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快账
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帖子
会计账面和银行不相符
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李老师
职称:
注册税务师,中级会计师
5.00
解题:
0.73w
引用 @
古月
发表的提问:
金蝶系统期间月份(3月)账面银行余额和银行对账单余额不符可以吗?是不是12月相符就可以了?有些未达账款需要下月到账导致账实不符...
一般每个月要相符合的 这样人家才会觉得你专业啊
1楼
2023-03-13 14:37:00
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古月:
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李老师
那如何调整?余额调节表吗? 之前是做了借:银行 贷预收账款 入了账...其实可能存在部分未到账...如何调节?
2023-03-13 15:07:04
李老师:
回复
古月
未达账项余额调节表不作为调账依据啊 外账一般不存在这个啊
2023-03-13 15:32:31
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
星星
发表的提问:
老师,我发现银行账户和金蝶账面余额对不上,金蝶账面余额多了,原来少做了一笔外汇,11月会计分录已补做,补做完后于银行账相符,但是期末做号结转汇兑损益,金蝶账又和银行账不对了。
您好,那您原来结转损益的金额不正确是吧,就是您按每没有添加的时候结转的
2楼
2023-03-13 15:28:27
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星星:
回复
文老师
老师,我上个月结转的是不对的,因为银行流水漏做了一笔,11月发现已补做,把那笔补做上,与银行余额相符,可是期末结转就不对
2023-03-13 16:11:21
文老师:
回复
星星
那补做以后,有没有重新结转
2023-03-13 16:31:10
星星:
回复
文老师
补做完,银行余额是对的,重新结转又不对了
2023-03-13 16:56:31
文老师:
回复
星星
那您应该是按最终对余额转吧
2023-03-13 17:23:17
王超老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
8w
引用 @
微笑
发表的提问:
接收会计账的时候由于以前会计记账方法错误导致银行存款和账不相符,这种情况怎么办?
你好 那么需要让以前的会计来进行调整,或者让他出一个证明,证明这个数据是有差异的,而这个差异是他自己造成的
3楼
2023-03-13 16:43:00
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微笑:
回复
王超老师
那差异后怎么做会计分录
2023-03-13 17:00:47
微笑:
回复
王超老师
那这个会计不方便联系怎么办?
2023-03-13 17:25:21
王超老师:
回复
微笑
你好 那么差异直接是 借:银行存款 贷:未分配利润 或者相反的分录
2023-03-13 17:41:11
王超老师:
回复
微笑
因为这个是前任会计的问题,如果你作为差错更正,领导可能会觉得是你的责任的
2023-03-13 17:55:02
微笑:
回复
王超老师
还有就是还是以前会计做账错误我们的库存也不对,这个怎么办?
2023-03-13 18:10:14
王超老师:
回复
微笑
那这个库存商品你按照差错更正,因为这个库存是波动的,你没有办法把全部责任都归到财务的
2023-03-13 18:21:31
微笑:
回复
王超老师
我们是医院,科目不涉及未分配利润,这个分录怎么做?
2023-03-13 18:34:41
王超老师:
回复
微笑
你好,你之前没有说你们是医院的 那么可以放到300101里面
2023-03-13 18:50:04
崔老师
职称:
初级
5.00
解题:
0.07w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符该怎么办?
这个在月末要做月末余额调节表,弄清企业已付,银行未付,企业未付,银行已付,企业已收,银行未收,企业未收,银行已收的具体情况
4楼
2023-03-13 17:40:41
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符该怎么办?
查找原因,编制银行存款余额调节表
5楼
2023-03-13 18:40:53
全部回复
汤贵彬老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
0.36w
引用 @
细水长流
发表的提问:
外账的银行账要和银行实际金额相符吗
是的,银行账和自己的外账余额一致
6楼
2023-03-13 20:00:19
全部回复
细水长流:
回复
汤贵彬老师
原来是兼职会计做的帐,现在交过来银行账面金额很大,可是实际上银行没有那么多钱,怎么办?
2023-03-13 20:14:52
汤贵彬老师:
回复
细水长流
这种情况,就是外账那边没有发票的没有及时入账,造成了很大差异
2023-03-13 20:29:54
细水长流:
回复
汤贵彬老师
那我现在接手怎么处理?
2023-03-13 20:51:12
汤贵彬老师:
回复
细水长流
编制银行存款余额调节表,找出差异,取得平衡,原因你可以找的。没有发票的要催要发票。
2023-03-13 21:01:18
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
烂漫的大侠
发表的提问:
银行账常年都和会计银行账不符,凭证也都没有,怎么办
你好为什么不符呢 要有银行流水的 发生业务就做账
7楼
2023-03-13 21:29:55
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
可可
发表的提问:
建的外账,如果银行帐和银行流水不相符,这样可以吗
账上和银行流水应该是一次的。
8楼
2023-03-13 22:53:35
全部回复
可可:
回复
玲老师
那银行帐进的收入金额大,外账收入又做的少,这种情况怎么处理啊
2023-03-13 23:31:32
玲老师:
回复
可可
银行进来多少钱,你账上就得记多少钱。
2023-03-13 23:46:15
可可:
回复
玲老师
好的,谢谢老师
2023-03-13 23:58:01
玲老师:
回复
可可
不客气 如果这个问题已经解决,请点五星好评。
2023-03-14 00:18:35
李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
向阳花
发表的提问:
银行余额和账上的不相符,应该怎样调整呢
需要进行对账,看为什么不相符,再进行调账处理
9楼
2023-03-14 00:14:04
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
伯爵
发表的提问:
企业两套账,银行存款和现金等数字均与内账相符,与外账不符,会存在税务风险吗?如何处理
会被审计或者稽查,银行存款外账至少要相等
10楼
2023-03-14 01:43:41
全部回复
笑笑老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题:
0.72w
引用 @
呅渶
发表的提问:
以前会计交接的账套余额和银行存款余额不相符,她又不回来做平,很拒绝。该怎么继续做账
您好,这个以前的事项是应该由其处理的,最好由其处理好了。实在没办法,只能查找原因,填制余额调节表了。
11楼
2023-03-14 02:39:20
全部回复
呅渶:
回复
笑笑老师
我有给她打电话,她很不愿意回来处理,找了很多原因。余额调节表在哪里制作
2023-03-14 03:10:48
笑笑老师:
回复
呅渶
您好,平时不对账的吗?余额调节表,银行都会的,如果是网银的,还要求银企对账的。可以上网下载
2023-03-14 03:20:59
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
娜娜
发表的提问:
银行对账单是干什么用的。是不是做帐要和他相符!
对账单就是看你账上与银行账上的金额有没一样,做账一样的。不然也无法对账。
12楼
2023-03-14 03:38:24
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
柯慧
发表的提问:
新接手的公司,账面上银行账和实际银行对账单上的数多了200多万,怎么办?怎么调成账实相符呢?
借:银行存款贷:未分配利润
13楼
2023-03-14 05:03:27
全部回复
柯慧:
回复
袁老师
这对以后有什么影响吗?
2023-03-14 05:23:14
袁老师:
回复
柯慧
这个影响所有者权益科目的
2023-03-14 05:48:57
柯慧:
回复
袁老师
可是这样做,银行存款账面上多的更多了,本来就比实际上多200多万呀
2023-03-14 06:02:10
袁老师:
回复
柯慧
如果是账上多的,借:未分配利润贷:银行存款
2023-03-14 06:25:13
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
秀晴
发表的提问:
老师,银行余额和账上不相符,又找不到原因该如何处理
你好,实在找不出原因,可以调整到其他应收款或其他应付款
14楼
2023-03-14 06:06:16
全部回复
秀晴:
回复
徐阿富老师
其他应收和其他应付如何区分
2023-03-14 06:21:34
徐阿富老师:
回复
秀晴
你好,账上多的,做其他应收款 账上少的做其他应付款
2023-03-14 06:36:53
李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
养猫专业户
发表的提问:
应该账证相符账实相符账表相符的是吧, 但是我以前公司的会计, 前几个季度报国税的资产负债和利润都和实际账套的不一致,那是不是,只要我第三季度进行调整后让最后实际申报国税的数额和账面额一致就可以了吧
需要调到税务报表与财务报表的数据一致,找出原因后再调整
15楼
2023-03-14 06:57:38
全部回复
养猫专业户:
回复
李爱文老师
就是那个会计不负责任瞎写的, 那我只能在我接手后的某个月份调节下了
2023-03-14 07:34:32
李爱文老师:
回复
养猫专业户
在某个月调一下,尽量在2017年12月31日之前调正确,这样才好进行企业所得税的年报
2023-03-14 07:45:00
养猫专业户:
回复
李爱文老师
@李爱文老师:老师, 请问下,比如1-6月份实际管理费用发生额为15万, 但是当时会计申报的时候申报额是管理费用20万, 有了5万差额。 能不能再下季度申报的时候, 如果我实际发生额为10万, 但是我填报本期发生额的时候按5万填。 这样国税报表累计的发生额为25万, 我实际累计的发生额也为25万就平了 。这样操作可以吗
2023-03-14 07:59:41
李爱文老师:
回复
养猫专业户
可以这样操作,就是在12月31日之前调正确
2023-03-14 08:21:52
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