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财务部人员支付费用会计分录
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ .. 发表的提问:
支付慰问贫困户怎么做财务会计和预算会计分录
你好,分录是 借 业务活动费 贷 财政拨款收入 借 财政拨款支贷 财政拨款预算收入
256楼
2023-02-27 06:58:14
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..:回复venus老师 属于是人员经费还是日常公用的?
2023-02-27 07:22:09
..:回复venus老师 行政支出还是其他支出呢
2023-02-27 07:50:54
venus老师:回复..属于是人员经费还是日常公用的?人员经费
2023-02-27 08:11:10
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小青菜炸了 发表的提问:
公司支付个人劳务费会计分录怎么处理
借:管理费用-劳务费 贷 银行存款
257楼
2023-02-27 07:03:47
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小青菜炸了:回复紫藤老师 不用计提税金吗
2023-02-27 07:21:15
紫藤老师:回复小青菜炸了如果你代扣代缴个税 借:管理费用-劳务费 贷 银行存款 其他应付款-个税
2023-02-27 07:43:52
小青菜炸了:回复紫藤老师 老师,那还请问下公司租赁办公室次月发票才到达的会计分录怎么处理
2023-02-27 08:12:16
紫藤老师:回复小青菜炸了公司租赁办公室次月发票才到达 借 预付账款 贷 银行存款
2023-02-27 08:23:01
小青菜炸了:回复紫藤老师 那发票到的次月不用做任何会计分录了吗
2023-02-27 08:33:13
紫藤老师:回复小青菜炸了发票到的次月 借 管理费用 贷 预付账款
2023-02-27 08:43:56
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 轩轩 发表的提问:
关于财务费用会计分录和账户问题
你好,财务费用是损益类科目,期末会贷方减少转入本年利润会计科目,期末无余额,归还借款只需冲负债即可
258楼
2023-02-27 07:18:00
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轩轩:回复王瑞老师 期末转入本年利润科目的话,那不是用银行存款还了一次钱,然后期末又二次扣费了么
2023-02-27 07:53:06
王瑞老师:回复轩轩不是的,是先发生业务再进行会计处理,银行存款还款只能是贷银行存款,借本年利润 贷财务费用是损益类科目结转
2023-02-27 08:21:17
轩轩:回复王瑞老师 老师,你看我之前发的图片,贷,银行存款,连本付息了,预提利息七万,但是会计分录,借,财务费用增加了七万,贷,应付利息又增加了七万,那不是十四万吗,问题只预提七万,为什么两个账户各增加七万呢,然后还的时候,只还了借,应付利息七万,那财务费用不是还剩七万么,预提七万怎么会变成十四万呢
2023-02-27 08:47:03
王瑞老师:回复轩轩预提的是财务费用损益类科目,这两个会计分录合并成一个就是借短期借款1500000 财务费用70000贷银行存款1570000,这样能明白不?
2023-02-27 08:59:43
轩轩:回复王瑞老师 应付利息,财务费用,两个账户的发生额,合并的话,步骤是怎么样的呢
2023-02-27 09:17:05
王瑞老师:回复轩轩应付利息只是一个过度科目,如果不计提利息就是借财务费用 贷银行存款,
2023-02-27 09:41:26
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 积极的月亮 发表的提问:
林芝市农业局通过财政授权支付的方式向外部人员支付应付劳务费30000元。 按照部门预算管理要求分类,该项支出属于该行政单位的基本支出。 林芝市农业局通过财政直接支付方式购入一批不需要安装的专用设备类固定资 产,实际支付价款为200000元。按照部门预算管理要求分类,该项支出属于该行政 单位的项目支出。 请为林芝市农业局以上业务编制会计分录.
同学您好,支付劳务费, 借:业务活动费用 30000 贷:零余额账户用款额度 30000 借:行政支出 30000 贷:资金结存-零余额账户用款额度 30000 购买固定资产, 借:固定资产 200000 贷:财政拨款收入 200000 借:行政支出 200000 贷:财政拨款预算收入 200000
259楼
2023-02-28 06:28:42
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陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 小雨 发表的提问:
政府会计,帮员工买人身保险财务会计如何分录
直接入费用就可以了,,。
260楼
2023-02-28 06:48:26
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
支付有用软件服务费会计分录怎么做?
你好,借管理费用-办公费 贷银行存款
261楼
2023-02-28 07:08:53
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妮妮:回复徐阿富老师 不是服务费吗?
2023-02-28 07:27:46
妮妮:回复徐阿富老师 徐老师
2023-02-28 07:48:23
妮妮:回复徐阿富老师 他发票开的是软件维护服务
2023-02-28 08:05:46
徐阿富老师:回复妮妮你好,子目可以设置服务费也是可以的,但是如果服务费不多的企业可以合并到办公费
2023-02-28 08:32:52
徐阿富老师:回复妮妮子目不是大问题,自己可以根据需要设置
2023-02-28 08:50:00
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
甲公司支付工程项目审计费第一次付款,项目己经审核,且分管领导同意支付并在报销表上签同意,由于审计费合同只规定取费率按某某收费文件,由于财务人员不是工程专业人士不会算审计费,会计按审计公司提供费用汇总表数与报销表对一下,然后会计签字,财务经理鉴字,及相关人员鉴字就拨款了,请主办会计人员有风险吗?
你好,审计费多少是签合同时就定下来的,付款按公司支付管理制度付的就没有什么风险
262楼
2023-02-28 07:17:59
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咪老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
红会收到财政拨款 用于聘请律师费收到支付 全过程会计分录
您好,收到款项时:借:银行存款 贷:财政拨款收入—限定性收入——聘请律师费 支付律师费的时候:借:业务活动成本支出——限定性业务活动成本——聘请律师费 贷:银行存款
263楼
2023-03-01 06:30:13
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 美好的钢笔 发表的提问:
开出现金支票支付财产保险费,其中生产车间700元,管理部门100元,会计分录怎么写
您好,在对方从银行支取现金后,就是您这边银行转出去钱之后直接做账。 借:管理费用--财产保险费 800 贷:银行存款 800
264楼
2023-03-01 06:59:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 现代的金鱼 发表的提问:
当月扣缴的社保不需要计提、会计分录如下: 1、计提工资时,会计分录为: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 2、支付工资时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 银行存款 3、支付当月社保时, 借:管理费用-社保(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 老师这样写分录多吗
你好,你的企业负担的社保不对企业负担的社保应该单独做一个计提,借管理费用,社保贷应付职工薪酬,社保 缴纳的时候 借应付职工薪酬、社保、 其他应收款、社保个人负担的部分, 贷银行存款。
265楼
2023-03-01 07:15:00
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现代的金鱼:回复郭老师 这个对么
2023-03-01 07:39:59
郭老师:回复现代的金鱼你好是的,这个是正确的。
2023-03-01 07:56:08
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 端庄的黑米 发表的提问:
请问,福利费额度不够,占用部分津贴,财务会计预算会计平行分录如何做
财政拨款分项奖金你占用了其他奖金的使用 那么预算会计 借:事业支出 贷:资金结存 财务会计 单位 管理费用-XX明细 贷:银行存款 账上你是通过明细科目 来加以区分
266楼
2023-03-02 06:14:08
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 发表的提问:
外部人员劳务费怎么做会计分录和放在哪个科目下?
XX费用劳务费
267楼
2023-03-02 06:31:24
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玲:回复李老师 XX是什么?
2023-03-02 06:53:18
李老师:回复比如管理费用
2023-03-02 07:06:58
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 忧郁的硬币 发表的提问:
单位一项目完成,财政 直接支付一部分,本单位自筹一部分,会计分录该怎样?
你们自己的还是哪里的呢
268楼
2023-03-02 06:51:16
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 娄亚娣 发表的提问:
财务人员到国税开增值税发票30000元,3%增值税用财务人员本人卡号进行刷卡支付后,,次月才进行报销,请问分录怎么做
你好!应交税费一应交增值税 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
269楼
2023-03-02 07:14:59
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娄亚娣:回复陈静老师 应交税费一应交增值税,在应交增值税后面,要不要再加销项税额
2023-03-02 07:48:59
娄亚娣:回复陈静老师 还有收到这笔30000元的广告费的款项,分录怎么做
2023-03-02 08:10:49
陈静老师:回复娄亚娣你好!新的问题要在新的网络链接中提交,谢谢。
2023-03-02 08:27:19
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 祺祺 发表的提问:
医院年初收到财政专项补助经费,用于减免某病种部分费用。收到财政拨款时,我这样做分录:借:银行存款 贷:财政拨款收入——某某项目经费 但是病人就诊时减免的部分医疗费用是在项目经费支出减免给病人的(即是项目经费帮病人付了部分医疗费,我是这么理解的)这个就诊对于医院来说是收入,但是要在项目经费里支出,会计分录我不会。
同学您好,财务会计分录为, 借:银行存款 (纯粹收到钱的部分) 业务活动费用 (项目经费帮病人付医疗费部分) 贷:财政拨款收入 预算会计分录为, 借:资金结存—货币资金 事业支出 贷:财政拨款预算收入 通过以上分录可知,将项目经费帮病人付的医疗费计入借方“业务活动费用”,体现了项目经费的支出;而贷方“财政拨款收入”也体现了医院的收入
270楼
2023-03-05 07:36:42
全部回复
祺祺:回复小奇老师 老师,是先收到经费,根据经费要求任务再减免医疗费用的,不同步。所以我就纠结病人的医疗费用不收款的怎么在经费列支。
2023-03-05 08:26:16
小奇老师:回复祺祺不同步的话把上面的银行存款和资金结存的科目去掉,然后再将专项补助的支出计入医院的事业收入, 财务会计分录, 借:业务活动费用   贷:事业收入 预算会计分录, 借:事业支出   贷:事业预算收入 以上分录说明,专项经费的支出(即帮病人支付的医疗费)计入“业务活动费用”科目的借方,贷方“事业收入”表明医院提供了治疗服务所计入的收入。即像您首问所说的,即在经费中支出病人的医疗费,这个就诊而言又是医院的收入
2023-03-05 08:37:36

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