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银行贷款服务营改增会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱群 发表的提问:
旅行社营改增后,确认收入的时候,分录借:银行存款等 ,贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税 ,支付组团成本的时候,借:主营业务成本 贷:银行存款等 ,实际计算增值税的时候,应该(收入-成本)/1.03*0.03,那我之前分录里的应交税费--应交增值税科目金额什么意思?不理解,帐上面这个科目的余额会一直存在?
支付组团成本的时候,借:主营业务成本 应交税费-应交增值税 贷:银行存款等
136楼
2023-01-06 07:35:27
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爱群:回复邹老师 但是课件里直接是借:主营业务成本 贷:银行存款等,而且我是小规模纳税人,进项税抵扣不了,再说,我收到的成本,除了增值税普通发票之外,还在景点门票,机票等,
2023-01-06 07:48:00
邹老师:回复爱群你好,如果不计入应交税费-应交增值税的借方,那应纳税额怎么能计算正确呢
2023-01-06 07:59:10
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 5班郑 发表的提问:
银行转账手续费借:财务费用一银行手续费贷:银行存款。银行服务费借管理费用一办公费贷:银行存款 可以吗?
你好,银行服务费,不应该计入管理费用,应该计入财务费用。
137楼
2023-01-06 08:01:09
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5班郑:回复蒙蒙 之前记账都写的管理费用?后面怎么调整?以前之前都报税了
2023-01-06 08:25:04
蒙蒙:回复5班郑将管理费用调整成财务费用。
2023-01-06 08:36:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
在银行贷款,退优惠贷款利息,收到了这笔费用,会计分录如何处理
借银行存款借财务费用负数。
138楼
2023-01-06 08:14:59
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优雅的外套:回复郭老师 我们公司和供货商已签订合同,但是合同没执行,货物未收到,货款未支付供货商,但是发票已开给我们,我已经抵扣了。该怎么处理。把账走平
2023-01-06 08:30:40
郭老师:回复优雅的外套借应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2023-01-06 08:55:12
优雅的外套:回复郭老师 分录我已经做了,借:库存商品   借:应交增值税进项税额 贷:应付账款 我的意思是合同不执行了,我们也不支付供货商货款了,发票我抵扣了,我该怎么走平,因为账上还欠供货商货款
2023-01-06 09:07:29
郭老师:回复优雅的外套一号对方给你开了负数发票吗?借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2023-01-06 09:21:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Debbie 发表的提问:
哪种会计处理方法好?比如2015年8月一笔费用/成本类无票支出,已经付款,当时会计账务处理是借:预付账款 贷:银行 还是借:费用类 贷:银行存款。预知可能无法收到发票
你好,挂预付
139楼
2023-01-06 08:23:59
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Debbie:回复邹老师 那么,1.2016年5月31日前都无票,则当时借;预付账款的这笔一直挂着,费用也无法体现。若是当时做借:费用类的,则需事现在16年5月汇缴调减费用,对不对?2.则如果是2年后才拿到发票,还可以补充做费用做抵扣吗?
2023-01-06 08:47:14
邹老师:回复Debbie是的 不可以的
2023-01-06 09:01:23
Debbie:回复邹老师 不是说5年内可以“补充申报”企业所得税吗?企业基础信息表里有这个
2023-01-06 09:30:41
邹老师:回复Debbie你好,可以补充申报,但是不能在以后取得发票了去调整以前的数据
2023-01-06 09:47:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
工会经费,做账,借,管理费用—工会经费,贷,银行存款,还是,借,管理费用—工会经费,贷,其他应交款—工会经费,借,其他应交款—工会经费,贷,银行存款,哪种账务处理是对的
你好!后面这种是对的了.
140楼
2023-01-08 09:52:24
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 點、 发表的提问:
老师,公账支付网银服务费、单位结算卡年费、普通账户管理费 会计科目借:财务费用-手续费 贷:银行贷款 是吗
你好,是这样做的会计分录
141楼
2023-01-08 10:00:50
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淑女老师:回复點、你好,会计分录是这样做的
2023-01-08 10:29:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 你好 发表的提问:
银行贷款放贷的款当天从公司进了下,后又转给老板朋友公司,那么这个应该怎样会计处理好些
还有对公银行付前期建厂房用的成品钢构件款,厂房去年已经建好,今年开始使用,那么计固定资产是吧,还是长期待摊费用好些,
142楼
2023-01-08 10:21:41
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邹老师:回复你好借;银行存款 贷;短期借款或长期借款 借;预付账款 或其他应收款 贷;银行存款 先计入在建工程,然后转入固定资产核算
2023-01-08 10:50:12
你好:回复邹老师 哦,如果做成其他应收款,必须老板朋友公司转到我们对公账上来是吧,不能转到老板个账户是吧
2023-01-08 11:05:04
邹老师:回复你好你好,是的
2023-01-08 11:35:04
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ PRITF 发表的提问:
老师你好。一般纳税人收到技术服务费增值税普票可以计入主营成本吗?借:主营业务成本 贷:银行存款
你好,不能,借管理费用一维护费,贷银行存款
143楼
2023-01-08 10:35:59
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PRITF:回复庄老师 我们是公司主营是电商平台研发和维护。有的技术部分是外包到其他公司。其他公司开的技术服务发票。这种发票不管事普通发票还是专票都要入管理费用吗?
2023-01-08 10:47:04
庄老师:回复PRITF你好,计入管理费用和普通发票和专用没有关系,看经济业务内容
2023-01-08 11:05:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Aime 发表的提问:
员工报销会议服务费,直接从银行转款给他个人,直接分录做借:管理费用-会议费 贷:银行存款可以吗?需要分2个分录,借:管理费用-会议费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款吗?
借:管理费用-会议费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 需要分两笔分录处理
144楼
2023-01-09 06:45:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 罗达 发表的提问:
旅行社小规模纳税人,是差额纳税,1月份我们承接某单位旅游服务,总金额101,184元,本月支付别的旅行社分包游览服务51,200。我的账务处理如下:先计算应交的税款:101184-51200=49984/1.03*3%=1455.84分录如下:借 :应收账款 101184 贷:应交增值税 1455.84 贷:主营业务收入 99728.16借:主营业务成本 51200 贷:银行存款 51200是正确的吗?
你好。同学。 分录处理是对的。
145楼
2023-01-09 07:04:41
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 枫香晚花静 发表的提问:
健身房的会计,收到会员一年的年卡费2400元,确认收入的时候,那种是正确的?第一种借 银行存款 2400贷 预收账款 2400开始服务的月份借 预收账款 200贷 主营业务收入 194.17 应交税费-应交增值税 5.83第二种借 银行存款 2400贷 主营业务收入2330.10 应交税费-应交增值税69.90
你好,是第一种方法核算的。
146楼
2023-01-09 07:33:30
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枫香晚花静:回复陈静老师 好的,明白了
2023-01-09 08:10:35
枫香晚花静:回复陈静老师 可是,老板不理解,觉得第二种方法,能更直观
2023-01-09 08:29:00
枫香晚花静:回复陈静老师 差别是什么啊?
2023-01-09 08:46:26
陈静老师:回复枫香晚花静第二种,重复做账的,而且预收账款不能冲平。
2023-01-09 08:57:53
枫香晚花静:回复陈静老师 第二种就不走预收账款,直接银行存款了啊
2023-01-09 09:19:01
陈静老师:回复枫香晚花静你好,由于先通过银行存款确认的预收,确认收入时在冲预收的。
2023-01-09 09:40:35
枫香晚花静:回复陈静老师 我的意思是,收到银行存款,就直接确认收入了哈,就一步
2023-01-09 09:56:34
枫香晚花静:回复陈静老师 不通过预收账款
2023-01-09 10:09:57
陈静老师:回复枫香晚花静你好,那不行,按权责发生制必须先确认预收,除非收的是当月的钱,就直接计入银行存款的。
2023-01-09 10:28:47
枫香晚花静:回复陈静老师 明白了,要是按照收付实现制,是不是就可以?
2023-01-09 10:39:23
陈静老师:回复枫香晚花静你好,不用客气,学习愉快。
2023-01-09 11:07:30
枫香晚花静:回复陈静老师 明白了,要是按照收付实现制,是不是就可以?按照第二种方法
2023-01-09 11:31:16
陈静老师:回复枫香晚花静你好,不用客气,学习愉愉快
2023-01-09 11:50:49
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 清泉 发表的提问:
超市里,一张付款单,是借预付账款贷银行存款对?还是借主营业务成本贷银行存款对?前会计做的是借主营业务是后者。请问老师这是一个道理吗?
你好,正规是第一笔才对,第二笔是合并做了
147楼
2023-01-09 08:01:24
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清泉:回复吴月柳 那么正规的完整分录是?
2023-01-09 08:20:24
吴月柳:回复清泉借:预付或应付账款 贷,银行存款
2023-01-09 08:36:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 欣喜的冥王星 发表的提问:
金税盘490元 维护费330元,增值税一般纳税人的会计处理 1、借“递延收益490贷:“银行存款490 2、借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”490 贷记“递延收益”490 3、借记“管理费用”330, 贷记“银行存款”330。 借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”330, 贷记“管理费用”等330 。 (二)小规模纳税人的会计处理 1、借记“递延收益”490,贷记“银行存款490 2、借记“应交税费——应交增值税”490,贷记“递延收益490 3、借记“管理费用”330,贷记“银行存款
由于金税盘490金额也较小,可以同维护费一起计入管理费用。正确处理为 借:管理费用 820 贷:银行存款820 同时 借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 贷:管理费用 820 。小规模把减免税款去掉就行
148楼
2023-01-09 08:17:59
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欣喜的冥王星:回复邹老师 请问小规模的分录怎么登?谢谢
2023-01-09 08:35:08
邹老师:回复欣喜的冥王星借:管理费用 820 贷:银行存款820 同时 借:应交税费——应交增值税 820 贷:管理费用 820
2023-01-09 08:59:27
欣喜的冥王星:回复邹老师 谢谢是位好老师
2023-01-09 09:11:05
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 一帆风顺 发表的提问:
老师,公司是一家安保服务公司,收到劳务费的时候,是做借:银行存款 贷:应收账款 ,还是借:银行存款 贷:主营业务收入(应交增值税)?那个对?
借:银行存款 贷:主营业务收入(应交增值税)
149楼
2023-01-10 07:35:35
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 詹冰玉 发表的提问:
2016年营改增后,小额贷款公司还交营业税吗?
你好,改征增值税了
150楼
2023-01-10 07:59:07
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