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如果会计付钱付多了怎么处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 隐形的纸鹤 发表的提问:
公司好多钱付出去没有发票,怎么做账?例如支付给农民工的劳务费钱付了票没有,农民工也不愿意去税务大厅开票,要是去开票的话活不用干了,就开票交税,不用干活了。交的房租费也不开发票。对于钱付出去没有票怎么处理?求助~
你好 那你们劳务费就算没发票也得扣除代扣代缴个税的 你做借管理费用-劳务费等 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 然后租赁费 没发票 按租期 是怎么缴纳的 是否分摊 这两个费用汇算都要调整的
226楼
2023-02-19 10:04:48
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隐形的纸鹤:回复meizi老师 农民工发放工资的那个月上个税系统吗?在劳务报酬里填金额吗
2023-02-19 10:31:27
meizi老师:回复隐形的纸鹤你好 是的 比如是8月工资 9月做8月个税申报 你得添加信息在系统做申报 是的
2023-02-19 10:42:02
隐形的纸鹤:回复meizi老师 租个人住房,按季付?怎么税负低
2023-02-19 11:06:28
meizi老师:回复隐形的纸鹤你好 这个要看是个人非住房还是个人住房 个人住房的税率要低点
2023-02-19 11:23:05
隐形的纸鹤:回复meizi老师 租别人住的房子
2023-02-19 11:52:43
隐形的纸鹤:回复meizi老师 对方不开票
2023-02-19 12:12:06
meizi老师:回复隐形的纸鹤你好 那就是住房了 税率是要低些的 增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,房产税,个人所得税等 如果出租个人住房,则减按按照5%的征收率1.5%计算应纳税额 城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2% 房产税4% 个税的话 个人出租住房应纳个人所得税额=应纳税所得额×10%。
2023-02-19 12:39:27
隐形的纸鹤:回复meizi老师 这么多税对方肯定不愿意开票,那该怎么办呢
2023-02-19 13:06:03
meizi老师:回复隐形的纸鹤你好 这个是没法的 要求是出租都会涉及税费的 如果你们无法取得发票就无法税前扣除的 你们自己协商下开票的事情才行
2023-02-19 13:22:15
隐形的纸鹤:回复meizi老师 老师,是不是每一笔银行转账都需要发票?
2023-02-19 13:37:45
meizi老师:回复隐形的纸鹤嗯 费用支出需要发票 不是每笔 比如你工资、借款这些可以不用 借款涉及利息的会需要有发票入账的。所以要看业务 不一定是全部要发票的
2023-02-19 14:05:16
隐形的纸鹤:回复meizi老师 那对于缺少费用发票该怎么办?
2023-02-19 14:23:21
隐形的纸鹤:回复meizi老师 企业所得税什么时候缴纳12月还是5.31?
2023-02-19 14:41:50
meizi老师:回复隐形的纸鹤你好 那你们入账就得汇算调整了 要么去找销售方开票给你 次年5月之前
2023-02-19 15:05:24
隐形的纸鹤:回复meizi老师 好的,感谢老师的答疑解惑,
2023-02-19 15:22:00
meizi老师:回复隐形的纸鹤不客气的 帮到你就好 满意请给予评价
2023-02-19 15:46:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 翰宝贝 发表的提问:
客户的付了1分钱这帐/怎么处理,分录怎么做
你好,这个是什么款项,通常计入营业外收入
227楼
2023-02-19 10:18:00
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翰宝贝:回复邹老师 销售款原来是2346.99对方打过来2347,分录怎么做,是12月份的,当时没发现,现在只能在1月帐上处理了,还有对汇算有什么影响啊
2023-02-19 10:43:26
邹老师:回复翰宝贝你好,多出的 0.01体现应收账款 的贷方余额就是了,不影响汇算清缴的
2023-02-19 11:04:09
翰宝贝:回复邹老师 那这个月要把多出来的1分转入营业外收入吗
2023-02-19 11:31:07
邹老师:回复翰宝贝你好,如果以后确定不开票了,可以转做营业外收入的
2023-02-19 11:57:57
翰宝贝:回复邹老师 就是如果她们还要开的就不用转了是吧,这有时间限吗
2023-02-19 12:16:06
邹老师:回复翰宝贝你好,是的,没有时间限制
2023-02-19 12:27:01
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 1147420508 发表的提问:
以前年度暂估的金额,如果在汇算清缴调增了,如何账务处理?不处理的话账面上一直挂着应付账款-应付暂估款?这个怎么处理比较好?由于这个企业存货一直是0的,如果我做相反分录的话:借:应付账款-暂估 贷:库存商品,存货会出现负数?怎么处理比较好?
你好! 按账理来讲,需要记入以前年度损益调整科目核算的
228楼
2023-02-20 07:29:48
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1147420508:回复蒋飞老师 老师,详细讲下流程
2023-02-20 07:44:17
蒋飞老师:回复1147420508借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整
2023-02-20 07:58:58
蒋飞老师:回复1147420508借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 利润分配-未分配利润
2023-02-20 08:19:44
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ Seven™-娜娜 发表的提问:
转卖预付卡的会计处理
你是预付的什么钱的卡进行专卖?你购入预付款的分录是怎么处理的?
229楼
2023-02-20 07:54:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 熊敏 发表的提问:
公司为了方便接待客户,在一个酒店办理了会员充值卡,并预存了一笔钱在这个卡中,这个业务的账务需要怎么怎么处理呢?分录怎么做呢,是直接做预付账款吗?如果是做预付账款,这个费用什么时候进费用呢?
你好,是的,计入预付账款,取得消费发票计入费用核算
230楼
2023-02-20 08:03:48
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熊敏:回复邹老师 当时预存款进去会员卡的时候就会取得发票的
2023-02-20 08:18:11
邹老师:回复熊敏你好,应当是在实际消费开具发票,预存只是开具预收款收据的
2023-02-20 08:31:10
熊敏:回复邹老师 我们在预存款进去的时候发票就已经开出来了!
2023-02-20 08:57:13
邹老师:回复熊敏你好,那你可以根据发票做管理费用——业务招待费核算
2023-02-20 09:25:45
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 石头麻麻 发表的提问:
假如合同价是10万,预付款8万,收到发票时,支付尾款,怎样会计处理,突然短路了,不知道怎么做了
预付8万 借:预付帐款 8万 贷:银行存款 8万 收到发票 借:原材料等 10万 贷:预付帐款 8万 应付帐款 2万 付尾款 借:应付帐款 2万 贷:银行存款 2万
231楼
2023-02-20 08:14:15
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石头麻麻:回复赵老师 好的,谢谢您
2023-02-20 08:41:16
赵老师:回复石头麻麻不客气............
2023-02-20 09:10:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 冷芊雪 发表的提问:
如果公司按照收付实现制,付厂房押金怎么处理?分录怎么写
你好 借;其他应收款 贷;银行存款等科目
232楼
2023-02-20 08:20:59
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冷芊雪:回复邹老师 为啥我老板说是固定资产……
2023-02-20 08:39:01
冷芊雪:回复邹老师 公司是按收付实现制的……
2023-02-20 08:55:14
邹老师:回复冷芊雪你好,押金怎么会是固定资产呢,这个今后会退回,应当通过其他应收款核算的
2023-02-20 09:21:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 米加油 发表的提问:
老师,快递专用发票上应付账款是300,实际银行付了280,如果给折扣优惠了20,怎么处理
你好,借;应付账款300,贷;银行存款280,营业外收入 20
233楼
2023-02-21 07:37:08
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米加油:回复邹老师 可以计入营业外收入吗?可以直接现金付了吗?
2023-02-21 08:07:21
邹老师:回复米加油你好,20的部分计入营业外收入,280可以通过银行转账,也可以现金支付
2023-02-21 08:25:47
米加油:回复邹老师 好,另外就是借用公司名开了天猫店,天猫卖出去的货从公司开票发出,然后收款是天猫店收款然后再打款给我们公司,老板要求天猫店跟公司就是往来客户关系,我这个账要怎么做合理
2023-02-21 08:47:58
邹老师:回复米加油同学您好,不同问题请重新提问,谢谢。
2023-02-21 08:58:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.82w
引用 @ 野有蔓草 发表的提问:
去年用现金支付了一笔工资 结果本来应该只计提 今年用银行存款发的 该怎么处理多支付的这笔业务
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
234楼
2023-02-21 08:03:27
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
企业如果注销的话,其他应付款里欠法人的钱,公司是亏损的状态 这个要怎么处理
借:其他应付款贷:未分配利润,冲减亏损即可的
235楼
2023-02-21 08:13:18
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迪恩:回复袁老师 那如果欠别的公司的 别的公司不要了 那也可以这样处理吗
2023-02-21 08:38:05
袁老师:回复迪恩是的,也可以这么处理的了。
2023-02-21 08:59:04
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 天姿 发表的提问:
施工项目,发生了成本,但是很多原因甲方没有付款,请问如果这个项目不做收入了,成本怎么处理
由于没有收入最后只能费用化了,不能成本列支了
236楼
2023-02-21 08:20:59
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天姿:回复江老师 可是之前购买的材料那些都是项目用的之前入账也做的成本科目,现在怎么费用华呢,而且今天几十万。
2023-02-21 08:49:30
江老师:回复天姿那如果是这样的话,甲方应该有一定的补偿款
2023-02-21 08:59:49
天姿:回复江老师 有,但是不是直接给公司,付在个人账上了
2023-02-21 09:10:54
江老师:回复天姿有的话,就是收入,同时结转这个成本
2023-02-21 09:36:56
天姿:回复江老师 还有别的方法吗
2023-02-21 09:49:07
江老师:回复天姿没有别的方法,就是做收入结转成本,这个是正确的做法
2023-02-21 10:04:31
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 靠谱姐李岷芳|个人IP创业税筹专家 发表的提问:
上月应付工资计提多了,下月要如何处理账务?
同学你好,红冲多计提的,或者下月少计提,分录跟你平常是一样的
237楼
2023-02-22 07:22:50
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 平安是福 发表的提问:
去年商标注册的开了一张发票给我公司,当时付了发票一半的金额,另一部分钱挂应付账款了,当时已入账,现在未付的钱不用付给对方了,请问会计账现在应该怎么处理?
你好,借:应付账款 贷:营业外收入
238楼
2023-02-22 07:44:54
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阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 荟花之美 发表的提问:
现在的单位往年电费电力公司发票开多了,费用已经付了,现在把多的钱(从2015年到2018年的,每个月都有)退回来企业,这个该怎么做会计处理呢?
你好 做和以前相反的会计分录,如果涉及到损益类科目用以前年度损益调整代替
239楼
2023-02-22 07:51:06
全部回复
荟花之美:回复阿文老师 损益类科目里面包括费用类的科目呀,为什么不能做年度损益调整呢?
2023-02-22 08:16:07
阿文老师:回复荟花之美你好 以前年度损益调整是对以前年度的账务调整,费用也是损益类科目,可以的
2023-02-22 08:37:31
锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ ????棒棒糖 发表的提问:
老师我有一笔预付款10多万,钱已付,发票还没有开过来,怎么处理?
您好。先做预付,借预付账款 10万 贷:银行存款 10万,发票回来。再借:费用等 贷:预付账款
240楼
2023-02-22 08:17:59
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????棒棒糖:回复锋利老师 我的意思这样挂在账上有问题吗?
2023-02-22 08:48:32
????棒棒糖:回复锋利老师 我就这样做的分录呀
2023-02-22 09:01:25
锋利老师:回复????棒棒糖您好,没关系的。只是别太久了,最后年前能让把发票开出来。
2023-02-22 09:19:47
????棒棒糖:回复锋利老师 还差5天就2020年了,在2月左右取得可以吗?
2023-02-22 09:40:32
锋利老师:回复????棒棒糖您好,也可以的。
2023-02-22 10:02:24

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