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如果会计付钱付多了怎么处理
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莫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师,我们上任会计给账上挂了很多预付款,虚的,我现在能怎么处理一下呢
你好,这个需要去查下看啥情况,为啥挂的?
286楼
2023-03-09 07:27:20
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一米阳光:回复莫老师 应该是为了消化账上的库存现金挂的
2023-03-09 07:40:12
莫老师:回复一米阳光除非找发票回来冲预付款,要不,没其他合理的办法了
2023-03-09 08:00:49
一米阳光:回复莫老师 好的,谢谢老师
2023-03-09 08:11:02
莫老师:回复一米阳光不用客气,满意请给五星好评
2023-03-09 08:24:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 星芸 发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 代收的土地承包费:收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该代收土地承包费到12月31日完还未付给土地实有人,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际付上年代收的土地承包费时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。
你好,收到资金时财务会计进行账务处理(挂往来账),支出的时候也挂往来,就没有问题了
287楼
2023-03-09 07:40:49
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星芸:回复紫藤老师 我问的是预算会计如何处理?
2023-03-09 08:21:25
紫藤老师:回复星芸资金结存一般对应的是结转结余或返还额度
2023-03-09 08:49:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ K14617785746499 发表的提问:
老师,2020年帐上挂了好多应付账款和其它应付款,实际上之前会计不知道老板用现金,微信,支付宝,已经付掉了,要怎么处理啊
你好 借应付帐款 其他应付款 贷其他应付款你老板 最好有支付的证明
288楼
2023-03-09 07:50:59
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
我刚到公司,我们公司买了人家的配件,付了八千多快钱,还剩点没付,可是之前付的没有做账,现在怎么处理怎么能补这把账做平
整个业务如下: 业务发生时: 借:相关科目 贷:应付账款 支付八千时: 借:应付账款 贷:银行、现金等 如果再付: 借:应付账款 贷:银行现金等
289楼
2023-03-10 09:23:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 加油,成为更好的自己 发表的提问:
如果账上有以前年度遗留的预付账款核对不出来 应该怎么处理 大概5000多
你好,需要找出多出来的原因,才知道如何做调整分录的
290楼
2023-03-10 09:40:15
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加油,成为更好的自己:回复邹老师 遗留数是5814.4 我查了下 17年期初余额就是5814.4 我17年5月份来到这个公司工作 这个数无据可查呀 之前没有财务 只是代理记账公司做账 期初数是什么 我也不知道
2023-03-10 09:51:13
邹老师:回复加油,成为更好的自己你好,如果不知道原因的差额,是无法作出正确的调整分录的
2023-03-10 10:09:21
加油,成为更好的自己:回复邹老师 那能一直挂着吗
2023-03-10 10:33:12
邹老师:回复加油,成为更好的自己你好,不能一直挂账,需要去找出原因,然后做调整分录才是的
2023-03-10 11:02:15
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 戴上耳机 发表的提问:
老师问下,如果我们开发票是10864.22然后客户付款只付10860,剩下的4.22客户说是手续费,不会付给我们了,这个我们应该怎么处理?是一定要要回来,还是账务怎么处理?
你好,你可以做损失处理 借:资产减值损失 贷:应收账款
291楼
2023-03-10 10:00:01
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戴上耳机:回复小惑老师 后期有结转什么的吗?
2023-03-10 10:21:00
小惑老师:回复戴上耳机不用做结转了,就这样处理的
2023-03-10 10:36:09
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 伶俐的高跟鞋 发表的提问:
公司预付一年的固定资产维修费并收到专票,如果会计处理
公司预付一年的固定资产维修费 借 预付账款 应交税费 贷 银行存款
292楼
2023-03-12 09:17:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
多记了管理费用怎么处理呢,9月应计入到预付账款的,却全部计入到了管理费用,10月要怎么处理呢?
你好,做调整分录 借;预付账款 贷;管理费用
293楼
2023-03-12 09:45:34
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 邹老师,我想问一下,2017年2月总部还没接收广东固定资产的时候,广东固定资产是2513元,每月计提41.88元折旧,已计提折旧921.36,净额为1591.64元,2月总部接收收固定资产32328.8元(包括那2513元的固定资产),此部分固定资产从3月开始计提,按摊到年底10个月来算,每月要摊:3232.88元,那之前那些固定资产净额1591.64元要怎么处理?我现在每个月计提的折旧费用是41.88 3232.88=3274.76元,是不是1591.64元这部分重复了?
2023-03-12 10:11:03
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,总部资产由总部自行计提折旧,与你单位固定资产计提折旧是没有关系的
2023-03-12 10:28:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 丫头 发表的提问:
应付账款挂账20多万,如果这笔款最后不需要支付了,怎么合理避税,少交税呢?
你好 你们不在支付是因为对方破产或者是注销等情况不付款的。 这个根据企业所得税的规定是要转营业外收入 缴纳企业所得税的。 这个是规定要缴纳的。 如果你们之前有亏损的话 可以弥补亏损后 还是亏损的情况下才可以不用缴纳企业所得税的。
294楼
2023-03-12 09:51:00
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 学堂用户_ph296218 发表的提问:
公司零星支出比较多,开不了发票,支付宝截图可以入账吗?如果不行的话该怎么处理呢?
你好,截图不可以入账,不可以税前扣除,或者正常入账,所得税汇算清缴调增也是可以的。
295楼
2023-03-13 06:34:11
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学堂用户_ph296218:回复汪晨老师 那我零星支出该怎么入账会比较好呢
2023-03-13 07:01:18
汪晨老师:回复学堂用户_ph296218你好,找发票入账,或者只能据实入账,汇算清缴调增。
2023-03-13 07:25:32
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问:
固定资产清理,如果没有发生损失,实际变卖的钱,比净值多,该怎么处理?
计入营业外收入
296楼
2023-03-13 06:50:12
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 平平淡淡才是真 发表的提问:
如果发票未收到,但已经付钱了。那怎么做分录呢?
借:预付账款 贷:银行存款
297楼
2023-03-13 07:15:11
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平平淡淡才是真:回复姜老师 老师,预付账款用写明细科目吗
2023-03-13 07:38:28
姜老师:回复平平淡淡才是真需要写明细科目,预付账款-**项目名称-**单位名称
2023-03-13 07:55:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ zhouxia 发表的提问:
如果现金帐上多了,比如现在有20几万,怎么处理
你好,可以存入开户银行
298楼
2023-03-13 07:44:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
电商平台收入从支付宝提现到公账,如果报税没报那么多收入,多提现的资金怎么处理呢
做预收账款里面的
299楼
2023-03-14 07:23:35
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小鱼儿:回复郭老师 那要退回去呢老师
2023-03-14 07:52:44
郭老师:回复小鱼儿不是的 借其他货币资金贷预收账款 借银行存款贷其他货币资金
2023-03-14 08:12:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 解OO~夏 发表的提问:
供应商发票未收到货款已付,如果账务处理做到应付帐款里会造成账务怎么样的麻烦?
你好 供应商发票未收到货款已付是这样做分录 借;预付账款 贷;银行存款 如果做到应付账款借方,也是代表预付账款的意思,没有什么麻烦的
300楼
2023-03-14 07:39:00
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解OO~夏:回复邹老师 为什么一般都做预付不做应付呢
2023-03-14 07:57:58
邹老师:回复解OO~夏你好,因为预付借方这样看上去更好理解
2023-03-14 08:14:40

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