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会计内部控制制度方法有哪些
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,面试一家公司的预算会计,要参加笔试,请问有哪位老师知道一般预算会计的笔试会考哪些内容吗?其公司的岗位职责及权重是这样的: 1. 预算管理 【1.编制《月度预算执行报告》:各部门月度费用的预算值与实际值做对比分析。2.月度、季度、年度预算执行的监督、控制、考评。】 45% 2. 内部审计及数据分析 【1.根据审计任务及跨部门数据支持需求执行。2.每月闭环上月审计项目的执行效果。】25% 3. 编制《年度预算报表》 【1.编制《年度预算报表》:业务预算、资本预算、财务预算、预算控制、预算报告。】15
我这里有预算会计的课件 可以发给你 留下你的邮箱
241楼
2023-02-16 06:32:35
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 彭爱华 发表的提问:
现金管理制度,发票管理制度,合同管理制度,财务报销制度,采购制度和成本核算制度分别包括哪些内容
参照财务管理课程学习吧
242楼
2023-02-16 06:40:30
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
ABD 【答案解析】 注册会计师在选择的基准时,会考虑被审计单位的性质、所处的生命周期以及所处行业和经济环境;在为选定的基准确定百分比时,要考虑财务报表使用者的范围。注册会计师在确定财务报表整体重要性时无需考虑以前年度的审计情况。 【该题针对“重要性水平的确定(综合)”知识点进行考核
243楼
2023-02-16 07:05:57
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
A 【答案解析】 令人满意的控制环境并不能防止舞弊,但却有助于降低发生舞弊的风险,选项A不正确。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
244楼
2023-02-16 07:14:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
成本预算计划如何编制,它有哪些基本方法
你好!看看这里对你有帮助 http://wenku.baidu.com/view/648fbd0203d8ce2f00662302.html
245楼
2023-02-19 08:31:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 冰雨 发表的提问:
社保稽核准备哪些资料?单位内部劳动保障规章制度怎么拟,可有模板?
您好,各地社保部门的社保稽核要求不一样。下面例举某地区社保稽核要求的材料,希望对你有所帮助。 申报稽核需携带下列资料: 1、《20XX年度职工社会保险缴费基数申报花名册》; 2、《20XX年度社会保险缴费基数申报汇总表》; 3、20XX年度社会保险缴费基数申报承诺书; 4、20XX年度劳动情况年报,20XX年度财务决算年报。 对于无法提供第四项的缴费单位请携带以下补充资料:与缴费基数有关的企业年度所得税申报表、会计总帐、明细账等财务资料。 电脑上登录本学堂,点击下载,然后在搜索框中输入制度两字,再点击搜索,从结果中选择下载使用,谢谢
246楼
2023-02-19 08:44:56
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冰雨:回复王雁鸣老师 老师,社保稽核工资是不是不能超过交社保的基数?
2023-02-19 09:11:15
王雁鸣老师:回复冰雨您好,是的,要与交社保的基数一样的就行了。
2023-02-19 09:33:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仪宝儿 发表的提问:
事业单位计提坏账准备适用哪个制度?即哪个制度中提及了这方面内容?
这个根据单位财务制度规定的
247楼
2023-02-19 09:03:00
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 悦耳的机器猫 发表的提问:
编制预算都有哪些?成本会计编制哪些预算
学员你好,编制预算主要是资金预算,销售生产费用,投资预算等,成本会计主要编制生产预算,产品成本预算
248楼
2023-02-20 06:22:47
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悦耳的机器猫:回复悠然老师01 有没有讲预算的课,具体从哪些数据计算
2023-02-20 06:43:55
悠然老师01:回复悦耳的机器猫课程建议咨询下首页客服,可否给个五星好评
2023-02-20 06:57:55
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
249楼
2023-02-20 06:42:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 时尚的小伙 发表的提问:
因是新开办企业,需要去国税办理新开户企业财务制度备案登记。备案的是:企业会计制度。想请教下:去哪里找财务、会计制度或者财务、会计处理方法,因备案时需要递交这些资料
你好,这个要看你当地税局的要求 的
250楼
2023-02-20 06:53:43
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 学员weeffd 发表的提问:
老师 工业会计制度的表格和会计核算的方法课程在哪里呢
学习会计学堂的工业会计的知识,
251楼
2023-02-20 07:05:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ CMQ 发表的提问:
老师您好!请问财务部一般会有哪些流程制度?有没有模板?谢谢!
你好 有,学堂下载中心搜索关键字 流程 你会找一下一套完整的财务流程表 你下载看一下
252楼
2023-02-21 05:49:49
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 流云 发表的提问:
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
就是一般情况下,你只需要沟通值得关注的内部控制缺陷 但是当CPA觉得内部控制的监督无效的时候,你就要沟通所有了
253楼
2023-02-21 06:07:30
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流云:回复Lyle 审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷 是什么意思呢?怎么理解?
2023-02-21 06:54:21
Lyle:回复流云就是你觉得所有有问题的地方都要沟通
2023-02-21 07:10:18
流云:回复Lyle 就是注册会计师自己认为需要沟通的内部控制缺陷吗?
2023-02-21 07:22:12
Lyle:回复流云对啊 就是你发现的所有就沟通
2023-02-21 07:51:29
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
民间非盈利组织会计制度的报表有哪些呀
同学你好 这个就是三个财务报表
254楼
2023-02-21 06:23:20
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 郭子 发表的提问:
老师好,财务会计制度备案时成本核算方法一般选哪个哪?
您好 可以把选项截图看看吗
255楼
2023-02-21 06:35:52
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郭子:回复bamboo老师 老师好,有移动加权平均和月末加权平均,选哪个更好呢
2023-02-21 07:00:01
bamboo老师:回复郭子月末加权平均比较简单
2023-02-21 07:11:20

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