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会计账目和客户反应是否一致
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 莫? 言 发表的提问:
老师好,老板有两家公司,两家公司有同一个客户,然后现,然后这个客户把分别要给两个公司的货款全部汇给了其中一个公司,那我该怎么做账呢?会违反三流一致吗?
会违法三流一致,你给客户协商,先把钱退回一部分,然后再让对方支付到另外一个公司。
106楼
2022-12-29 08:43:33
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莫? 言:回复黄老师-阿顶 对方不愿意,有什么方法可以解决吗
2022-12-29 09:10:15
黄老师-阿顶:回复莫? 言再有别的业务的话,让对方支付到另外一个公司
2022-12-29 09:24:26
莫? 言:回复黄老师-阿顶 很难了,因为另外一家公司原来是不能对这个客户销售的,特殊原因销售的
2022-12-29 09:42:40
黄老师-阿顶:回复莫? 言那你们只有自己弄个代收款协议吧,没有别的办法
2022-12-29 09:58:39
莫? 言:回复黄老师-阿顶 好的,谢谢哈
2022-12-29 10:18:46
黄老师-阿顶:回复莫? 言不客气,麻烦你给我评分,多谢
2022-12-29 10:39:07
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计小白 发表的提问:
应收账款的明细账一般按照客户来分类, 假设说针对A客户。在一个会计期间内,赊销A客户1万A材料货款,同时预收了A客户1万B材料货款,没有坏账。 如果只使用“应收账款”一个账户,那么报表中“应收账款”和“预收账款”都分别填列“0”, 但是同时使用应收账款和预收账款,那么报表中“应收账款”和“预收账款”都分别填写1万。 因为操作方式的同导致了报表中资产的增加,我的这个描述中有什么问题吗?或者说正确的操作应该怎样呢?
你好!实际工作中一般应收与预收账款同一客户的只启用一个科目核算
107楼
2022-12-29 08:59:00
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
在网上税务厅办理 存款账户账号报告填写 存款账户的 开户时间和发证日期是否要一致?
发证日期是7.12号,如果开户时间填写7.12的话,显示逾期需要到大厅办理
108楼
2022-12-29 09:27:53
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江老师:回复萌哒哒的小萝卜开户时间肯定是在发放日期之前
2022-12-29 09:43:05
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 请问 这个开户时间我该如何去查询
2022-12-29 09:57:26
江老师:回复萌哒哒的小萝卜你直接看银行存款发生额,可以取当月的月数日期
2022-12-29 10:14:14
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ AAA 发表的提问:
结账报表不平,其中有一笔我估计是科目错了。上个月多收了客户钱,会计未做账,这个月又退给客户了。一进一出入什么科目
借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
109楼
2022-12-29 09:53:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 木子 发表的提问:
收到客户冰柜押金怎么做会计分录?是借 库存现金 贷 预收账款-客户冰柜押金,这个客户冰柜押金,可是怎么这个资金怎么没有反应到这个客户账户上去,在预收账款里还是有的以前上面有6500,今天又收了34500,可是账户上还是6500,怎么回事?
您好!你要借预收账款-xx客户才行。
110楼
2022-12-29 09:59:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 助教 发表的提问:
想去代理记账公司做 目前担心是万一有一家是由于客户原因导致税局拉黑 那影响我名下其它客户吗?
你好!别用你的名字做办税员
111楼
2023-01-03 09:19:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ Smile forward 发表的提问:
老师,管家婆软件单据上的应收账款,跟客户科目账上的数对不上,咋回事,之前删过录入错误的凭证,客户科目账金额是对的,凭证的单据数不对,怎么调成一致
同学你好 是多做了那就直接红冲
112楼
2023-01-03 09:32:18
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Smile forward:回复朴老师 做多的已经删了,之后怎么修改,客户科目想跟单据上的一致
2023-01-03 10:06:43
朴老师:回复Smile forward不能直接删 需要红冲的
2023-01-03 10:32:41
Smile forward:回复朴老师 老师,这个销售单的应收账款应该为400,现在是-3250 怎么改成400
2023-01-03 10:54:31
朴老师:回复Smile forward你这是什么科目 借方还是贷方余额
2023-01-03 11:20:42
Smile forward:回复朴老师 账上是 应收账款贷方3250  正确的是应收账款借方400   我借应收账款3650  贷其他业务收入3650  这样可以吧
2023-01-03 11:37:27
朴老师:回复Smile forward嗯 这样是可以的哦
2023-01-03 11:55:55
Smile forward:回复朴老师 这样做之后,客户科目账数据就错了,该客户在系统里的应收账款数据不知道变没变
2023-01-03 12:08:10
朴老师:回复Smile forward录入了财务软件就变了
2023-01-03 12:19:09
Smile forward:回复朴老师 该客户的应收账款会不会跟着变
2023-01-03 12:48:23
朴老师:回复Smile forward只要应收的借方或者贷方有发生额就要变
2023-01-03 13:07:47
Smile forward:回复朴老师 这个应收账款是系统自动生产的吗,怎么跟客户科目账不一样
2023-01-03 13:25:22
朴老师:回复Smile forward这个看你们怎么设置的了
2023-01-03 13:36:00
Smile forward:回复朴老师 怎么设置才能一样
2023-01-03 14:02:03
朴老师:回复Smile forward这个是按照发票调整的 而不是没有发票随便调整
2023-01-03 14:28:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 乱乱 发表的提问:
我地应收账款有一家客户360余额,但是客户说不欠我们钱了,那我应该怎么查询这笔账是否错误?
你好,你可以逐笔核对收款情况
113楼
2023-01-03 09:41:55
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 奋斗的墨镜 发表的提问:
邹老师好!用友T3里19年年初客户、供应商、职员档案的名称和18年末不一致,和17年名称一致,是什么原因
你这个18年底没有修改吧
114楼
2023-01-03 09:50:58
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薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
在实际做账中,在实际发生的经济业务中,一会供应商预付,一会供应商欠款,一会客户预付,一会客户欠款??记账怎么记可以不复杂,一目了然呢
你好! 你不需要设置预付账款和预收账款,只要设置应付账款和应收账款,你看期末余额在哪一方,如果应付账款余额在借方,就表示供应商预付,如果在贷方就表示供应商欠款;应收账款期末余额在借方,表示客户欠款,应收账款期末余额在贷方,就表示客户预付。
115楼
2023-01-04 09:11:44
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 认真的抽屉 发表的提问:
公司付客户佣金,对公账户转个人账户。问:用途写什么?是否要缴纳个税,代扣还是客户自缴纳。会计分录怎么做?
借:管理费用或经营费用-佣金 贷:货币资金(现金或银行存款) 必须要正规发票,用途就写佣金
116楼
2023-01-04 09:25:39
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
我公司基本户暂时停用,临时改为另外一个一般户收货款,但是开票信息上银行账户和账号没变,客户要求开票信息上银行账户和收款账户必须一致,否则不能回款,所以,我想问下我给这个客户开票时能将开票信息银行账户更改吗?给其他客户开票时开票信息保持不变
你好!可以去税务局申请修改银行信息
117楼
2023-01-04 09:41:39
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花开半夏:回复QQ老师 开票信息变更必须去银行备案是吗
2023-01-04 10:07:41
花开半夏:回复QQ老师 临时变更一次不行是吗
2023-01-04 10:35:14
QQ老师:回复花开半夏你好!是去税务局办理更改备案信息
2023-01-04 10:50:30
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ Sunny Smile 发表的提问:
请问税务上是否允许:用个人支付宝账户打货款到其供应商的对公支付宝账户,然后以公司名义下采购订单并让供应商开具增值税专用发票呢?这样供应商是否会存在资金流和票流不一致的风险呢?
你好,可以这样,但是要有企业委托个人付款证明
118楼
2023-01-04 09:47:59
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 结实的大山 发表的提问:
账证核对:是指核对会计账簿记录与会计凭证包括记账凭证和原始凭证的时间、凭证字号、内容金额是否一致,记账方向是否相符,那各种账簿记录和原始凭证核对属于吗?
同学你好,账簿应该是和凭证核对吧,不是原始凭证
119楼
2023-01-05 08:16:20
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静如織氺 发表的提问:
12月份有笔账务未做,在1月反结账补计提,但是四季度的报表已经申报,这个会导致四季度利润表和年度报表不一致,怎么办?
这个最好是更正之前申报,看你税局那边需要更正不,我看部分学员反馈问税局说季报可以和年报不一样,
120楼
2023-01-05 08:32:00
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