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财务部人员支付费用会计分录
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Ruby 发表的提问:
老师好 我是新学员 请问老师 单位员工来财务部借款 然后不久还款 在会计那里 这个还款 术语叫什么?
你好,冲减往来款
286楼
2023-03-08 07:02:59
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陈俊帆老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
为什么财政授权支付到下年度回复额度以后,没有后续再消费的会计分录啦?
你说的是什么意思?会计分录是自己做的呀
287楼
2023-03-09 06:36:57
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梦里不知身是客:回复陈俊帆老师 我是说直接支付的时候就是财政应返还额度直接是会计科目,授权之后的下一年并没有这个分录?
2023-03-09 07:02:39
陈俊帆老师:回复梦里不知身是客你自己添加一个分录就是了,会计科目可以根据实际需要添加的
2023-03-09 07:17:19
梦里不知身是客:回复陈俊帆老师 我不是这个意思,因为我看到财政直接支付下年度恢复以后,然后购买物品有支出的分录,然后授权支付下年度收到上年的以后,就直接是借 零余额账户用款额度 贷 财政应返还额度 借资金结存 -零余额账户用款额度 贷 资金结存 -财政应返还额度
2023-03-09 07:41:59
陈俊帆老师:回复梦里不知身是客你写的授权支付的分录是错的
2023-03-09 08:02:25
陈俊帆老师:回复梦里不知身是客这个授权支付收到钱可以按照你的方式做。
2023-03-09 08:28:46
陈俊帆老师:回复梦里不知身是客付款的时候还是要答支出的,你没有把支出的分录写出来
2023-03-09 08:53:09
梦里不知身是客:回复陈俊帆老师 书上也没有呀,直接支付有下年的支出分录,授权分录不晓得就为什么没了
2023-03-09 09:15:40
陈俊帆老师:回复梦里不知身是客那是书的问题呀,你不要管吧
2023-03-09 09:30:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计 发表的提问:
自己开的餐厅,有些财务问题不是很明白 就比如说,我们有会员充值活动,充1000送100 今天有客人来消费了800元,,办了一个会员卡1000送100的,然后他卡里面就有1100元,然后再支付800的消费钱 请问我要怎样去做报表
是否800元和1100元都做营业额里呢
288楼
2023-03-09 06:42:52
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宋生老师:回复会计你好!你这个相当于1000块有1100块用1000/1100=90.91% 他们消费了800,你做800*90.91%的收入就可以了。
2023-03-09 07:00:44
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 腊梅 发表的提问:
有20人小工费30万元用劳务计算工资怎么做:会计分录,用现金支付的
借:管理费用等--劳务费 贷:库存现金
289楼
2023-03-09 06:50:24
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腊梅:回复张艳老师 现金发给每个人,还需不需要制表,表格怎么做?
2023-03-09 07:19:43
张艳老师:回复腊梅需要自制表格的,就是简单的现金发放明细表,带有签字栏就是了。
2023-03-09 07:45:47
腊梅:回复张艳老师 我公司是加工企业,用人工是做工资还是做劳务合理?
2023-03-09 08:15:43
张艳老师:回复腊梅这个合理不合理,是要通过实际用工的形式来判断的。比如是否签订了劳动合同?还是劳务合同?等等
2023-03-09 08:28:55
腊梅:回复张艳老师 没有签合同,是临时请人
2023-03-09 08:49:54
张艳老师:回复腊梅这样的话,就只能确认为劳务费支出了。
2023-03-09 09:18:01
腊梅:回复张艳老师 谢谢老师
2023-03-09 09:47:22
张艳老师:回复腊梅不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-09 09:58:56
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 曾老师 发表的提问:
我单位是公益企业,财政拨款20万修路,15万自己单位支付,共用了35万,请问一下会计分录怎么做?
借:银行存款 贷: 专项应付款 20万 借:在建工程 15 专项应付款 20 贷:银行存款 35
290楼
2023-03-09 07:00:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 紧张的人生 发表的提问:
车间员工跟财务部借支工资应怎么做分录?
你好 借;其他应收款 贷;库存现金等科目
291楼
2023-03-10 07:55:17
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 妩媚的洋葱 发表的提问:
2021年10月8日某单位收到同级财政部门批复的分 月用款计划及代理银行盖章的财政授权支付到账通知书金额为150000元根据有关凭证请分别编制财务会计分录和预算会计分录
借零余额账户用款额度150000 贷财政拨款收入150000 预算会计做分录: 借资金结存…零余额账户用款额度150000 贷财政拨款预算收入150000
292楼
2023-03-10 08:03:08
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程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ Aban 发表的提问:
公司每月贷款还息怎么做会计分录呢,是做财务费用还是应付利息呢
您好!可以先计提,再支付:借:财务费用 贷:应付利息 支付时:借:应付利息 贷:银行存款
293楼
2023-03-10 08:29:18
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Zmj 发表的提问:
就是在做会计分录的时候,财务费用和应付利息的区别什么时候用财务费用什么时候用应付利息
就是计提利息的时候,会用到应付利息科目 借:财务费用 贷:应付利息
294楼
2023-03-10 08:49:46
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
支付给会计事务所审计费会计分录 借: 管理费用 贷 :银行存款 分录有错吗老师
您好,学员,没错学员。
295楼
2023-03-10 09:12:01
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 甜美的秀发 发表的提问:
5月20号凭证,支付会计师事务所审计人员餐费,计入管理费用-职工福利费核算;9月160号凭证,支付政府部门评审会专家的交通住宿费,计入管理费用-差旅费核算。 政策依据和涉税分析?
您好,1、出现的问题:会计师事务所的审计人员不属于企业职工,不应该计入管理费用-福利费,应该计入管理费用-业务招待费。 政策依据:《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》(财企[2009]242号)规定:一、企业职工福利费是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费(年金)、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出,包括发放给职工或为职工支付的以下各项现金补贴和非货币性集体福利:   (一)为职工卫生保健、生活等发放或支付的各项现金补贴和非货币性福利,包括职工因公外地就医费用、暂未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、职工疗养费用、自办职工食堂经费补贴或未办职工食堂统一供应午餐支出、符合国家有关财务规定的供暖费补贴、防暑降温费等。    (二)企业尚未分离的内设集体福利部门所发生的设备、设施和人员费用,包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院、集体宿舍等集体福利部门设备、设施的折旧、维修保养费用以及集体福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等人工费用。 (三)职工困难补助,或者企业统筹建立和管理的专门用于帮助、救济困难职工的基金支出。    (四)离退休人员统筹外费用,包括离休人员的医疗费及离退休人员其他统筹外费用。企业重组涉及的离退休人员统筹外费用,按照《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》(财企[2009]117号)执行。国家另有规定的,从其规定。    (五)按规定发生的其他职工福利费,包括丧葬补助费、抚恤费、职工异地安家费、独生子女费、探亲假路费,以及符合企业职工福利费定义但没有包括在本通知各条款项目中的其他支出。 2、出现的问题:政府部门评审会的专家不属于企业的公职人员,不应该计入管理费用-差旅费,应该计入管理费用-业务招待费。 政策依据:在业务招待费的范围上,不论是财务会计制度还是新旧税法都未给予准确的界定。在税务执法实践中,招待费具体范围如下: (1)因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支; (2)因企业生产经营需要赠送纪念品的开支; (3)因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支; (4)因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。 差旅费,一般是指企事业的公职人员,因办理公务外出而发生的住宿费及火车,汽车,飞机等运输交通费用,误餐补贴等费用支出。
296楼
2023-03-12 08:35:17
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谭佳丽
职称:审计师,中级会计师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 寂寞的猫咪 发表的提问:
企业支付研发和技术服务费,合同为四年。款项全部支付,会计分录怎么编制
你好,支付的费用是属于4年总费用的,当年的费用计入当期,其他3年的挂账预付账款。
297楼
2023-03-12 08:52:19
全部回复
寂寞的猫咪:回复谭佳丽 支付费用为四年总费用,应该每月分摊这些费用,他们那边公司也将总费用发票开给我公司。应该挂哪个科目更合适?
2023-03-12 09:06:24
谭佳丽:回复寂寞的猫咪即使对方将4年费用的发票全额开具给你们了,账务处理依旧不变,剩余3年的还是挂账预付账款,分期摊销。
2023-03-12 09:18:38
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 学堂用户135 发表的提问:
假如每月支付员工500元工资,扣留200元个人养老保险,实际支付300。财务会计分录写:<br>借:业务活动费500<br>贷:应付职工薪酬 200<br>贷:银行存款300。预算会计怎么做处理? 缴纳时,<br>借:业务活动费300(单位部分)<br>借:应付职工薪酬200,<br>贷银行存款500.预算会计怎么做处理?
你好 借:事业支出300 贷:资金结存300 借:事业支出500 贷:资金结存500
298楼
2023-03-12 09:03:00
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桑园
职称:0,中级会计师,注册会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 婉瑜 发表的提问:
应付利息是负债科目,财务费用,是什么科目,这个会计分录的处理也没看明白,最后不是的符合会计恒等式么
同学您好 前两个月的利息是计提的,需要借:财务费用,贷:应付利息 第三个月也就是季末,直接支付不需要在计提了,直接计入借:财务费用 贷:银行存款
299楼
2023-03-13 06:40:21
全部回复
婉瑜:回复桑园
2023-03-13 07:17:58
婉瑜:回复桑园 财务费用是哪个科目的,才符合这个等式
2023-03-13 07:29:41
桑园:回复婉瑜财务费用是费用类科目 资产=负债+所有者权益,是资产负债表的科目,关系恒等式 收入-成本费用=利润,是利润表的科目 刚开始学,是有点抽象。
2023-03-13 07:56:18
桑园:回复婉瑜同学您好!如果明白了,麻烦五星好评!
2023-03-13 08:11:13
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 珑&星 发表的提问:
老师,您好!请问一次性还本付息中的息和每个月支付利息,会计分录时是不是不一样,一次性到还本付息的时候借应付利息,而每个支付的是财务费用,因为一次性还本付息每个月得计提,谢谢
你好,可以这样理解
300楼
2023-03-13 06:53:59
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