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预收账款转应收账款会计分录
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ L. 发表的提问:
我去年有两笔账本来是应付账款,我做成应收账款了,现在怎么调整呢,怎么做会计分录
根据余额决定你科目的借贷方,其中一种 借:应收账款 贷:应付账款
286楼
2023-03-10 08:30:31
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
你能不能告诉应收账款余额在贷方长期不合作了会计分录怎样处理?还有应付账款长期不合作了,借方,贷方都有余额怎样处理。
你好,如果应收账款贷方月长期不合作,可以转到营业外收入 应付账款的借方余额,代表预付的采购款,贷方余额代表应该付给供应商的货款
287楼
2023-03-10 08:48:01
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,账上应付账款是负数,要怎样做会计分录处理?还有应收账款是负数,会计分录要怎样处理?
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
288楼
2023-03-12 07:19:39
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Crystal杨:回复许老师 金额就是几块钱,我想处理了,不想再挂预付或者预收?
2023-03-12 07:33:00
许老师:回复Crystal杨这样的话,你只能通过营业外收入/支出去核算了
2023-03-12 07:46:20
Crystal杨:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-03-12 07:58:05
许老师:回复Crystal杨不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-03-12 08:18:23
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 单云峰 发表的提问:
老师 请问公立医院收到预收账款-住院病人预交金 应收在院病人医疗款 病人出院结算这块的分录能不能拿一个实际一个人的病人来举例子 这样好理解一些
你好如果是同一个人和同一家公司,应收应付预收预付是可以最终相互抵消的,但如果不是同一个人或者不是同一家公司,是不能的,比如你今天预付80,明天这家公司又给了应收60块钱,那么最终你可以确认为预付20你是不是想要描述这个意思
289楼
2023-03-12 07:49:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 若如初恋 发表的提问:
应收账款跟预收账款的区别。预收账款的借方调到应收账款,分录怎么做,
你好,应收账款是货物销售了,款项没有收到用应收,是资产科目 预收账款是没有销售,提前收款,计入预收,是负债科目 借;应收账款 贷;预收账款
290楼
2023-03-12 08:07:01
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若如初恋:回复邹老师 预收账款在借方说明什么,贷方说明什么
2023-03-12 08:31:39
邹老师:回复若如初恋你好,借方说明有少收了,表示应收 借方表示多收了,表示预收
2023-03-12 08:55:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 耍酷的飞机 发表的提问:
预收其他公司账款应该怎么写会计分录
你好,预收其他公司账款 借:银行存款,贷:预收账款 
291楼
2023-03-12 08:17:05
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晶晶老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 娜时花开 发表的提问:
老师你好,外贸出口,正常会计分录记:借:应收账款-外销 贷:主营业务收入 收款 借:银行存款 贷:应收账款 现在收款通过一达通转账到公司账户,会计分录这么记?
如果是你们自己退税: 确认出口销售收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入-委托出口收入 支付代理费: 借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额(生产企业可以抵扣,外贸企业根据情况选择是否抵扣) 贷:银行存款/应付账款等 如果是一达通退税,那就按照内销走帐,你们将货买给他们,他们卖货申请退税。
292楼
2023-03-12 08:39:00
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娜时花开:回复晶晶老师 老师,是自己退税,收款是通过一达通的,这么记分录?
2023-03-12 09:09:05
晶晶老师:回复娜时花开是的,按照上面的分录
2023-03-12 09:22:03
娜时花开:回复晶晶老师 老师,之前都是0申报,一达通有余额,导致开票金额跟一达通收款金额不一致,这么记?
2023-03-12 09:35:38
晶晶老师:回复娜时花开是的,正确的就是这个分录,按照这个分录记,之前哪里记错了,想办法调整就可以了。
2023-03-12 09:58:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李慧玲 发表的提问:
收到对方的预付货款时 借:库存现金 贷:预收账款 什么时候转应收账款,分录咋做?
您好!一般您发货之后确认收入就可以转为应收账款了。比如您收到200预收账款,借现金200 贷预收账款200, 然后确定应收的时候,比如卖给他300块钱的货,借应收账款300,贷主营业务收入 应交税费 最后应收预收互转 借预收账款200,贷应收账款300.
293楼
2023-03-13 05:34:01
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ For tomorrow 发表的提问:
您好,我现在有一笔费用,工程没开工之前提前付了30万,工程做到一半又转了30万,这两笔会计分录怎么做,可以全部计到预收账款里面吗?
你好,可以的,借:银行存款 贷:预收账款
294楼
2023-03-13 05:42:20
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For tomorrow:回复吴月柳 那工程全部做完,在怎么冲帐?
2023-03-13 06:01:14
吴月柳:回复For tomorrow借:预收账款 贷:工程结算 应交税费~销项
2023-03-13 06:21:04
For tomorrow:回复吴月柳 意思就是说工程完成50%这样,对方给的款项可以进去预收帐款,那别人说的那个没确认收入的都可以进入预收账款这个怎么理解
2023-03-13 06:41:38
For tomorrow:回复吴月柳 ?????
2023-03-13 07:02:24
吴月柳:回复For tomorrow你收了款没开票都计入预收款,等开票才冲。
2023-03-13 07:13:54
For tomorrow:回复吴月柳
2023-03-13 07:29:25
吴月柳:回复For tomorrow嗯,欢迎下次咨询
2023-03-13 07:50:21
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
我们公司是一次性给对方开一个大额发票,然后对方每期给我们转款,转一两个月以后那个发票额度用完了,我们再开一个大额发票给他们,那这个会计分录要怎么做呢?是在收到货款时做预收账款呢还是
你好 借银行存款贷预收账款 应交税费-应交增值税 按月做收入 借预收账款贷主营业务收入 结转成本
295楼
2023-03-13 06:07:40
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 九离 发表的提问:
税务报表中预收账款还有11万,年底了怎么冲销这笔钱,怎么做会计分录
你好,预收账款如果不用付货,转入营业外收入中。借:预收账款 贷:营业外收入
296楼
2023-03-13 06:24:10
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九离:回复立红老师 不能做营业外收入。外账上怎么冲
2023-03-13 06:54:12
九离:回复立红老师 11万全做营业外收入,税务局的人不怀疑吗
2023-03-13 07:10:56
立红老师:回复九离你好,预收是我们先收了货款,而没有付货,如果不用付货,相当于企业白得了这笔款项,按规定是转入营业外收入的。这是正常的处理。
2023-03-13 07:20:59
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 胖三斤 发表的提问:
2月20日收到对方定金(预收账款),2月25日对方发货,但发票3月2日才开票送过来。2月20日、2月25日、3月2日的会计分录分别是什么?
2.20借:银行存款 20万贷:预收账款20万
297楼
2023-03-13 06:29:59
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胖三斤:回复赵英老师 2月25日和3月2日的分录呢?
2023-03-13 06:53:15
赵英老师:回复胖三斤2.25收到商品,借:库存商品 贷:应付账款-暂估入库
2023-03-13 07:13:49
赵英老师:回复胖三斤3.2收到发票,借:应付账款-暂估入库 贷:库存商品,同时,按发票金额,借:库存商品 应交税费-应交增值税「进项税额」贷:应付账款
2023-03-13 07:32:10
胖三斤:回复赵英老师 老师,这里是预收账款,应该是销售,而且如果用预收账款,应该全部用预收账款
2023-03-13 07:46:55
赵英老师:回复胖三斤时收到预收账款,可是后面描述的是对方发货,对方开票。一个事客户,一个是供应商吧。
2023-03-13 08:13:08
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 务实的羊 发表的提问:
月初预收账款10万开出发票,本月实际销售5万,月末请问我应该如何处理会计分录
借:银行存款 10 贷:预收账款 应交税费 借:预收账款 5 贷:主营业务收入 5 借:主营业务成本 贷:库存商品
298楼
2023-03-14 05:41:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永平 发表的提问:
在工程施工时使用了应收、预收账款科目,工程结算时正确的会计分录是什么 ?
你好!你结算的时候借应收账款 预收账款 贷工程结算-xx工程就可以了
299楼
2023-03-14 05:57:41
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 得明 发表的提问:
当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
300楼
2023-03-14 06:27:00
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