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银行贷款服务营改增会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 李芳 发表的提问:
国有公司参与政府购买服务的棚改项目,公司以这个项目在银行贷款,专款专用,公司支付安置补偿款和安置房,政府购买的金额包含银行还款本息和部分服务费,账务怎样处理?
你好,同学。 专用贷款 借 银行存款 贷 长期贷款-专用 支付 借 XX资产等 贷 银行存款 正常计提 利息 处理
76楼
2022-12-18 10:03:25
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.46w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
快电每月预付500元 收到预付款项: 借:银行存款 贷:应收账款 收到剩余费用并开票 借:应收账款 银行存款(补差) 贷:主营业务收入-服务费80% 应交税费——应交增值税(销项 剩余20%快电给我们开票 借:管理费用-服务费 贷:银行 帮我看看是这样做吗 老师有没有更好的处理方式建议一下
可以,就这样做,没问题的哈
77楼
2022-12-18 10:21:34
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学堂用户ke9px3 发表的提问:
某行政单位以财政授权支付形式偿还某银行的公务卡欠款7560元,该款项已经由公务卡持卡职工办理了报销业务,请做出偿还银 欠款的会计处理。 财务会计 借:() 贷:() 预算会计 借:() 贷:()
你好! 归还职工公务卡欠款分录为: 借:其他应付款—公务卡欠款7560 贷:零余额账户用款额度7560 预算会计: 借:行政支出7560 贷:资金结存—零余额账户用款额度7560
78楼
2022-12-18 10:47:59
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 发表的提问:
小规模建筑公司,增值税的会计科目,借,银行存款 贷,主营业务收入 应交税金 增值税缴税时借,应交税金 增值税 贷,银行存款增值税这还有别的会计科目吗,
您好,是这样做的,还有其他附加税
79楼
2022-12-19 07:43:18
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沈家本老师:回复计提附加税 借:营业税金及附加 贷:应交税费--应交城建税 应交税费--教育费附加 应交税费--地方教育费附加 应交税费--地方水利建设基金
2022-12-19 08:09:30
简:回复沈家本老师 老师好!就是说每月增值税金是下月交,本月不需要做别的增值税的账目了吧,也不用提什么税了吧,
2022-12-19 08:27:01
简:回复沈家本老师 老师还在吗
2022-12-19 08:43:10
沈家本老师:回复你好,是的,当月的增值税都是下月进行申报和缴纳的。您别的,不需要再进行计提了。 为您提供解答,祝学习愉快
2022-12-19 09:00:31
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 陳住气 发表的提问:
增加实收资本的会计账务处理:借:其他应收款-法人 贷:实收资本 收到股东投资款:借:银行存款 贷:其他应付款-法人 麻烦老板帮看下账务处理是否正确谢谢!
你好,不用通过其他应收款啊,是不是之前做了借其他应收款的,这次才资金到位?
80楼
2022-12-19 08:09:50
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陳住气:回复徐阿富老师 之前注册资本是收到了的 后面增加了注册资本
2022-12-19 08:31:04
徐阿富老师:回复陳住气你好,直接做借银行存款 贷实收资本,不用其他应付款
2022-12-19 08:45:54
陳住气:回复徐阿富老师 如果是有几个股东投资是借:银行存款 贷:实收资本-A 实收资本-B 实收资本-C
2022-12-19 09:03:55
徐阿富老师:回复陳住气你好,对的,没错,是这样的
2022-12-19 09:18:14
陳住气:回复徐阿富老师 那之前的计入到了其他应收款需要修改吗?
2022-12-19 09:29:58
徐阿富老师:回复陳住气你好,现在也改不了了,只能按照你说的做,以后不用这样就好
2022-12-19 09:46:14
陳住气:回复徐阿富老师 好的非常感谢老师
2022-12-19 10:04:45
徐阿富老师:回复陳住气不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢
2022-12-19 10:25:56
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 环环 发表的提问:
银行贷款返点账务处理
小规模纳税人分录为 借:银行存款 贷:主营业务收入/其他业务收入--服务费收入 贷:应交税费--应交增值税 一般纳税人分录为 借:银行存款 贷:主营业务收入/其他业务收入--服务费收入 贷:应交税费--应交增值税(销项税额)
81楼
2022-12-19 08:36:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 奔跑的蜗牛 发表的提问:
关于软件技术维护费金额有些大,如何记账问题?执行的是小企业会计准则 例,公司网店软件技术服务费一次支付8480元(一年的服务费,不含税价8000元),,发票以收到,以银行存款支付服务费 账务处理:借:预付账款 8000 应交税费-应交增值税(进项税) 480 贷:银行存款 8480 第二步,我按12个月摊销,本月应摊销的技术服务费账务处理 借:销售费用 666.67 贷:预付账款 666.67 老师,这样处理对吗?
支付服务费 借;待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 摊销借;管理费用等科目 贷;待摊费用
82楼
2022-12-19 08:50:31
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奔跑的蜗牛:回复邹老师 资产负债表中没有待摊费用科目,那我如何填写资产负债表?
2022-12-19 09:22:34
邹老师:回复奔跑的蜗牛你好,你可以填写在长期待摊费用栏次
2022-12-19 09:51:48
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
国家商标局代理收费公司账务处理,垫付代理费时借:其他应收款 贷:银行存款 给客户开具代垫申请费:借:银行存款 贷:主营业务收入 收到国家商标局给代理公司发票时借:主营业务成本 贷:其他应收款 账务这样处理行吗
你好 你是代收款吗 代收款是不确认收入的
83楼
2022-12-19 08:56:59
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悦:回复玲老师 我是代国家局收商标延期等申请费,但收取的申请费由我公司给客户开具发票,商标局把申请费发票开到我公司。实际就是代国家局收费,你看这笔代收款业务具体会计分录怎么做合理?
2022-12-19 09:25:30
玲老师:回复如果商标局给你开发票,那你收款确认收入借银行存款贷主营业务收入应交税费,你收到商标局开给你的发票,借主营业务成本贷银行存款
2022-12-19 09:46:06
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 紫沁兰 发表的提问:
老师,营改增之后收入的会计分录是不是只有借记银行存款等,贷记主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),没有主营业务税金及附加这个科目了
你好!有。附加税
84楼
2022-12-20 07:58:53
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紫沁兰:回复晓海老师 是不是都要做借记营业税金及附加,贷记应交税费-应交教育费附加、地方教育费附加、城建税啊
2022-12-20 08:30:07
晓海老师:回复紫沁兰是的
2022-12-20 08:53:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 薄荷凝望 发表的提问:
2017年4月扣银行单位结算卡年费,当时是 借:管理费用-服务费 贷:银行存款 请问要改回财务费用-手续费吗?要调的话怎么改?
你好,不需要的,这个本来就不在财务费用核算的
85楼
2022-12-20 08:22:02
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薄荷凝望:回复邹老师 在在什么科目核算,每年都要扣的呀
2022-12-20 08:35:52
邹老师:回复薄荷凝望你好,需要计入管理费用——结算卡年费
2022-12-20 09:02:15
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
会计分录,借,银行存款,贷,主营业务收入吗
详细的描述一下您的问题。
86楼
2022-12-20 08:42:04
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
如果是支付给别人的版权费 版权费用计入主营业务收入 账务处理如下: 借:银行存款 贷:管理费用 老师这个对吗 支付还能银行增加吗
你好,如果你支付的话,正常应该是银行存款减少。
87楼
2022-12-20 08:54:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ lion 发表的提问:
建筑企业收中标代理服务费 3000 借: 银行存款 3000 贷:其他应收款-个人 3000 付中标代理服务费 借 管理费用-中标代理服务费 3000 贷:银行存款 3000 那么账面上会 有其他应收款-个人 3000 怎么平呢???
你好   这个服务费 是个人垫付的吗? 收下具体情况好判断科目怎么平衡 
88楼
2022-12-21 07:42:31
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lion:回复meizi老师 是这个 个人垫付的 相当于 这个人 把钱打给我们 然后 我们再去 付这个钱 但是账面怎么平?
2022-12-21 08:00:33
meizi老师:回复lion 你好    那这个中标费还会退回来不 ; 意思是对方要你 帮忙代收代付吗 
2022-12-21 08:26:25
lion:回复meizi老师 这个中标代理服务费 不会退回来了 。 个人要我们代收代付 但是最后 账面上还有个 其他应收款-个人3000 挂账 怎么平?
2022-12-21 08:52:10
meizi老师:回复lion 你好        建筑企业收中标代理服务费 3000 借: 银行存款 3000 贷:其他应收款-个人 3000   借费用 贷银行存款    你计入费用去 除非你要报销给个人     借其他应收款贷银行存款  
2022-12-21 09:07:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ do it! 发表的提问:
小微企业,1和2月份有收入,不到30万收入,在确认收入是会计怎么处理? 借:银行存款,贷:主营业务收入,应交增值税 未交增值税
您好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
89楼
2022-12-21 08:03:00
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do it!:回复bamboo老师 为什么一定要销项税额,不可以用我那种吗?
2022-12-21 08:21:47
bamboo老师:回复do it!确认销售收入的税额应该通过销项税额核算
2022-12-21 08:48:37
do it!:回复bamboo老师 那我到季度末免交怎么转?
2022-12-21 09:09:57
bamboo老师:回复do it!请问您是小规模纳税人么?
2022-12-21 09:35:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Lily 发表的提问:
老师 房地产服务行业,收到佣金的时候,需要做应收账款处理吗?借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 销项税 借 银行存款 贷 应收账款 还是直接简略 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 销项 哪个好点呢?
你好,是实现收入就同时收到了款项吗? 
90楼
2022-12-21 08:32:34
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Lily:回复邹老师 是的,都是直接收款了
2022-12-21 08:46:18
Lily:回复邹老师 然后才记账的
2022-12-21 09:07:12
邹老师:回复Lily你好,都是直接收款了,就不需要通过应收账款科目过渡,分录是 借 :银行存款 ,贷 :主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-12-21 09:35:08
Lily:回复邹老师 那这样我的应收账款就体现不了了
2022-12-21 10:02:02
邹老师:回复Lily你好,因为是直接收款,根本不需要通过应收账款体现啊 
2022-12-21 10:17:57
Lily:回复邹老师 哪天我们老板突然问我们的应收有多少,怎么统计呢?
2022-12-21 10:45:06
邹老师:回复Lily你好,看资产负债表的应收账款余额是多少就可以了 
2022-12-21 10:55:15
Lily:回复邹老师 根本就没有应收这个,我都是直接收款了记账,其他项目未收款我也不知道,
2022-12-21 11:07:32
邹老师:回复Lily你好,资产负债表是有 应收账款 栏次的 其他项目未收款,你做账的时候就会在应收账款借方体现,在报表就是应收账款栏次啊
2022-12-21 11:24:52

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