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交有线电视费如何做会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 普雅花6132 发表的提问:
老师,我公司七月买了一台电视用于职工福利,开了专票,未认证,未抵扣,如何做会计分录?
买了一台电视用于职工福利 借 固定资产 贷 银行存款
61楼
2022-12-15 11:59:59
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普雅花6132:回复紫藤老师 如果认证抵扣了,如何做分录?
2022-12-15 12:13:05
紫藤老师:回复普雅花6132一台电视用于职工福利不可以抵扣,如果抵扣了,那就要转出
2022-12-15 12:30:57
普雅花6132:回复紫藤老师 具体分录如何做?
2022-12-15 12:45:29
紫藤老师:回复普雅花6132借 应交税费-应交增值税(转出进项)、贷 应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-12-15 13:06:55
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 妮? 发表的提问:
老师,酒店有线电视费用录入什么科目啊?
你好!计入营业费用
62楼
2022-12-18 10:47:28
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司交的税费还未划款如何做会计分录
申报缴税了还没划款不用做分录,划款了根据银行回单做分录借应交税费 贷银行存款
63楼
2022-12-18 11:03:42
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
餐费如何做会计分录,要写应交税费-进项税么
一般纳税人需要写应交税费-进项税 如果是小规模就不用
64楼
2022-12-18 11:30:03
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星下灯:回复刘老师 是可以抵扣不?不抵扣也需要写不
2022-12-18 11:46:39
刘老师:回复星下灯一般纳税人可以抵扣 就必须得写。不抵扣当然就不用写喽
2022-12-18 12:02:22
星下灯:回复刘老师 是不是一般纳税人购买的东西都可以抵扣?那为什么还有进项税额转出这个说法
2022-12-18 12:25:58
刘老师:回复星下灯有些特殊情况不能抵扣,所以需要进行为简化征管手续,可以用退税抵减应纳税,不足抵的部分在实际退还纳税人。
2022-12-18 12:46:22
李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 留胡子的彩虹 发表的提问:
代垫职工缴交社保费如何做双会计分录
借:费用科目 其他应收账款-代垫社保项目 贷:应付职工薪酬-社保费
65楼
2022-12-18 11:44:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.69w
引用 @ 玲儿 发表的提问:
收到快线支付清算信息公司的一分钱如何做会计分录
同学,你好 借:银行存款 贷:营业外收入
66楼
2022-12-19 08:36:11
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 游余 发表的提问:
请问单独购买的电视机和投影仪吊架如何做分录?
计入固定资产
67楼
2022-12-19 08:58:28
全部回复
游余:回复李老师 单独购买的吊架,金额少于2000元的也计入固定资产吗?
2022-12-19 09:14:33
李老师:回复游余那就直接计入办公费
2022-12-19 09:40:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 发表的提问:
公司私车公用罚款交的费用如何做账?分录 还有私车公用过桥路费用加油,停车费用如何做账?会计分录是?谢谢
借;库存现金等科目 贷;营业外收入 借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
68楼
2022-12-19 09:23:28
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静:回复邹老师 借;库存现金等科目 贷;营业外收入这一步的会计分录,不明白?
2022-12-19 09:40:38
邹老师:回复你好,就是对员工 罚款
2022-12-19 09:50:52
静:回复邹老师 问题是私车公用,公司一个领带的车只不过公司用,员工开车去办业务。这个罚款公司出的,所以有些不明白,请指教谢谢
2022-12-19 10:04:24
邹老师:回复你好,如果是公司的罚款,计入 借;营业外支出 贷;库存现金等科目
2022-12-19 10:26:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ hp 发表的提问:
餐厅里买了台电视,价钱不到5000元,改如何计分录。
你好!你可以计入管理费用-办公费就行了
69楼
2022-12-19 09:41:21
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hp:回复宋生老师 不需要计入销售费用吧?
2022-12-19 10:01:21
宋生老师:回复hp你好!可以不用计入销售费用的
2022-12-19 10:12:47
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
会展行业,购买的防盗门、电视机之类的如何做分录是项目上用的,也做固定资产?
你好,这个可以按照固定资产入账,可以一次性加速折旧,也可不加速折旧。
70楼
2022-12-19 09:53:59
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
分公司上交给总公司的管理费如何做会计分录
分公司   借管理费用--总公司 贷银行存款或现金总公司:借银行存款或现金   借管理费用(红字)分摊公司
71楼
2022-12-20 08:33:50
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 阳光 发表的提问:
5月做汇算缴时,要补交费用要如何做会计分录
补交企业所得税吗
72楼
2022-12-20 08:43:01
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阳光:回复李爱文老师 是的
2022-12-20 08:54:49
李爱文老师:回复阳光1、借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 3、借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款
2022-12-20 09:17:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
交的房租(定金)500元,房租1年1万。交定金的时候会计分录如何做,还有交剩余9500的时候如何做分录
借;其他应收款 预付账款 贷;银行存款
73楼
2022-12-20 09:11:15
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哦买嘎:回复邹老师 老师一个一个来好吗。 借:其他应收款 ???? 先交了500定金。 然后交的9500房租费。一共1万 老师把二级科目也写出来好吗?
2022-12-20 09:31:10
邹老师:回复哦买嘎借;其他应收款 贷;银行存款 500 借;预付账款 贷;银行存款 9500
2022-12-20 10:01:02
哦买嘎:回复邹老师 房租是1万一年,因为之前给了500定金,所以交房租的时候才给的9500。房租是一年1万。之前交的定金顶房租了。 定金是不退的
2022-12-20 10:30:26
邹老师:回复哦买嘎就是上面的分录,如果取得了发票 借;待摊费用 贷;其他应收款 预付账款
2022-12-20 10:49:03
哦买嘎:回复邹老师 定金还要摊销?
2022-12-20 11:02:32
邹老师:回复哦买嘎你好,是的,因为用定金抵消了房租
2022-12-20 11:16:17
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Optimistic. 发表的提问:
老师好,企业以现金购入小米电视6台4794元、电视架子6个120元、冰雪脚垫684元、付收卫生点车费及工资8370元,会计分录要如何操作?
小米电视6台4794元,计入固定资产,借;固定资产 进项税额 贷:银行存款 电视架子6个120元、冰雪脚垫684元,借:周转材料-低值易耗品 贷:银行存款 付收卫生点车费及工资8370元?这个是支付工资吗?之前做计提分录了吗
74楼
2022-12-20 09:27:01
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Optimistic.:回复小惑老师 临时工工资,没计提过
2022-12-20 10:07:57
小惑老师:回复Optimistic.借:管理费用-劳务工资 贷:银行存款
2022-12-20 10:32:15
Optimistic.:回复小惑老师 像购入一次性鞋套,衣架这些直接计入管理费用-其他,可以吗
2022-12-20 11:00:53
小惑老师:回复Optimistic.最好少用这些管理费用-其他,这样会造成数据过大,税务会有数据异常比对
2022-12-20 11:13:25
Optimistic.:回复小惑老师 那要计入哪里
2022-12-20 11:30:01
小惑老师:回复Optimistic.借:周转材料-低值易耗品 贷:银行存款 领用时根据部门做
2022-12-20 11:41:14
Optimistic.:回复小惑老师 老师,像我们经营范围是做冰雪生意的,那我们这种日常买的像雨靴,滑雪片,雪铲,滑雪板这些,我要计入什么科目吖?
2022-12-20 12:09:54
小惑老师:回复Optimistic.这些也可以做周转-低值易耗品,构不成固定资产的资产,就计入低值易耗品就可以了
2022-12-20 12:32:15
Optimistic.:回复小惑老师 那我是借:低值易耗品 贷:库存现金,是吗
2022-12-20 12:49:12
小惑老师:回复Optimistic.是的,您的分录处理正确
2022-12-20 13:11:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ …… 发表的提问:
现在营改增以后,应交税费如何做会计分录?
你好 你是缴纳还是什么税费
75楼
2022-12-20 09:51:00
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……:回复meizi老师 地方教育附加,教育费附加,增值税,城市维护建设税
2022-12-20 10:08:52
meizi老师:回复……你好 附加税的 都是做借方税金及附加贷方应交税费 借方应交税费贷方银行或者现金 增值税的话 做收入借方应收账款或者银行贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 借方应交税费-应交增值税 贷方银行或者现金
2022-12-20 10:21:23
……:回复meizi老师 借方,做了应交税费-增值税,到时候有余额,怎么办?以后怎么处理
2022-12-20 10:36:31
meizi老师:回复……你好借方做了应交税费 你是多交了还是什么情况 你是一般纳税人吗?
2022-12-20 11:03:36
……:回复meizi老师 是一般纳税人
2022-12-20 11:21:54
meizi老师:回复……你好 借方的话一般是多缴纳或者留抵的 你不做账务处理 后期有需要缴纳的税费抵减
2022-12-20 11:43:36
……:回复meizi老师 我做的是内账,那笔应交增值税,是单独做的,我借方没有应收,那如何做?
2022-12-20 11:54:23
meizi老师:回复……你好 那么你确定收入的时候 是收到了款的话就走银行 或者现金 没有收到就应该走应收账款 挂收入 做应交税费
2022-12-20 12:22:42
……:回复meizi老师 是不是如果交税了,应交增值税是没有余额的?
2022-12-20 12:40:54
meizi老师:回复……你好 是的 你交税了正常的就无余额 如果你多缴纳或者未缴纳就会有余额
2022-12-20 13:09:17

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