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结转销售收入会计处理
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小陶子 发表的提问:
视同销售中 哪几项会计处理要确认收入结转成本
投资、分配和职工个人福利。祝您工作愉快!
1楼
2023-03-08 17:29:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 热情的西牛 发表的提问:
餐饮行业销售收入会计处理
你好,餐饮行业销售收入账务处理是 借:库存现金等科目 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
2楼
2023-03-08 18:21:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 大力的御姐 发表的提问:
6.销售成本结转的会计处理 (1)销售商品结转成本100000元。 (2)销售原材料结转成本50000元。 (3)销售商品结转成本40000元。 (4)销售原材料结转成本90000元。 求会计分录
您好 借:主营业务成本 100000 贷:库存商品 100000 借:其他业务成本 50000 贷:原材料 50000 借:主营业务成本 40000 贷:库存商品40000 借:其他业务成本 90000 贷:原材料 90000
3楼
2023-03-08 19:28:44
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 14.97w
引用 @ 天真的冷风 发表的提问:
老师您好,请问一下,我们公司给客户发货,已确认收入,结转本,现因为质量问题,免费补货给客户,应该怎么做会计处理?谢谢
借:主营业务成本 贷:库存商品
4楼
2023-03-08 20:41:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 从容的衬衫 发表的提问:
仔细一下房地产新项目结转收入的会计处理
你好,房地产新项目结转收入的会计处理是 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
5楼
2023-03-08 21:35:29
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 冉小梦 发表的提问:
外帐 上个会计做账 没有销售 出库但是结转了收入跟成本了 这个月怎么处理呢
你好,没有销售那主营业务收入与成本数据怎么来的?
6楼
2023-03-08 22:50:20
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冉小梦:回复吴月柳 不知道怎么做上的 可能做错了
2023-03-08 23:27:18
吴月柳:回复冉小梦可能做的无票收入
2023-03-08 23:53:40
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 生动的眼神 发表的提问:
税务上要视同销售申报处理,视同销售收入,同时申报时结转成本,但会计上已记入成本,成本是否扣两次呀。
成本不可能扣两次,需要做收入交税处理。
7楼
2023-03-09 00:08:19
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ A会计学堂吴老师 发表的提问:
去年12月的销售收入2千多万元,在今年3月退回 ,应该如何进行会计处理?
你好 开红字发票,红冲当期收入 和成本 
8楼
2023-03-09 01:17:09
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A会计学堂吴老师:回复玲老师 出口保税区的
2023-03-09 01:41:43
A会计学堂吴老师:回复玲老师 有影响没
2023-03-09 02:00:54
玲老师:回复A会计学堂吴老师出口的我没做过 这个不好说 
2023-03-09 02:24:18
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 纯情的小白菜 发表的提问:
企业商品销售收入核算中自销业务的会计处理。请问这个问题讲课应该从那放些方面讲解呢?谢谢
自销业务是怎么理解,是自产自销吗。
9楼
2023-03-09 02:11:56
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纯情的小白菜:回复林老师 我就是不清楚 呢 百度上也没有呢
2023-03-09 02:40:26
林老师:回复纯情的小白菜视同销售也要交纳税款。
2023-03-09 03:07:00
纯情的小白菜:回复林老师 视同销售属于自销业务?
2023-03-09 03:23:07
林老师:回复纯情的小白菜视同销售属于自销业务。
2023-03-09 03:37:23
林木老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ A会计学堂吴老师 发表的提问:
去年12月的销售收入2千多万元,在今年3月退回 ,应该如何进行会计处理?
同学,你们这个收入当时开发票出去了吗?
10楼
2023-03-09 03:25:35
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A会计学堂吴老师:回复林木老师 我也不知道,我刚来
2023-03-09 03:46:41
A会计学堂吴老师:回复林木老师 老师,开发票和没开发票,都应该怎么处理啊
2023-03-09 04:07:33
林木老师:回复A会计学堂吴老师没有开发票好办,直接把账调到2021年冲减收入,如果是开发票了就麻烦了,要在开票系统里做红冲。
2023-03-09 04:20:51
A会计学堂吴老师:回复林木老师 我刚问了下,开票了,出口到保税区的
2023-03-09 04:47:41
林木老师:回复A会计学堂吴老师同学,你这还是出口的啊!
2023-03-09 05:12:50
A会计学堂吴老师:回复林木老师 嗯嗯,老师,这个冲红会有影响吗
2023-03-09 05:28:13
林木老师:回复A会计学堂吴老师你们出口的为什么会出现退货?是什么原因
2023-03-09 05:49:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.72w
引用 @ 李开清 发表的提问:
一笔销售收入,对方不需要发票,货已发,会计处理?
借永存贷主营业务收入应交税费
11楼
2023-03-09 04:43:28
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李开清:回复郭老师 报税这笔如何处理?
2023-03-09 04:55:45
郭老师:回复李开清一般还是小规模,专票普票,金额是多少
2023-03-09 05:21:52
李开清:回复郭老师 个体工商户一般纳税人,金额5万,对方不要开发票!
2023-03-09 05:37:39
郭老师:回复李开清主表9.11栏
2023-03-09 06:06:37
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 纯情的小白菜 发表的提问:
企业商品销售收入核算中自销业务的会计处理。请问这个问题应该从那放些方面理解呢?谢谢
自产自销吗?
12楼
2023-03-09 05:46:47
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纯情的小白菜:回复张伟老师 自销应该是自产的产品吧 然后呢?
2023-03-09 06:12:09
张伟老师:回复纯情的小白菜借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费
2023-03-09 06:39:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 薛小胖不吃饭 发表的提问:
购买苗木,销售苗木,收到货款,成本结转,这一整套的会计处理是如何?
您好,购买时,借;库存商品,或者消耗性生物资产,贷:现金或者银行存款,销售时收到货款,开具发票,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入。结转成本时,借:主营业务成本,贷;库存商品,或者消耗性生物资产。
13楼
2023-03-09 06:54:48
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 殷勤的草丛 发表的提问:
以前会计按销售收入比例结转成本,我是中途接的,不知如何结转成本
你们单位具体从事什么业务?
14楼
2023-03-09 07:50:36
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殷勤的草丛:回复方亮老师 商贸
2023-03-09 08:20:09
殷勤的草丛:回复方亮老师 我在想库存商品如何建期初账?
2023-03-09 08:46:32
方亮老师:回复殷勤的草丛1、应该结转的销售成本=销售数量*成本单价,成本单价可以采用加权平均法、先进先出法等。 2、根据您在1楼的描述,说明你们单位已经建账,“我在想库存商品如何建期初账?”这句话如何理解?
2023-03-09 09:10:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 朵拉 发表的提问:
你好老师我们是去年11月份销售的材料钱收到了。会计这边一直没有见销货单2019年没有确认销售收入。2020年3月份才见销货单。但是年前已经结转账套。这个应该怎么做
你好 那你20年补做收入 你们之前是挂的预收账款吗
15楼
2023-03-09 08:44:00
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朵拉:回复meizi老师 是的。补做收入 利润会高啊当月的
2023-03-09 09:16:03
meizi老师:回复朵拉你好 你走以前年度损益调整来补收入 不是直接做到2020年收入去
2023-03-09 09:43:54
朵拉:回复meizi老师 会计分录怎么做
2023-03-09 09:58:13
meizi老师:回复朵拉你好 借银行存款贷以前年度损益调整贷应交税费-应交增值税 借以前年度损益调整贷应交税费-应交城建税等 应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交增值税应交税费-应交城建税等 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款。 结转以前年度损益调整到未分配利润去
2023-03-09 10:18:01
朵拉:回复meizi老师 好的谢谢老师
2023-03-09 10:47:05
朵拉:回复meizi老师 内账不用调应交税费吧!
2023-03-09 11:00:53
meizi老师:回复朵拉是的 可以不用 内账的话
2023-03-09 11:16:45
朵拉:回复meizi老师 结转年度调整损益转到未分配利润是不是自动结转我都不需要再做一步了吧
2023-03-09 11:32:14
meizi老师:回复朵拉你好 这个是要自己结转的 不是自动的
2023-03-09 11:52:31
朵拉:回复meizi老师 这个结转分录的怎么写
2023-03-09 12:11:40
meizi老师:回复朵拉你好 看你门以前年度损益调整余额方向 如果是借方就做 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-03-09 12:35:43
朵拉:回复meizi老师 好的谢谢老师
2023-03-09 12:51:12
meizi老师:回复朵拉没事的 希望能帮到你
2023-03-09 13:14:32
朵拉:回复meizi老师 以前没有年度损益调整。是平的。那未分配利润是借方还是贷方
2023-03-09 13:42:41
meizi老师:回复朵拉你好 你现在是补做收入 在2020年做收入 你19年没有做分录 。现在2020年才走了以前年度损益调整科目来做的 你有收入会增加利润的 正常应该转利润分配贷方去的
2023-03-09 13:59:26

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