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银行贷款服务营改增会计处理
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 飞歌779 发表的提问:
非营利企业为别的公司提供服务。对方支付的服务费转多了,要求退回。进账的时候我做的 借:银行存款 贷:提供服务收入。现在退回多打的钱,会计分录是不是 借:提供服务收入 贷银行存款?????
是的,你的这个分录是正确的
91楼
2022-12-21 08:39:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 刘家大小姐 发表的提问:
老师,12月19日,课程开发部聘请快捷咨询公司提供咨询服务,价税合计18000元,款项暂时未付。账务处理如下: 借:主营业务成本—劳务费 16981.1 应交税费—应交增值税—进项税额 1018.87 贷:银行存款 18000 为什么贷方不应该是应付账款而是银行存款?
你好,未付款贷方应当是应付账款才对,而不是银行存款啊
92楼
2022-12-21 08:53:59
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刘家大小姐:回复邹老师 会计实操视频老师做的是银行存款。
2022-12-21 09:24:06
邹老师:回复刘家大小姐这样是不对的
2022-12-21 09:49:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
培育出来的海肠苗种卖给海洋与渔业局 收到支票 存入银行会计分录怎么处理? 借应收账款-海洋与渔业局 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收账款,对吗?
是的
93楼
2022-12-22 07:41:10
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桀骜不驯:回复邹老师 那我什么时候能用上生物资产科目,好像用不上啊
2022-12-22 08:09:24
邹老师:回复桀骜不驯培育出来会涉及,销售结转成本的时候会涉及
2022-12-22 08:38:06
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 打不死的蟑螂 发表的提问:
支付工程款业务会计分录如下: 借:在建工程 贷:银行存款 问:改笔业务是否需要结转到主营业务的成本里
在建工程不需要结转到主营业务成本的
94楼
2022-12-22 07:57:27
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打不死的蟑螂:回复辜老师 正常报表生成时他是直接进入费用还是成本
2022-12-22 08:19:29
辜老师:回复打不死的蟑螂这个余额会形成资产负债表在建工程的余额,
2022-12-22 08:44:20
打不死的蟑螂:回复辜老师 科目余额表里一直有数据是什么时候清理呢
2022-12-22 08:54:46
辜老师:回复打不死的蟑螂这个你完工后,转入固定资产,然后分期计提折旧的
2022-12-22 09:20:53
打不死的蟑螂:回复辜老师 如果本公司承包活动房搭建10万,然后又把这项工程分包给B公司8万, 问1:在支付B公司8万时的会计分录怎么操作 问2:在收到10万元的收入时,8万是否计入该笔收入的成本 还望老师帮忙理清他们的关系
2022-12-22 09:44:21
辜老师:回复打不死的蟑螂1、支付付款,借:预付账款 贷:银行存款 2、如果完工了确认收入,就要结转这一笔成本
2022-12-22 09:54:28
打不死的蟑螂:回复辜老师 收到8万的发票,和开出10万的发票,这两笔业务怎么做呢
2022-12-22 10:15:30
辜老师:回复打不死的蟑螂是的,7月开始计提的
2022-12-22 10:34:52
打不死的蟑螂:回复辜老师 老师您回答错了
2022-12-22 11:03:42
辜老师:回复打不死的蟑螂不好意思,点错题目了 你这个工程跨期多久
2022-12-22 11:22:46
打不死的蟑螂:回复辜老师 2个月
2022-12-22 11:49:13
辜老师:回复打不死的蟑螂你这个工期不长,可以开出发票确认收入,收到工程发票,结转成本
2022-12-22 12:01:58
打不死的蟑螂:回复辜老师 工程期间在10月和11月,11月完成 11月收现收入分录:借:现金,贷:主营业务收入和未交增值税 11月收到8万的票并现金支付,这笔业务怎么做
2022-12-22 12:16:19
辜老师:回复打不死的蟑螂借:主营业务成本 贷:预付账款
2022-12-22 12:42:09
打不死的蟑螂:回复辜老师 老师,这个都现金支付了,怎么还预付账款,而且这个不用进入厂房建设的在建工程,直接就进入成本结转吗
2022-12-22 13:10:48
辜老师:回复打不死的蟑螂那就是贷现金,这个不是你们公司的资产,不通通过在建工程的
2022-12-22 13:28:11
打不死的蟑螂:回复辜老师
2022-12-22 13:52:07
辜老师:回复打不死的蟑螂好的,客气,帮到你就好
2022-12-22 14:21:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 园园YAY 发表的提问:
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入和 借管理费用,贷银行存款/库存现金 同时 借营业外收入/应交税费, 贷管理费用 这两种分录如何区分
你好,减免的时候是 借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:借管理费用
95楼
2022-12-22 08:22:22
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园园YAY:回复邹老师 如果是不减免的情况,就是应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2022-12-22 08:37:05
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行贷款出表业务帐务处理
业务帐务处理,是正常的不要改动。
96楼
2022-12-22 08:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
营改增了还可以用这个账务处理方法吗?
您好!建议你直接追问之前的老师,不然不知道你之前是问的什么、
97楼
2022-12-23 07:57:01
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Ae…柠檬:回复宋生老师 如图账务处理,营改增我们是差额征税的,可以运用吗?
2022-12-23 08:10:38
宋生老师:回复Ae…柠檬您好!分录是可以的。不过现在没有营业税了。
2022-12-23 08:38:44
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 坚定的唇膏 发表的提问:
请问,营改增后出包方甲供材和包清工的账务处理
这个比较宽泛,建议你报个课程听听
98楼
2022-12-23 08:21:04
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ carol. 发表的提问:
老师你好,有个题请教下。 北京市X区办事处(行政单位),接受区发改委委托,完成某居民区楼门改造项目。办事处收到区发改委经费时账务处理如下: 借:银行存款 1 000 000 贷:其他应付款——楼门改造 1 000 000 办事处在进行项目时,支付人员劳务费100 000元,冲减其他应付款: 借: 其他应付款——楼门改造 100 000 贷:银行存款 100 000 办事处为该项目购买了价值20万元的设备,也冲减其他应付款: 借:其他应付款——楼门改造 200 000 贷:银行存款 200 000 但会计发现一个问题:设备如何入账? 针对上述处理,你给出什么建议?
借,固定资产120 贷,专用盈余 你这里新的会计准则就用这个处理就行。
99楼
2022-12-23 08:50:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我收到一张技术服务费的发票,怎样做成本会计分录?借:主营业务成本贷:银行存款吗
你好! 对的。
100楼
2022-12-24 08:16:48
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会计学堂:回复蒋飞老师 木有收到发票,但是收到货了怎么做会计分录
2022-12-24 08:37:56
蒋飞老师:回复会计学堂借:主营业务成本贷应付账款-暂估应付款
2022-12-24 08:55:25
会计学堂:回复蒋飞老师 我问错了,应当是款汇出,货收到,木有发票的会计分录
2022-12-24 09:13:27
蒋飞老师:回复会计学堂对的,可以暂时记入主营业务成本科目的(分录是一样的)
2022-12-24 09:29:37
会计学堂:回复蒋飞老师 一样啊?那银行汇款的凭证怎么办?
2022-12-24 09:41:14
蒋飞老师:回复会计学堂借:应付账款 贷:银行存款
2022-12-24 09:58:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 清清李987 发表的提问:
正确凭证为:借:应付账款 贷:银行 我3月份错误记为:借:主营业务成本 贷:银行,现在如何进行账务处理?
你好,可以在你之前分录基础上做这个调整分录 借;应付账款,贷;主营业务成本
101楼
2022-12-24 08:37:00
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 槑 宝 发表的提问:
老师,我建筑行业营改增,开票时候的会计 分录是:1、确认收入:借:银行存款/应收账款 贷:工程结算收入 2、开票:
1、确认收入:借:银行存款/应收账款 贷:工程结算收入 应缴税费应缴增值税
102楼
2022-12-24 08:47:59
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槑 宝:回复李老师 不好意思,我后面还有很多,怎么没有显示出来?
2022-12-24 09:18:13
李老师:回复槑 宝???????、
2022-12-24 09:35:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 紫茉 发表的提问:
小规模不能开增值税专用发票去税务局代开回来如何做账务处理 借:应收账款 银行存款 贷; 主营业务收入 应交税费--应交增值税同时 借:应交税费--应交增值税 贷 银行存款
是的,您写的分录是正确的。
103楼
2022-12-25 07:52:31
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
银行结息的会计分录是借:银行存款,贷:营业外收入?还是借:银行存款,贷:财务费用-利息收入?
你好,结息 借:银行存款 借:财务费用-利息收入(红字) 因为财务软件做账时,支出类科目在贷方的,结转利润不能自动转的,所以一般都记在红字借方。如果是手工帐的,可以记在贷方的。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
104楼
2022-12-25 08:10:14
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神奇小飞侠:回复徐阿富老师 单位定期存款支取,本来240000元,利息140元,借:银行存款-00xx 240140,贷:银行存款-11xx 240000,营业外收入140元?会计分录这样做么?
2022-12-25 08:23:26
徐阿富老师:回复神奇小飞侠你好,这个营业外收入应该做投资收益更妥当。
2022-12-25 08:52:54
神奇小飞侠:回复徐阿富老师 金蝶KIS做账,两个借方没有贷方?
2022-12-25 09:05:45
徐阿富老师:回复神奇小飞侠你好,是借方红字,费用不能做贷方去,不然结转损益赚不了,资产负债表会不平的。
2022-12-25 09:23:07
神奇小飞侠:回复徐阿富老师 嗯嗯,一般不是都一借一贷,没有贷方可以是么?
2022-12-25 09:51:20
徐阿富老师:回复神奇小飞侠可以的,借方红字就是贷方
2022-12-25 10:02:00
神奇小飞侠:回复徐阿富老师 那么凭证打印出来是怎么样的呢
2022-12-25 10:24:43
徐阿富老师:回复神奇小飞侠打印出来有负数的,不用担心,我说的肯定对,哈哈。为我五星评价,谢谢。
2022-12-25 10:47:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ my 发表的提问:
老师帮忙看下我的问题 老师,我们账上有一笔业务如下处理: 1. 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 466 2. 借:转出未交增值税 466 贷:未交增值税 466 3. 借:未交增值税 466 贷 : 银行存款 466 以上是之前的会计处理,现在账上销项税额贷方余额466一直挂账,怎么办?
您好,账上销项税额贷方余额466一直挂账,转入转出未交增值税中即可。
105楼
2022-12-25 08:20:03
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