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收到员工社保会计分录怎么做
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 嫣灵 发表的提问:
为员工缴纳了社保 请问发放工资会计分录怎么做?
你好,如果个人社保由公司缴纳则有如下分录 计提个人部分 借 营业外支出 贷 其他应收款-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷 银行存款 发工资,按照实发工资做分录即可
61楼
2022-12-12 09:50:38
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嫣灵:回复汪晨老师 公司缴纳部分呢
2022-12-12 10:05:31
汪晨老师:回复嫣灵公司缴纳部分,正常计提,缴纳 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保
2022-12-12 10:32:01
嫣灵:回复汪晨老师
2022-12-12 10:57:02
嫣灵:回复汪晨老师 麻烦帮忙看一下这样做对不对呢
2022-12-12 11:22:29
汪晨老师:回复嫣灵你好,老师看不清你的图片的,公司缴纳的部分你按照上述的分录计提缴纳即可
2022-12-12 11:51:29
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 复杂的台灯 发表的提问:
辞职员工,公司已缴社保未扣工资怎么做会计分录
个人部分和企业部分计提到什么科目了
62楼
2022-12-12 10:05:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 雅美壁纸壁布批发 发表的提问:
老师,社保挂靠在我们公司的非员工人员,计提和收到钱,怎么做分录
你好!通过其他应收款或其他应付款科目核算就可以
63楼
2022-12-13 08:44:59
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雅美壁纸壁布批发:回复QQ老师 如果不计提,直接做收款,借库存现金,贷其他应收款,这个其他应收款会有余额的
2022-12-13 08:56:41
雅美壁纸壁布批发:回复QQ老师 如果先计提,借其他应收款,贷哪个科目啊
2022-12-13 09:24:50
雅美壁纸壁布批发:回复QQ老师 我是内账
2022-12-13 09:38:55
QQ老师:回复雅美壁纸壁布批发你好!你们实际缴纳的时候这一部分不做费用冲往来就可以
2022-12-13 09:57:04
雅美壁纸壁布批发:回复QQ老师 老师能不能直接告诉我分录,内账用的
2022-12-13 10:18:55
QQ老师:回复雅美壁纸壁布批发你好!收款 借现金等 贷其他应付款 缴纳社保 借其他应付款 贷银行存款
2022-12-13 10:38:43
雅美壁纸壁布批发:回复QQ老师 往来不是先挂后冲吗?现在怎么挂
2022-12-13 11:01:36
雅美壁纸壁布批发:回复QQ老师 那我在计提管理费用——社保公积金,贷其他应付款时,这个金额不能写银行总共扣的钱数,应该写扣掉收现金这个数之后的金额。这样的话,其他应付款贷方两个数相加正好就是银行总共扣的金额,就对上了,最后都无余额。这样理解对吧
2022-12-13 11:29:29
雅美壁纸壁布批发:回复QQ老师 老师,这样也可以吧,你能看到图片不?我把分录写出来了
2022-12-13 11:44:34
QQ老师:回复雅美壁纸壁布批发你好!费用不是你们承担,不通过你们费用科目
2022-12-13 12:05:34
雅美壁纸壁布批发:回复QQ老师 最后一步也是把挂靠的金额冲减了管理费用了啊
2022-12-13 12:29:22
QQ老师:回复雅美壁纸壁布批发你好!所以直接通过其他应收或其他应付就可以的。
2022-12-13 12:47:55
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
老师,给员工保了商业保险,收到赔偿钱会计分录怎么做?
您好,收到赔款若是给员工,则企业做代收代付处理。
64楼
2022-12-13 09:04:09
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一缕阳光:回复小林老师 钱打给公司的
2022-12-13 09:35:39
小林老师:回复一缕阳光您好,是款转给公司,但实际是赔偿给员工款项,公司做代收代付处理。分录,收款时,借银行存款贷其他应付款,付款时,借其他应付款贷银行存款。
2022-12-13 09:46:10
一缕阳光:回复小林老师 商业保险钱是公司出的,赔偿的钱也是给公司的
2022-12-13 10:06:13
小林老师:回复一缕阳光您好,若赔偿的钱给公司,则受到赔偿款项冲减公司遭受的损失。
2022-12-13 10:35:14
一缕阳光:回复小林老师 哦哦谢谢!!!
2022-12-13 10:50:16
小林老师:回复一缕阳光客气,非常荣幸能够给您支持!
2022-12-13 11:05:01
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
计提员工本月个人承担的社保费,会计分录怎么做
你好 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 计提公司承担社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 支付工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-个人承担社保
65楼
2022-12-13 09:28:00
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古风之悦:回复何老师 老师,公司8月初已经缴纳社会保险(单位和个人),8月末计提的工资,要到9月初才发放,其他应付款-个人承担社保 8月末是不是就会有借方余额
2022-12-13 09:45:08
何老师:回复古风之悦如果是先缴纳社保,在计提工资,可以直接使用其他应收款科目,如果使用其他应付款就会出现借方余额
2022-12-13 10:09:51
古风之悦:回复何老师 老师,公司代职工个人垫缴的个人社保费是不是做在 其他应收款-个人承担社会保险,次月发放上月工资时再代扣回来
2022-12-13 10:21:53
何老师:回复古风之悦对,就是这样处理的
2022-12-13 10:45:00
古风之悦:回复何老师 老师,本月企业缴纳的社会保险,只是计提单位承担社保计入管理费用,个人承担社保本月不用计提,下月工资中代扣回来就可以了
2022-12-13 11:14:21
何老师:回复古风之悦是的,就是这样处理的
2022-12-13 11:31:27
古风之悦:回复何老师 老师,是不是代扣的个人社保最好是做在其他应收款
2022-12-13 11:55:10
何老师:回复古风之悦也不是,你如果是先付社保,就用其他应收款 如果是后付社保,就用其他应付款
2022-12-13 12:10:52
古风之悦:回复何老师 老师,我们是先付社保,6-7做在了其他应付款,期末其他应付款出现了借方余额,8月份我是不是做个科目调整,把其他应付款调入其他应收款
2022-12-13 12:25:36
何老师:回复古风之悦是的,如果之前做到其他应付款,以后还记到其他应付款,前后一致
2022-12-13 12:41:37
古风之悦:回复何老师 老师,要不要调整一下科目的
2022-12-13 13:06:55
何老师:回复古风之悦不需要,这两个科目都能用
2022-12-13 13:35:02
古风之悦:回复何老师 老师,只是月末资产负债表上其他应付款借方余额是负数
2022-12-13 14:00:57
何老师:回复古风之悦你可以调账,也可以调表不调账,都行
2022-12-13 14:14:25
古风之悦:回复何老师 老师,调表不调账怎么操作呀,资产负债表出来都是固定的格式呀,没法更改,请老师指导
2022-12-13 14:41:13
何老师:回复古风之悦那就直接调账吧,不用调表了
2022-12-13 14:52:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 黄蓉 发表的提问:
公司给员工交的社会保险需要计提吗 怎么做会计分录?
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
66楼
2022-12-13 09:36:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 追♥梦 发表的提问:
单位为员工缴纳社保和个税的会计分录怎么做?
借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
67楼
2022-12-13 10:03:00
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追♥梦:回复邹老师 不计入其他应收或其他应付吗?
2022-12-13 10:18:23
邹老师:回复追♥梦你好,单位为员工负担个人部分的,不需要通过其他应收,其他应付
2022-12-13 10:33:28
追♥梦:回复邹老师 什么时候用其他应收款的科目呢?单位代扣代缴的社保和个税的分录是怎样的?
2022-12-13 10:54:31
邹老师:回复追♥梦你好,公司先缴纳,然后后向个人工资扣除的情况下 借;其他应收款 应交税费 贷;银行存款
2022-12-13 11:23:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小怪兽 发表的提问:
收到社保的稳岗返还怎么做会计分录
你好 (1)、收到稳岗补助: 借:银行存款 贷:递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:营业外收入
68楼
2022-12-14 09:07:30
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 芯新向上???? 发表的提问:
社保怎么计提,交了员工社保怎么做分录,自己承担这一块又怎么做分录
您好 计提 借 管理费用~工资 管理费用~社保费 贷 应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保费 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 其他应收款~个人社保 银行存款 上交社保 借 应付职工薪酬~社保费 其他应收款~个人社保 贷 银行存款
69楼
2022-12-14 09:34:22
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芯新向上????:回复bamboo老师 谢谢
2022-12-14 09:57:52
bamboo老师:回复芯新向上????不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-14 10:24:48
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
公司提员工购买了社保,公积金,会计分录怎么做
你好 1、单位负担部分提取时: 借:管理费用--住房公积金 贷:其他应付款--住房公积金 上交时: 借:其他应付款--住房公积金 贷:银行存款或现金 2、个人部分付工资时扣除: 借:应付工资 贷:其他应付款--住房公积金 贷:现金 上交时: 借:其他应付款--住房公积金 贷:银行存款或现金
70楼
2022-12-14 10:02:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
计提社保和工资会计分录怎么做?发放工资和缴纳社保的分录又怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
71楼
2022-12-15 10:38:15
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善&忘:回复辜老师 老师!应付职工薪酬指的是实发数?还是应发?
2022-12-15 10:56:15
辜老师:回复善&忘应付职工薪酬是应发工资金额
2022-12-15 11:16:14
善&忘:回复辜老师 我知道了,谢谢老师!
2022-12-15 11:33:03
辜老师:回复善&忘好的,客气,帮到你就好
2022-12-15 11:46:06
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 牛牛妞妞 发表的提问:
收到社保的稳岗补贴,会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他收益
72楼
2022-12-15 10:50:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
收到政府转入的社保补贴发放给职工怎么做会计分录
你好借;银行存款 贷;营业外收入 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
73楼
2022-12-15 10:59:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 徐兰 发表的提问:
收到员工的社保费 要怎么写分录?
这个为什么会收到员工的社保费?
74楼
2022-12-18 09:49:17
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徐兰:回复东老师 个别个人部分 公司说可以以公司让他自己出钱交  
2022-12-18 10:07:33
东老师:回复徐兰个人部分支付的时候借其他应收款 贷银行存款 收到个人付款的时候 借银行存款 贷其他应收款
2022-12-18 10:32:26
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 过时的吐司 发表的提问:
公司给员工交社保,公司交一部分,员工自己交一部分,怎么做会计分录
同学您好,如:借管理费用-单位社保1000,贷应付职工薪酬-单位社保1000 借应付职工薪酬-单位社保1000 其他应收款-个人社保200 贷银行存款 收到对方的钱,借银行200 ,贷其他应收款-个人社保200。
75楼
2022-12-18 10:00:48
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