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预付计提租金会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
预付租金是怎么写会计分录的?怎么去理解每月的分摊
你好,同学。 借 预付账款 贷 银行存款 借 Xx费用 贷 预付账款
1楼
2023-03-11 18:45:10
全部回复
生活天空:回复陈诗晗老师 老师,第一个月,第二个月和第三个月都不一样吧,为什么会这样
2023-03-11 19:12:49
陈诗晗老师:回复生活天空什么不一样,都是一样的呢
2023-03-11 19:23:23
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 橙子???? 发表的提问:
预付8月份租金会计分录怎么写
你好 借:其他应付款 贷:银行存款
2楼
2023-03-11 20:01:04
全部回复
橙子????:回复月月老师 谢谢
2023-03-11 20:14:36
月月老师:回复橙子????不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-03-11 20:44:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,预付租金超过一年的怎么做会计分录?
你好,有取得租金发票吗?
3楼
2023-03-11 21:01:47
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张张张朵:回复邹老师 没有。
2023-03-11 21:17:40
邹老师:回复张张张朵你好,没有取得发票付款了这样做分录,借;预付账款,贷;银行存款
2023-03-11 21:35:33
张张张朵:回复邹老师 老师,这不是应该放其他应收款?我们是租了办公室。
2023-03-11 21:46:35
邹老师:回复张张张朵你好,这个是预付的租金,应当通过预付账款科目核算的
2023-03-11 22:14:28
张张张朵:回复邹老师 老师,那如果有发票又怎么处理?
2023-03-11 22:29:12
张张张朵:回复邹老师 老师,非业务进销存往来不是应该不要通过应收账款,应付账款,预收账款,预付账款?
2023-03-11 22:39:29
邹老师:回复张张张朵你好,有发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款 房租属于日常经营业务,发生 的往来(先付款,没有取得发票的情况下)是通过预付账款核算的
2023-03-11 23:00:37
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 单行的轨道 发表的提问:
餐厅营业场所16年预付17年的租金会计分录
借:预付账款 贷:银行存款
4楼
2023-03-11 22:14:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到预付租金会计分录
借;银行存款 贷;预收账款
5楼
2023-03-11 23:37:18
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
摊销本月办公楼租金计提2万元,租金已在年初预付怎么写会计分录
借管理费用 贷预付账款
6楼
2023-03-12 00:36:01
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 发表的提问:
老师,预提租金,会计分录怎么做?
你好,预提租金,会计分录 借:管理费用等科目,贷:其他应付款等科目 
7楼
2023-03-12 01:40:55
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铃:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-03-12 01:53:35
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-03-12 02:06:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,提前支付的租金会计分录是这样写吗? 借:预付账款-租金 贷:银行存款
你好,是的,是这样写分录的
8楼
2023-03-12 02:54:27
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凌飞:回复邹老师 老师,提前支付的会计分录,到了当月,是不是做下面的会计分录: 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租金
2023-03-12 03:16:51
邹老师:回复凌飞你好,你这个是当月取得了租金费用发票?
2023-03-12 03:45:36
凌飞:回复邹老师 老师,只有收据,没有发票
2023-03-12 04:06:39
邹老师:回复凌飞你好,今后会取得租金发票?
2023-03-12 04:33:03
凌飞:回复邹老师 房主是个人,他只开收据
2023-03-12 04:55:02
邹老师:回复凌飞你好,那就只能是当月计入费用 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租金 汇算清缴对无票费用做纳税调增处理了
2023-03-12 05:19:13
凌飞:回复邹老师 老师,是不是这意思 2月交3月租金的时候,做以下分录: 借:预付账款-租金 贷:银行存款 到3月的时候,做这个分录? 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租金
2023-03-12 05:39:30
邹老师:回复凌飞你好,是的,是这样做分录
2023-03-12 06:06:18
凌飞:回复邹老师 没有租金发票可以这样做,是吗?
2023-03-12 06:26:44
邹老师:回复凌飞你好,可以这样处理,汇算清缴的时候对无票费用做纳税调增处理
2023-03-12 06:48:16
凌飞:回复邹老师 汇算清缴的时候对无票费用做纳税调增处理,怎么调增处理?
2023-03-12 07:15:07
邹老师:回复凌飞你好,因为没有发票,账面金额填写发生额,税收金额填写0,然后就可以全额调增了
2023-03-12 07:41:20
凌飞:回复邹老师 意思就是要多交税?
2023-03-12 07:59:53
邹老师:回复凌飞你好,如果本来账面利润是正数,纳税调增之后是需要补交税款的 如果本来是负数,调增之后还是负数,那就不需要补交税款了
2023-03-12 08:20:25
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ ❤ 甜甜 发表的提问:
预付厂房租金,会计分录怎么写?
您好,预付租金 借:预付账款 贷:银行存款
9楼
2023-03-12 03:50:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.15w
引用 @ 鳗鱼路灯 发表的提问:
请问企业计提租金、付租金和收到租金发票的会计分录?
按月做租金,借管理费用贷其他应付款支付的时候,借其他应付款贷银行存款收到租金的发票,如果是在当年你可以红冲之前管理费用,然后做发票的。
10楼
2023-03-12 04:43:23
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鳗鱼路灯:回复郭老师 收到发票一定得红冲之前的吗?
2023-03-12 05:09:08
郭老师:回复鳗鱼路灯你好 建议红冲之前的。
2023-03-12 05:29:35
鳗鱼路灯:回复郭老师 那如果是次年才收到发票呢?
2023-03-12 05:51:02
郭老师:回复鳗鱼路灯次年如果汇算清缴值钱的,不需要调整的,可以把发票放到去年的凭证里面。
2023-03-12 06:18:52
鳗鱼路灯:回复郭老师 那如果是汇算清缴之后的呢?
2023-03-12 06:31:04
郭老师:回复鳗鱼路灯这种基本不能吧 你汇算清缴没有发票得调增吧 如果有差异的, 调整差额 发票放到当年
2023-03-12 06:51:15
鳗鱼路灯:回复郭老师 如果是次月付款和收到发票的,可以不做红冲分录,把发票附在付款凭证后可以吗?
2023-03-12 07:10:07
郭老师:回复鳗鱼路灯你好 是的,可以这么做的。
2023-03-12 07:38:43
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ NAN 发表的提问:
公司租赁一间办公室,预付了2017.12.20-2018.03.19共3个月的租金、没有押金,租金2500/月,会计分录怎么做?需要先计提再分摊吗?
你好,先做预付 借:预付账款 7500 贷;银行存款 7500 每月摊销 借:管理费用 2500 贷:预付账款 2500
11楼
2023-03-12 05:44:11
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陈静老师:回复NAN你好,先做预付 借:预付账款 7500 贷;银行存款 7500 每月摊销 借:管理费用 2500 贷:预付账款 2500
2023-03-12 06:11:08
NAN:回复陈静老师 我们租期是2017.12.20日开始的,实际是1月份付款做账,1月份摊销一个月的就可以吗? 老师找办公室支付的中介费1500,会计分录怎么做?
2023-03-12 06:39:39
陈静老师:回复NAN你好,管理费用-中介费 贷银行存款
2023-03-12 07:08:53
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 忐忑的云朵 发表的提问:
预付半年房租,每个月的会计分录要怎么做?
预付半年房租 借 预付账款 贷银行存款 摊销的时候 借 管理费用 贷 预付账款
12楼
2023-03-12 07:14:07
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忐忑的云朵:回复紫藤老师 我这里是分公司,房租是由总公司付的,分录也是这样做吗?
2023-03-12 07:43:56
紫藤老师:回复忐忑的云朵是的,分录也是这样做
2023-03-12 08:02:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.33w
引用 @ 发表的提问:
一年房租36万 先预付26万 10万未付 会计分录
您好!借:预付账款 26 贷:银行存款26 然后每个月借:管理费用3 贷:预付账款3.
13楼
2023-03-12 08:37:52
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,:回复宋生老师 能不能借:预付账款36 贷:银行存款26 其他应付款10
2023-03-12 08:59:18
宋生老师:回复您好!也可以。只是您没必要这样做。因为本来就不是一个期间的。
2023-03-12 09:21:50
,:回复宋生老师 那如果预付账款已经摊销完 但是剩余10万房租仍然未付 此时预付账款已经没有余额怎么办
2023-03-12 09:48:41
宋生老师:回复您好!计入借:管理费用 贷:应付账款。
2023-03-12 10:17:57
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 粗犷的哈密瓜,数据线 发表的提问:
预付房租应该怎么做会计分录
你好 借预付账款 贷银行存款
14楼
2023-03-12 10:01:27
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 水中鱼 发表的提问:
预付一年房租5万怎么做会计分录
你好,有取得租金发票吗
15楼
2023-03-12 11:00:45
全部回复
水中鱼:回复邹老师 有发票
2023-03-12 11:19:56
邹老师:回复水中鱼你好 借;待摊费用 贷;银行存款等科目
2023-03-12 11:34:45
水中鱼:回复邹老师 怎么讲课老师做的会计分录是借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款?
2023-03-12 12:01:52
邹老师:回复水中鱼你好,取得了发票是需要通过待摊费用核算,然后按月摊销计入支付费用或管理费用核算 预付账款是付款没有取得发票的情况下才使用的科目
2023-03-12 12:13:01
水中鱼:回复邹老师 例题:收到一年的房租五万发票,税金一万是银行付款,麻烦老师给具体分录,谢谢!
2023-03-12 12:28:47
邹老师:回复水中鱼借;待摊费用 50000 应交税费-应交增值税-进项10000 贷:银行存款
2023-03-12 12:52:36
水中鱼:回复邹老师 到后面实际发生的分录?
2023-03-12 13:13:29
邹老师:回复水中鱼你好,摊销 借;制造费用或管理费用 贷;待摊费用
2023-03-12 13:27:28

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