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发行债券的其他应付会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师其他应付款个人承担社保余额贷方负数怎么调账会计分录怎么做
你好    贷方是负数 实际就是借方了。 说你们给员工缴纳了社保。忘记工资扣除了。 你要 在工资扣除就可以了  
91楼
2022-12-23 08:53:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行发行理财,再购买债券的会计分录?
借;持有至到期投资 贷;银行存款
92楼
2022-12-23 09:12:15
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Nancy 发表的提问:
公司发行债券被收取的配售费应该怎么做会计分录
是发行的中介机构向你收取的把?
93楼
2022-12-23 09:26:59
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Nancy:回复钟存老师 是的,证券机构向我收取
2022-12-23 09:48:41
钟存老师:回复Nancy借应付债券利息调整 贷:银行存款
2022-12-23 10:01:33
Nancy:回复钟存老师 为什么是应付债券利息调整
2022-12-23 10:22:01
钟存老师:回复Nancy会计准则的规定,发行债券的承销商费用,冲减发行溢价 追加发行折价
2022-12-23 10:37:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 拾柒 发表的提问:
老师,您好,我想问一下,6月份的费用7月份的时候已经通过公账报销过了,做7月份的账的时候是以银行打印出来的付款回单做的,会计分录: 借:其他应付款 贷:银行存款 对不对
你好 你是6月做了费用 7月报销支付 是的 用付款单做账就行
94楼
2022-12-24 08:48:22
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拾柒:回复meizi老师 老师,那我写的会计分录对不对
2022-12-24 09:12:19
meizi老师:回复拾柒你好 对的 个人垫付的情况嘛
2022-12-24 09:25:50
拾柒:回复meizi老师 那我是不是应该写冲减6月份发票入账的那个凭证
2022-12-24 09:55:09
meizi老师:回复拾柒你好 不用 你就写支付6月某费用 上月做费用的具体凭证号写下 到时好一一对应就行
2022-12-24 10:13:56
拾柒:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2022-12-24 10:27:08
meizi老师:回复拾柒不客气 满意请给予评价
2022-12-24 10:44:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无语的咖啡豆 发表的提问:
如果领导替公司支付给A公司一笔钱,但还没还给领导钱应该怎么做会计分录。借:其他应付款 贷:银行存款?
借 管理费用等贷其他应付款
95楼
2022-12-24 09:16:13
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ EO 发表的提问:
老师你好,之前公司从股东妻子借款7万,挂在其他应付款,现在归还她,但是公司账上还有股东妻子的银行存款账户(负的),怎么还款才能让银行存款的账户为正?会计分录怎么表示?
你好 借款进来7万的时候你们没做账吗 怎么是负数了 之前怎么做分录的
96楼
2022-12-24 09:23:59
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EO:回复meizi老师 之前的分录是借:管理费用,贷:其他应付款。刚接手,发现有问题不知怎么处理
2022-12-24 09:52:19
EO:回复meizi老师 后续该银行账户有支出,但是都没有记其他应付,而是直接减少银行存款
2022-12-24 10:04:27
meizi老师:回复EO你好 之前应该是做 借银行存款贷其他应付款 不是借款吗 怎么直接做管理费用去了
2022-12-24 10:16:41
EO:回复meizi老师 不知道了,刚接手的,说是个人代付落户费用,之前就直接记入管理费用了
2022-12-24 10:37:31
meizi老师:回复EO你好 如果是垫付费用的情况 是按这个来做:借:管理费用,贷:其他应付款 那后期还款又是怎么做账的 还款应该是做 借其他应付款-股东妻子贷银行存款 这样来做 前提是银行存款要有钱 不然会负数
2022-12-24 11:02:20
EO:回复meizi老师 嗯嗯,谢谢老师
2022-12-24 11:19:01
meizi老师:回复EO不客气的 满意请给予评价
2022-12-24 11:39:52
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 街角守护 发表的提问:
有笔购酒款用作招待费,上月根据银行付款单做了一笔借其他应付款贷银行存款,这月收到专票,那么这月完整的会计分录怎么做啊?请指教
您好,分录,借:管理费用-招待费,贷:其他应付款。
97楼
2022-12-25 08:05:34
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街角守护:回复王雁鸣老师 老师进项转出不需要做么?
2022-12-25 08:46:41
王雁鸣老师:回复街角守护您好,可做可不做。
2022-12-25 09:08:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 害羞的硬币 发表的提问:
这是竞标收到的保证金,借;银行存款 贷;其他应付款 然后竞标成功后又收到租金怎么做会计分录
你好,收到的租金是什么租金?
98楼
2022-12-25 08:31:51
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 路在脚下 发表的提问:
老师我单位上个月用其他应付款购买台电视,由于资产管理员没在资产系统登记,所以6月份的帐会计分录我是这样记的: 借:其他应付款 2600 贷:银行存款 2600 这个月让资产管理员在资产系统增加的话我的新增资产会计分录要怎么写?
你好 借 固定资产 贷 其他应付款
99楼
2022-12-25 09:01:22
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路在脚下:回复答疑苏老师 你的分录是资产增加,负债也增加
2022-12-25 09:16:28
路在脚下:回复答疑苏老师 给点专业点答案嘛
2022-12-25 09:42:47
答疑苏老师:回复路在脚下你好 对呀 资产增加 负债也增加才可以平衡的 你看上面同学记得分录就是资产减少,负债也减少的。
2022-12-25 09:58:30
路在脚下:回复答疑苏老师 我在财务系统上测试了,一个是凭证,一张是科目余额表,负债增加了2600元
2022-12-25 10:17:45
答疑苏老师:回复路在脚下你好 老师没明白同学的第一个分录?
2022-12-25 10:41:21
路在脚下:回复答疑苏老师 第一个分录因为test没有金额,加了金额就更直观了,也就是test下有2600元来支付电视款,支付后test下应该为0元,按你的说法,test下还结余2600元
2022-12-25 10:52:35
答疑苏老师:回复路在脚下你好 test指的是什么呢?如果同学做了前面两笔分录,是没法做第三笔分录的。
2022-12-25 11:16:42
路在脚下:回复答疑苏老师 问题我是用某部门的往来款购买的对于的要在对应部门下账的
2022-12-25 11:29:36
答疑苏老师:回复路在脚下你好 现在你们是需要不需要还给某个部门款?
2022-12-25 11:45:20
路在脚下:回复答疑苏老师 用某部门资金购买某部门的设备,不需再还
2022-12-25 12:01:44
答疑苏老师:回复路在脚下你好 那就不用你们入固定资产了,某部门入就可以了。某部门的分录 借 其他应收款 贷 银行存款 借 固定资产 贷其他应收款
2022-12-25 12:27:22
路在脚下:回复答疑苏老师 凭证和余额表已经说明你说的分录有问题了
2022-12-25 12:55:05
答疑苏老师:回复路在脚下你好 不是的 我是说你们不用做固定资产,需要另外的部门做。因为固定资产和银行存款都不属于你们的。
2022-12-25 13:13:22
路在脚下:回复答疑苏老师 各部门资金和资金都有我这边做帐你说需不需要做
2022-12-25 13:40:46
答疑苏老师:回复路在脚下你好 那就加上老师做的这两笔分录,把老师之前做的一笔分录去掉。
2022-12-25 14:04:38
路在脚下:回复答疑苏老师 晕,问了也只是白问。
2022-12-25 14:25:03
答疑苏老师:回复路在脚下你好 仅做一笔分录是不能平的,因为同学前面两笔分录已经是没有余额了。再做一笔不论贷方是什么科目都是有余额的。
2022-12-25 14:54:41
路在脚下:回复答疑苏老师 部门没资金去哪拿钱买
2022-12-25 15:09:23
答疑苏老师:回复路在脚下你好 你们不是借的其他部门的资金买的吗?
2022-12-25 15:24:36
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ waiting 发表的提问:
请问借入资金的会计分录是 借:银行存款 贷:其他应付款 ?
借:银行存款 贷:其他应付款或短期借款
100楼
2022-12-25 09:15:13
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ skywalker 发表的提问:
投保的机器设备损坏,收到保险公司赔款5000元,会计分录 借:银行存款 5000 贷:其他应付款 5000对吗?
你好 对的 后期支付冲减其他应付款
101楼
2022-12-25 09:20:59
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 彩色的蜗牛 发表的提问:
想请问老师,下面两条预算会计分录的金额这样对吗? 1.发放劳务人员工资 财务会计 借:业务活动费用 53900 贷:其他应付款 1120 银行存款 52780 预算会计 借:事业支出 53900 贷:资金结存 53900 2.支付食堂餐费 财务会计 借:业务活动费用 12000 其他应付款 1120 贷:银行存款 13120 预算会计 借:事业支出 13120 贷:资金结存 13120
同学,你好 第一个发放劳务人员工资预算会计分录的金额应该是52780,别的都没问题
102楼
2022-12-26 08:27:57
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 豆豆0302 发表的提问:
单位付款了一笔社保费,社保局收到发现金额计算有误是多付了,对方全部退回以及需要重新付款,会计分录借银行存款贷其他应付款,再次付款时经办人员写个情况说明行吗?
你好同学,需要的,因为你们相当于付了两次的钱,第二次还是需要走你们公司的审批程序的
103楼
2022-12-26 08:43:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 微笑 发表的提问:
物业单位 业主先把水费交了上来 然后再去自来水公司交水费,会计分录是?多出的钱可以计为成本吗?收业主的钱时 借 银行存款 贷 其他应付款 ----业主名称 给自来水公司的时候怎么做会计分录 借 其他应付款 ------自来水公司名称 贷 银行存款 好像没啥交易交集
你好,此问题已经给予回复
104楼
2022-12-26 08:48:36
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
前几个月有一笔其他应付款 下拨 现在取出来发给职工做福利 但没有另外取这笔款和工资一起取 这样我做会计分录缺了一笔银行存款转现金 怎么办
这个补录凭证即可的了
105楼
2022-12-26 08:56:17
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吴丹丽:回复袁老师 怎么补录凭证直接写会计分录借银行存款贷现金 和借现金贷其他应付款两张凭证放在一起是不是 那凭证就一张发给职工的福利
2022-12-26 09:10:29
袁老师:回复吴丹丽是的,直接写即可的了呢
2022-12-26 09:22:15

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