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运达公司应当编制的会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 石头 发表的提问:
劳务型公司,购买了生产使用的封口机(单价小于5000元),相应的会计分录怎么编制?
您好,借;低值易耗品,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。一次性摊销,借;制造费用-低值易耗品摊销,贷:低值易耗品。
166楼
2023-02-01 08:23:03
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石头:回复王雁鸣老师 您好老师是这样写吗?借:周转材料-低值易耗品贷库存现金。月末要结转时借:生产成本-辅助材料 贷:周转材料-低值易耗品
2023-02-01 08:48:09
王雁鸣老师:回复石头您好,这样可以的,您理解正确。
2023-02-01 09:01:20
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 1179938287 发表的提问:
收到供应商的价外费用发票,应该如何编制会计分录
你好, 借原材料 应交税费-应交增值税 贷应付账款
167楼
2023-02-01 08:47:59
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1179938287:回复冉老师 如果不做预收预付科目,预收到商品货款,如何做分录呢
2023-02-01 09:01:50
冉老师:回复1179938287你好 借银行存款 贷应收账款
2023-02-01 09:23:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 小巧的鼠标 发表的提问:
甲公司向银行借入一笔生产经营用短期借款共计1200000元。甲企业应编制的会计 分录为
您好 借:短期借款1200000 贷:银行 存款1200000
168楼
2023-02-02 07:58:34
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 晟染 发表的提问:
老师,支付给招标公司的中标服务费怎么编制会计分录?
借管理费用 贷银行存款
169楼
2023-02-02 08:25:47
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晟染:回复玲老师 管理费用的二级科目写什么?
2023-02-02 08:53:24
玲老师:回复晟染你好 明细科目服务费
2023-02-02 09:08:28
王玲老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 我想好好学会计 发表的提问:
题中有请编制银行存款余额调节表并分析是否需要编制会计分录?一般这种情况需要编制会计分录吗?
不用 编制银行存款余额调节表是对账用的 不是用来做账 的依据
170楼
2023-02-02 08:44:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 优雅的盼望 发表的提问:
物流公司开给物流公司的运费怎么做会计分录
开票方确认为收入 收票方确认为成本
171楼
2023-02-05 10:03:38
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
固定资产折旧怎么编制会计分录,以及固定资产清理怎么编制会计分录
借管理费用贷累计折旧,清理做公司报废机器设备,报废利得和损失分别计入“营业外收入”行项目和“营业外支出”科目; 公司转让机器设备或者抵债,处置利得或损失在“资产处置收益”科目。 具体会计处理: 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
172楼
2023-02-05 10:15:45
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 激动的发带 发表的提问:
交通运输公司2019年12月31日,根据各基层站发生的营业收入月报表编制营业,汇总表,如图下所示。根据营业收入汇总表编制相关会计分录。
借:银行存款 1495000 贷:主营业务收入-货运收入 750000 -客运收入 730000 其他业务收入 15000 满意请给五星好评,谢谢
173楼
2023-02-05 10:33:00
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 大意的戒指 发表的提问:
对于建筑劳务公司每月发放职工工资时的会计分录如何编制,上缴各种保险的会计分录及应单位承担的缴纳职工养生保险应计入哪个会计科目
1.计提工资 借:××费用(管理/工程施工等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/工程施工等) 贷:应付职工薪酬--社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
174楼
2023-02-06 07:57:38
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ undefined 发表的提问:
万达公司以人民币作为记账本位币,属于增值税一般纳税企业。2015年4月20日,从国外a公司购去入甲材料一批,共计100000当日的汇率为1=RMB10支付进口增值税为RMB170000货款和增值税已用银行存款支付,要求编制万达公司的会计分录
借:原材料1000000 应交税费-进项税额170000 贷银行存款1170000
175楼
2023-02-06 08:14:46
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 娇气的时光 发表的提问:
(2)以库存现金支付运费1200元,运费的增值税120元,其中,锦棉布应承担运费450元,丝光布应承担运费390元,里布应承担360元。 本项交易编制会计分录如下:
借原材料-锦棉布 -丝光布390 -里布360 应交税费120 贷库存现金1200
176楼
2023-02-06 08:34:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 发表的提问:
把陵园有限公司作成服务业,会计分录该如何编制
你好,具体是发生了什么经济业务呢? 
177楼
2023-02-06 08:41:59
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娜:回复邹老师 主要是卖墓地
2023-02-06 09:12:01
邹老师:回复你好,卖墓地的收入,账务处理是 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入  借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2023-02-06 09:29:40
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户cv44zy 发表的提问:
日立公司向B公司销售甲产品200件,每件售价500元,代付运杂费800元,增值税13000元,款项未收。编制相关会计分录。
同学你好 借,应收账款113800 贷,主营业务收入100000 贷,应交税费一应增一销项13000 贷,银行存款800
178楼
2023-02-07 07:17:31
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
要求 (1)编制上述业务(1)(2)有关的会计分录 (2)计算2016年应交所得税、递延所得税和所得税费用,并编制所得税核算的会计分录
你好,您的问题不完整,请重新发起提问,详细描述问题,以便擅长此类问题的老师回答。
179楼
2023-02-07 07:41:49
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 学堂用户es26vb 发表的提问:
需要编制会计分录。
2借银行存款678000 贷主营业务收入600000 应交税费应交增值税销项税78000
180楼
2023-02-07 08:01:00
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暖暖老师:回复学堂用户es26vb3.借库存现金805520 贷银行存款805520
2023-02-07 08:48:24
暖暖老师:回复学堂用户es26vb4借应付职工薪酬805520 贷库存现金805520
2023-02-07 09:07:13
暖暖老师:回复学堂用户es26vb5.借原材料229840 贷银行存款229840
2023-02-07 09:20:02
暖暖老师:回复学堂用户es26vb6.借管理费用3520 应交税费应交增值税进项208.8 库存现金271.2 贷其他应收款4000
2023-02-07 09:43:18
暖暖老师:回复学堂用户es26vb7借银行存款11300 贷其他业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300
2023-02-07 10:03:06
暖暖老师:回复学堂用户es26vb借其他业务成本9000 贷原材料9000
2023-02-07 10:23:52
暖暖老师:回复学堂用户es26vb8借管理费用300 应交税费应交增值税进项39 贷库存现金339
2023-02-07 10:48:53
暖暖老师:回复学堂用户es26vb9.借管理费用3602.61 应交税费应交增值税进项468.34 贷银行存款4070.95
2023-02-07 11:12:05
学堂用户es26vb:回复暖暖老师 借其他业务成本9000 贷原材料9000。 老师这是哪一题的
2023-02-07 11:38:50
暖暖老师:回复学堂用户es26vb第七个题目的第二的分录
2023-02-07 11:54:01

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