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会计内部控制制度方法有哪些
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 勤奋的唇彩 发表的提问:
企业会计制度备案里面有个“纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算方法”是什么?
填写:小企业会计准则, 2、一次摊销法。 3、平均年限法(或真线法); 4、月末加权平均法; 5、会计核算软件如果没有就填写:无。 6、会计报表:资产负债表,利润表,现金流量表。
271楼
2023-02-26 16:42:41
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龙枫老师:回复勤奋的唇彩一般税务备案都是如此写的
2023-02-26 16:55:20
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 虚幻的樱桃 发表的提问:
内部控制是企业的一项管理活动,与会计系统无关
你好 不是啊,这个是错误的
272楼
2023-02-26 16:47:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ???? smile 发表的提问:
老师,请问小规模纳税人每季度控制交多少所得税合适些,在哪些方面可以自制凭证避税呢,谢谢
你好 这个没有具体的规定 按你们实际 如果 你当地有最低税负最好是问下你专管员 准确 的数 工资 折旧都是自制的原始凭证 真实的就要以扣除的
273楼
2023-02-27 05:28:52
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???? smile:回复玲老师 老师,一般私立医院的税负率是多少呢
2023-02-27 06:02:54
玲老师:回复???? smile各地存在差异,其他地区的也不一定适合你地区 你如果想知道有价值的而且自己企业能用的,你最好是私下问一下你的专管员。
2023-02-27 06:28:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小郑 发表的提问:
老师有事业单位,内控制度资料吗?这几天填内控表
http://www.tq.gov.cn/m_tq/zwgk93/xxgkzd476/xxgkzd58/1955169/index.html行政事业单位内部控制制度
274楼
2023-02-27 05:42:00
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
内部控制与控制测试的目标分别是什么
内控目标1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保单位经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保单位各项业务活动的健康运行。 3、堵塞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护单位财产的安全完整。 4、规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
275楼
2023-02-27 06:07:21
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易 老师:回复南境星辰控制测试目标:1.了解内部控制[内容、程序、必要性] 了解内部控制,包括以下两个内容: 1评价控制设计的合理性:一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防止或发现并纠正重大错报 2确定控制是否得以执行:该项控制是否实际存在且被审计单位正在使用。 注册会计师通常实施下列程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据
2023-02-27 06:26:07
小智老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 风吹咏柳 发表的提问:
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
您好,答案应该是选A。
276楼
2023-02-27 06:29:40
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 曾经的哈密瓜,数据线 发表的提问:
会计制度设计的方法是什么?
会计制度设计的方法有实地调查方法、分析研究方法、流程图法。 1、实地调查方法:实地观察、岗位访问、开座谈会、问卷测试、索要文档。 2、分析研究方法:文字说明法、表格法(表格尺寸统一、划线标准、制作控制)。 3、流程图法(框图式、符号式):业务流程图的绘制方式有纵式、横式。 设计的过程中需要注意的要点: 1、注明业务处理流程经过的部门和经办人; 2、注明凭证、报表名称和份数,用流程线反映其传递的流程; 3、反映业务处理几张个情况记账情况及凭证和报表归档保持情况。
277楼
2023-02-27 06:53:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 健忘的长颈鹿 发表的提问:
请问新开企业办理纳税人套餐,会计制度还有那些财务方法怎么填写
你们是什么规模的公司,一般选 小企业会计准则
278楼
2023-02-28 05:59:26
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健忘的长颈鹿:回复venus老师 建筑装饰、装修和其他建筑业,暂时没有什么业务的,注册资本3.5亿,是外商投资仩业与内资合资企业
2023-02-28 06:20:48
venus老师:回复健忘的长颈鹿你这个规模可以选择企业会计准则 
2023-02-28 06:34:26
健忘的长颈鹿:回复venus老师 请问核算方式选独立核算还是独立核算自负盈亏
2023-02-28 06:50:25
venus老师:回复健忘的长颈鹿你们肯定是独立核算的
2023-02-28 07:01:23
健忘的长颈鹿:回复venus老师 请问低值易耗品摊销方法、折旧方法、成本核算方法、这些怎么填
2023-02-28 07:25:22
venus老师:回复健忘的长颈鹿新的问题请重新提问哈,平台要求一问一答,祝你生活愉快
2023-02-28 07:38:03
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 安之若素 发表的提问:
老师我想问一下 会计准则 小企业会计制度 小企业会计制度怎样选则 它们在那些方面有区分
如果是上市公司,按《企业会计准则》执行;如果是中小企业,执行《企业会计制度》或《小企业会计制度》执行
279楼
2023-02-28 06:05:48
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安之若素:回复李爱文老师 那如果中小企业选择了《企业会计准则》会怎样 上市公司选择了《小企业会计制度》会怎样
2023-02-28 06:18:55
李爱文老师:回复安之若素中小企业本身能力有限,做不到《企业会计准则》上的要求。你会公示小公司的报表吗?不会 上市公司必须选择《企业会计准则》,不然上不了市
2023-02-28 06:43:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 丫头 发表的提问:
税务备案时,所属行业为服务业,备案表中会计制度−企业会计制度还是小企业会计制度,,低值易耗品摊销方法−分期摊销法?折旧方法−平均年限法?成本核算方法−?会计报表就是三表嘛?
你好,成本核算方法可以选择其他 其他的,可以的 会计报表是三个报表。
280楼
2023-02-28 06:26:35
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丫头:回复郭老师 小企业会计制度?
2023-02-28 06:52:42
郭老师:回复丫头你好,你们不是建筑服务的吧?如果不是的话,选择小企业会计准则。
2023-02-28 07:04:43
丫头:回复郭老师 集体经济下成立的公司,主要是做乡村振兴服务
2023-02-28 07:25:43
丫头:回复郭老师 会计年度怎么填?就填2021年度了?
2023-02-28 07:51:36
郭老师:回复丫头选择企业会计准则做账, 填写今年的可以
2023-02-28 08:05:26
丫头:回复郭老师 备案内容写什么?
2023-02-28 08:32:59
郭老师:回复丫头你好,你方便截图看一下吗。
2023-02-28 08:55:03
郭老师:回复丫头内容就应该是写你的财务报表,三大报表,资产负债表、利润表,还有现金流量表。
2023-02-28 09:09:09
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小雨 发表的提问:
单位内部控制报告怎样编制呢?
××股份有限公司20××年度内部控制评价报告 ××股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,我们对本公司(以下简称“公司”)内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:[一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发现战略。]由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构[或其他专门机构]负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价[描述评价工作的组织领导体制,一般包括评价工作组织结构图、主要负责人及汇报途径]。 公司[是/否]聘请了专业机构[中介机构名称]实施内部控制评价,并编制内部控制评价报告;公司[是/否]聘请会计事务所[会计师事务所名称]对公司内部控制有效性进行独立审计。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(以下简称“基本规范”)及《企业内部控制评价指引》(以下简称“评价指引”)的要求,结合企业内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至20××年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 四、内部控制评价的范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项,重点关注下列高风险领域: [列示公司根据风险评估结果确定的前“十大”主要风险] 纳入评价范围的单位包括: [描述公司及其所属单位的明确范围] 纳入评价范围的业务和事项包括(根据实际情况充实调整): (一)组织架构 (二)发展战略 (三)人力资源 (四)社会责任 (五)企业文化 (六)资金活动 (七)采购业务 (八)资产管理 (九)销售业务 (十)研究与开发 (十一)工程项目 (十二)担保业务 (十三)业务外包 (十四)财务报告 (十五)全面预算 (十六)合同管理 (十七)内部信息传递 (十八)信息系统 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。 (如存在重大遗漏)公司本年度未能对以下构成内部控制重要方面的单位或业务(事项)进行内部控制评价: [逐条说明未纳入评价范围的重要单位或业务(事项),包括单位、或业务(事项)描述、未纳入的原因、对内部控制评价报告真实完整性产生的重大影响等。] 五、内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行[描述公司开展内部控制检查评价工作的基本流程]。 评价过程中,我们采用了(个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析)等适当方法,广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据,如实填写评价工作底稿,分析、识别内部控制缺陷[说明评价方法的适当性及证据的充分性]。 六、内部控制缺陷及其认定 公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持了一致[描述公司内部控制缺陷的定性及定量标准],或作出了调整[描述具体调整标准及原因]。 根据上述认定标准,结合日常监督和专项监督情况,我们发现报告期内存在[数量]个缺陷,其中重大缺陷[数量]个,重要缺陷[数量]个。重大缺陷分别为:[对重大缺陷进行描述,并说明其对实现相关控制目标的影响程度]。 七、内部控制缺陷的整改情况 针对报告期内发现的内部控制缺陷(含上一期间未完成整改的内部控制缺陷),公司采取了相应的整改措施[描述整改措施的具体内容和实际效果]。对于整改完成的重大缺陷,公司有足够的测试样本显示,与重大缺陷[描述该重大缺陷]相关的内部控制设计且运行有效(运行有效的结论需提供90天内有效运行的证据)。 经过整改,公司在报告期末仍存在[数量]个缺陷,其中重大缺陷[数量]个,重要缺陷[数量]个。重大缺陷分别为:[对重大缺陷进行描述]。 针对报告期末未完成整改的重大缺陷,公司拟进一步采取相应措施加以整改[描述整改措施的具体内容及预期达到的效果]。 八、内部控制有效性的结论 公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至20××年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 (存在重大缺陷的情形)报告期内,公司在内部控制设计与运行方面存在尚未完成整改的重大缺陷[描述该缺陷的性质及其对实现相关控制目标的影响程度]。由于存在上述缺陷,可能会给公司未来生产经营带来相关风险[描述该风险]。 (不存在重大缺陷的情形)报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间[是/否]发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。[如存在,描述该事项对评价结论的影响及董事会拟采取的应对措施]。 我们注意到,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等想适应,并随着情况的变化及时加以调整。[简要描述下一年度内部控制工作计划]未来期间,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。 董事长:(签名) ××股份有限公司 20××年××月××日
281楼
2023-02-28 06:34:31
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小雨:回复庄老师 事业单位需在年度内部控制报告填报软件上面填报,老师可以指导一下吗?
2023-02-28 07:07:06
庄老师:回复小雨你好,你说的是要填写什么
2023-02-28 07:34:20
小雨:回复庄老师 就是这样的表,好多张要填的,还需要上传很多的佐证材料。
2023-02-28 07:58:22
小雨:回复庄老师 老师可以指导我填报一下吗?
2023-02-28 08:16:36
庄老师:回复小雨你好,你这个是另外一个问题,另外提问,事业单位表我没填写过,怕误导你
2023-02-28 08:28:32
小雨:回复庄老师 好的 我另外提问,谢谢老师。
2023-02-28 08:52:42
庄老师:回复小雨应该的,给个五星好评
2023-02-28 09:04:29
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响
282楼
2023-02-28 06:51:00
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
人社局就业中心实行什么会计制度
人社局就业中心实行什么会计制度
283楼
2023-03-01 06:07:36
全部回复
林老师:回复爱笑的流沙社局就业中心实行事业单位会计制度。
2023-03-01 06:24:08
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 朴实的墨镜 发表的提问:
请问应该选哪个会计制度呢?
你们是小规模还是一般纳税人
284楼
2023-03-01 06:25:01
全部回复
朴实的墨镜:回复朴老师 去年是10月前是小规模,后来10月转了一般纳税人,现在才开始建账
2023-03-01 06:55:01
朴老师:回复朴实的墨镜那你选择第二个或者第四个
2023-03-01 07:12:28
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
新成立的企业如何选择会计制度
一般选择 企业准则 如果企业规模小,可以选择小企业会计准则
285楼
2023-03-01 06:48:00
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齊:回复罗老师 如果现在经营规模比较小,先选择小企业会计准则,后期经营规模扩大后,再更改可以吗?制度的选择与注册资本有关系吗?
2023-03-01 07:15:16
罗老师:回复可以的 制度选在与注册资本没有关系的。
2023-03-01 07:25:32
齊:回复罗老师 好的,谢谢
2023-03-01 07:47:46
罗老师:回复不客气的
2023-03-01 08:10:29

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