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单位支付半年房租的会计分录
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 细心的狗 发表的提问:
您好我是事业单位会计,收房租收入时预算会计如何计分录
你好 借 资金结存-货币资金 贷 事业预算收入
241楼
2023-02-23 07:09:10
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 落寞的小鸽子 发表的提问:
与圆通物流签订出租合同,约定将本公司一闲置厂房出租3年,每年租金30000元,半年支付一次,当日先预交半年租金,款项已打入银行账户。俺税法规定,租金按12%缴纳房产税,按9%缴纳增值税,印花税0.1%。 会计分录怎么写
同学你好!这个的话 借:银行存款      贷:预收账款            应交税费 借:税金及附加      贷:应交税费-应交房产税 借:税金及附加-印花税       贷:银行存款 注意   印花税  不用计提  这个特殊
242楼
2023-02-23 07:35:39
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 杨过不痴情 发表的提问:
公司支付房租,有两个地方的房租,一个是公司的办公地址的房租,一个是员工宿舍的房租,员工宿舍的房租只有收据,没有票,公司办公地址的房租只有合同,也没有发票,员工宿舍的房租是一个月一交,单位办公的房租是一次交半年的,请问我内账跟外账应该怎么样分别编分录入账呢
内账:借:管理费--办公费,借:管理费--福利费,,贷:现金等 外账没有发票不能税前扣除
243楼
2023-02-23 07:51:00
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杨过不痴情:回复田老师 老师如果都有发票的话内外账又该怎样编制分录入账呢
2023-02-23 08:21:49
田老师:回复杨过不痴情内账:借:管理费--办公费,借:管理费--福利费,,贷:现金等 外账:借:管理费--办公费,借:应付职工薪酬--福利费,,贷:现金等
2023-02-23 08:38:17
杨过不痴情:回复田老师 老师那一次交半年的房租,外账跟内账不用做每月分摊的分录吗,内账的话不分摊还好说,外账的不分摊的话能让税前一次性扣除那么多的房租费用吗
2023-02-23 08:50:31
田老师:回复杨过不痴情外账可以分,也可以不分,小企业会计准则是可以不分的
2023-02-23 09:08:46
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 明理的曲奇 发表的提问:
上月支付了一笔房租,没付完,这月全部付完了,付的房租是半年的,3月到9月的,两个是一整年的,3月到下年3月的,一个是1月到12月的,怎么做分录
付的房租计入待摊费用科目 然后根据租赁期 每个月摊销 借管理费用-房租 贷待摊费用
244楼
2023-02-24 06:56:46
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付本月租赁住房租金,该住房供本公司职员无偿使用,的会计分录
支付本月租赁住房租金,该住房供本公司职员无偿使用,的会计分录
245楼
2023-02-24 07:24:38
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李老师:回复爱笑的流沙借应付职工薪酬福利费 贷银行存款
2023-02-24 07:47:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 俏皮的果汁 发表的提问:
公司这个月支付2017年1月到2018年12月两年的房租103680元,该怎样做会计分录
之前是否预提了这费用?
246楼
2023-02-24 07:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 学堂用户_ph679507 发表的提问:
3月预付房租3万元,4月收到3万元,租房半年,3月怎么做分录,4月怎么做分录?
你好 3-8月份的房租的吗
247楼
2023-02-26 17:01:07
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学堂用户_ph679507:回复郭老师 3月-8月,4月-9月,各是怎么做分录的?
2023-02-26 17:21:19
郭老师:回复学堂用户_ph679507三月份借预付账款贷银行存款借管理费用贷预付账款,这个是一个月的,四月份借预付账款贷管理费用,然后借管理费用贷预付账款两个月的。
2023-02-26 17:40:05
郭老师:回复学堂用户_ph679507四月份借预付账款贷银行存款,三月份做这个,四月份借管理费用贷预付账款分摊一个月的。
2023-02-26 18:01:43
学堂用户_ph679507:回复郭老师 三月份没有收到发票,借管理费用了吗?四月份借预付贷管理是冲三月的吗?
2023-02-26 18:13:22
郭老师:回复学堂用户_ph679507你好 对的 是这么做的
2023-02-26 18:39:23
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 李俊 发表的提问:
公司购买了一辆电动车,如何记账,会计分录?公司支付半年租金,也要分摊,如何记账?
你好 借方固定资产贷方银行 租金:借方预付账款贷方银行 按月分摊借方管理费用等贷方预付账款
248楼
2023-02-26 17:22:32
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李俊:回复meizi老师 固定资产都是下月计提吗
2023-02-26 17:36:44
meizi老师:回复李俊你好 是的 购买的次月开始折旧
2023-02-26 17:54:56
李俊:回复meizi老师 房租分摊,是哪个月,我就从那个月分摊,固定资产折旧按什么比例,分摊几年?
2023-02-26 18:09:19
meizi老师:回复李俊你好 房租要看你租赁合同上面约定的是那月开始 就在那月分摊丫 这个要看你什么固定资产 按分类来 不超过税法规定的最低年限即可
2023-02-26 18:34:32
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ kj_II3AaTxJBejo 发表的提问:
本月支付现在到年底房租,并收到发票,有关会计分录怎么写
先做到预付账款 借 预付账款 进项税额 贷 银行存款 在每月计提摊销 借 管理费用 房租 贷 预付账款
249楼
2023-02-26 17:38:59
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kj_II3AaTxJBejo:回复颜老师 我用其他应付款科目代替预付账款科目可以吗?
2023-02-26 17:52:57
颜老师:回复kj_II3AaTxJBejo也可以的,保持前后科目一致就行
2023-02-26 18:13:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Joyce 发表的提问:
老师,法人直接支付一年的房租。会计分录是否可以这么做? 借:库存现金 9600 贷:其他应付款-法人 9600 借:预付账款-房租 9600 贷:库存现金 9600 当月分摊分录: 借:管理费用-房租 800 贷:预付账款-房租 800
您好!你前面那2个应该,借预付账款 贷其他应付款,然后借其他应付款 贷现金
250楼
2023-02-27 06:59:18
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Joyce:回复宋生老师 老师,情况是公司刚开业,公司账上没钱,是法人支付的房租。
2023-02-27 07:24:55
宋生老师:回复Joyce你好!这样的话,那么你的做法就是对的了。
2023-02-27 07:52:02
Joyce:回复宋生老师 我之前做的分录是: 借:预付账款-房租 9600 贷:其他应付款-法人 9600 没有加入库存现金,月底的时候发现现金流量表不对了。 老师,是不是法人借款预付房租的时候,库存现金必须带入进去?
2023-02-27 08:13:08
宋生老师:回复Joyce你好!其实不用,如果他付了,又还没有报销的时候,不用库存现金的。
2023-02-27 08:39:42
Joyce:回复宋生老师 老师,那这个的会计分录可以直接写成这样咯? 借:预付账款-房租 9600 贷:其他应付款-法人 9600 当月分摊分录: 借:管理费用-房租 800 贷:预付账款-房租 800
2023-02-27 08:55:53
宋生老师:回复Joyce你好!可以的。可以这样。
2023-02-27 09:15:55
Joyce:回复宋生老师 对现金流量表有影响吗?本月的现金流入算8800,还是9600?800是本月支付的房租
2023-02-27 09:44:34
宋生老师:回复Joyce你好!没有。因为不涉及现金流。
2023-02-27 10:07:49
Joyce:回复宋生老师 预付账款剩下的8800,属于流动资产,不用体现在现金流量表里吗?
2023-02-27 10:17:53
宋生老师:回复Joyce你好!是的。不用,其实现金流量表,是现金和现金等价物流动数量的表格,没有涉及现金的项目,就不用在这里体现
2023-02-27 10:31:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ ゜坚强丶渐渐地变强゛ 发表的提问:
公司支付一年的房租(2019.03.01—2020.02.28),发票已经收到。会计分录怎么处理?待摊分录怎么处理?
你好 支付房租,借;长期待摊费用 贷银行存款 按月摊销 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用
251楼
2023-02-27 07:14:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青创~xiao王 发表的提问:
单位支付给别的单位购房佣金,这个分录怎么写
你好!借固定资产-XX房屋-服务费
252楼
2023-02-27 07:39:09
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 夏天 发表的提问:
请问老师宾馆房租计提了87609元,上半年总金额175000疫情优惠两个月租金,现出纳现金支付116667元,怎样做分录
你好,按实付金额确认你们的费用,原分录红字冲回差额就可以。
253楼
2023-02-27 07:44:59
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夏天:回复QQ老师 可以这样做吗借其他应付款87609 营业费用 房租 29058 贷 现金116667
2023-02-27 08:00:58
QQ老师:回复夏天你好,为什么要做其他应付款?
2023-02-27 08:15:24
夏天:回复QQ老师 原来的房租计提原会计把应付的房租记账在其他应付款了
2023-02-27 08:27:22
QQ老师:回复夏天你好!这样是可以按你的分录处理的
2023-02-27 08:40:34
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 轻松的咖啡 发表的提问:
单位代职工垫付房租会计分录 和单位代扣个人负担的社会保险会计分录 书上写第一个是其他应收款,第二个是其他应付款,我看你们回答的第二个也是其他应付款
都可以,其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
254楼
2023-02-28 06:45:41
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会云 发表的提问:
现在支付房租费怎么做分录,分摊(现在支付去年的,而且去年也没有计提)
那你现在做也只能做以前年度损益调整,没啥用了
255楼
2023-02-28 06:56:31
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