首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
发放本月工资会计分录
分享
喜欢
钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.85w
引用 @
米米
发表的提问:
本月工资本月发放和本月工资下月发放,做的会计分录一样吗?
发放的分录是一样的,
1楼
2023-03-13 10:18:57
全部回复
米米:
回复
钟存老师
计提分录也是一样?
2023-03-13 10:46:07
米米:
回复
钟存老师
那本月发放和次月发放计提也是一样吗
2023-03-13 11:03:32
钟存老师:
回复
米米
计提都是借成本费用 贷应付职工薪酬 发放都是 借应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-03-13 11:29:44
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
岚昕
发表的提问:
老师,企业未按月发放工资,一次性补发数月工资怎么做会计分录?
工资 一般都是要先计提,然后才发放的 计提是每期 都做的借:管理费用或是生产成本-直接人工或制造费 贷:应付工资(应付职工薪酬)**** 发放的时候:借:应付工资(应付职工薪酬)**** 贷:银行存款或现金
2楼
2023-03-13 11:16:19
全部回复
岚昕:
回复
紫藤老师
老师,计提每个月都做了,但是没有实际按月发放,如果一次性补齐拖欠的工资,会计分录怎么做
2023-03-13 11:29:29
紫藤老师:
回复
岚昕
发放的时候:借:应付工资(应付职工薪酬)**** 贷:银行存款或现金
2023-03-13 11:48:41
岚昕:
回复
紫藤老师
那个税怎么处理,没有发工资,但是个税都按照计提数申报了。
2023-03-13 12:00:29
紫藤老师:
回复
岚昕
个税都按照计提数申报了,政策申报缴纳
2023-03-13 12:22:00
李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
陌上花开
发表的提问:
8月发放7月工资会计分录
借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
3楼
2023-03-13 12:45:22
全部回复
陌上花开:
回复
李爱文老师
这样做好 月底的资产负债表是借方金额
2023-03-13 13:03:26
李爱文老师:
回复
陌上花开
是这样的分录处理
2023-03-13 13:22:53
陌上花开:
回复
李爱文老师
@李爱文老师:那资产负债表 应付职工薪酬一栏 是负数。
2023-03-13 13:48:42
李爱文老师:
回复
陌上花开
应结转工资费用 借:生产成本——直接人工 借:销售费用——工资 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资
2023-03-13 14:07:07
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
现代的红牛
发表的提问:
银行发放上月工资会计分录
你好 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税
4楼
2023-03-13 13:43:42
全部回复
现代的红牛:
回复
meizi老师
贷方的其他应收款和应交税费是什么意思呢
2023-03-13 14:10:29
meizi老师:
回复
现代的红牛
你好 如果员工有个税和缴纳社保的。 你就要扣个税 和 缴纳个人社保的金额出来。 没有的话 你就不做这个两个科目即可
2023-03-13 14:34:39
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
惘然
发表的提问:
当月工资当月发放会计分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
5楼
2023-03-13 14:55:27
全部回复
惘然:
回复
邹老师
还是需要计提吗?个人所得税怎么处理
2023-03-13 15:20:47
邹老师:
回复
惘然
你好,开具81万 就做81万的收入,同时结转81万对应的成本,而不一定 就是购进的74万的 成本应当是81*200/270才是的
2023-03-13 15:39:45
惘然:
回复
邹老师
??? 老师你回答错了吧
2023-03-13 16:07:07
邹老师:
回复
惘然
你好,还有什么疑问吗
2023-03-13 16:24:35
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
自由的小蜜蜂
发表的提问:
当月工资,次月发放的会计分录
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 次月发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
6楼
2023-03-13 15:45:47
全部回复
自由的小蜜蜂:
回复
邹老师
如果说是当月工资,当月发月呢?
2023-03-13 16:03:13
邹老师:
回复
自由的小蜜蜂
你好,还是这个分录,只是都是一个月做
2023-03-13 16:31:23
自由的小蜜蜂:
回复
邹老师
就是说只要是工资,都是需要计提的是吗?
2023-03-13 16:42:01
邹老师:
回复
自由的小蜜蜂
你好,是的,需要先做计提,然后做支付的分录
2023-03-13 16:53:35
自由的小蜜蜂:
回复
邹老师
好的,谢谢老师
2023-03-13 17:05:55
邹老师:
回复
自由的小蜜蜂
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-13 17:17:14
答疑-李老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.96
解题:
0.2w
引用 @
Celeste
发表的提问:
当月工资当月发放会计分录怎么做
借管理费用-工资 贷应付支付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行
7楼
2023-03-13 17:09:32
全部回复
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
暖心
发表的提问:
五月发放四月工资怎么做会计分录?四月也要做一步会计分录吗?
借应付职工薪酬 贷银行存款 四月做计提的分录 借管理费用 贷应付职工薪酬
8楼
2023-03-13 18:15:25
全部回复
暖心:
回复
方老师
必须这样做吗?不可以直接在五月做,借:管理费用,贷:银行存款吗?
2023-03-13 18:27:32
方老师:
回复
暖心
也可以,实务中很多小企业是这么处理的。
2023-03-13 18:49:45
黄老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.36w
引用 @
娟*Up*
发表的提问:
我公司11月10号注销,11月工资发放的会计分录怎么做啊
你好,也是和平常那样入账,提前计提工资了
9楼
2023-03-13 19:31:22
全部回复
娟*Up*:
回复
黄老师
当时没有计提,只计提了10月的,我现在做11月的账,10月工资分录是应付工资贷库存现金,11月的怎么做啊
2023-03-13 19:52:34
黄老师:
回复
娟*Up*
11月也在当月直接入相关费用,借:管理费用 贷:现金或银行
2023-03-13 20:11:29
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
行っている
发表的提问:
本来发工资是本月计提,次月发工资,但是以前会计18.12月份,计提发放同时的,19.1月银行回单有发放18.12月份的工资,怎么做分录,18.12.发放工资分录他已经做了
您的意思是之前的会计在18年12月份当月就计提并发放工资了,而且19年1月份又发放了一次工资,是吗?
10楼
2023-03-13 20:27:11
全部回复
行っている:
回复
张艳老师
19.1分我收到发工资银行回单
2023-03-13 20:57:16
行っている:
回复
张艳老师
现在不知道怎么做分录了,如果再做发放分录,就重复了,如果不做这个银行回单怎么处理
2023-03-13 21:10:18
张艳老师:
回复
行っている
您将这个银行回单直接贴到12月份凭证后面就是了。 想问一下,为什么19年1月份才取得银行回单,是补打印了吗?还是?
2023-03-13 21:24:01
行っている:
回复
张艳老师
不是本来就是,当月计提次月发放,以前会计估计闲麻烦,就这样处理了
2023-03-13 21:39:08
行っている:
回复
张艳老师
银行回单不能直接贴在18.12后,因为这笔钱是1.15号支付的,如果直接贴在以前账上,1月份现金流量表就少了这笔钱
2023-03-13 21:50:20
张艳老师:
回复
行っている
您的意思是不是,之前的会计在去年12月份的账务中“无中生有”地多做了一笔实际发放的分录?
2023-03-13 22:04:42
行っている:
回复
张艳老师
嗯
2023-03-13 22:21:23
行っている:
回复
张艳老师
他一直这样处理的
2023-03-13 22:34:55
行っている:
回复
张艳老师
现在19.1应付职工薪酬贷方无余额,我如果做了发放分录,借方就有余额了
2023-03-13 22:50:36
张艳老师:
回复
行っている
做一笔去年12月份实际发放工资的红字分录
2023-03-13 23:14:16
行っている:
回复
张艳老师
好
2023-03-13 23:37:15
行っている:
回复
张艳老师
跨年了,怎么做分录哦
2023-03-13 23:48:45
张艳老师:
回复
行っている
借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 金额用红字表示
2023-03-14 00:00:50
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
郭兴
发表的提问:
本月计提 次月发放工资的会计分录如何做?
你好: 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 银行存款(或库存现金)
11楼
2023-03-13 21:19:34
全部回复
郭兴:
回复
蒋飞老师
本月计提 次月发放 缴纳五险一金和缴纳个税这几个如何做分录
2023-03-13 21:36:13
蒋飞老师:
回复
郭兴
1.社保当月交当月 借:管理费用-社保费(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款
2023-03-13 21:57:27
蒋飞老师:
回复
郭兴
2.当月计提工资 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
2023-03-13 22:17:58
蒋飞老师:
回复
郭兴
3.次月发工资(扣社保扣个税) 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保(个人部分) 银行存款(或库存现金)
2023-03-13 22:42:05
郭兴:
回复
蒋飞老师
计提当月工资: 借 管理费用(销售费用) 贷 应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保-企业部分 应付职工薪酬-公积金-企业部分 其它应收款-社保-个人部分 其它应收款-公积金-个人部分 应交税费-应交个人所得税 发放当月工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 缴纳当月社保 借 应付职工薪酬-社保-企业部分 应付职工薪酬-公积金-企业部分 其它应收款-社保-个人部分 其它应收款-公积金-个人部分 贷 银行存款 缴纳当月个税 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
2023-03-13 23:08:15
郭兴:
回复
蒋飞老师
这个对吗
2023-03-13 23:25:19
蒋飞老师:
回复
郭兴
你好! 计提工资不对,其他都是对的
2023-03-13 23:46:17
蒋飞老师:
回复
郭兴
当月计提工资 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪 (金额为应发工资)
2023-03-14 00:12:13
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
冰檸檬?
发表的提问:
在12月和1-3月 我们应发工资2000/月,➖社保300/月,现金发工资1700/月,在4月的时候有4张发放工资的银行单 银行单备注发放12月工资2000元,1-3月工资2000/月,现在按银行的工作来做工资,我要怎么调会计分录(主要是银行发的比现金发的多了300元,前面工作表和报个税的都报了)
你好,是现金发放一次,银行存款发放一次吗?
12楼
2023-03-13 22:33:24
全部回复
冰檸檬?:
回复
佟老师
是的 之前报税都是以1700来报了,现在用银行补发,现金退回给公司,以银行发的工资为准。多少现在银行发的比之前现金发的每个月多300元,之前的工资表也是1700一个月的,我现在不知道怎么调分录
2023-03-13 22:58:43
佟老师:
回复
冰檸檬?
那你的工资表应该调整为2000后再补做300分录
2023-03-13 23:13:30
冰檸檬?:
回复
佟老师
4月份的工资是2000元,加上补录前面3个月每个月300元 我这个月直接计提2900吗
2023-03-13 23:27:09
佟老师:
回复
冰檸檬?
是的,您的理解完全正确
2023-03-13 23:43:01
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
本月发放上月工资 上月没有计提工资 怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;银行存款
13楼
2023-03-13 23:32:57
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
莫名
发表的提问:
领导要求本月发放上月工资,发放工资是的会计分录怎么做,还需要计提么?
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 在当月月末需要做计提分录的
14楼
2023-03-14 00:34:01
全部回复
莫名:
回复
邹老师
老师您的这个”当月“,是不是指工资所属月份,比如2月份的工资,要在2月份月末先计提,然后在3月份发放时做支付时的分录?
2023-03-14 00:48:09
邹老师:
回复
莫名
你好,是的,就是当月计提,次月发放
2023-03-14 01:04:04
博言老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题:
0.04w
引用 @
绿叶
发表的提问:
老师你好!养老保险金额的计提和发放的会计分录怎么写,当月工资的计提和发放会计分录怎么写,社保交的是当月,但当月发放工资是上月工资,怎样写会计分录才能把账走平?老师给我举个有金额的例子吧
您好,比如2月交社保,做分录 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2 3月发2月工资的时候,扣回2月代员工缴纳的社保个人部分 借:管理费-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人缴纳社保 1 3月交社保的时候(这个等着4月发3月工资的时候扣回其他应收款即可) 借:管理费用-单位缴纳社保 1 其他应收款-个人缴纳社保 1 贷:银行存款 2
15楼
2023-03-14 01:37:43
全部回复
首页
上一页
1
2
下一页
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全