会计分录,借研发支出一资产化支出,费用化支出,贷银行存款
56楼
2022-12-12 09:27:45
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DORIS:回复庄老师 期末结转时呢?
2022-12-12 09:41:25
庄老师:回复DORIS期末结转时的分录费用化的研发支出是在期末(月末)结转计入管理费用,并贷记“研发支出——费用化”。 研究开发项目达到预定用途形成无形资产的,借记“无形资产”科目,贷研发支出一资产化支出。
2022-12-12 09:56:44
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 依旧 发表的提问:
1、工业企业月末结转的会计分录? 2、商贸企业月末结转的会计分录?
一、工业企业月末结转的会计分录? 1、月末,结转制造费用   制造费用分摊可按材料消耗或人工成本或实做工时或机器工时   某产品制造费用分配率 = 该产品消耗材料 / 本期材料消耗总额   某产品应分摊的制造费用 = 该产品制造费用分配率 × 本期制造费用总额   借:生产成本   贷:制造费用   2、月末,结转完工入库产品   借:库存商品   贷:生产成本   3、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算)   借:主营业务税金及附加   贷:应交税费—应交城建税   应交税费—应交教育费附加   应交税费—应交地方教育费附加   4、月末,结转本月销售商品成本和税金   借:主营业务成本   贷:库存商品   借:本年利润   贷:主营业务成本   主营业务税金及附加   5、月末,结转本月收入   借:主营业务收入   贷:本年利润   6、月末,结转本月费用   借:本年利润   贷:管理费用   销售费用   财务费用   7、月末,结转应交增值税   1)结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额)   2)结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   3)结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增
57楼
2022-12-12 09:53:59
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ ponyo 发表的提问:
老师,请问事业单位会计期末结转的分录
1、将“财政补助收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”zhidao、“事业收入”、“其他收入”等科目余额转入“事业结余”,借记“财政补助收入”、“上级补助收 入”、“附属单位缴款”、“事业收入”及“其他收入”科目,贷记“事业结余”; 2、将“拨出经版费”、“事业支出”、“上缴上级支出”、“销售税金(非经营业务)”、“对附属单位补 助”、“结转自筹基建”等科目余额转入“事业结余”,借记“事业结余”,贷记“拨出经费”、“事业支 出”、“上缴上级支出”、“销售税金”、“对附属单位补助”、“结转自筹基建”等科权目。 3、将“经营收入”科目余额转入“经营结余”科目,借记“经营收入”科 目,贷记“经营结余”; 4、将“经营支出”、“销售税金”等科目余额转入“经营结余”,借记“经营结余”科目,贷记 “经营支出”、“销售税金”科目。
58楼
2022-12-13 09:24:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会员3班沈肖 发表的提问:
1月未分配利润:年初37445.09,期末42452.29,2月只有财务费用6676.77,应交税金24,结转的分录怎么写,请详细
你好;       财务费用 做  借本年利润贷财务费用 ; 你这个税金 是借方还是贷方余额; 你是一般纳税人还是小规模   
59楼
2022-12-13 09:33:47
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会员3班沈肖:回复meizi老师 税金在借方,小规模纳税人,老师能帮我把数据填上吗?
2022-12-13 09:54:42
meizi老师:回复会员3班沈肖 你好 ;  小规模 你增值税在借方吗  ? 还是什么税种 ;     财务费用 做  借本年利润6676.77贷财务费用6676.77 ;   
2022-12-13 10:23:07
会员3班沈肖:回复meizi老师 应交税金-个人所得税
2022-12-13 10:47:36
meizi老师:回复会员3班沈肖 你好;  是个税 说你缴纳了给税务局了 。 你现在  在工资扣除 的话做 一笔 借应付职工薪酬- 工资贷 应交税费-应交个人所得税 ; 这样就行了   
2022-12-13 11:05:47
会员3班沈肖:回复meizi老师 是在贷方的,我刚刚写错了
2022-12-13 11:16:36
meizi老师:回复会员3班沈肖 在贷方说明你还没有缴纳;  你们是不是忘记申报个税 了或者 是  缴纳的金额 比你贷方计提的金额大  ?   
2022-12-13 11:46:24
会员3班沈肖:回复meizi老师 钱是以及缴纳了,我在做分录的时候写的是借:银行存款,贷:应交税金-个人所得税,是我写错了吗?
2022-12-13 12:00:38
meizi老师:回复会员3班沈肖 你好 ;     是的。 你 分录做反了 哦 ; 缴纳分录 贷方肯定是银行存款的。 借方做    :应交税金-个人所得税
2022-12-13 12:20:52
会员3班沈肖:回复meizi老师 这样应交税金-个人所得税就在借方,本年利润和财务费用我也写了,资产负债表期末数不平,差异就是财务费用6676.77
2022-12-13 12:44:36
meizi老师:回复会员3班沈肖 你好 ;  到时你工资扣除就行了。借应付职工薪酬- 工资贷 应交税费-应交个人所得税 ; 这样就行了  ;   财务费用我给你写了分录了 月末结转到 本年利润去 ;  
2022-12-13 12:55:25
会员3班沈肖:回复meizi老师 借本年利润6676.77贷财务费用6676.77 我就是这样写的,不过资产负债表期末数不平,差异就是6676.77,这是什么问题,还是我哪里没有写对
2022-12-13 13:24:55
meizi老师:回复会员3班沈肖 你好 ;  期末不平衡?   你这个财务费用是什么业务发生的    
2022-12-13 13:46:32
会员3班沈肖:回复meizi老师 是利息,对公服务费,短信服务费
2022-12-13 14:04:38
meizi老师:回复会员3班沈肖 利息 你是不是做到贷方去财务费用去了。 去看看分录   
2022-12-13 14:20:36
会员3班沈肖:回复meizi老师 借:财务费用,贷银行存款,是在借方
2022-12-13 14:42:07
meizi老师:回复会员3班沈肖 你好 ;  你利息  是这样做的吗 。  你  利息收入要做 借银行存款借财务费用-利息收入负数 ; 才对的;  你其他费用   是 走   借:财务费用,贷银行存款,
2022-12-13 15:08:38
会员3班沈肖:回复meizi老师 利息是支出的,也是写借银行存款借财务费用-利息收入负数??
2022-12-13 15:24:59
meizi老师:回复会员3班沈肖 你好   ;   利息是支出的    我还以为你收到的;      借:财务费用,贷银行存款, 那都是这样来做 ; 你去看你做 这笔 借 本年利润贷财务费用 还是不对吗  ?    你软件做账的还是手工做的  
2022-12-13 15:41:44
会员3班沈肖:回复meizi老师 手工做账,用的表就是会计模板下载里面的表
2022-12-13 15:59:17
meizi老师:回复会员3班沈肖你好;  那你就去 结转。  估计是没有结转对    
2022-12-13 16:26:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
期末结转汇兑损益的会计分录是怎么做的?
借:财务费用--汇兑损益贷:银行存款
60楼
2022-12-13 09:54:00
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