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预收账款转应收账款会计分录
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
收到客户的预收账款是以个人名义打款的,现在转开票,怎么做会计分录?
开票就要确认收入借预收贷主营业务收入应交税费增值税,个人转来的要让对方这个委托付款协议或者说明,表明是购买方委托这个个人给他们企业支付预付款!如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢!
46楼
2022-12-09 10:35:39
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 小肉肉减肥中 发表的提问:
客户上年的余款能不能做下年的预收账款,怎么做会计分录?
您好,如您所述不应做预收账款的。不知道具体是什么业务,不能准确做出账务处理
47楼
2022-12-09 10:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
如果预收账款不足以抵付应怎样写会计分录
如果预收账款不足以抵付应怎样写会计分录
48楼
2022-12-11 10:44:41
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宋生老师:回复爱笑的流沙您好!不足的部分挂在应收账款上面就可以了。
2022-12-11 11:07:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Jai Ho 发表的提问:
预收账款没有收到足够的钱,三天后补收,会计分录怎么做
你好,补收这样做分录,借;银行存款等科目,贷;预收账款
49楼
2022-12-11 11:09:14
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 爱吃橙子橙子 发表的提问:
老师请问预收账款的银行未到款怎么记会计分录
同学,你好,银行未到款不用账务处理
50楼
2022-12-11 11:26:59
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爱吃橙子橙子:回复小叶老师 老师我写预收款的分录的时候是借银行存款贷预收账款,那个这个31日转月1日才到账,这个不会处理
2022-12-11 11:51:17
小叶老师:回复爱吃橙子橙子嗯分录没错,等1号再做
2022-12-11 12:03:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 苗条的背包 发表的提问:
企业收到预收账款时,其会计分录的贷方应记()
你好,借;银行存款等科目,贷;预收账款
51楼
2022-12-12 09:58:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
收了客户预收账款的会计分录怎么做
你好!借银行存款贷预收账款
52楼
2022-12-12 10:09:52
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坚强的水蜜桃:回复QQ老师 发货了,扣预收账款的分录怎么做
2022-12-12 10:36:50
QQ老师:回复坚强的水蜜桃你好!借预收账款贷主营业务收入应交税费
2022-12-12 10:49:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
首先我们10号收到一笔预收账款,那么客户29号来付尾款的会计分录要怎么编。
你好 借;银行存款 贷;预收账款
53楼
2022-12-12 10:17:59
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沈占竹:回复邹老师 我就是弄不清楚,收到尾款的会计分录。
2022-12-12 10:32:13
邹老师:回复沈占竹你好,这个就是收到尾款分录 10号收到一笔预收账款 借;银行存款 贷;预收账款 销售货物 借;预收账款 贷;主营 业务收入 应交税费,这里少收部分不通过应收核算的 收到尾款 银行存款 贷;预收账款
2022-12-12 10:59:41
沈占竹:回复邹老师 小规模纳税人,不通过应交税费这一部,直接做借银行存款,预收账款,贷主营业务收入行吗?
2022-12-12 11:23:45
邹老师:回复沈占竹你好,有收入需要做应交税费处理的
2022-12-12 11:48:57
沈占竹:回复邹老师 好的谢谢老师
2022-12-12 12:14:51
邹老师:回复沈占竹不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-12 12:42:59
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
上个月预收账款多收了,这个月把多收的还给人家…会计分录怎么做…急啊!
借预收账款 贷银行存款/库存现金
54楼
2022-12-13 09:34:04
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 无限的大米 发表的提问:
预收账款90万元需要写入会计分录中吗
学员你好,预收账款90万元需要写入会计分录中
55楼
2022-12-13 09:53:34
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 陈茜 发表的提问:
想要冲掉预收账款的数据,会计分录怎么做
借:预收账款贷:主营业务收入
56楼
2022-12-13 09:59:10
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陈茜:回复袁老师 那个本月的预收账款的数据就是本月应收账款的贷方发生额吗
2022-12-13 10:23:04
陈茜:回复袁老师 是不是我平时做的会计分录方式有问题,我平时卖东西的时候开票给别人做 借:应收帐款,贷:主营业务收入 贷:应交税费 。收到款了就做 借 :银行存款,贷:应收账款
2022-12-13 10:45:54
袁老师:回复陈茜是的 是的
2022-12-13 11:11:08
陈茜:回复袁老师 可是我列出了1至3月份的应收帐款明细,发现贷方发生额跟3月的资产负债表里的预收账款数据对不上
2022-12-13 11:37:20
袁老师:回复陈茜那你还要列列预收账款的贷方额啊
2022-12-13 11:50:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 离不开的是习惯 发表的提问:
退预收账款的会计分录怎么做
收款相反分录 借预付账款贷银行存款
57楼
2022-12-13 10:18:00
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离不开的是习惯:回复玲老师 不是红冲吗
2022-12-13 10:34:54
离不开的是习惯:回复玲老师 客服付款定做东西,东西回来不合适所以得退钱
2022-12-13 10:57:57
离不开的是习惯:回复玲老师 什么情况下是红冲
2022-12-13 11:18:02
玲老师:回复离不开的是习惯红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。
2022-12-13 11:31:19
离不开的是习惯:回复玲老师 一般情况下不采用红字冲销是吗
2022-12-13 11:46:46
离不开的是习惯:回复玲老师 还有一种情况,我们单位给对方付材料款信息填错钱被退回了,这笔分录怎么做
2022-12-13 12:03:47
玲老师:回复离不开的是习惯做俩笔 借应付账款 贷银行存款 退回来做相反分录 一般是有错误更正时红冲
2022-12-13 12:26:46
离不开的是习惯:回复玲老师 o
2022-12-13 12:40:29
玲老师:回复离不开的是习惯不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2022-12-13 13:06:04
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 快乐的乌冬面 发表的提问:
本月收入定金有五十位客户金额不同,入预收账款怎么做会计分录呢,不会每一位客户做一栏分录吧
你好! 可以用总金额入账。在自己做一个excel表格备查。
58楼
2022-12-14 09:37:43
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 悦~ 发表的提问:
预收账款和预付账款会计核算,作分录
稍等我做完发给你
59楼
2022-12-14 10:01:58
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桂龙老师:回复悦~同学你看一下吧。
2022-12-14 10:37:44
悦~:回复桂龙老师
2022-12-14 11:01:31
悦~:回复桂龙老师 这个呢,分录
2022-12-14 11:21:01
桂龙老师:回复悦~同学,不同的问题建议你重新提问了。因为老师不一定全部都会,请理解。谢谢。
2022-12-14 11:34:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
去年有一笔分录:借:银行存款30000 贷:其他应付款30000,结转其他应付款:借:其他应付款 30000,贷:预付账款。这笔分录其实应该是预收账款,之前错了。之前应该写的会计分录是:借:银行存款30000 贷:预收账款30000.那么现在18年5月份的我应该怎么调呢?调到预收账款呢?
你好 借;其他应付款 贷;预收账款 可以做这个调整分录
60楼
2022-12-14 10:14:58
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奶茶:回复邹老师 老师您好,其他应付款不是一借一贷正好平掉了吗?如果调整分录:借;其他应付款 贷;预收账款 ,这样不是多借了其他应付款了吗?
2022-12-14 10:28:34
邹老师:回复奶茶你好,你已经把其他应付结转到了预付账款贷方?
2022-12-14 10:47:16
奶茶:回复邹老师 是的
2022-12-14 11:03:22
邹老师:回复奶茶你好,那就是做这个调整分录 借;预付账款 贷;预收账款
2022-12-14 11:18:02

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