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帖子
从工资里扣钱会计分录
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小智老师
职称:
初级会计师,中级会计师
4.99
解题:
0.21w
引用 @
Aling
发表的提问:
从工资里扣伙食费,会计分录
您好, 从工资中扣除时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 支付伙食费时候 借:其他应付款 贷:银行存款
1楼
2023-03-11 20:40:34
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Aling:
回复
小智老师
工伤报销10000,医保补贴5000,公司出5000,会计分录
2023-03-11 21:01:11
小智老师:
回复
Aling
您好, 借:管理费用 5000 其他应收款 5000 贷:银行存款 10000
2023-03-11 21:19:13
Aling:
回复
小智老师
收到补贴,借银行存款5000,贷其他应收款5000
2023-03-11 21:46:54
小智老师:
回复
Aling
您好,是的这样处理的。
2023-03-11 22:09:02
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.32w
引用 @
牛老师
发表的提问:
从工资里扣罚款,怎么做会计分录
你好!因为什么扣款。实际操作中一般是把扣掉之后的才入账
2楼
2023-03-11 21:49:31
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
牛老师
发表的提问:
从工资里扣罚款,怎么做会计分录?
借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
3楼
2023-03-11 23:03:12
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.32w
引用 @
星晴。
发表的提问:
罚款从工资里扣除如何做会计分录
您好!借应付职工薪酬 贷现金,营业外收入
4楼
2023-03-12 00:24:21
全部回复
黄老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.36w
引用 @
????
发表的提问:
员工工资6774 打钱时扣了5元手续费 这手续费是从6774里直接扣除的 请问 会计分录怎么做
计提,借:管理费用-工资 6774 贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬 6774 财务费用 (负数) 贷:现金 6769
5楼
2023-03-12 01:25:40
全部回复
????:
回复
黄老师
我一共打了6774 我这样做可以吗 借 应付职工薪酬 6769 财务费用5 贷 现金6774
2023-03-12 01:54:02
黄老师:
回复
????
按这个分录写,应付职工薪酬才能冲平帐,借:应付职工薪酬 6774 (正数) 财务费用 (负数) 贷:现金 6769 (正数)
2023-03-12 02:20:50
????:
回复
黄老师
你这样写 我现金不就少了 5元吗
2023-03-12 02:49:58
黄老师:
回复
????
实际给员工现金是不是6769元
2023-03-12 03:04:52
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
努力努力再努力学习
发表的提问:
从职工工资里扣工会会费,代职工上交公司的会计分录怎么做。
您好,代扣时,借;应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-工会。上交公司时,借;其他应付款-工会,贷;现金或者银行存款。
6楼
2023-03-12 02:48:22
全部回复
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
昏睡的树叶
发表的提问:
如果对员工罚款从工资里扣除,会计分录是怎样的
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 现金,其他应收款就是扣款
7楼
2023-03-12 04:00:39
全部回复
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.51w
引用 @
冰山
发表的提问:
请问老师 从工资里面扣回的工会经费应该怎样做会计分录
借:管理费用~工会经费 贷:银行存款
8楼
2023-03-12 05:03:51
全部回复
冰山:
回复
暖暖老师
通过 应付职工薪酬 科目吗
2023-03-12 05:30:46
暖暖老师:
回复
冰山
不是,是计入管理费用核算
2023-03-12 05:45:29
冰山:
回复
暖暖老师
扣回的应该是 借 银行存款 贷 管理费用~工会经费 对吗
2023-03-12 06:00:02
暖暖老师:
回复
冰山
是的这个分录固定的
2023-03-12 06:29:04
冰山:
回复
暖暖老师
不解 请明示
2023-03-12 06:55:11
暖暖老师:
回复
冰山
扣回是什么意思?
2023-03-12 07:21:45
冰山:
回复
暖暖老师
就是每个员工每月上交给公司的工会经费
2023-03-12 07:42:59
暖暖老师:
回复
冰山
借银行存款 贷:其他应收款
2023-03-12 08:11:32
朱老师
职称:
,税务师,初级会计师
4.90
解题:
0.1w
引用 @
健康的煎饼
发表的提问:
请问每月从个人工资里扣10块钱,做为工会经费,做工资时这笔钱挂在了其他应付款里,现在取出来,存到工会账户里,怎样做分录
你好,就把其他应付款里的工会经费的钱转到工会账户即可
9楼
2023-03-12 05:56:10
全部回复
健康的煎饼:
回复
朱老师
分录怎 么做, 包括存入工会账户时的分录
2023-03-12 06:18:52
朱老师:
回复
健康的煎饼
@130*385:工会经费的账户你没有增加么?你工资分录怎么做的?
2023-03-12 06:46:22
健康的煎饼:
回复
朱老师
做工资的时候 借:应付薪酬 贷 :其他应付款-工会经费 , 已经把这笔钱拿出来, 做了一笔这样的分录; 借:其他应付款-工会费 贷:现金 现在把这笔钱存入工会账上怎 样做
2023-03-12 06:58:28
健康的煎饼:
回复
朱老师
还是这种做法,就有问题
2023-03-12 07:09:27
朱老师:
回复
健康的煎饼
@130*385:就是说你已经把他转到现金了是吧,那现在就现金转到工会经费科目里面就可以了
2023-03-12 07:20:55
健康的煎饼:
回复
朱老师
但是不会做分录
2023-03-12 07:31:38
朱老师:
回复
健康的煎饼
@130*385:工会经费的设置了什么科目 借:工会经费的科目 贷:现金
2023-03-12 07:42:30
健康的煎饼:
回复
朱老师
做工资的时候 借:应付薪酬 贷 :其他应付款-工会经费 , 已经把这笔钱拿出来, 做了一笔这样的分录; 借:其他应付款-工会费 贷:现金 现在把这笔钱存入工会银行账户上怎 样做会计分录
2023-03-12 07:55:10
朱老师:
回复
健康的煎饼
@130*385:借:应付职工薪酬--工会经费 贷 现金
2023-03-12 08:15:32
健康的煎饼:
回复
朱老师
老师,你好,你能不能看清我的问题
2023-03-12 08:39:33
朱老师:
回复
健康的煎饼
@130*385:你好,不好意思,目前学员问题比较多,实在不好意思 那就是借 银行存款-(工会经费的账户) 贷:现金
2023-03-12 08:52:55
健康的煎饼:
回复
朱老师
谢谢您, 我其实就是这样做的,但我们出纳说,这样她的现金就相当于出了2笔,所以不太理解,是不是我错了
2023-03-12 09:07:01
朱老师:
回复
健康的煎饼
@130*385:那你就可以直接重其他应付款直接转到银行存款里面
2023-03-12 09:36:56
健康的煎饼:
回复
朱老师
老师,麻烦把这个问题,再给我看一下,从出纳角度,这样我这样做分录是不是不对
2023-03-12 10:00:58
朱老师:
回复
健康的煎饼
@130*385:重出纳的角度是出了两笔钱,两笔都是在贷方
2023-03-12 10:14:38
朱老师:
回复
健康的煎饼
@130*385:重出纳的角度是出了两笔钱,两笔都是在贷方
2023-03-12 10:26:49
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
帅气的荔枝
发表的提问:
从员工工资里扣除的保证金,年底返还,怎么做会计分录?
你好,从员工工资里扣除的保证金,借;应付职工薪酬,贷;其他应付款 年底返还,借;其他应付款,贷;银行存款等科目
10楼
2023-03-12 07:02:37
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
菲入丹心
发表的提问:
老师,公司员工罚款从工资里扣,怎么做完整的会计分录
借;其他应收款 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
11楼
2023-03-12 08:32:22
全部回复
菲入丹心:
回复
邹老师
我们公司是这样的,发的款全部要上交到总公司,我们是分公司,我看以前的会计这样做的 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—职工扣款 上交时借:其他应付款——职工扣款 贷:银行存款 我就有点看不懂,麻烦解释下
2023-03-12 08:59:06
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.15w
引用 @
花开か半夏
发表的提问:
老师好请问从工资里扣工会会费分录怎么做?
借应付职工薪酬贷其他应收款
12楼
2023-03-12 09:34:18
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.32w
引用 @
紫嫣
发表的提问:
公司有人借钱,发工资是直接从工资里扣除,分录怎么做才对
您好!借的时候借:其他应收款 代现金 扣的时候借应付职工薪酬 代现金 其他应收款。
13楼
2023-03-12 10:30:08
全部回复
紫嫣:
回复
宋生老师
发工资时,有现金也有银行存款,那就是现金金额把借的那个金额减掉。借:应付职工薪酬 贷:银行存款 现金 其他应收款
2023-03-12 10:50:07
宋生老师:
回复
紫嫣
您好!是的。
2023-03-12 11:01:33
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.04w
引用 @
高高的万宝路
发表的提问:
我们是发电企业,员工宿舍是用的自己发的电,员工宿舍电费超过限额会从工资里扣钱,应该怎么做会计分录?
同学你好 计入福利费就可以了 超额收费的计入收入
14楼
2023-03-12 11:40:01
全部回复
高高的万宝路:
回复
朴老师
老师,可以给列下会计分录么?
2023-03-12 11:55:09
朴老师:
回复
高高的万宝路
借生产成本/管理费用福利费 借其他应收款 贷主营业务收入 贷销项
2023-03-12 12:12:17
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
玉婷
发表的提问:
公司交的公积金,个人部分也是公司给交的,不从工资里扣,社保是从工资里扣的,计提和支付的时候会计分录分别怎么写?
直接借:管理费用--人工费,贷:应付职工薪酬--公积金,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
15楼
2023-03-12 12:54:29
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