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收到应收账款怎么作会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预收账款25000,应收账款24975怎么做会计分录
收到预收款 借银行存款25000 贷预收账款25000 应收时候 借预收账款24975 贷应收账款24975 库存现金/银行存款 25
16楼
2022-12-01 03:43:47
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 简晓群中国人保,代帐申报 发表的提问:
#提问#农业合作社,收到合作社成员投资款5万应该怎么做会计分录?
借银行存款 贷实收资本
17楼
2022-12-01 04:38:47
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 发表的提问:
老师,您好!我们是非盈利性社会团体,收到100000会费,其中80000是预收账款,这样写会计分录,款到时,借:银行存款20000 预收账款80000. 贷:应收账款100000 票到时该怎么分录?
您好,票到时,计入收入 借 应收账款 贷 会费收入-非限定性收入
18楼
2022-12-01 05:51:54
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冰:回复董老师 这样做出来的资产负债表就不平了,
2022-12-01 06:37:31
冰:回复董老师 资产38285.03,负债160000.非限定性净资产198285.03
2022-12-01 06:56:06
董老师:回复您好,您这个是平的啊。您的预收是借方发生额,相对于应收账款
2022-12-01 07:16:05
冰:回复董老师 您是说预收账款在借方的就是资产类?
2022-12-01 07:29:13
董老师:回复在借方应该重分类至应收账款 预收账款在借方说明负债是负数。您的平衡表资产38285.03,负债-160000.非限定性净资产198285.03 38285.03=-160000+198285.03
2022-12-01 07:49:39
冰:回复董老师 明白了,谢谢老师!
2022-12-01 08:08:51
董老师:回复不用客气满意的话给个五星好评谢谢
2022-12-01 08:28:06
冰:回复董老师 好,没问题,谢谢老师!
2022-12-01 08:56:06
董老师:回复好的。再次感谢您的好评
2022-12-01 09:22:43
冰:回复董老师 老师,麻烦再问一下,公司从外面聘请的一个专家委员,他经常出差,工资表里没有他,他的差旅费应该记入哪个科目?
2022-12-01 09:34:34
董老师:回复您好,可以报销她的差旅费,可以签订协议差旅费由公司承担
2022-12-01 09:46:13
冰:回复董老师 记入招待费可以吗?
2022-12-01 10:13:57
董老师:回复您好,不建议计入招待费,招待费一般需要纳税调增。计入差旅费
2022-12-01 10:38:17
冰:回复董老师 谢谢老师!
2022-12-01 10:56:51
董老师:回复不用客气满意的话给个五星好评谢谢
2022-12-01 11:18:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ Veggieg. 发表的提问:
您好 应收应付账款怎么调到货币资金里,会计分录怎么写
您好 没有收到库存现金跟银行存款 怎么调整
19楼
2022-12-01 07:00:35
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 英勇的自行车 发表的提问:
老师,银行收到上月的应收账款,应该怎样做会计分录
同学,你好,借:银行存款,贷:应收账款
20楼
2022-12-01 08:01:58
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英勇的自行车:回复小叶老师 但这笔款是主营业务收入,贷方怎样才能显示出来
2022-12-01 08:26:44
小叶老师:回复英勇的自行车开票做收入的时候是,借:应收账款,贷:营业收入,应交税费-增值税 收到款,借:银行存款,贷:应收账款
2022-12-01 08:37:37
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
应收账款顶账怎么做会计分录
你好 顶账 是什么意思 具体说下业务
21楼
2022-12-01 09:41:37
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沉浮:回复meizi老师 老师好,就是我们做的已收款的产品有质量问题,后面的应收账款不给我们了,销账了。
2022-12-01 09:54:05
meizi老师:回复沉浮你好 那你就走坏账 你们是小企业会计准则的话 走借方营业外支出贷方应收账款
2022-12-01 10:08:47
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 得明 发表的提问:
当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
22楼
2022-12-01 10:04:27
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ carlota 发表的提问:
一般纳税人工程款到账 有一部分应收帐款作为农名工工资打到农民工工资账户上怎么做会计分录
那你这边直接是做抵消分录就可以了。 借,应付职工薪酬 贷,应收帐款
23楼
2022-12-01 10:24:58
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 唐a秀 发表的提问:
应收账款坏账了,收到保险理赔款会计分录
那你处理坏账时是怎么做的会计分录?收到理赔款时可以对应冲减。
24楼
2022-12-04 10:08:52
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唐a秀:回复方老师 处理坏账时:借:坏账准备 贷应收账款
2022-12-04 10:39:03
唐a秀:回复方老师 那收到的保险理赔款,借:银行存款,贷什么呢?
2022-12-04 11:02:20
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大方的斑马 发表的提问:
请问政府会计制度下,收到应付账款怎么做预算会计分录?
您好,一般情况下,借;资金结存,借:行政支出-待处理,负数。
25楼
2022-12-04 10:35:26
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 健康的薯片 发表的提问:
公司收到转销的应收账款,款项已划入银行存款账户的会计分录怎么写
您好,借:银行存款 贷:应收账款
26楼
2022-12-04 10:50:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 初学者 发表的提问:
应收账款收不回来怎么做会计分录
你好!计提坏账准备的账务处理 借:资产减值损失 贷:坏账准备 2、发生坏账时的账务处理 借:坏账准备 贷:应收票据、应收账款
27楼
2022-12-04 11:16:45
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ ellenwzz 发表的提问:
老师 ,以前的应收款没记账,现在收到款项,怎么作这分录
那你正常缴纳了税款吗?
28楼
2022-12-04 11:25:00
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ellenwzz:回复郭老师 老师,无税
2022-12-04 11:51:18
郭老师:回复ellenwzz不是的,我是说你正常这个收入申报了没有。
2022-12-04 12:02:00
ellenwzz:回复郭老师 收入确认了,就应收款新建账时漏了这笔,现有款项收回,不知怎出处理
2022-12-04 12:25:46
郭老师:回复ellenwzz借银行存款贷利润分配未分配利润做这个。
2022-12-04 12:36:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 兰琴 发表的提问:
老师,应收账款调整为零,会计分录怎么做?应付账款调整为零,会计分录怎么做?
你好,是什么情况需要把应收账款,应付账款调整到0呢? 
29楼
2022-12-05 09:49:10
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兰琴:回复邹老师 老账,清零
2022-12-05 10:18:03
兰琴:回复邹老师 老师,借方有余额
2022-12-05 10:28:28
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入
2022-12-05 10:47:02
兰琴:回复邹老师 在应收模块,提了一增一减,对冲,我这边怎么处理呢
2022-12-05 11:08:23
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2022-12-05 11:27:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 丽子 发表的提问:
应收账款收回,请问会计分录怎么写?
你好, 借银存贷应收账款,
30楼
2022-12-05 09:55:45
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