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会计结转收入怎么做会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
老师我们商业的年终给平时做账有什么不一样的吗,怎么做年终结转,都有什么会计分录
年末需要结转本年利润科目,如果本年利润科目是借方余额,结转分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 如果本年利润是贷方余额,结转分录如下: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
61楼
2022-12-14 09:43:48
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越努力越幸运:回复方亮老师 资本公积什么的不用做,光做这个分录就可以了吧
2022-12-14 10:18:39
方亮老师:回复越努力越幸运是的。祝您工作愉快!
2022-12-14 10:44:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
内账 收入到账时和收入为到账时会计分录分别怎样做?怎样结转成本
您好!未到账的时候借应收账款 贷主营业务收入 收到的时候借现金等 贷应收账款。 按实际销售货物的成本结转。借主营业务成本 贷库存商品
62楼
2022-12-14 10:05:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 沐沐 发表的提问:
积分兑换的会计分录怎么做,怎么结转
你好,借;销售费用 贷;主营业务收入 应交税费 借;主营业务成本 贷;库存商品
63楼
2022-12-14 10:14:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Aling 发表的提问:
收入5万(开发票数),制造费用结转共10万,怎么重做会计分录?
收入小于成本了。与实际的事实不符
64楼
2022-12-15 10:16:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 发表的提问:
暂估入账后,结转成本要预估怎么做会计分录
借主营业务成本贷库存商品
65楼
2022-12-15 10:26:47
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娇:回复郭老师 还没有收到发票,然后8月的还没有结账,也没有出报表,现在就是改8月份的记账凭证
2022-12-15 10:41:11
郭老师:回复你确认了收入就可以这么做的
2022-12-15 10:52:35
娇:回复郭老师 现在我暂估入库玻璃,现在玻璃不够出,我现在要怎么在核算管理里的销售出库单里预估玻璃
2022-12-15 11:18:21
郭老师:回复暂估入库了是吗 你们软件是根据出入库下推生成发票吗
2022-12-15 11:40:59
娇:回复郭老师 来了发票先采购入库,然后开出发票的时候填写销售出库单,我8月份开出玻璃,不够出,然后做了暂估玻璃会计凭证,现在我怎么在销售出库单里填写,能够正常的结转成本
2022-12-15 12:07:51
郭老师:回复正常出库 你出库单是实际的 和有发票的一样
2022-12-15 12:20:04
娇:回复郭老师 本来想发图片的,结果发不出去
2022-12-15 12:47:03
郭老师:回复不需要加工是吧 销售出库单
2022-12-15 13:12:45
娇:回复郭老师 是的,现在我要怎么填写销售出库单上的信息
2022-12-15 13:42:45
郭老师:回复销售出库,和你正常的一样填写 我不太明白你那里有疑问
2022-12-15 14:12:01
娇:回复郭老师 假如我现在暂估入账玻璃是224万,怎么来填写核算管理里的销售出库单
2022-12-15 14:23:51
郭老师:回复暂估和不暂估一样填写的,
2022-12-15 14:36:47
娇:回复郭老师 我的意思是我们主管要求我做预估入库,然后能做预估的结转成本
2022-12-15 14:47:22
娇:回复郭老师 是不是要把244万的玻璃填写在采购入库单里,但实际上我并没有收到那么多的发票
2022-12-15 15:04:30
娇:回复郭老师 然后就在销售出库单里正常出库,结算成本,然后会计凭证上就做个暂估入库的凭证,然后再预估结转成本
2022-12-15 15:16:46
郭老师:回复暂估本来就是个大体的 后面的金额不要管,和你正常入库一样就可以
2022-12-15 15:28:12
娇:回复郭老师 那我就把244万的发票做入库,然后再把244万的发票做出库,是吗
2022-12-15 15:42:40
郭老师:回复是的 不要觉得暂估不一样 是一样处理
2022-12-15 16:12:04
娇:回复郭老师 224万的发票我是开出去的,那么我的供货单位写什么,假如我这张发票写甲公司,甲公司是销售方,乙公司是购买方,那我把这发票如果登记到材料采购入库,供货单位写甲还是乙
2022-12-15 16:36:51
郭老师:回复甲公司 你买的税的入库单销售方就是谁
2022-12-15 16:56:56
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ katlyn 发表的提问:
销售收入的会计分录,结转成本的会计分录,贸易型的
你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品
66楼
2022-12-15 10:47:22
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 谢谢 发表的提问:
民办非幼儿园收利息会计分录和结转怎么做
借 银行存款 借财务费用(红字)
67楼
2022-12-15 11:11:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
老师好!建筑企业结转收入和成本的会计分录怎样做?
1、每月根据项目部确认的产值(工程量)或工程部审核的产值(工程量)确认收入,结转成本。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 借:本年利润 贷:公司内部往来——上缴款 公司内部往来——综合费 2、年末根据工程部核实的项目年度施工产值(工作量)进行收入和成本的调整(调减用负数) 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 3、工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 销项税自己加上就可以了
68楼
2022-12-18 10:17:48
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 留白 发表的提问:
结转的固定资产清理净收益 会计分录怎么做
你好 关于固定资产变卖和报废的两种情况分录 你可以看看 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
69楼
2022-12-18 10:41:04
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 㔶作号 发表的提问:
每月结转是怎么做的会计分录
你好,是月末损益结转吗
70楼
2022-12-18 10:56:59
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㔶作号:回复月月老师 嗯嗯
2022-12-18 11:11:11
月月老师:回复㔶作号你好, 借:本年利润 贷:税金及附加。 借:主营业务收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本
2022-12-18 11:35:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ _ 发表的提问:
结转管理费用怎么做会计分录
管理费用结转到本年利润吗借本年利润贷管理费用
71楼
2022-12-19 07:55:47
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_:回复郭老师 老师我就是不知道这个怎么做
2022-12-19 08:09:11
郭老师:回复_你好,你的管理费用借方发生额是8835?
2022-12-19 08:25:19
_:回复郭老师 是的
2022-12-19 08:38:15
郭老师:回复_你好,那你结转损益的分录对的
2022-12-19 08:49:35
_:回复郭老师 那是我哥写的,我没看懂怎么做会计分录
2022-12-19 09:04:53
_:回复郭老师
2022-12-19 09:34:14
_:回复郭老师 就是我画红色线的地方
2022-12-19 09:45:04
郭老师:回复_你好,你圈起来的是余额吧,填写资产负债表的
2022-12-19 10:12:24
_:回复郭老师 会计分录只要做上面就可以了吗!
2022-12-19 10:39:32
郭老师:回复_你好,是的
2022-12-19 11:02:53
_:回复郭老师 记账凭证后面贴什么单据呢
2022-12-19 11:18:29
郭老师:回复_你好,具体的业务能说下吗?结转损益的不用
2022-12-19 11:48:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 周会计 发表的提问:
结转增值税的会计分录怎么做?
你好,是一般纳税人结转未交增值税?
72楼
2022-12-19 08:13:15
全部回复
周会计:回复邹老师 是的 小规模也要结转吗?
2022-12-19 08:24:27
邹老师:回复周会计你好,小规模只需要确认收入的时候确认应交增值税贷方就是了 一般纳税人结转是 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费——未交增值税
2022-12-19 08:49:45
周会计:回复邹老师 哦 我只做了上一个,下一个没做会怎样的
2022-12-19 09:19:08
邹老师:回复周会计你好,属于会计分录遗漏了,需要补上
2022-12-19 09:35:47
周会计:回复邹老师 好的 那对财务报表有没有变化?
2022-12-19 09:45:59
邹老师:回复周会计你好,对财务报表数据是没有影响的
2022-12-19 10:07:49
周会计:回复邹老师 谢谢老师!
2022-12-19 10:24:00
邹老师:回复周会计不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-19 10:37:07
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
结转五险一金会计分录怎么做?
计提时,借管理费用――社保或公积金 贷应付职工薪酬――社保或公积金 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款
73楼
2022-12-19 08:36:30
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 905627101 发表的提问:
期末结转的会计分录怎么做呀?
您好,结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、营业费用、财务费用 成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 税金的结转 借:本年利润 贷:税金及附加、所得税
74楼
2022-12-19 08:57:21
全部回复
贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ Slowly 发表的提问:
收到从其他单位调入的财政拨款结转资金怎么做会计分录
你好同学, 借:资金结存——财政应返还额度   贷:财政拨款结转——归集调入 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢!
75楼
2022-12-19 09:05:59
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