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报销差旅费补足金额会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心禅 发表的提问:
企业差旅费补助金额是多少啊?
你好补助金额这个要看你单位制度来
256楼
2023-02-22 07:20:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Goddessmaker 发表的提问:
老师您好!差旅费和出差补助的分录是这样做的吗?
你好 出差补助直接做到差旅费,不做到福利费
257楼
2023-02-23 06:14:20
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Goddessmaker:回复小惑老师 那分录的数是按发票上的金额直接取吗?借:销售费用~差旅费1179.25、进项税70.75;贷:库存现金
2023-02-23 06:39:43
Goddessmaker:回复小惑老师 我懂了,谢谢老师
2023-02-23 07:01:32
小惑老师:回复Goddessmaker你好,上面的分录是正确的
2023-02-23 07:29:59
沐子老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 饱满的大叔 发表的提问:
销售部人员预借出差费3000。借款方式现金。差旅费报销交通费用2000。出差补贴1000 其他住宿费用1000。总共报销费用4000。 这个分录怎么做
你好,预借时,借:其他应收款-**人3000,贷:现金3000。报销时,借:管理费用-差旅费4000,贷:其他应收款-**人3000,银行存款1000
258楼
2023-02-23 06:43:22
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 薰衣草 发表的提问:
请问一下非本公司员工的差旅费和补助能报销吗
你好! 不可以的
259楼
2023-02-23 07:06:32
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
供销科张春宏出差借差旅费付现金800元,这个会计分录怎么做
借 其他应收款800 贷库存现金800
260楼
2023-02-23 07:13:03
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 彩色的小懒虫 发表的提问:
销售部人员报销零星开支费用,财务部以现金补足其备用金额,填写分录
借销售费用等。贷库存现金。
261楼
2023-02-23 07:20:59
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UU老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ 含糊的羊 发表的提问:
销售部人员报销零星开支费用,财务部以现金补足其备用金额,填写分录
您好,报销款计入销售费用,另外补足备用金额的钱计入其他应收款
262楼
2023-02-24 06:08:55
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 调皮的蜻蜓 发表的提问:
事业单位上年年末报销差旅费,先做的账,已列支出,现金已取,就等着手续到齐报销,但年底手续没有,没法报销,账已经封了,决算做完了,请问可以在下一年冲红或者更正么?如何做会计分录呢?
你好,如果去年做账了,就把发票贴在后面即可
263楼
2023-02-24 06:29:39
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调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 里面有两笔差旅费,剩下的挂个人账上了,但是个人不写欠条,这笔其他应收款在今年怎么处理呢,谢谢老师
2023-02-24 06:58:53
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 因为他扶贫一年半,今年还有一年,怕经费不够,想提前支给他,他一直没回来,钱没给他,也没有欠条
2023-02-24 07:23:14
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-02-24 07:40:53
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-02-24 08:01:47
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓其他应收款,你现在有发票就冲掉
2023-02-24 08:14:18
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我的发票只有一部分,剩下的挂在其他应收款了
2023-02-24 08:28:26
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓那就挂在,以后有发票就冲掉
2023-02-24 08:50:40
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 可是没有欠条啊,其他应收款凭证后面没有票据
2023-02-24 09:02:28
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓你付钱了,有银行回单
2023-02-24 09:32:08
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我取得现金
2023-02-24 09:50:34
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓取得现金,可以附上收据
2023-02-24 10:08:22
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我正常取现,然后用现金支付的差旅费以及其他应收款
2023-02-24 10:36:10
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓支出的现金,可以附上收据
2023-02-24 10:55:22
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 欠条、收据同事都不写,钱也没拿走,我这笔钱已经列支出了,库存现金及银行账都没有这笔钱,不知道怎么整了
2023-02-24 11:09:45
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓你现在可以补写一张收据的
2023-02-24 11:29:24
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 我写么?算违规么?
2023-02-24 11:55:07
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓同事在你们单位的,你开一张,他签名
2023-02-24 12:12:28
调皮的蜻蜓:回复紫藤老师 他不同意,去年年末他没领,现在他觉得补签对他不好,他不签,如果这笔钱他就是不收,去年我挂在他名下了,今年怎么更正呢,就当我去年记错了,这笔钱怎么做呢?
2023-02-24 12:32:55
紫藤老师:回复调皮的蜻蜓你付钱了,没有发票,应该挂账
2023-02-24 12:48:25
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
差旅费报销两金额写成这样,行不行呢?
最后的合计金额与发票附件对得上,可以的
264楼
2023-02-24 06:42:17
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
差旅费补助金额 怎么处理合理?
你好!这样的,计入工资交个税
265楼
2023-02-24 07:07:29
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
老师你好,公司员工的出差补助可以不计入社保做为社保基数,那具体怎样操作呢?直接在差旅费报销单中写上差旅补助金额,那这部分金额报销是不需要发票,且不用计入社保做社保基数的是吗?
同学你好 嗯 这个是对的
266楼
2023-02-24 07:17:59
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越努力越幸运:回复朴老师 但是得交个税是吗?
2023-02-24 07:33:07
朴老师:回复越努力越幸运同学你好 对的 交个税就可以的
2023-02-24 07:51:37
越努力越幸运:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-02-24 08:19:53
朴老师:回复越努力越幸运满意请给五星好评,谢谢
2023-02-24 08:33:44
越努力越幸运:回复朴老师 老师你好,关于这个问题我还有一个疑问,就是差旅补助这块如果这样操作的话会有什么隐患吗?我在网上查到的资料是有说差旅补贴可以,差旅补助就不可以,好像实操中这部分是有争议的
2023-02-24 08:50:13
朴老师:回复越努力越幸运同学你好 这个计入差旅费补助就可以的 这个不交个税
2023-02-24 09:12:47
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 向阳花 发表的提问:
报销员工出差的差旅费,怎么写分录?
您好,同学! 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
267楼
2023-02-26 16:45:54
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向阳花:回复晓宇老师 谢谢老师,是这样子的,员工出差是他自己购买的机票,回来后才报销。
2023-02-26 17:12:40
晓宇老师:回复向阳花稍等老师这会有急事,晚些回复。
2023-02-26 17:38:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问:
差旅费报销的分录是怎样的
您好 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
268楼
2023-02-26 16:57:56
全部回复
默默的枫叶:回复bamboo老师 小规模纳税人呢
2023-02-26 17:09:07
bamboo老师:回复默默的枫叶借:管理费用-差旅费 贷:银行存款等
2023-02-26 17:37:06
青椒老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ K14614782728930 发表的提问:
.3日,市场营销部采购员李凯力出差回来报销差旅费980元-(出差补助共60元;火车票2张,共264元;住宿费发票1张,金额400元;市内车票16张,共256元),余额220元交回,现金收迄 会计分录怎么写
借管理费用-差旅费980 借库存现金220 贷其他应收款-备用金1200
269楼
2023-02-26 17:05:59
全部回复
K14614782728930:回复青椒老师 这种的记账凭证填收付转的哪一个
2023-02-26 17:47:20
青椒老师:回复K14614782728930转账凭证 借管理费用-差旅费980 贷其他应收款-备用金980 收款凭证 借库存现金220 贷其他应收款-备用金220
2023-02-26 18:10:05
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 学习困难户 发表的提问:
请问员工报销差旅费要怎么做分录,出差时员工花自己的钱,回来报销的
您好 借:管理费用等--差旅费 贷:库存现金等
270楼
2023-02-27 05:44:59
全部回复
学习困难户:回复张艳老师 请问销售人员出差也可以记销售费用是吗
2023-02-27 05:56:51

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