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未分配利润属于那种会计科目
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 小白 发表的提问:
请问因为调帐用了”利润分配——未分配利润“科目,就会导致资产负责表和利润表不平,这种情况下怎么处理两张表才能平?
你好,正常的应该是修改你的期初 但是你如果修改了期初你税务局的那个提出修改不了,所以建议还是不要调整。
181楼
2023-02-06 07:51:19
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小白:回复郭老师 帐错了总不能不调吧?
2023-02-06 08:15:51
郭老师:回复小白可以调整,没有说不让调整,但是你前后不一致,税务局会问起来的。
2023-02-06 08:33:04
小白:回复郭老师 所以我才问怎么处理才能前后一致?
2023-02-06 08:53:17
郭老师:回复小白想要一致你的报表勾稽关系不就是你账上做出来的
2023-02-06 09:12:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 秋果 发表的提问:
以前的会计一直零申报,从这个月开始属于重新申报.那么我的未分配利润=余额表中的本年利润,对吗?
期末未分配利润=期初+净利润本年累计+以前年度损益科目调整的影响
182楼
2023-02-06 08:02:55
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王侨
职称:注册会计师、金牌讲师
5.00
解题: 0.04w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
根据科目余额表重新算出未分配利润,但是之前财务把那个未分配利润算错了,帮算一下当年应该结转利润到未分配利润是多少?
你好,应该结转利润到未分配利润=本年利润贷方发生额-本年利润的借方发生额。资产负债表上的期末未分配利润=期初未分配利润+本期的净利润。
183楼
2023-02-06 08:18:26
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Ae…柠檬:回复王侨 我知道的,但是这个表的当年未分配利润是不是错的呢?
2023-02-06 08:54:38
王侨:回复Ae…柠檬应该是2460593.7,把未分配利润的明细账导出来看一下,
2023-02-06 09:04:58
Ae…柠檬:回复王侨 未分配利润明细就这样的,她是年末才结转本年利润到利润分配-未分配利润的
2023-02-06 09:23:52
Ae…柠檬:回复王侨 老师,帮帮我算出正确的当年未分配利润金额了
2023-02-06 09:34:25
王侨:回复Ae…柠檬那你再提供下本年利润本期的明细账
2023-02-06 10:02:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ zhouhe 发表的提问:
做完汇算清缴后,调整分录 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润那么这两个会计科目如何在财务报告中填列?
你好,都是在期末未分配利润体现的
184楼
2023-02-06 08:42:18
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zhouhe:回复邹老师 就是调整本月的未分配利润就行了是吗
2023-02-06 09:02:00
zhouhe:回复邹老师 未分配利润只有上年结转金额,年末才会将本年利润转到未分配利润,那么这是上年度的未分配利润发生改变,怎么去体现
2023-02-06 09:31:17
邹老师:回复zhouhe你好,以为你以前年底损益调整科目余额已经结转到了利润分配—未分配利润科目,所以就会在期末未分配利润余额体现这个调整金额的
2023-02-06 09:55:52
zhouhe:回复邹老师 是直接在资产负债表的利润分配里调整期末余额就行了是吗?
2023-02-06 10:22:26
邹老师:回复zhouhe你好,是的,只需要调整期末未分配利润数据就可以了的
2023-02-06 10:41:36
zhouhe:回复邹老师 那么上年度所得税不需要调整,只需调整相关费用,那么以前年度损益可以如何结平
2023-02-06 10:56:55
邹老师:回复zhouhe你好,只是做纳税调整,不涉及补税?
2023-02-06 11:22:32
zhouhe:回复邹老师 是呢,新办企业,没有收入,相关费用做调整
2023-02-06 11:40:10
邹老师:回复zhouhe你好,不涉及补税,只是做纳税调整,不需要做调整分录的 因为账务分录并没有错误,只是税法与会计的差异,需要做费用纳税所得额调增而已,这种情况是不需要做调整分录的
2023-02-06 12:07:28
zhouhe:回复邹老师 那只要在汇算清缴表中做调增处理,不需要左任何会计分录是吗?
2023-02-06 12:26:10
邹老师:回复zhouhe你好,调增处理如果不涉及补税,是的 涉及补税就需要做计提所得税,补交所得税的账务处理的
2023-02-06 12:45:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 高大的百褶裙 发表的提问:
老师,我上年的利润没有分配,我放在未分配利润科目还是应付利润科目
你好,上年的利润没有分配,是在  利润分配—未分配利润  的科目余额体现
185楼
2023-02-06 08:47:59
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高大的百褶裙:回复邹老师 以前没有付完的利润在应付利润科目,是吗
2023-02-06 09:05:37
邹老师:回复高大的百褶裙你好,是宣告发放,但是还没有实际支付的吗?
2023-02-06 09:17:20
高大的百褶裙:回复邹老师 就是这样的
2023-02-06 09:43:42
邹老师:回复高大的百褶裙你好,那就是通过   应付利润或者应付股利  科目体现  
2023-02-06 09:56:17
高大的百褶裙:回复邹老师 好的,感谢
2023-02-06 10:09:14
邹老师:回复高大的百褶裙不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-02-06 10:37:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 无与伦比 发表的提问:
亏损状态,几个老板要分红,我科目是这么做的,借,利润分配一未分配利润,贷,应付股利,支付时借应付股利,贷现金。出报表的时候发现资产负债表中未分配利润不等于利润表中累计净利润加年初未分配利润。是我科目做错了吗?我这是内账
新年好 1,亏损状态不应当分红才是的 2,如果有分红(不是科目错了),而是资产负债表与利润表勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计—分配的利润
186楼
2023-02-07 08:12:19
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jollyliu老师
职称:高级会计师,国际内审师
4.96
解题: 0.17w
引用 @ 菊香四逸 发表的提问:
老师,成立一个房地产项目,乙方为合作方,不是投资入股的那种,项目结束清算后会给乙方分配利润,是属于共同经营吗,分配利润需要乙方开发票吗?
同学,你好。可以让乙方开具发票
187楼
2023-02-07 08:33:33
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菊香四逸:回复jollyliu老师 让乙方开具哪种发票呢?项目已经结束清算完成了
2023-02-07 09:07:06
菊香四逸:回复jollyliu老师 如果不开发票对甲方有影响吗
2023-02-07 09:24:36
jollyliu老师:回复菊香四逸同学,你好。乙方为合作方,不是投资入股的那种,应该有合作协议,按照合作协议分利润给乙方,如果乙方不开发票,而你们已经开具发票,就只能乙方开具发票转款。如果属于乙方的利润你们入其他已付款,转给乙方后,乙方咨询申报收入
2023-02-07 09:52:50
菊香四逸:回复jollyliu老师 感觉房地产项目利润分成这种的跟别的不一样,他已经清算完成了,按照合作协议分给乙方利润后,以什么名义给乙方转账呀,要求乙方开什么发票啊
2023-02-07 10:07:21
菊香四逸:回复jollyliu老师 麻烦老师指导一下
2023-02-07 10:18:42
jollyliu老师:回复菊香四逸同学,你好。可以和乙方签署一份服务合同,按合同付给乙方,乙方开具服务发票
2023-02-07 10:33:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 给自己加油 发表的提问:
累计未分配利润属于留存收益嘛?为什么?
你好,留存收益包括:盈余公积,未分配利润 所以是包括累计  未分配利润的
188楼
2023-02-07 08:42:01
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
公司注销时,例如:会计科目余额:未分配利润为-10,实收资本10,那还需要做最后的会计分录把这2个科目冲抵吗?
你好 不需要的,这个因为是注销,税务局都是建议只剩下货币资金和所有者权益科目的,你这个都是所有者权益,就不需要冲销了
189楼
2023-02-08 07:22:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 可笑的誓言 发表的提问:
上个月的报表资产负债表未分配利润科目的期末数-未分配利润科目的期初数不等于利润表的净利润,怎么办以前年度损益调整没用
你好,没有发生以前年度损益调整事项?
190楼
2023-02-08 07:46:15
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可笑的誓言:回复邹老师 没有用
2023-02-08 07:59:37
邹老师:回复可笑的誓言有没有哪个科目的余额或者发生额就是这个差额
2023-02-08 08:09:38
可笑的誓言:回复邹老师 也没有啊
2023-02-08 08:28:57
邹老师:回复可笑的誓言这个就需要咨询软件客服,是不是报表公式有问题
2023-02-08 08:39:37
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向投资者公告但尚未分配的利润记什么会计科目
借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利
191楼
2023-02-08 08:14:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
(按规定分配给投资者2013年度利润120 000元,款项尚未发放。)所用是本年利润、利润分配两个会计科目吗
会计处理 借:利润分配-应付利润 贷;应付利润
192楼
2023-02-08 08:38:59
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凯老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ 发表的提问:
资产负债表年末未分配利润减年初未分配利润不等于利润表的净利润。科目对着,公式对着。还有哪里有问题?
你净利润是不是分配到盈余公积等科目了,然后再结转的年末未分配利润。
193楼
2023-02-09 08:06:36
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秋:回复凯老师 老师,这个需要怎么看?我用的用友t+软件。
2023-02-09 08:32:32
凯老师:回复额,这个软件我倒是没用过,我用的行政事业单位的软件。你看下所有者权益整体增加数是不是和净利润一致。如果一直的话,那就是净利润分配过了。
2023-02-09 08:49:24
秋:回复凯老师 老师,所有者权益是本年利润的借方,503437.02。资产负债表所有者权益为-503437.02,利润表的净利润是-140112.98
2023-02-09 09:02:03
凯老师:回复你们企业今年利润为-140112.98,结转到所有者权益的利润为-503437.02,差异为-363324.04,这个差异哪里来的
2023-02-09 09:12:25
秋:回复凯老师 老师,我也不知道,这是报表,麻烦帮我看下
2023-02-09 09:33:41
凯老师:回复你所有者权益的几个科目都没有填啊。。。股本啥的,这些要先填上
2023-02-09 09:59:07
秋:回复凯老师 老师,所有者权益中的实收资本,资本公积,盈余公积全没有呀,全是0,这些科目没有账目。
2023-02-09 10:10:20
凯老师:回复你们公司没有这些么,所有的公司都有啊
2023-02-09 10:22:05
秋:回复凯老师 没有呢,我们小规模,主要做市场管理,用不到这些科目。
2023-02-09 10:48:12
凯老师:回复哦,那是查了6000多,那你检查下营业收入和营业成本结转的时候对不对,一般这两个出错的概率大
2023-02-09 11:01:42
秋:回复凯老师 老师,这是所有的成本和收入。麻烦帮我看下
2023-02-09 11:13:57
凯老师:回复你主营业务收入里面有两笔借方的,你看看对资产和负债的影响算进去了么
2023-02-09 11:42:54
秋:回复凯老师 老师,调整了一笔,目前差额为-195.02。麻烦老师在帮我看下还有那一笔有问题?这是调整过的主营业务收入
2023-02-09 11:56:25
凯老师:回复200块钱的差额有点难找啊,就怕是几个分录合起来导致的,还有你的管理费用有点大,也可以翻出来看看。
2023-02-09 12:18:00
秋:回复凯老师 老师,我把1月份的弄对了,但是2月份的差额4760。这笔差额怎么找?主营业务收入没有借方,管理费用没有贷方。这个问题从哪里找?
2023-02-09 12:47:37
秋:回复凯老师 老师,我找到问题原因了。这个是买米面油的分录,后面有个收到退款的分录。麻烦老师帮我看下这个分录哪里有问题?
2023-02-09 13:15:50
凯老师:回复那个预付款项相当于资产,这笔分录没问题啊
2023-02-09 13:37:45
秋:回复凯老师 谢谢老师,我找到原因了,收到退款冲销管理费用的时候应该是红字借方。报表已经做对了。谢谢老师帮我看明细找原因。
2023-02-09 13:56:16
凯老师:回复没事,记得给我好评啊。
2023-02-09 14:25:03
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
科目余额表的本年利润跟未分配利润都是在借方 那么资产负债表上的未分配利润金额怎么填
也是负数啊,负数+负数就可以,资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额
194楼
2023-02-09 08:14:17
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会计学堂杨老师:回复maize老师 利润表的本期金额跟上期金额怎么填了 比如我们的是7月份开始的 那八月份填的时候怎么填本期跟上期了
2023-02-09 08:43:04
maize老师:回复会计学堂杨老师上期金额没有,上期金额指的是去年同期
2023-02-09 08:57:57
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
以前年度损益科目,科目代码是多少,我会计科目里面没有这个科目,能不能直接带本年利润未分配利润?
您好,没有可以直接使用利润分配——未分配利润
195楼
2023-02-09 08:19:47
全部回复
飞雪:回复文老师 老师,你帮我写一个完整的分录出来,是去年的一笔原分录借,管理费用,贷,现金。管理费用金额做错了写成含税金额了,实际上增值税发票是验证抵扣了的。要把增值税调出来到进项税里面。
2023-02-09 08:41:29
文老师:回复飞雪借进项税额贷利润分配——未分配利润
2023-02-09 09:08:51

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