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第一次购买税控设备会计分录
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庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
初次购买税控设备的会计分录
您好,支付时借:管理费用-办公费 贷:银行存款 ,结转时:借:应交税费——应交增值税(减免税款)贷:管理费用
1楼
2022-11-29 17:25:34
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小可爱:回复庾老师 老师,这个一定要通过管理费用结转吗,可以不通过吗。
2022-11-29 17:47:41
庾老师:回复小可爱账务处理都是这么做的,我想不出别的处理办法
2022-11-29 18:12:48
小可爱:回复庾老师 直接借减免税款贷银行不行吗
2022-11-29 18:35:28
小可爱:回复庾老师 老师,这个减免税款需要什么结转,当月购买当月结转,还是当月购买下月结转
2022-11-29 18:54:08
庾老师:回复小可爱不能直接借减免税款贷银行,当月购买,当月结转
2022-11-29 19:23:00
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 惘然 发表的提问:
第一次购买税控盘会计分录
借管理费用――办公费 贷银行存款 然后借应交税费――应交增值税――减免税额 借管理费用――办公费(红字)
2楼
2022-11-29 18:18:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
老师您好:请问第一次购买的税控设备全额抵减,怎么进行会计分录处理?
借;管理费用 贷;银行存款 借;应交税费-应交增值税 贷;管理费用
3楼
2022-11-29 19:18:29
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
第一次购买税控盘,会计分录怎么做?
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
4楼
2022-11-29 20:16:19
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职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问:
第一次购买税控维护设备怎么入分录,维护费可以抵扣
你好,首次购买增值税税控系统专用设备: ①首次购买时: 借:固定资产 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:递延收益 ②以后期间计提折旧时: 借:管理费用 贷:累计折旧 借:递延收益 贷:管理费用 2、企业发生技术维护费: 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
5楼
2022-11-29 21:41:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Sun flower莹儿 发表的提问:
小规模纳税人初次购买税控设备怎么做会计分录?
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
6楼
2022-11-29 23:01:15
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Sun flower莹儿:回复邹老师 老师 小规模纳税人 增值税也能递减吗
2022-11-29 23:28:42
邹老师:回复Sun flower莹儿你好,是的,这个是可以抵扣增值税应纳税额的
2022-11-29 23:57:40
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 木木 发表的提问:
企业第一次购买税控盘会计分开录怎么做
你好!借管理费用 贷银行存款就可以了。 抵减的时候结应交税费-应交增值税(减免税额) 贷营业外收入-税收减免。
7楼
2022-11-30 00:09:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ kun 发表的提问:
是这样填?第一次购买税控设备d
您好 请问本期需要交纳增值税么
8楼
2022-11-30 01:30:02
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kun:回复bamboo老师 不需要
2022-11-30 01:58:59
bamboo老师:回复kun那您第3栏也不要填写 等需要抵减的时候填写3 4栏 还有减免税明细表也要填写
2022-11-30 02:17:34
kun:回复bamboo老师 我就写了第2栏。那些写对吗?
2022-11-30 02:45:10
kun:回复bamboo老师 我就只有税控盘480需要抵减。是不是就像我表里那样填?
2022-11-30 03:05:46
bamboo老师:回复kun我是说的本期应抵税额 这个3
2022-11-30 03:20:22
kun:回复bamboo老师 我已经这样填了,怎么办。
2022-11-30 03:47:20
bamboo老师:回复kun您已经申报好了 是么
2022-11-30 04:13:17
kun:回复bamboo老师 对,就按图片那样填的
2022-11-30 04:42:56
bamboo老师:回复kun有期末余额480在的话 也没事 到时候会在期初余额体现
2022-11-30 04:53:40
kun:回复bamboo老师 我这样申报是不是钱没办法退回来
2022-11-30 05:13:10
bamboo老师:回复kun这个不会退税款回来的 要抵扣后期的销项税额
2022-11-30 05:33:45
kun:回复bamboo老师 那我下个季度填写的时候,如果还没有销项税额抵扣,怎么办。需要把这个480填在哪里?
2022-11-30 05:54:27
bamboo老师:回复kun下个季度没有的话 不处理 等需要缴纳增值税的时候填
2022-11-30 06:23:12
kun:回复bamboo老师 需要缴纳的时候,480要填哪个空
2022-11-30 06:34:05
bamboo老师:回复kun需要缴纳的时候 填写3 4本期应抵扣 本期实际抵扣
2022-11-30 06:58:34
kun:回复bamboo老师 好的,所以,我前面那样填,也没多大影响是吧
2022-11-30 07:18:40
bamboo老师:回复kun是的 前面那样填 没大的影响
2022-11-30 07:36:36
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 平平淡淡才是真 发表的提问:
小规模第一次购买税控专用设备为啥没有第一个银行存款减少的分录呢
你好 他省略了部分分录: 借 管理费用 /固定资产 贷 现金及银行存款
9楼
2022-11-30 02:41:33
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ kun 发表的提问:
第一次购买税控设备,选哪个抵减
你好,选,税控盘抵减那栏,9914
10楼
2022-11-30 03:43:14
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 怕孤独的便当 发表的提问:
我想了解一下大型的企业购买税控盘会计分录怎么写,就是第一次购买的会计分录,
根据财会2016.22 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
11楼
2022-11-30 05:06:21
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
首次购买税控设备及服务费的账务处理?会计分录要怎么做?
借:管理费用,贷:银行存款;借:应交税金,贷:营业外收入
12楼
2022-11-30 06:25:20
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一米阳光:回复袁老师 还是有点想不明白,请老师再指点一下!谢谢!计算机公司提示说首次购买税控设备及每年服务费可凭发要全额抵减增值税(无需认证抵扣),申报增值税有税款时请及时进行全额抵减(我们公司是小规模纳税人,开来的发票是增值税普通发票)·
2022-11-30 06:49:26
袁老师:回复一米阳光就是不管普票专票都可以全额抵扣
2022-11-30 07:06:28
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 感性的发卡 发表的提问:
公司第一次购买一套增值税税控系统专用设备,用银行存款支付取得专票金额2000,税额260,设备当月开始使用预计使用5年 会计分录
借管理费用2260 贷银行存款2260 借应交税费-减免税额2260 贷管理费用2260
13楼
2022-11-30 07:44:38
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 练练 发表的提问:
一般纳税人初次购买税控设备怎么做分录
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
14楼
2022-11-30 08:35:19
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
初次购买的税控设备,分录?小规模
借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
15楼
2022-11-30 10:03:32
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四毛呀:回复张艳老师 200,280不用分开做吧
2022-11-30 10:31:44
张艳老师:回复四毛呀不用分开做,可以一起做的。
2022-11-30 10:46:45
四毛呀:回复张艳老师 做出来应交税费就是负的480科目余额表,对的吧
2022-11-30 11:01:29
张艳老师:回复四毛呀也不一定是负的,您要看当前的应交税费--应交增值税的余额了。
2022-11-30 11:28:38
四毛呀:回复张艳老师 做出来科目余额表 应交税费是负的480 对吧!?
2022-11-30 11:42:22
张艳老师:回复四毛呀这个要看您当月最终的应交税费--应交增值税的余额是多少了,比如就税-480,那就是-480了。这个是正负抵减后的余额。
2022-11-30 12:09:50
四毛呀:回复张艳老师 之前余额0,所以我刚做的他就是显示负的
2022-11-30 12:30:16
张艳老师:回复四毛呀这样的话,是显示为余额-480 的。
2022-11-30 12:50:47
四毛呀:回复张艳老师 所以不用管?
2022-11-30 13:04:07
张艳老师:回复四毛呀不用管了,随着确认正数的应交税费--应交增值税后,余额就可能为正数了。
2022-11-30 13:15:03
四毛呀:回复张艳老师 什么情况下是确认正数的应交税费_应交增值税
2022-11-30 13:31:48
张艳老师:回复四毛呀您正常销售取得收入,不就同时确认应交税费--应交增值税了嘛,这样科目余额就会有可能是正数了。
2022-11-30 13:51:53

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