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采购活动缺乏有效的会计控制
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 小龚 发表的提问:
你好,我在网上登记完后,显示财务会计制度备案-会计报表报送期间为季报时,有效期起必须为季度首日
你这个需要设置成一号才可以的
91楼
2022-12-25 09:50:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
公司在职工活动室采购了一批体育器材共10万元,咋记账
您好!计入管理费用-福利费。
92楼
2022-12-25 10:02:07
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青春不打烊:回复宋生老师 10万呢 不是应该记入固定资产?
2022-12-25 10:17:13
宋生老师:回复青春不打烊你好!是的。你可以计入固定资产,然后折旧。
2022-12-25 10:28:13
青春不打烊:回复宋生老师 折旧分录咋写
2022-12-25 10:38:49
宋生老师:回复青春不打烊借管理费用-福利费 贷累计折旧
2022-12-25 11:01:43
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
产品可以低于采购价销售吗?特殊的客户和有时候做活动
你好,偶尔有理由可以,长期这样不可以。
93楼
2022-12-25 10:08:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
公司采购的电饭锅,手机作为公司形象推广活动赠品,采购和领取奖品时分录是什么呢?
你好!借库存商品 贷现金等 赠送的时候,借销售费用 贷库存商品 应交税费—应交增值税
94楼
2022-12-26 09:31:39
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
95楼
2022-12-26 10:00:36
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
采购活动板房的专票在什么时候做会计处理?是总公司做吗
同学你好 总分公司是独立核算的吗
96楼
2022-12-26 10:05:59
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
B 【答案解析】 无论在手工控制还是自动化控制环境下,了解内部控制都是必须的审计程序。
97楼
2022-12-27 09:07:19
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 英俊的海燕 发表的提问:
你好,我在网上登记完后,显示财务会计制度备案-会计报表报送期间为季报时,有效期起必须为季度首日
同学您好,那您现在备案的话,那就是7.1为季度首日
98楼
2022-12-27 09:19:51
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 发表的提问:
单位有活动,采购买礼物要财务清点入库,他们取走清点出库,中间财务监督,这个表要我们制作比较好呢?老师帮我编下,一行二行三行等都列都放什么我要做个表,有模板最好了!请不要给我大概意思,大概意思我也懂,我要成的表或者帮我编下
按照数量金额式的资产明细表编制就可以,可以参照附件截图样式制作。
99楼
2022-12-27 09:47:47
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 完美的鞋子 发表的提问:
采购过程中发生的物资毁损、短缺等如何核算?
对于采购过程中发生的物资毁损、短缺等,除合理的损耗应作为存货的“其他可归属于存货采购成本的费用”计入采购成本外,应区别不同情况进行会计处理: (1)应从供应单位、外部运输机构等收回的物资短缺或其他赔款,冲减物资的采购成本; (2)因遭受意外灾害发生的损失和尚待查明原因的途中损耗,不得增加物资的采购成本,应暂作为待处理财产损溢进行核算,在查明原因后再作处理。
100楼
2022-12-27 10:05:59
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
不需要,只需沟通值得关注的内部控制缺陷
101楼
2022-12-28 09:40:19
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谢莉老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 雨夜曼彻斯特 发表的提问:
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。 A.控制本身的设计是否合理 B.控制是否得到执行 C.是否信赖控制并实施控制测试 D.控制是否有效运行 这个题不太明白C选项,内控在进行初步评价是了解内控的设计和执行与否并未设计到有效性,题目中说的在进行风评后 ,那就是风险应对,涉及到了有效性问题 C选项是有效性之后的问题了,没明白为什么选C。
同学,你好! 注册会计师了解内部控制后的初步包括内部控制的三个方面的内容:①控制本身的设计是否合理;②控制是否得到执行;③是否更多地信赖控制并拟实施控制测试。D项,无论注册会计师评估的被审计单位内部控制的设计与运行如何,对于重要交易、账户余额与披露均应当实施实质性程序。 好好学习,天天向上!
102楼
2022-12-28 09:53:30
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 2.20 发表的提问:
比如哪些企业,哪些岗位啊需要注会 我现在缺乏明确目标 如果有明确的职位规划的话 学习起来会比较有动力一点,毕竟注会吗,要花很多很多时间的
你好,上市公司都有内审部门会要注会,其他的就只有事务所了
103楼
2022-12-28 10:02:59
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2.20:回复王晶老师 有注会的 一年工资可以拿多少呀???????
2022-12-28 10:34:15
王晶老师:回复2.20这要看地区了,高低不一样,公司也不一样的
2022-12-28 11:00:09
2.20:回复王晶老师 上市公司的内审部门是投行吗
2022-12-28 11:29:37
王晶老师:回复2.20投行肯定要审计的,上市公司有专门的审计部门
2022-12-28 11:57:45
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
104楼
2022-12-29 09:33:13
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 欣慰的航空 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
您好,稍等一下,看看题目。
105楼
2022-12-29 09:41:57
全部回复
五条悟老师:回复欣慰的航空缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
2022-12-29 10:27:29

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