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会计账目期初余额记账啊错误
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 蜗小牛 发表的提问:
请问,之前的代账会计没有交接科目余额表和总账,我根据她给的明细账做期初余额可以吗
你好! 是的,可以接着做的。你的理解很对
226楼
2023-02-19 09:32:34
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 葡葡 发表的提问:
公司创立初期前几个月没有记现金,银行日记账,外账会计的,那接手出纳工作,内部日记账余额怎么记录
你好,你们是软件做账吗?
227楼
2023-02-19 09:39:01
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葡葡:回复郭老师 外账会计一直有,以前是老板在管钱账有点对不上,都是发群里的支付截图,没有记流水账,也内账会计做账,现在就是要开始登记流水日记账,电子表格,没有计划做账
2023-02-19 09:53:43
葡葡:回复郭老师 没有内账会计的
2023-02-19 10:21:41
郭老师:回复葡葡账上没有做的,你没法出日记账,你现在问题是需要补上,如果是个人银行账户做其他应付款或者其他听收款
2023-02-19 10:42:47
葡葡:回复郭老师 把前面的流水都要补记吗,那前面的账补记了也会有问题啊,因为他们对不清账了,我刚接手更不知道以前都干嘛了,我去核对的话肯定也是错误的余额,那错误的余额继续做吗
2023-02-19 11:00:01
郭老师:回复葡葡如果你之前的不补,与现在的余额能医治吗?
2023-02-19 11:25:32
郭老师:回复葡葡你之前的凭证不补,你现在的余额能一直起来吗?
2023-02-19 11:54:51
葡葡:回复郭老师 差多少只有老板知道,她也没有和我清楚的说,我也不知道怎么下手,我是想如果以她现在的卡里余额直接着登记流水,这样可以吗
2023-02-19 12:11:15
郭老师:回复葡葡可以这么做的,可以的。
2023-02-19 12:30:54
葡葡:回复郭老师 那之前的往来什么的,我要先知道吗,会不会不平
2023-02-19 12:41:59
郭老师:回复葡葡今天去盘点你的库存行吗?你的库存购入了哪些借库存商品贷应付账款,然后支付了哪些让他提供付款单。
2023-02-19 13:08:59
葡葡:回复郭老师 我做出纳要管那么多吗,还要看库存
2023-02-19 13:38:33
郭老师:回复葡葡不需要管的,你做的银行日记账,只需要管你现在接手之后的业务。
2023-02-19 13:50:39
徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 敏感的仙人掌 发表的提问:
在记账凭证中,会计人员误将原材料科目写成库存商品科目哪里错了
你好,做一笔调整分录就可以。原材料是需要生产加工的,库存商品不需要加工,直接销售
228楼
2023-02-20 07:04:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 无语的小土豆 发表的提问:
你好,科目余额表应收账款金额有错误怎么更正分录
你好,科目余额表应收账款金额有错误,需要知道错误的原因,正确的应当是什么,才可以做相应的更正分录的 
229楼
2023-02-20 07:11:10
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无语的小土豆:回复邹老师 是这样的,我们是根据余额科目表来给客户开票的,发现我们实际不欠客户发票了,但是余额表账上却显示还欠,这个该怎么处理
2023-02-20 07:36:13
邹老师:回复无语的小土豆你好,是什么原因导致你们科目余额表上的应收账款 与你们实际情况的不一致呢 你这样还是没有描述清楚其中错误的真正原因啊
2023-02-20 07:56:11
无语的小土豆:回复邹老师 多做了一比应收
2023-02-20 08:19:17
邹老师:回复无语的小土豆你好,多做了一比应收,就需要把多做的一笔应收账款分录红冲才是的 
2023-02-20 08:30:28
无语的小土豆:回复邹老师 会计分录应该怎么做呢
2023-02-20 08:45:47
邹老师:回复无语的小土豆你好 借:相关科目,贷:应收账款 
2023-02-20 09:06:15
无语的小土豆:回复邹老师 相关科目是指哪个
2023-02-20 09:18:50
邹老师:回复无语的小土豆你好,可能是主营业务收入,应交税费科目 
2023-02-20 09:36:17
无语的小土豆:回复邹老师 应交税费,这个有点想不通
2023-02-20 09:47:03
邹老师:回复无语的小土豆你好,多做应收账款的时候 借:应收账款    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 冲销多做应收账款的时候 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税,  贷:应收账款
2023-02-20 10:05:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 发表的提问:
,某企业银行存款日记账账面余额为216万元,收到银行对账单的余额为212.3万元。经逐笔核对,该企业存在以下记账差错及未达账项,从银行提取现金6.9万元,会计人员误记为9.6万元,我该怎么调节余额
212.3-6.9+9.6
230楼
2023-02-20 07:32:55
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玲:回复邹老师 参考答案上是调节后的银行存款余额=216 (9.6-6.9)这样的呢
2023-02-20 07:47:22
邹老师:回复其实这个题目的数据逻辑关系是不是有点问题?
2023-02-20 08:17:12
玲:回复邹老师 2014年9月30日,某企业银行存款日记账账面余额为216万元,收到银行对账单的余额为212.3万元。经逐笔核对,该企业存在以下记账差错及未达账项,从银行提取现金6.9万元,会计人员误记为9.6万元;银行为企业代付电话费6.4万元,但企业未接到银行付款通知,尚未入账。9月30日调节后的银行存款余额为_____万元。这个是这道题的全部可能我弄了一半让您看的觉得有点不对了
2023-02-20 08:34:36
邹老师:回复你好,这个经过调整的银行日记账余额与银行对账单余额还是不相等,是不是数据有问题?
2023-02-20 08:49:45
瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 野性的小兔子 发表的提问:
我们会计实验是有16个经济业务(某年1个月内发生的经济业务),根据这些写凭证 日记账 总账 试算平衡表 资产负债表。题目说 库存现金 银行存款 原材料等都有期初余额。问题一:库存现金日记账 银行存款日记账和总账的期初余额怎么算啊?怎么写啊?问题二:收付凭证可以写在库存现金日记账和银行存款日记账,那转账凭证写在哪里啊,是具体分什么日记账嘛?问题三:总账上有对方科目,那收付凭证可以写,那转账凭证怎么登到总账啊?
期初余额应该是已知条件或者就是去年年末余额 转账凭证根据对应的会计科目记到总账或明细账
231楼
2023-02-20 07:41:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 一只笑猫咪呀 发表的提问:
老师,你好,我们在期初建账的时候,在总公司还有余额,这个余额应该录入什么期初会计科目下面呢
你好 具体在总公司是什么余额?
232楼
2023-02-21 06:30:48
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一只笑猫咪呀:回复答疑苏老师 我们是二代批发商,之前我们的账是总公司做的,现在我们成立公司了,我们的加盟商之前打货款都是打给总公司的,所以有货款余额,现在要交接给我们公司。这个期初应该录在什么科目下面呢
2023-02-21 07:00:33
答疑苏老师:回复一只笑猫咪呀你好 现在总公司还没把货款给你们的话,就计入其他应收款科目下。
2023-02-21 07:20:38
一只笑猫咪呀:回复答疑苏老师 其他应收款里都是公司的押金
2023-02-21 07:46:29
答疑苏老师:回复一只笑猫咪呀你好 可以分明细设置的。
2023-02-21 08:04:23
一只笑猫咪呀:回复答疑苏老师 好的,谢谢老师
2023-02-21 08:31:34
答疑苏老师:回复一只笑猫咪呀不客气 祝工作顺利哦!
2023-02-21 09:00:00
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 学堂用户q5uh7u 发表的提问:
根据科目余额明细表填列了年初,末累计数,期初数,系统也计算了年初数,但是试算不平衡是什么原因啊?管家婆财贸,3月以前都是记账公司做账的
你好,发截图过来看一下
233楼
2023-02-21 06:57:34
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 单身的火车 发表的提问:
我在一家小公司记账,把日常流水金额记录错误应该怎么修改?
你好,手工账的话就用红笔在错误的地方划一条红线,并盖上修改人的私章。在上面写上正确的金额
234楼
2023-02-21 07:21:20
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ L~雪 发表的提问:
老师,我日记账登错了,两次的错误了,该怎么改呢?用红笔画掉的话,也写不到
你好!可以划通栏红线在下一行重新写正确,
235楼
2023-02-21 07:41:59
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L~雪:回复晓海老师 问题是,下面还有两笔业务
2023-02-21 08:07:52
晓海老师:回复L~雪你好,记得下面没有问题的,只要没有做月结就可以,
2023-02-21 08:24:38
L~雪:回复晓海老师 老师,不明白,下面两笔业务,后面余额是有的,可以加扣扣吗
2023-02-21 08:47:34
晓海老师:回复L~雪535927062
2023-02-21 09:02:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 2333333 发表的提问:
初级会计信息错误有什么影响吗
你好,是什么信息错误
236楼
2023-02-22 06:47:25
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2333333:回复邹老师 毕业时间信息填写错误
2023-02-22 07:06:22
邹老师:回复2333333你好,个人建议是去当地修改过来到正确的才是的
2023-02-22 07:18:57
2333333:回复邹老师 但是登录到网站上修改不了啊
2023-02-22 07:45:04
邹老师:回复2333333你好,你需要去财政局大厅申请修改的
2023-02-22 08:02:05
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 黄平 发表的提问:
老师,你好,那个金蝶软件我期初有一个会计科目设置错误,我想恢复账套修改一下,怎么操作呢?
你先用账套主管登录系统管理,做2019年的年度账备份,把备份文件保存好,然后就可以修改2019年的账了,等月底把现在备份好的年度账再通过系统管理恢复就行了。 但是建议你找服务商帮你弄吧,不然弄错了,到时候丢了数据再找就麻烦了。
237楼
2023-02-22 07:08:10
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黄平:回复王超老师 老师,我这样操作,显示账套恢复成功,但是没有跳转至启用账套之前的界面,还是处于我的工作界面,这个在哪里更改呢
2023-02-22 07:27:08
王超老师:回复黄平你好同学,右下角的期间是多少啊?
2023-02-22 07:40:10
黄平:回复王超老师 10月,老师我是刚建的账套,我在计提固定资产折旧的时候,我发现有一个科目设置错误了,我想修改一下,10月是第一个月还没有结账
2023-02-22 08:07:43
王超老师:回复黄平你好同学,在左下角有一个系统维护,那边可以截屏一下给我吗
2023-02-22 08:25:56
黄平:回复王超老师 老师,是不是数据恢复成功之后,还要重新找到恢复的文件,重新打开,后缀后为AIS格式的
2023-02-22 08:55:06
王超老师:回复黄平你好同学,你这个版本的金蝶是没有反初始化的,你只能重新新建一个账套。跟你有没有结账是没有关系的。
2023-02-22 09:19:15
黄平:回复王超老师 老师,那我新件一个账套,我原来的数据可以导入新建的账套嘛
2023-02-22 09:31:01
王超老师:回复黄平你好同学,不可以的,因为你会修改一共科目,这样两个账套的数据就不匹配了
2023-02-22 09:51:36
黄平:回复王超老师 老师,那遇到这种情况应该怎么处理呢?我是刚建的账套,重新建还不麻烦,如果是几年的咋办呢
2023-02-22 10:11:30
王超老师:回复黄平你好同学,因为初始化的时候很重要,首先建议你要认真建账, 其次如果是好几年之后,一般是在12月31日,把期末数作为下一年的期初数,入到新的账套里面
2023-02-22 10:22:30
黄平:回复王超老师 好的 谢谢老师
2023-02-22 10:50:02
王超老师:回复黄平不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2023-02-22 11:10:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
前面会计2016年开始用金蝶做账,银行余额期初数导错,还是一个银行期初数没导入,该怎么办呢
后补上去吧
238楼
2023-02-22 07:22:13
全部回复
荷:回复袁老师 借银行存款贷什么科1目呢
2023-02-22 07:53:26
袁老师:回复之前哪个科目错了贷哪个,如果没有错都,贷:未分配利润吧
2023-02-22 08:17:51
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小静静???? 发表的提问:
这4张记账凭证怎么登总分类账 一级科目写管理费用。刚开始做账。想请教下。一开始要写期初余额。我们期初余额是0
管理费用的期初余额是为0的
239楼
2023-02-22 07:38:59
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小静静????:回复辜老师 那我是写个总的管理费用。还是按照凭证逐笔登上去
2023-02-22 08:00:23
辜老师:回复小静静????总分类帐,是按总金额填列上去的
2023-02-22 08:17:02
小静静????:回复辜老师 是把管理费用都加一起填上去吗。填借方还是贷方。
2023-02-22 08:42:24
辜老师:回复小静静????这个借贷方都要填列的
2023-02-22 09:09:46
小静静????:回复辜老师 是这样填写吗
2023-02-22 09:21:09
辜老师:回复小静静????是的,是这样登记的
2023-02-22 09:33:16
小静静????:回复辜老师 那固定资产也是这样登记的吗
2023-02-22 09:53:34
辜老师:回复小静静????固定资产只有借方发生额,然后有余额的
2023-02-22 10:09:40
小静静????:回复辜老师 那应付职工薪酬和主营业务成本是借贷双方的吧。和管理费用一样?
2023-02-22 10:24:35
辜老师:回复小静静????看你凭证的发生额,都是根据 借贷方发生额填列的
2023-02-22 10:44:43
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 辛勤的面包 发表的提问:
记账凭证错误,未入账需重填和记账凭证,未入账前金额错误,用划线更正 有点懵
同学你好 哪里懵呢?有什么疑问
240楼
2023-02-23 07:10:47
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