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其他业务收入怎么做会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ OK妈 发表的提问:
木材加工企业 进项税加计扣除怎么计算,会计分录怎么做?记账软件没有“其他收益”科目,能放“其他业务收入”或“营业外收入”里吗?
你好    没有其他收益科目的  计入营业外收入里面去 ;  用买价*10%计算的  
16楼
2022-12-05 12:21:39
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OK妈:回复meizi老师 会计凭证是  借:应交税费—应交增值税(加计扣除)买价*10%加计*10%税率 贷:营业外收入
2022-12-05 12:40:52
meizi老师:回复OK妈 你好   是的。 一起按照10%来计算的 
2022-12-05 13:05:34
OK妈:回复meizi老师 加计扣除增值税=卖价*10%加计*10税率?这10税率对吗?
2022-12-05 13:22:46
meizi老师:回复OK妈 你好   正常的时候 是 进项税就是你的买价乘以9%  ;而因为你们拿着去加工 还可以加计扣除1%  合计才是10%  ;   
2022-12-05 13:49:40
OK妈:回复meizi老师 那加计扣除税=卖价*1%
2022-12-05 14:09:55
meizi老师:回复OK妈 你好是的。 正常加计扣除就是按1%  。总得是10%  
2022-12-05 14:20:53
OK妈:回复meizi老师 好的谢谢
2022-12-05 14:46:43
meizi老师:回复OK妈没事希望能帮到你   
2022-12-05 15:12:52
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 碧蓝的服饰 发表的提问:
财务会计:借:其他应收款,贷:其他应付款 预算会计怎么做分录。
你好,预算会计不用做
17楼
2022-12-05 13:12:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ wyn 发表的提问:
甲公司各乙公司应收的出租包装物租金100元,甲公司会计分录 借:其他应收款 100 贷:其他业务收入 100
如果不考虑税可以这么做的
18楼
2022-12-05 14:16:47
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 从容的大侠 发表的提问:
结转本月收入费用 怎么做会计分录呀 损益类科目 主营业务收入投资收益 其他业务成本
您好 借本年利润 贷其他业务成本 借主营业务收入 投资收益 贷本年利润
19楼
2022-12-05 15:39:06
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 9080913+园园 发表的提问:
老师,房厂出租,我计提了, 借,其他应收款-某公司, 贷,其他业务收入-租金收入, 这个是我每个月都计提的, 但是到了年底要开票了, 开票的会计分录我就不会做了,
你好 ;      借方走应收账款; 不是其他应收款哦 ;      你之前报了无票收入报税没有 ?   
20楼
2022-12-05 16:31:58
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9080913+园园:回复meizi老师 如果没做无票收入的话,又要怎么做,报了无票收入的话,会计分录又要怎么做的。
2022-12-05 16:47:59
meizi老师:回复9080913+园园 你好;       你上面已经做了无票收入了。   关键是你报税没有 ;    
2022-12-05 17:03:35
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Choi 发表的提问:
现多计提了地税,应如何冲减?如何做分录?能否把多计提的地税转到其他业务收入中?
借:应交税费贷:税金及附加,不能
21楼
2022-12-05 16:54:00
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Choi:回复袁老师 我之前的做法是借:应交税费-教育费附加,应交税费-地方教育费附加,贷:其他业务收入。但是发现,年度结转的时候,本年利润贷方,出现我所刚多计提的地税的数字?这是为什呢
2022-12-05 17:10:30
Choi:回复袁老师 这个多计提的地税是16年8月的,现在是打算做汇算清缴时,才发现这个错误。但是去年第四季度的税,我已经都报了,现在按老师的方法去修改了凭证,发现结转本年利润时,本年利润贷方增加了我计提多的那个地税,导致我去年的利润和报给税局的不一致了
2022-12-05 17:31:08
袁老师:回复Choi如果跨年了,要用借:应交税费贷:以前年度损益调整的
2022-12-05 17:54:37
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ You^^ 发表的提问:
其他应收款 收不回的 会计分录怎么做?直接计入营业外支出 ?
你好,直接计入营业外支出
22楼
2022-12-05 17:16:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 高小亮 发表的提问:
其他业务收入这块怎么做账,,分录
你好,借;银行存款等科目,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税 借;其他业务成本,贷;累计摊销等科目
23楼
2022-12-05 17:34:58
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高小亮:回复邹老师 其他业务收入在贷方对吗,我的怎么在贷方了?
2022-12-05 17:49:16
邹老师:回复高小亮你好,收入增加是计入贷方的
2022-12-05 18:08:51
高小亮:回复邹老师 开始的时候,我借应收账款。,带主营业务收入,其他业务收入,,后来,借银行存款,带应收,,,结转了,主营业务成本,,下来该怎么做账
2022-12-05 18:34:24
邹老师:回复高小亮你好,主营业务成本,下来,这个是什么意思?
2022-12-05 18:58:11
高小亮:回复邹老师 我不知道该怎么做账了,现在就其他收入这块
2022-12-05 19:27:07
邹老师:回复高小亮你好,其他业务收入,其他业务成本就是这样做分录啊 借;银行存款等科目,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税 借;其他业务成本,贷;累计摊销等科目
2022-12-05 19:43:01
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 高小亮 发表的提问:
其他业务收入在贷方,怎么做分录
举例 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费--应交增值税
24楼
2022-12-06 12:07:39
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高小亮:回复张艳老师 嗯嗯,我就这么做的账。,我还怎么结转其他业务收入呢
2022-12-06 12:24:24
张艳老师:回复高小亮结转分录 借:其他业务收入 贷:本年利润
2022-12-06 12:44:11
高小亮:回复张艳老师 还结转成本吗。成本的分录怎么做
2022-12-06 13:05:41
张艳老师:回复高小亮借:其他业务成本 贷:劳务成本等 结转 借:本年利润 贷:其他业务成本
2022-12-06 13:26:18
高小亮:回复张艳老师 我做的是销售的账,
2022-12-06 13:42:47
高小亮:回复张艳老师 进了,在卖的
2022-12-06 14:04:57
张艳老师:回复高小亮如果是销售帐的话,一般计入主营业务收入和成本科目核算。 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-12-06 14:22:51
高小亮:回复张艳老师 其他业务收入的账怎么做分录,
2022-12-06 14:40:07
高小亮:回复张艳老师 内账,,应交的税费,改成其他业务收入了
2022-12-06 14:59:25
张艳老师:回复高小亮如果是内帐核算的话,将主营业务收入科目替换为其他业务收入,金额为含税金额。 借:应收账款 贷:其他业务收入 借:其他业务成本 贷:库存商品
2022-12-06 15:25:30
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 青春的色彩 发表的提问:
请问老师,电费计入其他业务收入,结转其它业务成本时,贷方分录怎么做?
你好 借 其他业务成本 贷 银行存款或应付账款
25楼
2022-12-06 12:24:41
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ APPLE 发表的提问:
请问收到个税返还款项怎么做会计分录借:银行存款 贷:其他业务收入对不
你好 个税返还你单位需要支付给申报人员吗
26楼
2022-12-06 12:35:00
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APPLE:回复答疑苏老师 麻烦老师问一下,支付与不支付的会计分录各是什么
2022-12-06 13:06:36
答疑苏老师:回复APPLE你好 支付的话 借银行存款 贷其他应付款 不支付的话 借银行存款 贷营业外收入
2022-12-06 13:24:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 粗心的天空 发表的提问:
19年的其他业务收入错入了其他业务支出贷方,今年怎样调整账务,作会计分录
你好 你们实际业务是什么 之前分录怎么做的
27楼
2022-12-07 11:36:50
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粗心的天空:回复meizi老师 借方其他应收款+客户, 贷方其他业务支出, 贷方销项税税金
2022-12-07 11:50:54
meizi老师:回复粗心的天空你好 你们这个金额很大吗
2022-12-07 12:11:01
粗心的天空:回复meizi老师 3000多点
2022-12-07 12:29:32
meizi老师:回复粗心的天空你好 借其他业务支出 贷以前年度损益调整-其他业务收入 结转以前年度损益调整到未分配利润
2022-12-07 12:56:41
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 小石头 发表的提问:
老师,有一问题纠结,某单位制造业,本月电费1万,分配给租赁单位电费3000,开票给对方。请问所有的会计分录如何做? 某单位收到电费发票, 借:制造费用10000. 贷:银行存款10000. 分配给租赁单位,借:制造费用-3000.借:其他应收款3000.开票给出租单位电费发票,借其他应收款3000贷:其他业务收入3000.冲回原来的估价,借:制造费用3000.借:其他应收款-3000,要不要把制造费用3000.转到其他业务成本?这样做对吗?
你好,这个问题已经回复
28楼
2022-12-07 12:03:12
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 阳光的外套 发表的提问:
请问,企业对其他企业借款的利息收入,收到时,会计分录怎么做?
你好 借 银行存款 借 财务费用-利息收入
29楼
2022-12-07 12:29:59
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答疑苏老师:回复阳光的外套你好 利息收入在借方是用负数表示。
2022-12-07 12:48:21
阳光的外套:回复答疑苏老师 这个收入收取方需缴纳增值税吗?支付方能否在所得税前扣除?
2022-12-07 13:14:16
答疑苏老师:回复阳光的外套你好,你们开具发票给对方,你们需要缴纳增值税,对方也可以税前扣除的。
2022-12-07 13:36:21
阳光的外套:回复答疑苏老师 假如不开票的话就不需要缴纳增值税?还是说也要做未开票收入申报?对方没有发票不能税前扣除是吗?
2022-12-07 14:06:10
答疑苏老师:回复阳光的外套你好,不开票正常你们需要按未开票收入申报纳税,但是对方没有发票就不能扣除了。
2022-12-07 14:19:59
阳光的外套:回复答疑苏老师 好的,谢谢!
2022-12-07 14:49:20
答疑苏老师:回复阳光的外套不客气,祝工作顺利哦!
2022-12-07 15:08:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张英 发表的提问:
去年有一笔会计分录应该下在其他应收款中,结果下错了再其他业务收入中跨年了应该怎样调整?会计分录应该怎样做?
借以前年度损益调整,贷其他应收款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,去调之前年报这个,
30楼
2022-12-08 15:18:00
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张英:回复maize老师 以前是借应交工资薪酬贷其他业务收入,贷现金,调整的话会计分录是借以前年度损益调整,贷其他应收款,借未分配利润贷以前年度损益调整,在写正确会计分录借其他业务收入贷其他应收款吗
2022-12-08 15:50:49
maize老师:回复张英不用,你这个不是说不是收入吗,那就不需要做这个其他业务收入  以前年年度损益调整代替是其他业务收入,
2022-12-08 16:02:41
张英:回复maize老师 当时其他业务收入就在贷方,调整时是不是会计分录借其他业务收入贷以前年度损益调整呀?这样才能将其他业务收入平了?
2022-12-08 16:24:58
张英:回复maize老师 是不是收入当时凭证科目错了,贷方应该是个其他应收款,下到其他业务收入了,这样贷方多了一笔其他业务收入,贷方少了一笔其他应收款,跨年了调整的会计分录应该怎样做才能将其他业务收入和其他应收款调平
2022-12-08 16:37:40
maize老师:回复张英不是,跨年了,不能做其他业务收入,这个借以前年度损益调整-其他业务收入,贷其他应收款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,是这样,其他业务收入作为二级科目了,
2022-12-08 17:03:51
张英:回复maize老师 只是做一个借以前年度损益调整-其他业务收入,贷其他应收款,借未分配利润 贷以前年度损益调整就可以了吧。不用再写其他的分录了吧
2022-12-08 17:23:38
maize老师:回复张英是的,是的,是的,是的,
2022-12-08 17:42:00
张英:回复maize老师 好的明白了,直接写一个凭证
2022-12-08 17:58:49
maize老师:回复张英是的,是的是的,是的
2022-12-08 18:12:05

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