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施工企业收到工程款会计处理
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ? 菡菡麻麻 发表的提问:
是施工企业,之前的会计16年全年的工资都记入工程施工了,可是都没有项目,是应该记入管理费的吗。
没有做工程,4月换法人了,我们是小规模,核定征收的,4月能重新建账吗
286楼
2023-03-13 05:46:51
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袁老师:回复? 菡菡麻麻可以转入管理费用的,还是接以前账务续作吧
2023-03-13 06:14:14
? 菡菡麻麻:回复袁老师 好的,谢谢老师
2023-03-13 06:24:28
袁老师:回复? 菡菡麻麻不客气
2023-03-13 06:40:58
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 想人陪的天空 发表的提问:
你好,去年念帝暂估借:工程施工 10万 贷:应付账款 10万 同时结转借:主营业务成本10万 贷:工程施工10万 现在3月份收到一张专票 首先红冲 借:工程施工 -10万 贷:应付账款 -10万 同时根据发票入账 借:工程施工99009.9 应交税费-进990.1 贷:应付账款10万 但是工程施工上的差额再如何做账务处理
你好! 不用再做账的
287楼
2023-03-13 06:10:36
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想人陪的天空:回复蒋飞老师 不做账 工程施工这个科目上有余额的
2023-03-13 06:26:42
蒋飞老师:回复想人陪的天空可以补做分录: 借:主营业务成本-990.1 贷:工程施工-990.1 (以后注意,暂估时用不含税金额暂估工程施工就可以了)
2023-03-13 06:50:37
想人陪的天空:回复蒋飞老师 嗯 好的,那不需要通过以前年度损益调整这个科目?也不需要补缴企业所得税吗?
2023-03-13 07:18:13
蒋飞老师:回复想人陪的天空你好! 不用的。
2023-03-13 07:45:45
想人陪的天空:回复蒋飞老师 好的 谢谢
2023-03-13 08:05:51
蒋飞老师:回复想人陪的天空不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-13 08:20:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 郭馨睿 发表的提问:
工程结算和工程施工到月末和年末应该怎么处理
借;工程结算 贷;工程施工 合同毛利
288楼
2023-03-13 06:31:38
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郭馨睿:回复邹老师 在财务报表的哪个表体现呢
2023-03-13 06:55:36
邹老师:回复郭馨睿你好,在资产负债表
2023-03-13 07:13:47
郭馨睿:回复邹老师 @邹老师:在资产负债表里怎么体现呢
2023-03-13 07:30:47
邹老师:回复郭馨睿工程施工影响存货,工程结算影响其他应付款 合同毛利影响未分配利润
2023-03-13 07:55:27
郭馨睿:回复邹老师 @邹老师老师您好,我这里是装饰工程公司,老师您辛苦,能给我具体的说一下是如何影响的嘛
2023-03-13 08:22:23
邹老师:回复郭馨睿工程施工影响存货减少,工程结算影响其他应付款减少 合同毛利影响未分配利润增加
2023-03-13 08:34:22
职称:,中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
建施工企业,工程款没有到账,前期成本费用支出都是个人垫付的,这样到时候工程款到账后,需要转给个人,这样合理么? 金额比较大,项目完工后工程款才会到账,几千万的金额。 111
我认为合理。个人垫付前期成本费用,可以算公司向个人的借款。工程款到账后,归还借款就可以了。只要手续齐全,凭据充足。
289楼
2023-03-13 06:59:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 李某某 发表的提问:
1.开票借: 应收账款100 贷:应交税金 10 主营业务收入90 2.收到工程款 借:银行存款 100 贷:应收账款 100 3.转给挂靠方工程款(已扣除管理费)借:预付账款 80 贷:银行存款80 4.计提成本 借:工程施工-人工费 80 贷:预付账款 80 5.结转成本 借:主营业务成本 80 贷:工程施工-人工费80 老师:请问下被挂靠方这样做账务处理风险大吗 怎么做好点
可以 成本发票得需要挂靠企业给你开。
290楼
2023-03-13 07:17:59
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李某某:回复郭老师 老师没有成本票 都是以前做的工资表
2023-03-13 07:47:26
李某某:回复郭老师 还有不用通过应付职工薪酬这个科目嘛
2023-03-13 08:16:09
郭老师:回复李某某给他报工资,个税吗?
2023-03-13 08:30:32
李某某:回复郭老师 没有的
2023-03-13 08:41:21
郭老师:回复李某某那你们打算申报个税吗?是的话你就通过应付职工薪酬,如果不申报的话不用。
2023-03-13 09:02:03
李某某:回复郭老师 不报的 那这样直接做费用可以税前抵扣吗 要用做工资表,吗
2023-03-13 09:22:26
郭老师:回复李某某没有发票 不申报个税不可以税前扣除
2023-03-13 09:49:38
李某某:回复郭老师 那老师收到的一些住宿费发票的费用票怎么做金成本呢?怎么会平呢
2023-03-13 10:14:33
李某某:回复郭老师 借: 工程施工-间接费 贷:现金 借:主营业务成本 贷 工程施工间接费 是吗
2023-03-13 10:24:55
郭老师:回复李某某这个人是什么业务的
2023-03-13 10:35:03
李某某:回复郭老师 就是收到挂靠方提供的费用发票呀
2023-03-13 10:50:50
李某某:回复郭老师 老师您这边有没有更加正规一点的账务处理方法呀
2023-03-13 11:05:16
李某某:回复郭老师 非常感谢
2023-03-13 11:18:35
郭老师:回复李某某你们有出差的吗 出差的计差旅 没有记福利费
2023-03-13 11:31:44
李某某:回复郭老师 有的 不能挂项目上面吗
2023-03-13 11:43:53
郭老师:回复李某某你好,可以挂
2023-03-13 12:08:34
李某某:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-03-13 12:26:06
郭老师:回复李某某不用客气的,
2023-03-13 12:50:37
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ xujia徐 发表的提问:
建筑施工企业,主要做市政建设,合同约定工程结束一次性支付工程款。现在工程已开工,但工程结束差不多在2020年2月,现在需要确认收入并纳税吗?
按照工程结算来确认 如果年末未结算的 不确认收入成本
291楼
2023-03-14 06:51:09
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
建筑施工企业,我们公司是总承包,比如甲方打来工程款10万,给开10万发票,我们确认收入开票时就确认了吗
你好!是的。开了发票肯定是要确认收入的
292楼
2023-03-14 07:11:33
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会计学堂 金牌辅导老师:回复宋生老师 比如我们分包出去了一部分,那我们还要交10万发票的税吗 分包和总包这块账务上是如何衔接的
2023-03-14 07:25:50
宋生老师:回复会计学堂 金牌辅导老师你好!你如果有分包你应该开差额征收的发票。
2023-03-14 07:44:03
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ cwgs 发表的提问:
老师,建筑施工企业,已经确认产值并已收到工程款,可以不确认收入吗?
这个的话,一般是不可以的哦
293楼
2023-03-14 07:17:59
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cwgs:回复许老师 嗯,书上的一个题 1、确认产值时的分录 借:应收账款 贷:工程结算 待转销项 2、收到甲方工程款(一部分是银行承兑,一部分是打到银行)的分录 借:应收票据 银行存款 贷:应收账款 不理解第二个分录,收到工程款确认收入时的分录不应该是这个吗? 借:工程施工-主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:工程施工-主营业务收入。
2023-03-14 07:29:18
许老师:回复cwgs它说的是,收到工程款,会未提到确认收入分录,所以这样?
2023-03-14 07:45:07
cwgs:回复许老师 是的,没看到后面这步。
2023-03-14 08:02:56
cwgs:回复许老师 就是确认收入时这步。
2023-03-14 08:28:29
许老师:回复cwgs这个的话,完整的,应该有。不过,主营业务收入和主营业务成本,是一级科目的,不用在前面加上工程施工的哦
2023-03-14 08:56:12
cwgs:回复许老师 好的,谢谢!
2023-03-14 09:20:19
许老师:回复cwgs不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-03-14 09:43:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 云南喵喵 发表的提问:
老师。收到工程款。然后又把工程款转给施工私人老板。我要怎么做账。施工老板后期要拿成本来的
您好 借:银行存款 贷:应收账款 借:其他应收款——老板 贷:银行存款
294楼
2023-03-15 06:16:25
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云南喵喵:回复bamboo老师 老师。收到老板给的发票呢?
2023-03-15 06:46:43
bamboo老师:回复云南喵喵借:工程施工——合同成本等 贷:其他应收款——老板
2023-03-15 07:13:43
云南喵喵:回复bamboo老师 合同成本后面需要添加项目名称吗?
2023-03-15 07:36:11
bamboo老师:回复云南喵喵如果同时有几个项目 可以增加
2023-03-15 08:02:21
云南喵喵:回复bamboo老师 那么老板也拿了工资表来呢!我之前也没有计提工资。我现在需要先记提吗?
2023-03-15 08:15:03
bamboo老师:回复云南喵喵嗯 需要先做计提分录 然后做发放分录
2023-03-15 08:27:31
云南喵喵:回复bamboo老师 老师。小规模纳税人。已经超过30万了怎么计提增值税。教育费附加呢?第二季度完了才交的
2023-03-15 08:43:45
bamboo老师:回复云南喵喵没次开具发票都一样的写增值税 季末确认需要交税的时候计提附加
2023-03-15 09:06:09
云南喵喵:回复bamboo老师 增值税不需要在计提了吧?现在附加是不是减半征收了。如果我增值税需要交2000元。我的附加是不是交100元
2023-03-15 09:22:49
bamboo老师:回复云南喵喵增值税不需要再计提 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
2023-03-15 09:35:30
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 谦让的凉面 发表的提问:
施工方收到的安措费,算是甲方预付的工程款吗
您好,算是甲方的预付工程款
295楼
2023-03-15 06:36:51
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 婷20190423 发表的提问:
我是a公司会计,b公司想请c公司做一项电力工程,但c公司没有电力工程施工资质,于是b公司找到有电力工程施工资质的我们a公司签的电力工程施工合同,并将工程款和材料款付给我们,然后由我们再将工程款和材料费付给c,由c公司进行工程施工, 那么请问我们a公司收到b公司款项时和a公司付款给c公司进行施工时分别怎么做账务处理呢?求详细!多谢(*^_^*)
您好,这个就参考挂靠项目的账务处理。你们按照自有项目进行核算处理,跟C公司有签订什么合同吗?
296楼
2023-03-15 07:05:48
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婷20190423:回复小黎老师 挂靠项目的账务处理怎么做啊?请指教!没有和c公司签合同
2023-03-15 07:43:47
婷20190423:回复小黎老师 c公司挂靠在我们a公司,我们付工资和材料款
2023-03-15 08:10:10
小黎老师:回复婷20190423你好,挂靠工程之前林老师有讲过,在千聊里面搜一下
2023-03-15 08:24:23
婷20190423:回复小黎老师 我百度了一下,我想问一下,我们公司是有施工资质的,那我们公司属于挂靠方还是被挂靠方呢?没分清这两个词
2023-03-15 08:44:23
婷20190423:回复小黎老师 这图中我们公司属于挂靠方还是被挂靠方呢?
2023-03-15 08:57:19
小黎老师:回复婷20190423你好,你方是A公司,A公司属于被挂靠方。被挂靠方意思就是别人借用你们的资质承接工程,你们是被动的一方。而挂靠方是主动的一方
2023-03-15 09:18:11
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
7月支付工程进度款,10月收到发票,该如何做会计处理?
您好 借:预付账款(应付账款) 贷:银行存款 借:工程施工-合同成本 贷:预付账款(应付账款)
297楼
2023-03-15 07:14:59
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想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 工程施工企业,2019年8月给施工班组结算7月工程进度款100万元,9月支付50万元,10月支付50万元;10月收到施工班组开的工程服务增值税专用发票,应该怎样做会计分录?
2023-03-15 07:29:35
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线借:预付账款(应付账款)100 贷:银行存款 100 借:预付账款(应付账款)50 贷:银行存款 50 借:预付账款(应付账款) 50 贷:银行存款 50 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款(应付账款) 200
2023-03-15 07:42:46
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 我在8月已经做了结转分录 借:工程施工-直接人工费 100万元 贷:应付账款-A班组 100万元 9月支付50万元 借:应付账款-A班组 50万元 贷:银行存款 50万元 10月支付剩余50万元,同时收到施工班组开的专票100万元,该如何会计处理?
2023-03-15 08:10:09
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线请问进项税额多少 您单位可以抵扣进项么
2023-03-15 08:37:52
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 可以抵扣进项
2023-03-15 08:59:14
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线请问进项税额多少
2023-03-15 09:13:37
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 我以上做的会计分录处理有问题吗?正确应该如何处理呢?
2023-03-15 09:35:59
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 3%的税率
2023-03-15 09:54:17
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线您8月份 做结转分录的时候 可以抵扣的进项税额金额不应该入账 现在要把多结转的金额冲回 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 借:工程施工-直接人工费 借方红字
2023-03-15 10:10:39
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 只是凭发票冲回进项税那部分就可以了吗?
2023-03-15 10:23:43
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线您结转的总金额跟发票总金额一致的吧 都是100万 对吧
2023-03-15 10:48:17
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 是的,结转的工程进度款含税,因为当时项目部做工程进度单给我时,还没有收到发票的,所以我做结转分录时的进度款是含税的。
2023-03-15 11:14:28
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线那就凭发票冲回进项税那部分就可以了
2023-03-15 11:31:05
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 谢谢老师!
2023-03-15 11:43:51
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-15 12:09:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 动听的水杯 发表的提问:
按照完工进度与施工企业结算,一项在建工程的价款25万元,款项尚未支付,怎么做会计分录?
你好!你是说确认25万收入的时候的分录是吗?
298楼
2023-03-16 06:54:03
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 文心兰 发表的提问:
小企业会计准则下的 建筑业 项目成本核算会计处理的步骤是怎样的?是选择第一种还是第二种 ? 第一种: 1、 收到款项 借: 银行存款 贷 :主营业务收入 应交税费--应交增值税- 销项税额 2、结转成本 借 :主营业务成本 贷: 工程施工- 合同成本
请问小企业会计准则下的 建筑业 项目成本核算会计处理的步骤是怎样的?是选择第一种还是第二种 ? 第二种: 1、 收到 款项 借: 银行存款 贷 :应收账款 2、办理价款结算 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费--应交增值税- 销项税额 3、确认收入和成本 借 :主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 4、工程完工时 借:工程结算 贷: 工程施工- 合同 成本 工程施工--合同毛利
299楼
2023-03-16 07:06:34
全部回复
老刘:回复文心兰两个业务都需要的。。
2023-03-16 07:27:48
文心兰:回复老刘 选用哪一种结算?
2023-03-16 07:44:04
老刘:回复文心兰第一种就行。第二种比较复杂。。。
2023-03-16 08:03:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小巧的大象 发表的提问:
建筑施工企业给对方开增值税发票时会计分录:借:应收账款,贷:工程结算、应交税费-应交增值税,成本是按照完工百分比法结转的,借:主营业务成本、工程施工-合同毛利,贷:主营业务收入。你帮我做一下施工企业给对方开增值税专用发票时的会计分录
你 好,同学。 借工程施工-合同成本 应交税费-增值税-进 贷 应付账款
300楼
2023-03-16 07:11:59
全部回复
小巧的大象:回复陈诗晗老师 是给对方开发票,你仔细看
2023-03-16 07:27:09
陈诗晗老师:回复小巧的大象你给对方 开票就是你写的你开增值税发票的分录啊,你不管开什么票都是那个分录
2023-03-16 07:52:24
小巧的大象:回复陈诗晗老师 我这么做分录合适不?建筑施工企业给对方开增值税发票时会计分录:借:应收账款,贷:工程结算、应交税费-应交增值税,成本是按照完工百分比法结转的,借:主营业务成本、工程施工-合同毛利,贷:主营业务收入。你帮我做一下施工企业给对方开增值税专用发票时的会计分录
2023-03-16 08:14:18
小巧的大象:回复陈诗晗老师 是借:应收账款,贷:工程结算,应交增值税-销项税?
2023-03-16 08:30:36
陈诗晗老师:回复小巧的大象分录处理是对的,没有问题
2023-03-16 08:58:19

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