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如果会计付钱付多了怎么处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 偃月 发表的提问:
以前会计做账把职工集资的钱做到其他应付,返还的钱记到其他应收了,返还的钱是集资钱的3倍,该怎么处理?
您好,先冲减其他应付款,剩余部分按支付利息处理,并计算代扣代缴个人所得税。
241楼
2023-02-23 06:45:54
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偃月:回复王雁鸣老师 冲减应付款,后面附什么凭证
2023-02-23 07:27:37
王雁鸣老师:回复偃月您好,可以把其他应付款明细账页打印出来作为原始凭证。
2023-02-23 07:48:36
偃月:回复王雁鸣老师 老师,个税不得20%吗?上次咨询你你说可以个人去开票,开什么票
2023-02-23 08:09:37
王雁鸣老师:回复偃月您好,是的,利息的个人所得税按20%计算。可以到税务局代开利息发票。
2023-02-23 08:21:18
偃月:回复王雁鸣老师 开利息发票还用交个税吗?
2023-02-23 08:49:31
王雁鸣老师:回复偃月您好,也要交个税的。
2023-02-23 09:03:07
李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 魔鬼中的天使 发表的提问:
老师 你好 比如应付账款账上是10元 实际付了9.8元 剩余的两分钱怎么做账务处理
你好 差额可以入营业外收支
242楼
2023-02-23 07:15:06
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魔鬼中的天使:回复李月老师 老师 两分钱的差异 不应该有营业外收入吧
2023-02-23 07:39:20
李月老师:回复魔鬼中的天使你好 可以这样入账
2023-02-23 08:01:15
魔鬼中的天使:回复李月老师 那老师要是账上是9.8元  实际付了10元  这种情况怎么做账务处理
2023-02-23 08:27:18
李月老师:回复魔鬼中的天使你好 差额可以入营业外支出
2023-02-23 08:47:58
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 土豪的紫菜 发表的提问:
老师好,我是新学员,公司的征地费上百万,我问老会计说直接当费用处理,在经营费用科目核算,经营费用下设二级科目,分别记录征了谁的多少地,付了多少钱。 可以吗?如不可以,应怎么处理征地费?
您好同学 一般不可以的你要当成是无形资产处理,同学。
243楼
2023-02-23 07:26:07
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土豪的紫菜:回复何江何老师 老师:你好,公司征地是征一座山,用来采石加工成砂子出售,15号我问老师,你说可以在经营费用_(征地费)核算。现在又说要计入无形资产_(土地使用权)核算。具体要怎么核算?请老师指导,现公司还在建厂期。
2023-02-23 07:49:39
何江何老师:回复土豪的紫菜你好同学 同学这个是两个都不错,建议入无形资产
2023-02-23 08:14:13
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 外向的帅哥 发表的提问:
你好,如果公司员工用自己的钱垫付公司有些小额支出,这种情况怎么账务处理呢
你好,借 管理费用 贷 其他应付款
244楼
2023-02-23 07:55:48
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外向的帅哥:回复紫藤老师 因为小额 没有收据,没有发票是是这样分录,如果想税前扣除的话,员工可以代开发票吗
2023-02-23 08:11:42
紫藤老师:回复外向的帅哥税前扣除的话,员工可以代开发票
2023-02-23 08:25:13
外向的帅哥:回复紫藤老师 去税务局代开发票的话,不超过500的小额支出可以没有发票也可以税前扣除吧
2023-02-23 08:54:07
紫藤老师:回复外向的帅哥您好,符合条件收据就可以入账,国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)对企业税前扣除凭证进行了规范,其中提到:企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项,可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右。
2023-02-23 09:06:58
外向的帅哥:回复紫藤老师 企业内部凭证有什么标准吗 个人开具的收款凭证有什么要求才能税前扣除呢
2023-02-23 09:23:13
紫藤老师:回复外向的帅哥开收据,有个人身份证号码和姓名,。
2023-02-23 09:45:38
外向的帅哥:回复紫藤老师 公司也是一样就是什么什么业务什么人身份证号,姓名这个人提供这个业务,多少钱的公司开这个证明报销也可以吗
2023-02-23 09:57:42
紫藤老师:回复外向的帅哥企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项,可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右。
2023-02-23 10:20:20
外向的帅哥:回复紫藤老师 个人开具的收款收据和气温内部凭证同时具备吗还是一个就可以税前扣除了
2023-02-23 10:35:59
紫藤老师:回复外向的帅哥一个就可以税前扣除了
2023-02-23 10:51:21
外向的帅哥:回复紫藤老师 企业内部凭证模板可以参考吗
2023-02-23 11:03:55
紫藤老师:回复外向的帅哥没有找到,你开个收据也可以
2023-02-23 11:15:34
外向的帅哥:回复紫藤老师 老师的意思是我写个收据,就写某个员工该项经济业务花了多少钱,会计和领导审批就可以税前扣除是吧
2023-02-23 11:41:56
紫藤老师:回复外向的帅哥对的,你的理解是正确的
2023-02-23 12:05:31
外向的帅哥:回复紫藤老师 我写收据没有对方的身份证号姓名没有也可以吗
2023-02-23 12:18:52
紫藤老师:回复外向的帅哥需要个人身份证号码和姓名,
2023-02-23 12:43:26
外向的帅哥:回复紫藤老师 员工的个人身份证号还是提供业务的第三方身份证号呢?
2023-02-23 13:10:38
紫藤老师:回复外向的帅哥收据开给谁,就写谁的
2023-02-23 13:37:30
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 山楂 发表的提问:
单位水电费,上月计提了,这月钱已经付了,没票账务怎么处理,分录怎么做?
没有发票,你是暂估计提的,付款,就是借:预付账款 贷:银行存款
245楼
2023-02-23 08:15:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 唯伟的海角 发表的提问:
应收应付很多年了,一直有几分钱的余额应该咋么处理
你好 可以 做营业外收支做平 
246楼
2023-02-24 07:35:01
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 发表的提问:
新接一个公司前任会计一张20年的成本票没做账挂的预付,如果今年做账会计分录怎么处理。
你好,去年什么都没做吗?
247楼
2023-02-24 07:49:15
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丽:回复郭老师 去年挂的预付账款
2023-02-24 08:07:26
丽:回复郭老师 票回来了没有冲预付。没有走账
2023-02-24 08:23:38
郭老师:回复借主营业务成本贷预付账款。
2023-02-24 08:51:49
丽:回复郭老师 可以进今年的成本吗?不用调以前年度损益吗?发票的开票日期是20年
2023-02-24 09:06:57
郭老师:回复去年的汇算清缴,你能修改吗?
2023-02-24 09:33:49
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
在建工程预付款时已经收到发票,怎么做会计分录。给进度款时,支付进度款的发票超过进度款,会计分录怎么做。如果预付款和进度款给的是普票,后期又开了专票替换,账务又怎么处理
您好,支付预付款,借应付账款,贷银行存款,暂估进度,借在建工程,贷应付账款暂估,收到发票,红字冲回暂估,按发票金额重新入账
248楼
2023-02-24 08:14:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 妈妈爱菠菜 发表的提问:
如果只有进项怎么做会计处理
您好 请问是单位只有收到进项发票的业务么
249楼
2023-02-26 17:43:28
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妈妈爱菠菜:回复bamboo老师 进销都有,这个月就只有进项,而且认证了,怎么做分录处理
2023-02-26 18:07:46
bamboo老师:回复妈妈爱菠菜借:库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
2023-02-26 18:26:04
妈妈爱菠菜:回复bamboo老师 月末税费怎么转
2023-02-26 18:53:32
bamboo老师:回复妈妈爱菠菜进项税额大于销项税额 可以不做账务处理 有的单位月末也结转 可以这样写分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-02-26 19:10:06
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 1363301426 发表的提问:
如果现金支付多付,而且没有按时追回来,且帐目不想显示多付部分,,多付部分由其他账户资金补贴,这种情况最好的帐务处理怎么做?
1、支付款项时: 借:预付账款 贷:银行存款 2、根据发票冲销多支付的部分: 借:管理费用等 贷:预付账款
250楼
2023-02-26 17:53:08
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 奇葩小妞???????????? 发表的提问:
工资由地产付,但是社保由物业公司自己付,该怎么做账,如果计提社保费用的话,那么应付职工薪酬就又余额了,该怎么处理呢
您好,您没有缴纳社保,就不需要计提的
251楼
2023-02-26 18:02:59
全部回复
奇葩小妞????????????:回复文老师 有缴纳
2023-02-26 18:33:35
文老师:回复奇葩小妞????????????您的意思是缴纳个人承担的部分没有办法平账是吗
2023-02-26 18:54:14
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 仰望天空 发表的提问:
老师,如果上年应付工资在汇算清缴之后才实际支付,有啥会计处理规定吗?
你好,要汇算清缴前实际支付才能税前扣除,否则要做纳税调整。
252楼
2023-02-27 07:17:20
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仰望天空:回复小云老师 调整后再支付的工资,直接记应付职工薪酬和银行存款,不用计提,对吗?
2023-02-27 07:34:46
小云老师:回复仰望天空是的,账上不需要额外去做什么,只是纳税要调整而已。
2023-02-27 07:58:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱定格摄像 发表的提问:
对方公司付款1分的怎么做会计处理
您好!借银行存款。贷:财务费用。 会计里面有个重要性原则,1分钱不重要。怎么样处理都可以。
253楼
2023-02-27 07:30:34
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爱定格摄像:回复宋生老师 还有一笔也是个人付款1分的也是计入财务费用吗?
2023-02-27 07:44:28
宋生老师:回复爱定格摄像您好!是的。也可以。。。
2023-02-27 08:04:25
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 一帆风顺 发表的提问:
请问下 应付账款挂账金额是1000元,但是只支付了900元,余下100元不需要付钱了,怎样做会计分录 应收账款如果挂账金额是2000元,但是只收回来1800元,余下200元公司同意客户不付钱了,会计分录又怎样写?
你好 借 应付账款 1000 贷 银行存款 900 营业外收入 100 借 银行存款 1800 营业外支出 200 贷 应收账款 2000
254楼
2023-02-27 07:43:13
全部回复
一帆风顺:回复答疑苏老师 谢谢老师
2023-02-27 08:07:07
答疑苏老师:回复一帆风顺不客气,祝工作顺利哦!
2023-02-27 08:30:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ Angel Fan 发表的提问:
我们的一个客户之前货款多付了一点,然后我们帮他买了一点东西,钱就从他们多付的货款扣,账务处理怎么做?
借库存商品贷银存 借预收贷主营业务收入应交税费
255楼
2023-02-27 07:54:11
全部回复
Angel Fan:回复郭老师 不对老师,我们是帮他们买东西,我们不是卖东西给他,不涉及库存商品
2023-02-27 08:28:07
郭老师:回复Angel Fan代收代付吗 那你有代收代付证明吗
2023-02-27 08:43:04

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