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增值税专用发票抵扣会计分录
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崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 余梦 发表的提问:
设备维修费应如何做会计分录(有增值税专用发票)
借:应交税费—应交增值税(进项税额) 借:管理费用—修理费 贷:库存现金或银行存款等
256楼
2023-02-23 06:50:59
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余梦:回复崔老师 好的,系统里面自己借:制造费用 贷:现金,搞的很郁闷,确定下是不是系统里面的错误
2023-02-23 07:23:18
崔老师:回复余梦新准则明确设备修理费在管理费用
2023-02-23 07:37:50
建筑王老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 幸运星 发表的提问:
增值税一般纳税人煤炭企业,11月份发生销售煤炭已开出增值税专用发票876962.29元,其中增值税销项税款120960.32元。但11月份公司购进煤炭4290吨,煤款1029600吨,未取得增值税专用发票。求账务怎么处理,如何做会计分录,增值税怎么抵扣
卖煤借银行存款876962.29贷主营业务收入756001.97应交税费应交增值税销项税额120960.32
257楼
2023-02-24 04:58:28
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建筑王老师:回复幸运星买煤未来票借物资采购1029600贷银行存款,同样数
2023-02-24 05:12:14
建筑王老师:回复幸运星不能抵扣增值税全额交税
2023-02-24 05:41:54
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
1、增值税专用发票抵扣联上盖了两个发票章,一个不清楚,又在旁边重新盖了一个,这样的发票可以抵扣吗?2、增值税专用发票抵扣联上的发票章盖得不清楚可以抵扣吗?3、增值税专用发票抵扣联上同时加盖新发票章和旧发票章,这样的可以抵扣吗?.
根据《国务院  关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》(中华人民共和国国务院令第587号,以下简称《发票管理办法》)第二十二条规定,开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十一条规定,专用发票应按下列要求开具: (一)项目齐全,与实际交易相符; (二)字迹清楚,不得压线、错格; (三)发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章; (四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。 根据《国家税务总局关于发票专用章式样有关问题的公告 》(国家税务总局公告2011年第7号)第二条规定,发票专用章自2011年2月1日起启用。旧式发票专用章可以使用至2011年12月31日。 根据《发票管理办法》第二十一条规定,不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。 因此,按照上述规定,纳税人应该取得一次性加盖清晰可见的发票专用章的专用发票。
258楼
2023-02-24 05:26:56
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 甜甜的美女 发表的提问:
银行手续费银行当月扣去了,增值税专用发票下月开,会计分录,借:财务费用,进项税下月才认证,当月会计分录怎么做?
你好  借 应交税费-进项税 借 财务费用(红字) 
259楼
2023-02-24 05:56:54
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甜甜的美女:回复轶尘老师 当月认证都没认证,怎么记应交税费,下月认证
2023-02-24 06:25:18
轶尘老师:回复甜甜的美女当月  借 财务费用 贷 银行存款 下个月  借 应交税费-进项税 借 财务费用(红字) 
2023-02-24 06:40:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,我咨询你个问题。单位给员工购买工服。取得增值税专用发票,是否可以抵扣,会计分录怎样做? 给我做一下分录行吗,购买及发放?
你好,进入劳保费可以税。 你好,进入劳保费可以 借管理费用,等劳保费 进项税额 贷应付职工薪酬。
260楼
2023-02-24 06:19:37
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
本月来了进项发票,但是不亲,本月来了进项发票,但是不想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?
本月来了进项发票,但是不想认证,还是必须做会计分录,计入应交税费--待抵扣进项税
261楼
2023-02-24 06:48:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 格调 发表的提问:
请问老师,11月10日收到开票日期为11月9日的增值税专用发票,可以用来抵扣所属期为10月的的增值税销项税额吗?如果可以,应该怎么做会计分录呢
你好,同学。不可以的,只能是之前抵扣之后的
262楼
2023-02-26 16:08:08
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格调:回复陈诗晗老师 意思是11月份开出的发票不能用来抵扣10月份的税额吗
2023-02-26 16:29:21
陈诗晗老师:回复格调你是11月开出的发票可以用10月开进来 的发票抵扣
2023-02-26 16:45:46
格调:回复陈诗晗老师 这个我知道,但是我们作为购买方,就不能用11月份收到的发票抵扣我们10月份开出的发票税额是吗?
2023-02-26 17:05:19
陈诗晗老师:回复格调不可以不可以。 给你说了,你觉得怎么可能 税局会让这种事情 发生,就相当 于你把未来的工资提前给你发了,公司会同意吗
2023-02-26 17:16:55
格调:回复陈诗晗老师 嗯嗯,好的,谢谢
2023-02-26 17:30:37
陈诗晗老师:回复格调不客气,祝你工作愉快
2023-02-26 17:55:19
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 爱游???? 发表的提问:
部分甲供材项目,申请了简易计税,但是也有部分是自己买材料,对方开的16%的增值税专用发票,是不是不能抵扣,那会计分录如何做?
不能抵扣的! 你的进项入原材料成本
263楼
2023-02-26 16:20:05
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爱游????:回复答疑-李老师 具体分录能麻烦写一下吗,比如收到10万的材料发票,进项是13793.1
2023-02-26 16:45:16
答疑-李老师:回复爱游????借原材料 10万+13793.1
2023-02-26 17:09:34
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 徐华芬 发表的提问:
上月已抵扣的增值税专用发票已入账未付款本月收到同等金额的负数专用发票该如何做分录?
您申请开具红字发票信息表时,要做 例如 借:原材料 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 收到红字发票时,做 借:原材料 负数 贷:银行存款等 负数
264楼
2023-02-26 16:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小小明 发表的提问:
目前是小规模,想进一批货,专票目前还不能抵扣,就想升为一般纳税人之后再让对方开专票,(1)现在付款会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款。 (2)收到货物的时候的会计分录怎么写??(3)收到增值税专用发票的会计分录怎么写??
你好 收到货物 ,发票一起做账务处理 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
265楼
2023-02-27 06:08:01
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小小明:回复邹老师 发票和货物不是一起到的,货物先到,后期再开发票
2023-02-27 06:30:26
邹老师:回复小小明收到货物 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-02-27 06:47:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 谦让的荔枝 发表的提问:
简易计税能开增值税专用发票吗开出能抵扣吗
你好,不可以开具专用发票的 也不能抵扣
266楼
2023-02-27 06:26:39
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
多交的增值税不退,抵扣增值税欠税,如何做会计分录
借:应交税费-进项税(红),贷:应交税费-未交增值税(红)
267楼
2023-02-27 06:42:00
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
增值税专用发票,抵扣联丢失,不抵扣,发票入账可以吗?
没事抵扣联丢失了就用发票联复印进就可以,正常抵扣,让对方吧他们的完税证明复印一个给你
268楼
2023-02-28 06:04:24
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 蓝色妖姬 发表的提问:
一般纳税人企业 有进项发票专票 抵扣完增值税之后 专票的总价款也可以 用来当费用发票吗 分录怎么做呀
专票的不含税价款也可以 用来当费用发票
269楼
2023-02-28 06:28:23
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蓝色妖姬:回复文文老师 那到底是不含税当 费用发票 还是 含税当费用发票呢 分录怎么做呀老师
2023-02-28 06:40:04
文文老师:回复蓝色妖姬借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
2023-02-28 07:07:25
蓝色妖姬:回复文文老师 老师 这个分录相当于既抵扣了 也做费用发票了对吗
2023-02-28 07:26:43
文文老师:回复蓝色妖姬是的。这个分录相当于既抵扣了 也做费用发票了
2023-02-28 07:49:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
270楼
2023-02-28 06:41:59
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'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 购买办公用品收到增值税普通发票呢
2023-02-28 07:23:06
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借管理费用办公费 贷库存现金
2023-02-28 07:40:22
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,,谢谢老师
2023-02-28 07:50:25
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票后收到货款时呢
2023-02-28 08:18:21
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借银行存款 贷应收账款
2023-02-28 08:38:58
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票时挂应收账款对吗
2023-02-28 09:08:36
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的,开票的时候挂应收账款
2023-02-28 09:24:27
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,知道了,谢谢老师
2023-02-28 09:47:35
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 可以挂预收吗
2023-02-28 10:10:57
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ你要是先收款那就挂预收,要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2023-02-28 10:39:50
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 先开票后到账的都是挂应收对吗
2023-02-28 10:51:42
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ先开票后到账的都是挂应收对吗,是的
2023-02-28 11:16:55
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-02-28 11:27:47
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ满意请给五星好评,谢谢
2023-02-28 11:41:42

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