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会计账目期初余额记账啊错误
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ L~雪 发表的提问:
老师,我日记账登错了,两次的错误了,该怎么改呢
用红笔划掉重登
211楼
2023-02-13 07:06:45
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师 请问如何发现错误的日记账?
你好,可以和银行对账单核对
212楼
2023-02-13 07:34:53
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 别跑~~~~喵 发表的提问:
记账凭证有错误怎么修改?科目写错,数字学错分别怎样改?
科目写错:冲销之前的分录,然后写正确的分录即可。 数字写错:冲销之前的分录,然后写正确的分录即可。
213楼
2023-02-13 07:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 古·玥仲为 发表的提问:
在填写真实记账凭证时,凭证科目填写错误怎么办?
可以重新写一张
214楼
2023-02-14 06:37:23
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古·玥仲为:回复邹老师 在填写真实记账凭证时,会计科目栏只有“总账”一栏、“明细科目”一栏,当遇到有两个明细科目的凭证该怎样填,如:“应交税费_应交税费应交增值税_应交税费应交增值税(销项税额)”?就是:一个明细科目栏,填不下所有(两个或两个以上)明细科目,该咋办?
2023-02-14 07:13:14
邹老师:回复古·玥仲为把二级科目,三级科目一起填写在明细科目
2023-02-14 07:28:06
古·玥仲为:回复邹老师 填不下,明细科目栏太小,除非填上下两个明细科目栏。
2023-02-14 07:42:46
古·玥仲为:回复邹老师 是填两个明细科目栏吗?
2023-02-14 07:57:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 不巧我在等你 发表的提问:
公司刚创立不久,公司初始建账需要哪些科目期初余额录入啊 ?
您好!您期初可以没有余额的。发生一笔记录一笔就可以了。
215楼
2023-02-14 06:45:05
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不巧我在等你:回复宋生老师 你好,那会有很多负数的余额产生是正常了是吗
2023-02-14 07:00:34
宋生老师:回复不巧我在等你您好!正常很少有科目有负数的。如果您觉得有负数,可以举个例子来看下。
2023-02-14 07:10:50
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ HG 发表的提问:
老师,请问速达3000系列会计记账软件建账,期初余额输入,试算平衡就可以记账了,对吗,谢谢
你好,对,期初余额输入,试算平衡就可以记账了
216楼
2023-02-14 07:01:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 夏末 发表的提问:
老师建账时应付账款初始余额有一家金额录错了。怎么调账啊
你好,初始余额有一家金额录错了,这种情况需要重新建账,录入正确的期初数才是。
217楼
2023-02-14 07:24:17
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夏末:回复邹老师 重头到尾录一遍吗
2023-02-14 07:45:29
邹老师:回复夏末你好,是的,是这样的
2023-02-14 08:12:29
夏末:回复邹老师 不能啊。都开始做账了。后边才发现有一家录错了
2023-02-14 08:38:07
邹老师:回复夏末你好,期初数错误只能重新建账。 因为通过调整分录只能调整期末数,无法调整期初数的。
2023-02-14 08:51:42
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 俊逸的咖啡豆 发表的提问:
会计实操模块,工业制造业中的“安徽黑白服装有限公司”8月份实操账的资产负债表,存货的期初余额为什么是333796.99呢,查过了科目余额表和总账,只有原材料期初有147190的余额啊,求解答
截图过来看下哦,发一下截图
218楼
2023-02-14 07:53:59
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朴老师:回复俊逸的咖啡豆实操后台老师给你解答了哦,存货包括以下内容:原材料、在产品、产成品、商品、周转材料。涉及到具体的会计科目一般的企业包括:原材料、物资采购、包装物、低值易耗品、材料成本差异、库存商品、存货跌价准备、生产成本等。如果期末有未结平的制造费用,在资产负债表里并入存货。
2023-02-14 08:18:49
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 妮妮159 发表的提问:
手工记账发现错误该如何处理
(1)划线更正法。在填制凭证、登记账簿过程中,如发现文字或数字记错时,可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线,然后在划线上方填写正确的记录。在划线时,如果是文字错误,可只划销错误部分;如果是数字上错误,应将全部数字划销,不得只划销错误数字。划销时必须注意使原来的错误字迹仍可辨认。更正后,经办人应在划线的一端盖章,以示负责。   (2)红字更正法。在记账以后,如果在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时,可以采用红字更正法进行更正。所谓红字更正法,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证,注明“订正×年×月×号凭证”,据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。
219楼
2023-02-15 07:06:23
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
我的期初试算不平衡,结不了账怎么办?我的资产小于负债。期初数与去年余额表也是一样的,没有数据错误呀!
你好!检查一下,没有错怎么能不平!
220楼
2023-02-15 07:25:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 苹果发夹 发表的提问:
期初余额录入完毕如果试算如何查找错误不平衡
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
221楼
2023-02-15 07:51:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ray02 发表的提问:
请问老师,快账的期初余额在录啊,新建账套没看到录入期初余额的界面呢
左边这个设置下面有期初输入这个
222楼
2023-02-16 07:27:10
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ray02:回复maize老师 哦,看到了,这月账已经做了,期初余额今天才给我,今天录期初可以不
2023-02-16 08:08:58
maize老师:回复ray02这个做账这个我记得是不能输入期初了,你可以去试试看看,
2023-02-16 08:21:32
ray02:回复maize老师 好的,应收的期初余额是可以输入总金额的?不用到辅助核算吗?
2023-02-16 08:31:37
ray02:回复maize老师 你看下图片
2023-02-16 08:53:35
maize老师:回复ray02需要输入明细,需要有辅助核算
2023-02-16 09:12:55
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 蒲公英 发表的提问:
但是我会用她的科目余额表期初数据啊。
你好! 具体问题是怎么样的?
223楼
2023-02-16 07:35:29
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蒲公英:回复小五子老师 老师你好是这样的,我刚接手一个老会计的账,她之前用的是手工账,有的科目还是已经取消了的。我现在要用财务软件建账。我有点蒙圈了。
2023-02-16 07:57:38
小五子老师:回复蒲公英你可以用她的科目余额表,根据现在的会计制度调整,录入期初余额。
2023-02-16 08:15:34
蒲公英:回复小五子老师 嗯,还有一个问题,11月份的原材料送货单且发票已经在11月已经开过来了,为什么在元月份才做账?借:原材料            应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款
2023-02-16 08:32:00
蒲公英:回复小五子老师 这个原材料肯定是在11月份就应该入库了啊,
2023-02-16 08:42:33
小五子老师:回复蒲公英原材料 11月暂估入库了吗?
2023-02-16 09:04:59
蒲公英:回复小五子老师 看她的账,应该没有暂估。
2023-02-16 09:21:48
蒲公英:回复小五子老师 她没有必要暂估啊,因为发票已经开过来了的。
2023-02-16 09:33:05
蒲公英:回复小五子老师 发票在11月已经开来了
2023-02-16 09:57:56
小五子老师:回复蒲公英那她估计是等认证发票的时候才入账的。
2023-02-16 10:13:15
蒲公英:回复小五子老师 这样合理吗?
2023-02-16 10:41:32
小五子老师:回复蒲公英这样肯定不合理的。
2023-02-16 11:09:29
笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ Beyond compare 发表的提问:
“坏账准备科目在会计年度中期的某个月的余额可能是贷方余额也可能是借方余额, 但年末的余额一定在贷方”这个句话是对还是错啊
你好,这句话是对的
224楼
2023-02-16 07:50:59
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 活力的芝麻 发表的提问:
老师你好!请问资产负债表预收账款会计科目科目的"年初数"与余额表期初贷方余额怎不相等
预收账款=预收账款的贷方+应收账款的贷方
225楼
2023-02-19 09:17:39
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活力的芝麻:回复杨@老师 应收十+预收=20250880.34,资产负债表年初数是22116498.30
2023-02-19 09:33:08
杨@老师:回复活力的芝麻预收账款=预收账款明细账对的贷方+应收账款明细账的贷方,不是按科目余额表的
2023-02-19 09:43:31
活力的芝麻:回复杨@老师 例如:2019年11月资产负债表银行存款"年初数"是指19年10月份的期末数还是指18年度的期末数
2023-02-19 09:54:14
杨@老师:回复活力的芝麻应是指18年度的期末数
2023-02-19 10:06:38
活力的芝麻:回复杨@老师 预收账款=预收账款明细账的贷方+应收账款明细账的贷方,不是按科目余额表的。但是其他科目如银行存款,应交税金的"年初数"都是科目余额表的期初余额
2023-02-19 10:35:08
杨@老师:回复活力的芝麻应收、预收、应付、预付 这4个往来科目是不一样的,需要单独归类
2023-02-19 11:02:08
活力的芝麻:回复杨@老师 哦,这个个科目不能看科目余额表,哪看会计分录一个个对吗?
2023-02-19 11:15:14
杨@老师:回复活力的芝麻一般报表都是自动生成的,你可以让财务软件售后给你设置好,
2023-02-19 11:34:09
活力的芝麻:回复杨@老师 因为我要检验报表数据勾勾稽关系对不对
2023-02-19 12:00:43
杨@老师:回复活力的芝麻那要验证,只能根据明细账,一个一个验证了
2023-02-19 12:12:10
活力的芝麻:回复杨@老师 看会计分录吗,哪个最直接方便
2023-02-19 12:24:42
杨@老师:回复活力的芝麻看明细表,分录不能直接体现的
2023-02-19 12:48:01
活力的芝麻:回复杨@老师 专业名词是不是叫会计科目明细表
2023-02-19 13:09:43
杨@老师:回复活力的芝麻是的,你只能一个一个核对了
2023-02-19 13:23:10
活力的芝麻:回复杨@老师 好的,谢谢谢!老师
2023-02-19 13:51:38
杨@老师:回复活力的芝麻不客气,麻烦给予好评
2023-02-19 14:21:22

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