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专项应付款购原材料会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 标致的发带 发表的提问:
企业购入原材料2万元,增值税的税率13% ,材料验收入库,用银行存款支付,写出会计分录。
同学你好 借,原材料20000 借,应交税费一应增一进项2600 贷,银行存款22600
271楼
2023-03-06 06:13:57
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标致的发带:回复立红老师 企业购入原材料价值1万元,增值税的税率13% ,材料尚未验收入库,货款暂欠,写出会计分录。
2023-03-06 06:36:29
立红老师:回复标致的发带同学你好 借,在途物资10000 借,应交税费一应增一进项1300 贷,应付账款11300
2023-03-06 06:51:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 敏感的小猫咪 发表的提问:
进购原材料1000元应交税费160 预付2000元定金,验收货后应怎么做会计分录
借,原材料 1000,应交税费~应交增值税~进项税160,贷,预付账款1160
272楼
2023-03-06 06:28:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 雨彤 发表的提问:
公司购入原材料支付的代办费会计分录怎么做
你好,购买原材料怎么还有代办费呢
273楼
2023-03-06 06:56:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱米 发表的提问:
为下一年采购原材料预付150万 会计分录怎么做
你好,为下一年采购原材料预付150万  借:预付账款,贷:银行存款 
274楼
2023-03-06 07:02:18
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 苹果西装 发表的提问:
我们是小规模,上个月购买原材料先预付了一部分款项,做了借:预付账款,贷:银行存款这个分录。这个月付了尾款,材料和发票一起到了,这个分录是借:原材料,贷:预付账款和银行存款么?
是的,现在就做借原材料 贷预付,付款就借预付 贷银行
275楼
2023-03-06 07:11:59
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苹果西装:回复maize老师 可以合成一个分录写么?
2023-03-06 07:37:01
maize老师:回复苹果西装最好是分开这个比较好 后续你看预付就知道收到多少材料
2023-03-06 07:54:27
苹果西装:回复maize老师 明白,谢谢老师
2023-03-06 08:06:21
maize老师:回复苹果西装满意请给五星好评,谢谢
2023-03-06 08:18:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 木木之森 发表的提问:
请问暂估入库分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 还是 借 原材料—暂估 贷 应付账款
你好 借原材料-暂估 贷应付账款
276楼
2023-03-07 05:41:25
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木木之森:回复meizi老师 那如果这样的话,原材料是不含税入库的,应付账款跟原材料暂估不是不平了吗?
2023-03-07 05:54:48
meizi老师:回复木木之森你好 你对方是给你开专票还是普票 你付款的是含税 你暂估是专票 就按不含税 你单独还得做一个进项税的账 挂账
2023-03-07 06:15:20
木木之森:回复meizi老师 那按照应付暂估不就没有这种情况了,不能用应付暂估吗?
2023-03-07 06:40:43
meizi老师:回复木木之森你好 可以的。 主要是看你们自己是什么情况 。 实际中 因为不确定是什么发票 。你收到你可以做借原材料-暂估贷应付账款-暂估 。 因为最终这个暂估分录收到发票都要红冲的
2023-03-07 07:08:06
木木之森:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 07:20:56
meizi老师:回复木木之森没事希望能帮到你
2023-03-07 07:36:22
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Aling 发表的提问:
付采购原材料货款155000元,通过很行卡已付款,发票没到,然后供应商又退回多余货款给我们公司15563.2元,会计分录
你好 付货款 借 应付账款 15500 贷 银行存款 15500 收到原材料 借 原材料 贷 应付账款-应付暂估 退余款 借银行存款 15563.20 贷应付账款 15563.20
277楼
2023-03-07 06:07:41
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老江老师:回复Aling怎么回事,我没看到你的追问
2023-03-07 06:37:52
Aling:回复老江老师 本月之已付款155000元,已收到原材料139436.8元
2023-03-07 07:02:20
老江老师:回复Aling139436.80是含税价吗?
2023-03-07 07:20:55
Aling:回复老江老师 是的,发票没收到
2023-03-07 07:35:32
老江老师:回复Aling借 应付账款 15500 贷 银行存款 15500 收到原材料 139436.80/1.16 借 原材料 139436.80/1.16 贷 应付账款-应付暂估 139436.80/1.16 退余款 借银行存款 15563.20 贷应付账款 15563.20
2023-03-07 07:52:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 俏皮的奇迹 发表的提问:
老师,我们给客户加工一批服装,原材料款是客户将款打给我们,我们再汇给供应商,这样的业务怎样做会计分录?
你和客户签的合同是啥?
278楼
2023-03-07 06:14:19
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俏皮的奇迹:回复郭老师 是代购合同
2023-03-07 06:32:06
俏皮的奇迹:回复郭老师 是原材料代购合同
2023-03-07 06:54:12
郭老师:回复俏皮的奇迹原材料挂往来 原材料销售商开发票给客户 你开加工费的给客户
2023-03-07 07:17:34
俏皮的奇迹:回复郭老师 原材料商发票是开给我们的
2023-03-07 07:32:07
郭老师:回复俏皮的奇迹你和客户直接签成品销售合同就行了 你卖成品 如果是为外加工,原材料客户自己提供
2023-03-07 07:54:08
俏皮的奇迹:回复郭老师 可是我们现在是客户将原材料款打给我们,我们再汇给供应商,供应商将发票开给我们,这样一个过程应该怎么做会计分录啊
2023-03-07 08:05:27
郭老师:回复俏皮的奇迹你收到钱借银存贷预收 购入原材料借原材料贷银存 加工完了,给对方借预收,贷主营业务收入应交税费
2023-03-07 08:31:18
俏皮的奇迹:回复郭老师 收到客户款,借银行存款,贷预收账款 购买原材料借原材料,应交税费,贷银行存款 销售成品借预收账款,贷收入和税费 这样做可以吗
2023-03-07 09:00:22
郭老师:回复俏皮的奇迹你需要核算成本的 我都没有给你写关于成本的,你自己加上
2023-03-07 09:28:43
恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 娜 娜 发表的提问:
厂十月购入材料时,我做内帐(货款和税不分离):借原材料1000,贷应付账款1000.现在支付时增加了税点,实付1160.做分录,借:应付账款1000.原材料160.贷银行存款1160.行吗?
160元是专票进项税吗, 借:应付账款1000. 应交税费-应交增值税(进项) 160. 贷:银行存款1160.
279楼
2023-03-07 06:39:33
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娜 娜:回复恩熙老师 我只做内帐,没有货税分离,不做应交税金。可以按我上面说的做吗
2023-03-07 07:06:39
恩熙老师:回复娜 娜学员你好,可以按上面说的做
2023-03-07 07:16:44
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 听话的白猫 发表的提问:
某企业为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算。2018年10月15日,该企业购买原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款10000元,增值税税额1600元,款项以银行存款支付。编制该企业购买原材料的会计分录,答案写的是借:材料采购10000贷:应交税费-应交增值税1600 其他货币资金-银行汇票11600,请帮忙解释一下
同学,你好,题目说了原材料按计划成本核算,那么外购原材料都通过材料采购进行核算外购材料的采购成本,待验收入库的时候,再根据计划成本:借:原材料 贷:材料采购 材料成本差异(节约)
280楼
2023-03-07 07:08:59
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听话的白猫:回复小叶老师 给的答案是对的?应交税费应该在贷方?为什么是其他货币资金不是银行存款?
2023-03-07 07:52:50
小叶老师:回复听话的白猫答案不对,借:材料采购10000 应交税费-应交增值税1600 贷: 银行存款11600
2023-03-07 08:15:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 纯真的帅哥 发表的提问:
老师,收购鸡蛋业务。采购分录借:原材料贷:材料采购 借:材料采购 贷:应付账款 销售出去:主营业务成本 贷:原材料 以上请问业务对吗?
你好不对的,你们就是商贸,借库存商品贷银行存款。
281楼
2023-03-08 05:51:27
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郭老师:回复纯真的帅哥这是买回来的 销售,出去借银行存款贷,主营业务收入,借主营业务成本贷库存商品。
2023-03-08 06:09:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 319800380 发表的提问:
原材料入库数量比实际付款少,应该怎么处理,会计分录怎么做?
你好,是什么原因造成的差异
282楼
2023-03-08 06:07:03
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ lucky 发表的提问:
上月购买原材料没有付款,这个月通过公帐直接转给采购员直接支付,应该怎么写摘要及分录呢
付原材料款 借:应付账款——XX公司 贷:其他应收款——XX个人 借:其他应收款——XX个人 贷:银行存款
283楼
2023-03-08 06:25:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 星空 发表的提问:
购买原材料后发现材料有问题,要求供应商返利,会计分录怎么作
你好,对方开具了什么发票给你?销售折让发票?
284楼
2023-03-08 06:52:19
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星空:回复邹老师 恩,是的
2023-03-08 07:27:47
邹老师:回复星空借;应付账款等科目 贷;原材料 应交税费(进项税额)
2023-03-08 07:50:05
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
今年退去年原材料次品的差价,应付帐款500,今天付了400,一级原材料返成二级的差价100,这样应付帐款就平了,怎么做会计分录
计入财务费用吧,视同现金折扣借:银行存款400,财务费用100贷:应付账款500
285楼
2023-03-08 07:08:59
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梅雪:回复袁老师 你会计师怎么考的
2023-03-08 07:30:15
袁老师:回复梅雪学习的
2023-03-08 07:55:03
梅雪:回复袁老师 晕,你看看你怎么做的分录啊,应该是借应付帐款,贷银行存款,再说和财务费用也没关系啊,还不如我这从业呢
2023-03-08 08:07:33
袁老师:回复梅雪额,写错了,借:应付账款500,贷:银行存款400,营业外收入100
2023-03-08 08:18:13

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