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收到应收账款怎么作会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ PS33 发表的提问:
老师,收到预售款,只能用预收账款核算吗?如果用应收账款核算,会计分录怎么做?
你好, 正常是做预收 账款,你想用应收也可以分录 是一样的,借银行贷应收 账款
31楼
2022-12-05 10:09:58
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PS33:回复玲老师 好的
2022-12-05 10:25:23
玲老师:回复PS33不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-05 10:52:43
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 阿木容若 发表的提问:
公司开业收到合作商的红包怎么做会计分录呢
借银行存款贷营业外收入
32楼
2022-12-06 09:11:48
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计 发表的提问:
这个月收到应收账款30万元,月末结转时应该怎么做会计分录昵
单就收到往来款,月末是不用结转的。月末结转的是损益科目。
33楼
2022-12-06 09:20:46
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月开出发票,但未收到款,应该怎么入账?会计分录?
本公司是房地产代理公司,本月开出发票,未收到款项,请各位帮我看看一下分录做的正不正确? ① 开出发票会计分录: 借:应收账款-XXX公司 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税销项税 ②收到款项会计分录: 借:银行存款 贷:应收账款-XX公司
34楼
2022-12-06 09:48:58
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李老师:回复爱笑的流沙房地产代理公司 这个代理应该缴纳营业税吧? ① 开出发票会计分录: 借:应收账款-XXX公司 贷:主营业务收入 借营业税金及附加 贷营业税 城建税 教育附加 地方教育附加 ②收到款项会计分录: 借:银行存款 贷:应收账款-XX公司
2022-12-06 10:11:36
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 石宇欣 发表的提问:
本月收回上月已确认并作为坏账着转销的应收账款5万的会计分录应该怎么写
您好 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备
35楼
2022-12-06 09:54:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 直率的荔枝 发表的提问:
应付给A公司的应付账款转到B公司的应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款B 贷应付账款A
36楼
2022-12-06 10:04:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 阳光 发表的提问:
企业收到应解汇款怎么做会计分录呢, 银行收到
借;银行存款 贷;应收票据
37楼
2022-12-07 09:18:09
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 贪玩的冷风 发表的提问:
收到银行承兑汇票,再用银行承兑汇票付货款会计分录 借:应收票据 贷:应收账款 借:应付账款 贷:应收票据 汇票到期后的会计分录
汇票到期不是你们处理了,你们只要做这两步
38楼
2022-12-07 09:43:23
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贪玩的冷风:回复辜老师 到期后不是会有本公司转账到别的公司的流水记录吗?
2022-12-07 09:59:09
辜老师:回复贪玩的冷风不会的,你背书给了供应商,是由供应商到期去收款的
2022-12-07 10:10:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 孜孜不倦 发表的提问:
销售收入收到承兑汇票是340万,应收账款是331万,会计分录怎么做
你好,怎么收到的比应收的款项金额还要大
39楼
2022-12-07 09:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
收到农机自筹款 怎么做会计分录啊 外账 小规模 烟农合作社
借;银行存款等科目 贷;其他应付款
40楼
2022-12-08 13:35:36
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Kalen Wu:回复邹老师 其他应付款 是表示到时候这个自筹款还要返还给烟农吗
2022-12-08 14:00:50
邹老师:回复Kalen Wu你好,支付给农机供应商
2022-12-08 14:13:33
Kalen Wu:回复邹老师 就是我没有其他应付款 我可以把它计入应付款就可以了 但是我之前 预付农机款是这样子做的分录 借:应付款 贷:银行存款 收到农机是 借:固定资产 贷:应付款 因为没有 预付货款 这个科目就放到了应付款 里面 然后现在这个收到烟农农机自筹款 依然是放在应付款里面 是吗 就是我没有其他应付款 我可以把它计入应付款的?
2022-12-08 14:28:55
邹老师:回复Kalen Wu你好,没有可以计入应付账款
2022-12-08 14:51:52
Kalen Wu:回复邹老师 农机自筹款计入 应付款 前面那个预付货款 和收到农机是那样子做分录的吗
2022-12-08 15:21:50
邹老师:回复Kalen Wu借;应付账款 贷;银行存款 借;库存商品 贷;应付账款 可以这样处理
2022-12-08 15:38:21
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 贤惠的眼神 发表的提问:
用应收账款怎么编制会计分录
需要看你具体业务,啥业务,销售商品还是收到货款?
41楼
2022-12-08 13:42:48
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
开出增值税发票时怎么作会计分录(挂账),收到这张发票时怎么做会计分录(销账)
您好 开出发票 借 应收账款 贷 主营业务成本 应交税费~应交增值税~销项税额 收到货款销账 借 银行存款 贷 应收账款
42楼
2022-12-08 13:58:05
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'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那我们是卖材料的,开出去的也是材料,但是我们公司没有材料,开出去的材料票要找别人开一样的材料票给我们,相当于成本票,要怎么做
2022-12-08 14:15:12
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 库存商品 应交税费~应交增值税~进项税额 贷 应付账款等
2022-12-08 14:33:58
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那我收到成本票,但钱是后期才转的呢
2022-12-08 14:48:05
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ所以给您做的应付账款啊 后期付款 借 应付账款 贷 银行存款
2022-12-08 15:08:06
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!
2022-12-08 15:35:20
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-08 15:49:44
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 老师,那我购买施工用监控设备是先付钱后面才得增值税发票呢
2022-12-08 16:11:52
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 预付账款 贷 银行存款 借 工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 预付账款
2022-12-08 16:36:51
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 合同成本?没有合同呢
2022-12-08 17:01:24
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ没有合同的可以写工程施工~直接(间接)费用
2022-12-08 17:16:25
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好的
2022-12-08 17:26:40
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 这个设备是一直存在的,不仅仅只是施工才用的,也计入工程施工吗
2022-12-08 17:41:47
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ那计入固定资产 然后分期计提折旧
2022-12-08 18:02:48
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 分多少期呢
2022-12-08 18:23:36
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 要一直计提折旧着吗
2022-12-08 18:33:56
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ电子设备按照三年计提折旧
2022-12-08 19:00:36
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 那要一直计提三年的折旧呢
2022-12-08 19:25:02
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的 每个月计提折旧 一共计提三年
2022-12-08 19:39:59
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 好吧
2022-12-08 19:55:54
'' じ小奋斗ゝ:回复bamboo老师 还有就是收到个人向公司汇款,这笔款用于支付押金,到时押金是会退回的,这整个会计分录呢
2022-12-08 20:08:59
bamboo老师:回复'' じ小奋斗ゝ借 银行存款 贷 其他应付款
2022-12-08 20:19:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小慧姐姐吖 发表的提问:
老师,这个月我们收到款2296元,然后开了2916元,之前还挂了应收342,那会计分录怎么做
你好 借;银行存款2296,应收账款 2916—2296,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
43楼
2022-12-08 14:09:59
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小慧姐姐吖:回复邹老师 之前的不用管吗
2022-12-08 14:37:52
小慧姐姐吖:回复邹老师 就根据这次的手到多少,然后开了多少票来算吗
2022-12-08 14:55:03
邹老师:回复小慧姐姐吖你好, 是的(之前的不用管) 只需要根据这次收款2296,开具发票2916做这个分录就是了 借;银行存款2296,应收账款 2916—2296,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
2022-12-08 15:07:44
小慧姐姐吖:回复邹老师 那我们这次收到3092,开具发票3552.上个季度挂应收8090,预付16375呢,这个分录怎么弄,也是不用管吗,照样挂吗
2022-12-08 15:26:32
邹老师:回复小慧姐姐吖你好,上个季度挂应收8090,预付16375 是什么情况又有应收,还有预付呢?
2022-12-08 15:43:41
小慧姐姐吖:回复邹老师 之前是挂了应收,又挂预付
2022-12-08 16:02:54
邹老师:回复小慧姐姐吖你好,应收是针对销售业务,预付是针对购进业务 是不同的业务类型,针对同一个单位不可能同时应收,又是预付的
2022-12-08 16:26:27
小慧姐姐吖:回复邹老师 那现在可以合成一笔吧
2022-12-08 16:52:23
小慧姐姐吖:回复邹老师 不是预付,是预收,看错了老师
2022-12-08 17:15:44
邹老师:回复小慧姐姐吖你好,同一个单位的预收,应收应当合并在一起核算才是的
2022-12-08 17:29:18
小慧姐姐吖:回复邹老师 懂了,好的,谢谢老师
2022-12-08 17:52:27
邹老师:回复小慧姐姐吖不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-08 18:20:12
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 茴香 发表的提问:
应收账款确实无法收回应该怎么做会计分录
你好,计提坏账 借信用减值损失 贷坏账准备 核销:借坏账准备 贷应收账款。
44楼
2022-12-09 10:13:13
全部回复
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
合作社收到国家财政贴息款怎么写会计分录
你好,分录是 借:银行存款 贷:其他收益
45楼
2022-12-09 10:33:43
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